Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Załącznik
nr
1
DOCHODY
BUDŻETU
PAŃSTWA
W
2026
R.
Plan
na
2026
tys.
zł
1
2
DOCHODY
OGÓŁEM
647
200
000
1.
Dochody
podatkowe
579
922
620
1.1.
Podatek
od
towarów
i
usług
341
500
000
1.2.
Podatek
akcyzowy
103
253
000
1.3.
Podatek
od
gier
6
500
000
1.4.
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
80
423
109
1.5.
Podatek
dochodowy
od
osób
fizycznych
32
036
796
1.6.
Podatek
od
wydobycia
niektórych
kopalin
3
200
000
1.7.
Podatek
od
niektórych
instytucji
finansowych
7
590
000
1.8.
Podatek
od
sprzedaży
detalicznej
4
957
715
1.9.
Podatki
wyrównawcze
462
000
2.
Dochody
niepodatkowe
63
643
113
2.1.
Dywidendy
i
wpłaty
z
zysku
9
297
344
2.2.
Cło
8
733
000
2.3.
Dochody
państwowych
jednostek
budżetowych
i
inne
dochody
niepodatkowe
45
612
769
3.
Środki
z
Unii
Europejskiej
i
innych
źródeł
niepodlegające
zwrotowi
3
634
267
Wyszczególnienie
1/1
Załączniki
do
ustawy
budżetowej
na
rok
2026
z
dnia
9
stycznia
2026
(Dz.
U.
poz.
62)
Załącznik
nr
1
DOCHODY
BUDŻETU
PAŃSTWA
W
2026
R.
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
01
KANCELARIA
PREZYDENTA
RP
1
548
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
548
02
KANCELARIA
SEJMU
1
5
600
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
5
600
03
KANCELARIA
SENATU
1
378
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
378
04
SĄD
NAJWYŻSZY
1
832
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
806
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
3
26
05
NACZELNY
SĄD
ADMINISTRACYJNY
1
51
450
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
51
450
1/2
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
06
TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY
1
30
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
30
07
NAJWYŻSZA
IZBA
KONTROLI
1
880
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
880
08
RZECZNIK
PRAW
OBYWATELSKICH
1
68
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
68
09
KRAJOWA
RADA
RADIOFONII
I
TELEWIZJI
1
46
561
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
46
561
10
URZĄD
OCHRONY
DANYCH
OSOBOWYCH
1
572
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
572
1/3
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
11
KRAJOWE
BIURO
WYBORCZE
1
90
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
90
12
PAŃSTWOWA
INSPEKCJA
PRACY
1
3
570
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
3
570
13
INSTYTUT
PAMIĘCI
NARODOWEJ
–
KOMISJA
ŚCIGANIA
ZBRODNI
PRZECIWKO
NARODOWI
POLSKIEMU
1
3
657
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
3
650
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
7
14
RZECZNIK
PRAW
DZIECKA
1
4
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
4
15
SĄDY
POWSZECHNE
1
4
365
509
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
4
365
509
1/4
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
15/02
SĄD
APELACYJNY
W
WARSZAWIE
1
802
050
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
802
050
15/03
SĄD
APELACYJNY
W
KATOWICACH
1
426
173
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
426
173
15/04
SĄD
APELACYJNY
W
GDAŃSKU
1
472
158
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
472
158
15/05
SĄD
APELACYJNY
W
POZNANIU
1
365
316
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
365
316
15/06
SĄD
APELACYJNY
W
KRAKOWIE
1
512
298
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
512
298
15/07
SĄD
APELACYJNY
WE
WROCŁAWIU
1
399
194
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
399
194
1/5
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
15/08
SĄD
APELACYJNY
W
ŁODZI
1
341
745
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
341
745
15/09
SĄD
APELACYJNY
W
RZESZOWIE
1
131
787
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
131
787
15/10
SĄD
APELACYJNY
W
BIAŁYMSTOKU
1
210
086
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
210
086
15/11
SĄD
APELACYJNY
W
LUBLINIE
1
465
459
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
465
459
15/12
SĄD
APELACYJNY
W
SZCZECINIE
1
239
243
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
239
243
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
1
645
750
Administracja
publiczna
2
645
1/6
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
1
113
750
Administracja
publiczna
2
113
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
1
5
404
700
Gospodarka
mieszkaniowa
2
5
014
710
Działalność
usługowa
3
390
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
1
5
132
195
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
9
716
750
Administracja
publiczna
3
42
082
758
Różne
rozliczenia
4
5
080
397
20
GOSPODARKA
1
30
110
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
8
368
500
Handel
3
290
710
Działalność
usługowa
4
1
975
750
Administracja
publiczna
5
19
477
1/7
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
21
GOSPODARKA
MORSKA
1
236
669
600
Transport
i
łączność
2
13
580
750
Administracja
publiczna
3
210
898
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
182
756
Dochody
od
osób
prawnych,
od
osób
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej
oraz
wydatki
związane
z
ich
poborem
5
12
009
22
GOSPODARKA
WODNA
1
19
636
750
Administracja
publiczna
2
507
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
3
19
129
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
28
389
750
Administracja
publiczna
2
506
801
Oświata
i
wychowanie
3
1
574
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
4
112
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
26
197
25
KULTURA
FIZYCZNA
1
2
252
750
Administracja
publiczna
2
14
926
Kultura
fizyczna
3
2
238
26
ŁĄCZNOŚĆ
1
2
750
Administracja
publiczna
2
2
1/8
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
27
INFORMATYZACJA
1
13
292
750
Administracja
publiczna
2
13
292
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
1
143
750
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
130
180
750
Administracja
publiczna
3
70
752
Obrona
narodowa
4
13
500
29
OBRONA
NARODOWA
1
172
454
750
Administracja
publiczna
2
1
006
752
Obrona
narodowa
3
125
239
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
45
210
755
Wymiar
sprawiedliwości
5
999
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
1
24
506
750
Administracja
publiczna
2
140
801
Oświata
i
wychowanie
3
24
366
31
PRACA
1
49
200
750
Administracja
publiczna
2
12
318
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
36
882
1/9
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
32
ROLNICTWO
1
45
123
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
34
434
750
Administracja
publiczna
3
4
751
801
Oświata
i
wychowanie
4
5
632
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
5
306
33
ROZWÓJ
WSI
1
395
010
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
395
000
750
Administracja
publiczna
3
10
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
468
750
Administracja
publiczna
2
468
35
RYNKI
ROLNE
1
446
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
441
750
Administracja
publiczna
3
5
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
90
573
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
3
590
755
Wymiar
sprawiedliwości
3
86
983
1/10
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
39
TRANSPORT
1
161
171
600
Transport
i
łączność
2
160
627
750
Administracja
publiczna
3
544
40
TURYSTYKA
1
2
750
Administracja
publiczna
2
2
41
ŚRODOWISKO
1
183
368
020
Leśnictwo
2
302
710
Działalność
usługowa
3
181
842
750
Administracja
publiczna
4
48
801
Oświata
i
wychowanie
5
90
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
6
9
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
7
827
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
8
250
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
93
774
750
Administracja
publiczna
2
916
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
3
22
301
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
4
70
557
1/11
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
1
11
750
Administracja
publiczna
2
1
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
10
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
1
178
750
Administracja
publiczna
2
161
852
Pomoc
społeczna
3
5
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
12
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
1
240
631
750
Administracja
publiczna
2
240
631
46
ZDROWIE
1
269
573
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
7
750
Administracja
publiczna
3
106
851
Ochrona
zdrowia
4
269
460
47
ENERGIA
1
34
750
Administracja
publiczna
2
34
1/12
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
1
1
310
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
2
910
150
Przetwórstwo
przemysłowe
3
400
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
1
39
009
750
Administracja
publiczna
2
39
009
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
1
310
000
750
Administracja
publiczna
2
310
000
51
KLIMAT
1
15
575
946
750
Administracja
publiczna
2
757
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
3
15
575
189
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
1
365
804
750
Administracja
publiczna
2
365
804
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
1
1
750
Administracja
publiczna
2
1
1/13
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
1
7
885
025
750
Administracja
publiczna
2
890
756
Dochody
od
osób
prawnych,
od
osób
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej
oraz
wydatki
związane
z
ich
poborem
3
7
884
135
56
CENTRALNE
BIURO
ANTYKORUPCYJNE
1
406
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
2
406
57
AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
1
19
387
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
2
19
387
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
1
1
043
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
70
720
Informatyka
3
161
750
Administracja
publiczna
4
812
59
AGENCJA
WYWIADU
1
119
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
2
119
1/14
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
1
720
750
Administracja
publiczna
2
720
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
1
79
910
750
Administracja
publiczna
2
79
910
62
RYBOŁÓWSTWO
1
3
895
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
3
890
750
Administracja
publiczna
3
5
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
1
72
933
750
Administracja
publiczna
2
72
933
65
POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY
1
16
335
750
Administracja
publiczna
2
16
335
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
1
221
750
Administracja
publiczna
2
221
1/15
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
1
5
310
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
5
000
750
Administracja
publiczna
3
310
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
1
1
011
600
Transport
i
łączność
2
1
010
750
Administracja
publiczna
3
1
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
1
4
940
750
Administracja
publiczna
2
4
940
72
KASA
ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
1
1
000
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
1
000
73
ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
1
205
100
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
119
746
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
270
855
Rodzina
4
85
084
1/16
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
74
PROKURATORIA
GENERALNA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
1
11
395
750
Administracja
publiczna
2
11
395
75
RZĄDOWE
CENTRUM
LEGISLACJI
1
1
241
750
Administracja
publiczna
2
1
241
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
1
1
412
519
600
Transport
i
łączność
2
1
412
519
77
PODATKI
I
INNE
WPŁATY
NA
RZECZ
BUDŻETU
PAŃSTWA
1
597
958
471
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
323
751
500
Handel
3
8
733
000
750
Administracja
publiczna
4
36
855
756
Dochody
od
osób
prawnych,
od
osób
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej
oraz
wydatki
związane
z
ich
poborem
5
585
588
804
758
Różne
rozliczenia
6
3
276
061
79
OBSŁUGA
DŁUGU
SKARBU
PAŃSTWA
1
7
979
930
757
Obsługa
długu
publicznego
2
7
979
930
1/17
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
80
REGIONALNE
IZBY
OBRACHUNKOWE
1
1
787
750
Administracja
publiczna
2
1
787
85
BUDŻETY
WOJEWODÓW
OGÓŁEM
1
3
419
184
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
362
134
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
712
500
Handel
4
3
918
600
Transport
i
łączność
5
8
016
630
Turystyka
6
166
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
1
977
372
710
Działalność
usługowa
8
23
681
750
Administracja
publiczna
9
288
983
752
Obrona
narodowa
10
4
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
4
757
758
Różne
rozliczenia
12
18
801
Oświata
i
wychowanie
13
1
010
851
Ochrona
zdrowia
14
148
568
852
Pomoc
społeczna
15
22
033
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
16
27
577
855
Rodzina
17
542
798
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
18
7
231
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
19
206
1/18
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
1
241
042
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
5
036
500
Handel
3
255
600
Transport
i
łączność
4
125
630
Turystyka
5
40
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
157
475
710
Działalność
usługowa
7
2
223
750
Administracja
publiczna
8
23
502
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
185
801
Oświata
i
wychowanie
10
68
851
Ochrona
zdrowia
11
10
845
852
Pomoc
społeczna
12
951
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
2
504
855
Rodzina
14
37
438
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
392
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
3
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
1
149
484
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
15
898
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
25
500
Handel
4
113
600
Transport
i
łączność
5
97
630
Turystyka
6
8
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
73
463
710
Działalność
usługowa
8
1
040
750
Administracja
publiczna
9
13
380
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
172
801
Oświata
i
wychowanie
11
20
851
Ochrona
zdrowia
12
4
496
852
Pomoc
społeczna
13
3
946
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
14
1
070
855
Rodzina
15
35
458
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
298
1/19
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
1
145
376
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
21
091
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
3
500
Handel
4
90
600
Transport
i
łączność
5
3
613
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
60
460
710
Działalność
usługowa
7
1
904
750
Administracja
publiczna
8
11
962
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
170
801
Oświata
i
wychowanie
10
9
851
Ochrona
zdrowia
11
7
559
852
Pomoc
społeczna
12
821
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
1
316
855
Rodzina
14
36
138
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
240
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
1
66
642
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
4
426
500
Handel
3
235
600
Transport
i
łączność
4
98
700
Gospodarka
mieszkaniowa
5
33
535
710
Działalność
usługowa
6
280
750
Administracja
publiczna
7
6
545
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
8
70
801
Oświata
i
wychowanie
9
14
851
Ochrona
zdrowia
10
3
420
852
Pomoc
społeczna
11
41
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
12
867
855
Rodzina
13
16
700
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
14
395
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
15
16
1/20
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
1
176
232
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
52
987
500
Handel
3
95
600
Transport
i
łączność
4
141
630
Turystyka
5
4
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
62
372
710
Działalność
usługowa
7
934
750
Administracja
publiczna
8
17
547
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
109
801
Oświata
i
wychowanie
10
17
851
Ochrona
zdrowia
11
8
085
852
Pomoc
społeczna
12
227
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
1
937
855
Rodzina
14
31
103
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
674
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
1
308
965
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
15
454
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
500
500
Handel
4
210
600
Transport
i
łączność
5
86
630
Turystyka
6
57
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
213
041
710
Działalność
usługowa
8
2
751
750
Administracja
publiczna
9
33
201
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
606
801
Oświata
i
wychowanie
11
58
851
Ochrona
zdrowia
12
11
369
852
Pomoc
społeczna
13
1
001
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
14
1
710
855
Rodzina
15
28
525
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
380
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
17
16
1/21
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
1
709
241
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
65
894
500
Handel
3
600
600
Transport
i
łączność
4
55
630
Turystyka
5
20
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
500
000
710
Działalność
usługowa
7
4
255
750
Administracja
publiczna
8
47
416
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
1
304
801
Oświata
i
wychowanie
10
65
851
Ochrona
zdrowia
11
23
616
852
Pomoc
społeczna
12
711
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
6
100
855
Rodzina
14
58
000
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
1
195
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
10
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
1
66
313
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
6
762
500
Handel
3
125
600
Transport
i
łączność
4
61
630
Turystyka
5
6
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
36
473
710
Działalność
usługowa
7
22
750
Administracja
publiczna
8
5
001
752
Obrona
narodowa
9
4
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
212
801
Oświata
i
wychowanie
11
4
851
Ochrona
zdrowia
12
3
959
852
Pomoc
społeczna
13
731
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
14
693
855
Rodzina
15
12
043
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
217
1/22
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
1
113
908
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
7
140
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
60
500
Handel
4
150
600
Transport
i
łączność
5
1
740
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
52
500
710
Działalność
usługowa
7
747
750
Administracja
publiczna
8
13
706
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
273
801
Oświata
i
wychowanie
10
12
851
Ochrona
zdrowia
11
8
162
852
Pomoc
społeczna
12
1
100
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
505
855
Rodzina
14
27
509
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
233
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
71
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
1
84
204
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
19
838
500
Handel
3
215
600
Transport
i
łączność
4
744
630
Turystyka
5
2
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
34
895
710
Działalność
usługowa
7
708
750
Administracja
publiczna
8
7
181
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
95
801
Oświata
i
wychowanie
10
28
851
Ochrona
zdrowia
11
5
289
852
Pomoc
społeczna
12
682
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
795
855
Rodzina
14
13
600
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
126
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
6
1/23
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
1
258
133
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
23
667
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
8
500
Handel
4
320
600
Transport
i
łączność
5
116
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
150
000
710
Działalność
usługowa
7
1
969
750
Administracja
publiczna
8
21
567
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
239
801
Oświata
i
wychowanie
10
31
851
Ochrona
zdrowia
11
12
270
852
Pomoc
społeczna
12
2
980
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
2
920
855
Rodzina
14
41
213
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
808
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
25
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
1
428
826
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
11
409
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
80
500
Handel
4
450
600
Transport
i
łączność
5
161
630
Turystyka
6
25
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
283
194
710
Działalność
usługowa
8
1
691
750
Administracja
publiczna
9
32
745
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
289
801
Oświata
i
wychowanie
11
128
851
Ochrona
zdrowia
12
15
940
852
Pomoc
społeczna
13
2
701
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
14
2
811
855
Rodzina
15
76
689
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
508
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
17
5
1/24
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
64
590
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
11
028
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
3
36
500
Handel
4
150
600
Transport
i
łączność
5
57
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
27
000
710
Działalność
usługowa
7
643
750
Administracja
publiczna
8
4
704
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
4
801
Oświata
i
wychowanie
10
511
851
Ochrona
zdrowia
11
4
091
852
Pomoc
społeczna
12
1
529
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
437
855
Rodzina
14
14
217
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
183
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
93
539
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
14
398
500
Handel
3
145
600
Transport
i
łączność
4
467
630
Turystyka
5
4
700
Gospodarka
mieszkaniowa
6
32
266
710
Działalność
usługowa
7
650
750
Administracja
publiczna
8
7
302
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
150
801
Oświata
i
wychowanie
10
20
851
Ochrona
zdrowia
11
6
944
852
Pomoc
społeczna
12
827
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
444
855
Rodzina
14
29
663
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
259
1/25
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
1
354
036
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
74
225
500
Handel
3
635
600
Transport
i
łączność
4
365
700
Gospodarka
mieszkaniowa
5
174
826
710
Działalność
usługowa
6
1
667
750
Administracja
publiczna
7
29
351
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
8
463
758
Różne
rozliczenia
9
18
801
Oświata
i
wychowanie
10
16
851
Ochrona
zdrowia
11
14
961
852
Pomoc
społeczna
12
3
170
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
2
238
855
Rodzina
14
51
001
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
15
1
046
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
54
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
1
158
653
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
12
881
500
Handel
3
130
600
Transport
i
łączność
4
90
700
Gospodarka
mieszkaniowa
5
85
872
710
Działalność
usługowa
6
2
197
750
Administracja
publiczna
7
13
873
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
8
416
801
Oświata
i
wychowanie
9
9
851
Ochrona
zdrowia
10
7
562
852
Pomoc
społeczna
11
615
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
12
1
230
855
Rodzina
13
33
501
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
14
277
1/26
Plan
Część
Dział
Treść
Poz.
na
2026
tys.
zł
1
2
3
4
5
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
1
7
320
752
Obrona
narodowa
2
10
755
Wymiar
sprawiedliwości
3
7
310
1/27
Załącznik
nr
2
WYDATKI
BUDŻETU
PAŃSTWA
NA
ROK
2026
ZESTAWIENIE
ZBIORCZE
WEDŁUG
DZIAŁÓW
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Dział
Treść
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej*)
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
9
575
450
4
378
819
4
242
2
529
195
342
909
2
320
285
020
Leśnictwo
7
658
5
408
10
2
240
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
243
330
22
920
1
539
63
140
2
725
153
006
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
5
634
233
5
634
218
15
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
224
221
211
950
191
917
788
881
359
212
933
500
Handel
1
324
009
1
133
283
243
156
633
33
850
550
Hotele
i
restauracje
70
718
70
718
600
Transport
i
łączność
21
820
688
12
480
464
20
440
5
325
037
3
421
119
573
628
630
Turystyka
131
585
124
546
10
6
689
340
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
033
790
2
650
656
192
27
470
4
355
472
710
Działalność
usługowa
1
029
995
703
913
392
244
904
28
391
52
395
720
Informatyka
298
326
250
000
63
47
163
1
100
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
41
241
437
37
549
952
70
173
1
073
954
2
225
675
321
683
750
Administracja
publiczna
30
207
860
2
125
501
512
709
25
351
110
699
522
1
519
018
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
4
690
337
79
397
228
498
4
121
827
260
571
44
752
Obrona
narodowa
109
231
480
6
152
475
5
343
994
52
376
661
45
335
775
22
575
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
195
970
695
120
908
162
74
804
908
256
739
886
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
31
139
276
4
619
156
585
165
25
409
417
324
724
200
814
755
Wymiar
sprawiedliwości
28
682
245
233
865
530
678
26
433
615
1
460
011
24
076
757
Obsługa
długu
publicznego
90
388
313
388
313
90
000
000
758
Różne
rozliczenia
162
527
526
85
125
606
2
342
550
16
403
073
8
370
771
41
585
044
8
700
482
801
Oświata
i
wychowanie
4
700
145
472
579
62
178
3
839
512
178
533
147
343
851
Ochrona
zdrowia
54
242
749
37
184
826
14
418
13
207
002
3
611
558
224
945
852
Pomoc
społeczna
6
911
630
6
795
879
28
780
86
821
150
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
213
500
932
803
475
822
736
030
15
396
53
449
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
290
956
23
382
6
800
251
539
9
235
855
Rodzina
97
921
791
15
397
859
77
380
122
5
039
476
104
334
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
2
692
013
1
327
970
1
270
820
722
330
100
211
951
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
488
396
3
327
697
22
627
800
905
1
128
334
208
833
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
232
531
195
462
36
3
877
9
846
23
310
926
Kultura
fizyczna
773
117
702
250
48
835
21
832
200
Ogółem
918
940
000
351
210
029
162
486
885
185
554
371
73
027
267
90
000
000
41
585
044
15
076
404
*)
Kolumna
ta
obejmuje
wydatki
budżetu
państwa
na
realizację
projektów
współfinansowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
UE
oraz
ze
środków
pomocy
bezzwrotnej
2/1
Załącznik
nr
2
WYDATKI
BUDŻETU
PAŃSTWA
NA
ROK
2026
ZESTAWIENIE
ZBIORCZE
WEDŁUG
DZIAŁÓW
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
KANCELARIA
PREZYDENTA
RP
1
312
699
40
000
2
083
245
252
25
364
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
271
890
2
083
244
943
24
864
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
233
915
744
209
407
23
764
75103
Biuro
Bezpieczeństwa
Narodowego
4
27
289
180
26
009
1
100
75106
Odznaczenia
państwowe
5
6
710
6
710
75195
Pozostała
działalność
6
3
976
1
159
2
817
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
7
40
809
40
000
309
500
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
8
809
309
500
92123
Narodowy
Fundusz
Rewaloryzacji
Zabytków
Krakowa
9
40
000
40
000
02
KANCELARIA
SEJMU
1
883
412
174
432
649
176
59
760
44
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
883
412
174
432
649
176
59
760
44
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
883
412
174
432
649
176
59
760
44
03
KANCELARIA
SENATU
1
258
565
71
747
36
775
143
258
6
785
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
258
565
71
747
36
775
143
258
6
785
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
186
818
36
775
143
258
6
785
75195
Pozostała
działalność
4
71
747
71
747
04
SĄD
NAJWYŻSZY
1
308
503
68
155
232
275
8
073
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
241
703
1
355
232
275
8
073
75102
Naczelne
organy
sądownictwa
3
241
703
1
355
232
275
8
073
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
66
800
66
800
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
5
66
800
66
800
2/2
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
05
NACZELNY
SĄD
ADMINISTRACYJNY
1
1
060
935
173
122
852
116
35
697
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
888
258
445
852
116
35
697
75102
Naczelne
organy
sądownictwa
3
888
258
445
852
116
35
697
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
172
677
172
677
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
5
172
677
172
677
06
TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY
1
67
373
19
634
46
879
860
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
47
943
204
46
879
860
75102
Naczelne
organy
sądownictwa
3
47
943
204
46
879
860
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
19
430
19
430
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
5
19
430
19
430
07
NAJWYŻSZA
IZBA
KONTROLI
1
490
474
668
465
671
24
135
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
490
474
668
465
671
24
135
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
490
474
668
465
671
24
135
08
RZECZNIK
PRAW
OBYWATELSKICH
1
84
352
268
82
037
2
047
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
84
352
268
82
037
2
047
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
84
352
268
82
037
2
047
09
KRAJOWA
RADA
RADIOFONII
I
TELEWIZJI
1
47
543
128
44
888
2
527
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
47
543
128
44
888
2
527
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
47
543
128
44
888
2
527
2/3
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
URZĄD
OCHRONY
DANYCH
OSOBOWYCH
1
79
014
130
74
594
4
290
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
79
014
130
74
594
4
290
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
79
014
130
74
594
4
290
11
KRAJOWE
BIURO
WYBORCZE
1
113
377
7
650
95
99
597
6
035
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
113
377
7
650
95
99
597
6
035
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
113
377
7
650
95
99
597
6
035
12
PAŃSTWOWA
INSPEKCJA
PRACY
1
682
265
4
340
627
473
50
452
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
682
265
4
340
627
473
50
452
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
682
265
4
340
627
473
50
452
13
INSTYTUT
PAMIĘCI
NARODOWEJ
–
KOMISJA
ŚCIGANIA
ZBRODNI
PRZECIWKO
NARODOWI
POLSKIEMU
1
599
633
15
932
27
128
519
251
37
322
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
530
239
1
815
494
083
34
341
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
236
857
925
205
858
30
074
75112
Jednostki
podległe
Instytutowi
Pamięci
Narodowej
-
Komisji
Ścigania
Zbrodni
przeciwko
Narodowi
Polskiemu
4
293
382
890
288
225
4
267
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
5
22
752
22
752
75302
Uposażenia
prokuratorów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
6
22
752
22
752
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
7
46
642
15
932
2
561
25
168
2
981
92118
Muzea
8
15
882
14
932
950
92127
Działalność
dotycząca
miejsc
pamięci
narodowej
oraz
ochrony
pamięci
walk
i
męczeństwa
9
16
695
1
000
2
512
11
183
2
000
92128
Działalność
dotycząca
miejsc
pamięci
narodowej
oraz
ochrony
pamięci
walk
i
męczeństwa
realizowana
przez
jednostki
podległe
Instytutowi
Pamięci
Narodowej
–
Komisji
Ścigania
Zbrodni
przeciwko
Narodowi
Polskiemu
10
14
065
49
13
985
31
2/4
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RZECZNIK
PRAW
DZIECKA
1
44
554
50
44
184
320
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
44
554
50
44
184
320
75101
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
3
44
554
50
44
184
320
15
SĄDY
POWSZECHNE
1
18
780
934
1
518
486
16
125
546
1
135
204
1
698
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
1
179
348
1
179
348
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
1
179
348
1
179
348
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
17
601
586
339
138
16
125
546
1
135
204
1
698
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
17
381
220
339
138
15
905
180
1
135
204
1
698
75595
Pozostała
działalność
6
220
366
220
366
15/01
MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
1
1
417
098
95
787
1
092
911
228
400
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
95
787
95
787
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
95
787
95
787
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
321
311
1
092
911
228
400
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
321
311
1
092
911
228
400
15/02
SĄD
APELACYJNY
W
WARSZAWIE
1
2
157
587
127
971
1
925
210
104
406
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
101
870
101
870
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
101
870
101
870
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
2
055
717
26
101
1
925
210
104
406
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
2
040
209
26
101
1
909
702
104
406
75595
Pozostała
działalność
6
15
508
15
508
2/5
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15/03
SĄD
APELACYJNY
W
KATOWICACH
1
2
115
380
187
600
1
815
659
112
121
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
148
221
148
221
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
148
221
148
221
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
967
159
39
379
1
815
659
112
121
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
946
182
39
379
1
794
682
112
121
75595
Pozostała
działalność
6
20
977
20
977
15/04
SĄD
APELACYJNY
W
GDAŃSKU
1
2
155
656
184
991
1
901
487
69
178
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
137
521
137
521
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
137
521
137
521
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
2
018
135
47
470
1
901
487
69
178
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
987
715
47
470
1
871
067
69
178
75595
Pozostała
działalność
6
30
420
30
420
15/05
SĄD
APELACYJNY
W
POZNANIU
1
1
374
632
111
220
1
246
998
16
414
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
80
229
80
229
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
80
229
80
229
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
294
403
30
991
1
246
998
16
414
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
283
418
30
991
1
236
013
16
414
75595
Pozostała
działalność
6
10
985
10
985
15/06
SĄD
APELACYJNY
W
KRAKOWIE
1
1
704
942
152
603
1
515
348
36
991
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
110
664
110
664
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
110
664
110
664
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
594
278
41
939
1
515
348
36
991
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
564
166
41
939
1
485
236
36
991
75595
Pozostała
działalność
6
30
112
30
112
2/6
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15/07
SĄD
APELACYJNY
WE
WROCŁAWIU
1
1
913
884
164
006
1
667
340
82
538
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
129
215
129
215
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
129
215
129
215
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
784
669
34
791
1
667
340
82
538
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
724
030
34
791
1
606
701
82
538
75595
Pozostała
działalność
6
60
639
60
639
15/08
SĄD
APELACYJNY
W
ŁODZI
1
1
783
232
141
520
1
360
816
280
896
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
105
591
105
591
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
105
591
105
591
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
677
641
35
929
1
360
816
280
896
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
671
554
35
929
1
354
729
280
896
75595
Pozostała
działalność
6
6
087
6
087
15/09
SĄD
APELACYJNY
W
RZESZOWIE
1
745
885
69
905
641
586
34
394
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
55
294
55
294
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
55
294
55
294
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
690
591
14
611
641
586
34
394
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
685
077
14
611
636
072
34
394
75595
Pozostała
działalność
6
5
514
5
514
15/10
SĄD
APELACYJNY
W
BIAŁYMSTOKU
1
1
049
200
91
834
890
344
67
022
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
68
265
68
265
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
68
265
68
265
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
980
935
23
569
890
344
67
022
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
967
648
23
569
877
057
67
022
75595
Pozostała
działalność
6
13
287
13
287
2/7
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15/11
SĄD
APELACYJNY
W
LUBLINIE
1
1
367
634
109
205
1
184
080
72
651
1
698
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
83
645
83
645
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
83
645
83
645
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
1
283
989
25
560
1
184
080
72
651
1
698
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
1
269
274
25
560
1
169
365
72
651
1
698
75595
Pozostała
działalność
6
14
715
14
715
15/12
SĄD
APELACYJNY
W
SZCZECINIE
1
995
804
81
844
883
767
30
193
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
63
046
63
046
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
3
63
046
63
046
755
Wymiar
sprawiedliwości
4
932
758
18
798
883
767
30
193
75502
Jednostki
sądownictwa
powszechnego
5
920
636
18
798
871
645
30
193
75595
Pozostała
działalność
6
12
122
12
122
52
KRAJOWA
RADA
SĄDOWNICTWA
1
26
748
5
710
20
653
385
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
2
26
748
5
710
20
653
385
75104
Krajowa
Rada
Sądownictwa
3
26
748
5
710
20
653
385
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
1
648
761
247
849
4
312
365
747
14
650
16
203
710
Działalność
usługowa
2
8
740
8
740
71031
Centrum
Badania
Opinii
Społecznej
3
8
740
8
740
2/8
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
750
Administracja
publiczna
4
636
901
236
109
4
312
365
627
14
650
16
203
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
359
140
1
777
341
928
9
274
6
161
75027
Działalność
Narodowego
Instytutu
Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
6
189
835
185
459
4
376
75028
Działalność
Instytutu
Współpracy
Polsko-Węgierskiej
im.
Wacława
Felczaka
7
4
900
4
900
75031
Działalność
Instytutu
Europy
Środkowej
8
5
900
5
900
75033
Działalność
Instytutu
Strat
Wojennych
im.
Jana
Karskiego
9
10
272
255
9
517
500
75061
Ośrodek
Studiów
Wschodnich
10
20
312
20
312
75065
Krajowa
Szkoła
Administracji
Publicznej
11
13
110
13
110
75068
Rada
do
Spraw
Uchodźców
12
1
890
15
1
875
75078
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
13
586
586
75086
Działalność
Instytutu
Zachodniego
im.
Zygmunta
Wojciechowskiego
14
6
428
6
428
75095
Pozostała
działalność
15
24
528
2
265
11
721
500
10
042
752
Obrona
narodowa
16
120
120
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
17
120
120
852
Pomoc
społeczna
18
3
000
3
000
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
19
3
000
3
000
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
1
56
880
3
324
49
49
261
30
4
216
750
Administracja
publiczna
2
53
526
49
49
261
4
216
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
37
793
39
33
538
4
216
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
4
12
388
3
12
385
75095
Pozostała
działalność
5
3
345
7
3
338
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
6
3
354
3
324
30
75422
Krajowe
Biuro
Informacji
i
Poszukiwań
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
7
3
354
3
324
30
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
1
6
943
814
2
349
069
456
206
218
4
357
891
30
180
700
Gospodarka
mieszkaniowa
2
6
705
423
2
349
069
192
4
348
4
351
814
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
3
1
113
192
921
70015
Refundacja
premii
gwarancyjnych
oraz
premii
za
systematyczne
oszczędzanie
4
140
000
140
000
70017
Wykup
odsetek
od
kredytów
mieszkaniowych
5
790
787
3
70018
Rządowy
Fundusz
Mieszkaniowy
6
1
752
238
1
752
238
70020
Fundusz
Termomodernizacji
i
Remontów
7
331
000
331
000
70022
Fundusz
Dopłat
8
4
476
858
456
044
4
020
814
70095
Pozostała
działalność
9
3
424
3
424
2/9
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
710
Działalność
usługowa
10
178
131
200
141
986
5
765
30
180
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
11
35
740
35
740
71015
Nadzór
budowlany
12
63
239
147
50
151
1
395
11
546
71021
Główny
Urząd
Geodezji
i
Kartografii
13
79
152
53
56
095
4
370
18
634
750
Administracja
publiczna
14
60
255
64
59
879
312
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
15
60
255
64
59
879
312
752
Obrona
narodowa
16
5
5
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
17
5
5
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
1
15
821
147
590
535
74
073
14
677
824
310
622
168
093
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
808
546
41
542
644
084
122
920
15011
Rozwój
przedsiębiorczości
3
630
535
630
535
15019
Wspieranie
polskiego
eksportu
4
13
549
13
549
15095
Pozostała
działalność
5
164
462
41
542
122
920
550
Hotele
i
restauracje
6
70
718
70
718
55003
Bary
mleczne
7
70
718
70
718
750
Administracja
publiczna
8
14
856
944
393
828
74
073
14
033
248
187
702
168
093
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
9
1
075
501
3
225
1
017
414
6
862
48
000
75008
Działalność
izb
administracji
skarbowej
wraz
z
podległymi
urzędami
skarbowymi
i
urzędami
celno-skarbowymi
10
12
371
354
68
428
12
071
703
118
039
113
184
75024
Działalność
Krajowej
Szkoły
Skarbowości
11
49
872
35
48
853
450
534
75029
Działalność
Polskiego
Instytutu
Ekonomicznego
12
15
000
15
000
75046
Komisje
egzaminacyjne
13
2
377
215
2
162
75079
Pomoc
zagraniczna
14
115
090
115
040
50
75082
Działalność
Krajowej
Informacji
Skarbowej
15
253
201
141
252
358
400
302
75088
Działalność
Centrum
Informatyki
Resortu
Finansów
16
702
518
829
633
795
61
951
5
943
75095
Pozostała
działalność
17
272
031
263
788
1
200
6
913
130
752
Obrona
narodowa
18
392
392
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
19
392
392
758
Różne
rozliczenia
20
84
547
84
447
100
75823
Partie
polityczne
i
komitety
wyborcze
(wyborców)
21
84
547
84
447
100
2/10
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
GOSPODARKA
1
1
776
012
552
046
7
035
465
409
741
194
10
328
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
983
761
52
879
189
733
736
300
4
849
15011
Rozwój
przedsiębiorczości
3
8
475
8
475
15012
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
4
13
868
13
868
15013
Rozwój
kadr
nowoczesnej
gospodarki
i
przedsiębiorczości
5
70
70
15014
Wsparcie
finansowe
inwestycji
6
387
600
10
000
377
600
15080
Działalność
badawczo-rozwojowa
7
137
900
13
500
110
000
14
400
15095
Pozostała
działalność
8
435
848
7
036
79
663
344
300
4
849
500
Handel
9
90
042
87
549
2
493
50005
Promocja
eksportu
10
90
042
87
549
2
493
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
11
23
305
23
305
73012
Działalność
Polskiej
Agencji
Kosmicznej
12
23
305
23
305
750
Administracja
publiczna
13
235
553
7
035
218
145
4
894
5
479
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
14
202
655
180
192
102
4
894
5
479
75030
Działalność
Rzecznika
Małych
i
Średnich
Przedsiębiorców
15
18
000
100
17
900
75057
Placówki
zagraniczne
16
14
898
6
755
8
143
752
Obrona
narodowa
17
55
038
55
038
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
18
38
38
75280
Działalność
badawczo-rozwojowa
19
55
000
55
000
757
Obsługa
długu
publicznego
20
388
313
388
313
75704
Rozliczenia
z
tytułu
poręczeń
i
gwarancji
udzielonych
przez
Skarb
Państwa
lub
jednostkę
samorządu
terytorialnego
21
388
313
388
313
21
GOSPODARKA
MORSKA
1
1
975
196
338
591
8
162
559
108
999
456
69
879
600
Transport
i
łączność
2
1
214
278
7
822
444
059
693
175
69
222
60043
Urzędy
morskie
3
1
105
279
3
622
358
789
691
175
51
693
60044
Ratownictwo
morskie
4
98
719
4
200
74
990
2
000
17
529
60095
Pozostała
działalność
5
10
280
10
280
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
6
631
147
338
591
189
292
367
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
7
621
822
329
366
89
292
367
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
8
9
325
9
225
100
750
Administracja
publiczna
9
54
734
98
52
595
1
384
657
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
10
54
734
98
52
595
1
384
657
2/11
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
752
Obrona
narodowa
11
2
424
2
424
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
12
2
424
2
424
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
13
3
3
75421
Zarządzanie
kryzysowe
14
3
3
755
Wymiar
sprawiedliwości
15
3
481
41
3
440
75504
Izby
morskie
16
3
481
41
3
440
801
Oświata
i
wychowanie
17
17
370
12
11
848
5
510
80115
Technika
18
17
328
11
818
5
510
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
19
30
30
80195
Pozostała
działalność
20
12
12
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
21
1
759
1
759
85410
Internaty
i
bursy
szkolne
22
1
759
1
759
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
23
50
000
42
980
7
020
90018
Ochrona
brzegów
morskich
24
50
000
42
980
7
020
22
GOSPODARKA
WODNA
1
1
849
206
1
313
960
117
120
241
306
920
107
968
750
Administracja
publiczna
2
120
953
117
120
187
649
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
28
065
117
27
299
649
75080
Działalność
badawczo-rozwojowa
4
92
888
92
888
752
Obrona
narodowa
5
2
304
2
285
19
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
6
2
304
2
285
19
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
7
35
35
75421
Zarządzanie
kryzysowe
8
35
35
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
9
1
725
914
1
311
675
306
920
107
319
90025
Działalność
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie
10
1
541
801
1
143
635
292
000
106
166
90095
Pozostała
działalność
11
184
113
168
040
14
920
1
153
2/12
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23
CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W
UNII
EUROPEJSKIEJ
1
43
272
84
42
880
308
750
Administracja
publiczna
2
43
267
84
42
875
308
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
42
465
84
42
073
308
75076
Prezydencja
Rzeczypospolitej
Polskiej
Radzie
Unii
Europejskiej
2025
roku
4
178
178
75095
Pozostała
działalność
5
624
624
752
Obrona
narodowa
6
5
5
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
7
5
5
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
8
249
162
4
356
569
31
774
2
530
245
1
050
607
279
967
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
1
229
221
1
147
060
5
000
260
68
881
8
020
73013
Działalność
zakresie
umiędzynarodowienia
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
3
340
340
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
4
1
122
500
1
121
800
700
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
5
27
320
24
920
2
400
73095
Pozostała
działalność
6
79
061
1
900
260
68
881
8
020
750
Administracja
publiczna
7
213
016
352
185
921
5
200
21
543
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
8
212
686
352
185
591
5
200
21
543
75095
Pozostała
działalność
9
330
330
752
Obrona
narodowa
10
150
150
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
11
150
150
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
12
980
980
75414
Obrona
cywilna
13
600
600
75421
Zarządzanie
kryzysowe
14
380
380
801
Oświata
i
wychowanie
15
2
183
913
198
650
4
890
1
901
148
31
725
47
500
80132
Szkoły
artystyczne
16
2
089
276
198
650
4
828
1
854
273
31
525
80143
Jednostki
pomocnicze
szkolnictwa
17
25
066
50
24
816
200
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
18
8
290
8
290
80148
Stołówki
szkolne
i
przedszkolne
19
4
972
12
4
960
80195
Pozostała
działalność
20
56
309
8
809
47
500
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
21
84
730
1
720
82
610
400
85410
Internaty
i
bursy
szkolne
22
83
131
320
82
411
400
85416
Pomoc
materialna
dla
uczniów
charakterze
motywacyjnym
23
1
400
1
400
85446
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
24
199
199
2/13
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
25
4
537
152
3
010
859
19
812
359
176
944
401
202
904
92101
Instytucje
kinematografii
26
38
664
32
614
6
050
92102
Polski
Instytut
Sztuki
Filmowej
27
132
632
132
632
92105
Pozostałe
zadania
zakresie
kultury
28
43
874
12
000
18
588
13
125
161
92106
Teatry
29
447
721
391
521
56
200
92108
Filharmonie,
orkiestry,
chóry
i
kapele
30
195
978
195
978
92109
Domy
i
ośrodki
kultury,
świetlice
i
kluby
31
3
069
3
069
92110
Galerie
i
biura
wystaw
artystycznych
32
23
787
23
787
92113
Centra
kultury
i
sztuki
33
376
281
337
184
7
800
31
297
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
34
465
364
326
469
138
895
92115
Polska
Agencja
Prasowa
35
22
000
22
000
92116
Biblioteki
36
122
991
91
050
31
941
92117
Archiwa
37
435
052
900
470
337
452
59
537
36
693
92118
Muzea
38
1
589
110
1
002
819
489
689
96
602
92119
Ośrodki
ochrony
i
dokumentacji
zabytków
39
131
024
111
324
19
700
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
40
219
545
202
000
530
3
015
14
000
92126
Centrum
Dialogu
im.
Juliusza
Mieroszewskiego
41
12
756
12
756
92127
Działalność
dotycząca
miejsc
pamięci
narodowej
oraz
ochrony
pamięci
walk
i
męczeństwa
42
5
046
204
4
842
92195
Pozostała
działalność
43
272
258
112
756
20
742
158
580
160
25
KULTURA
FIZYCZNA
1
830
258
702
250
48
890
78
468
450
200
750
Administracja
publiczna
2
57
098
55
56
593
450
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
57
098
55
56
593
450
752
Obrona
narodowa
4
43
43
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
43
43
926
Kultura
fizyczna
6
773
117
702
250
48
835
21
832
200
92604
Instytucje
kultury
fizycznej
7
68
588
68
588
92605
Zadania
zakresie
kultury
fizycznej
8
623
662
623
662
92695
Pozostała
działalność
9
80
867
10
000
48
835
21
832
200
2/14
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
26
ŁĄCZNOŚĆ
1
658
588
653
550
19
5
018
1
600
Transport
i
łączność
2
653
550
653
550
60046
Operatorzy
pocztowi
3
653
550
653
550
750
Administracja
publiczna
4
5
023
19
5
003
1
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
5
023
19
5
003
1
752
Obrona
narodowa
6
15
15
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
7
15
15
27
INFORMATYZACJA
1
1
722
478
714
431
1
276
712
277
143
994
150
500
720
Informatyka
2
250
000
250
000
72003
Działalność
Funduszu
Cyberbezpieczeństwa
3
250
000
250
000
750
Administracja
publiczna
4
1
472
336
464
431
1
276
712
135
143
994
150
500
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
1
323
729
464
431
875
693
929
141
987
22
507
75077
Centrum
Projektów
Polska
Cyfrowa
6
148
607
401
18
206
2
007
127
993
752
Obrona
narodowa
7
142
142
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
142
142
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
1
34
019
335
31
485
713
63
161
1
200
954
968
156
301
351
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
33
584
352
31
200
782
62
622
1
073
658
946
716
300
574
73007
Współpraca
z
zagranicą
3
662
379
517
379
145
000
73008
Działalność
Narodowego
Centrum
Badań
i
Rozwoju
4
1
101
225
953
995
3
000
144
230
73009
Działalność
Narodowego
Centrum
Nauki
5
1
752
055
1
750
455
1
600
73013
Działalność
zakresie
umiędzynarodowienia
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
6
206
600
205
400
1
200
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
7
26
562
259
25
746
416
6
617
72
028
737
198
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
8
1
998
412
1
740
825
54
300
741
202
546
73017
Fundusz
Kredytów
Studenckich
9
28
000
28
000
73018
Programy
i
przedsięwzięcia
ministra
właściwego
do
spraw
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
10
390
000
390
000
73019
Działalność
podmiotów
funkcjonujących
obszarze
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
11
49
229
1
621
133
47
303
172
73020
Działalność
Sieci
Badawczej
Łukasiewicz
12
464
615
463
615
1
000
73095
Pozostała
działalność
13
369
578
310
455
1
572
46
207
11
344
2/15
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
750
Administracja
publiczna
14
131
702
539
127
246
3
140
777
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
15
131
702
539
127
246
3
140
777
752
Obrona
narodowa
16
250
050
250
000
50
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
17
50
50
75221
Projekty
badawcze
i
celowe
dziedzinie
obronności
18
250
000
250
000
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
19
53
231
34
931
18
300
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
20
43
229
25
979
17
250
92118
Muzea
21
10
002
8
952
1
050
29
OBRONA
NARODOWA
1
118
639
415
5
858
689
18
173
385
52
470
657
42
136
684
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
1
577
474
989
316
504
587
654
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
3
390
472
390
268
204
73015
Działalność
dydaktyczna
zakresie
związanym
z
obroną
narodową
4
1
169
522
581
568
300
587
654
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
5
17
480
17
480
750
Administracja
publiczna
6
624
669
350
100
906
512
853
10
560
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
7
530
322
350
55
378
464
514
10
080
75057
Placówki
zagraniczne
8
94
347
45
528
48
339
480
752
Obrona
narodowa
9
103
042
030
4
768
055
5
342
892
51
782
085
41
148
998
75201
Wojska
Lądowe
10
11
506
369
1
781
498
9
724
871
75202
Siły
Powietrzne
11
4
137
320
462
468
3
674
852
75203
Marynarka
Wojenna
12
1
356
316
159
995
1
196
321
75204
Centralne
wsparcie
13
47
212
067
8
134
766
39
077
301
75206
Wojska
Obrony
Terytorialnej
14
2
304
587
1
097
768
1
206
819
75207
Żandarmeria
Wojskowa
15
675
413
59
647
615
766
75208
Duszpasterstwa
Wojskowe
16
44
461
659
43
802
75211
Cyberbezpieczeństwo
i
wsparcie
kryptologiczne
17
2
057
658
33
299
2
024
359
75213
Dowodzenie
i
kierowanie
Siłami
Zbrojnymi
Rzeczypospolitej
Polskiej
18
899
408
24
484
874
924
75215
Zabezpieczenie
potrzeb
Sił
Zbrojnych
realizowanych
przez
przedsiębiorców
19
350
000
350
000
75216
Wojskowe
Misje
Pokojowe
20
528
252
299
690
228
562
75217
Służba
Wywiadu
Wojskowego
21
463
652
6
616
361
544
95
492
75218
Służba
Kontrwywiadu
Wojskowego
22
779
250
13
005
702
852
63
393
75219
Wojska
Specjalne
23
837
470
53
901
783
569
75220
Zabezpieczenie
wojsk
24
19
972
839
901
242
19
071
597
75222
Agencja
Mienia
Wojskowego
25
3
766
965
3
073
226
693
739
75224
Kwalifikacja
wojskowa
26
679
470
65
639
613
831
75280
Działalność
badawczo-rozwojowa
27
714
305
15
000
85
234
614
071
75295
Pozostała
działalność
28
4
756
228
1
329
829
382
981
2
438
416
605
002
2/16
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
29
12
797
251
12
728
294
68
957
75301
Świadczenia
pieniężne
z
zaopatrzenia
emerytalnego
30
12
786
980
12
718
023
68
957
75302
Uposażenia
prokuratorów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
31
7
249
7
249
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
32
3
022
3
022
755
Wymiar
sprawiedliwości
33
42
214
789
41
425
75503
Sądy
wojskowe
34
42
214
789
41
425
851
Ochrona
zdrowia
35
318
641
800
65
337
252
504
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
36
29
000
29
000
85195
Pozostała
działalność
37
289
641
800
36
337
252
504
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
38
237
136
100
168
136
968
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
39
16
796
16
796
92118
Muzea
40
220
340
83
372
136
968
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
1
967
995
157
450
22
645
646
465
56
307
85
128
750
Administracja
publiczna
2
109
322
574
92
740
2
725
13
283
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
109
322
574
92
740
2
725
13
283
752
Obrona
narodowa
4
35
35
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
35
35
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
6
150
150
75414
Obrona
cywilna
7
100
100
75421
Zarządzanie
kryzysowe
8
50
50
801
Oświata
i
wychowanie
9
845
129
145
291
20
871
553
540
53
582
71
845
80135
Szkolnictwo
polskie
za
granicą
10
79
094
1
500
9
200
67
946
448
80143
Jednostki
pomocnicze
szkolnictwa
11
68
406
27
63
199
1
184
3
996
80145
Komisje
egzaminacyjne
12
316
840
88
313
535
1
484
1
733
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
13
90
273
2
000
99
55
280
466
32
428
80180
Działalność
badawczo-rozwojowa
14
9
498
9
498
80195
Pozostała
działalność
15
281
018
141
791
11
457
53
580
50
000
24
190
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
16
1
685
485
1
200
85413
Kolonie
i
obozy
dla
młodzieży
polonijnej
kraju
17
385
385
85414
Kolonie
i
obozy
dla
młodzieży
polonijnej
za
granicą
18
100
100
85416
Pomoc
materialna
dla
uczniów
charakterze
motywacyjnym
19
1
200
1
200
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
20
11
674
11
674
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
21
11
674
11
674
2/17
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
31
PRACA
1
725
418
1
745
4
913
641
023
8
040
69
697
750
Administracja
publiczna
2
173
408
1
745
3
910
135
710
2
920
29
123
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
110
046
194
77
809
2
920
29
123
75072
Centrum
Partnerstwa
Społecznego
"Dialog"
4
3
024
4
3
020
75076
Prezydencja
Rzeczypospolitej
Polskiej
Radzie
Unii
Europejskiej
2025
roku
5
42
42
75083
Funkcjonowanie
Rady
i
Biura
Rady
Dialogu
Społecznego
6
9
464
3
702
5
762
75095
Pozostała
działalność
7
50
832
1
745
10
49
077
752
Obrona
narodowa
8
140
10
130
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
9
140
10
130
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
10
545
408
1
000
498
844
4
990
40
574
85336
Ochotnicze
Hufce
Pracy
11
513
713
1
000
498
844
4
990
8
879
85395
Pozostała
działalność
12
31
695
31
695
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
13
6
462
3
6
459
92116
Biblioteki
14
6
462
3
6
459
32
ROLNICTWO
1
2
511
824
1
054
874
21
936
1
262
455
100
277
72
282
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
1
326
492
1
026
697
1
153
286
587
8
780
3
275
01011
Krajowa
Stacja
Chemiczno-Rolnicza
3
103
800
72
102
728
1
000
01013
Centralny
Ośrodek
Badania
Odmian
Roślin
Uprawnych
4
59
225
58
225
1
000
01015
Postęp
biologiczny
produkcji
roślinnej
5
13
360
13
360
01018
Rolnictwo
ekologiczne
6
3
579
3
579
01019
Krajowe
Centrum
Hodowli
Zwierząt
7
20
537
75
19
462
1
000
01020
Postęp
biologiczny
produkcji
zwierzęcej
8
80
802
80
802
01021
Główny
Inspektorat
Weterynarii
9
34
511
45
33
966
500
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
10
1
000
1
000
01026
Dopłaty
do
ubezpieczeń
upraw
rolnych
i
zwierząt
gospodarskich
11
629
000
629
000
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
12
86
674
250
81
293
2
000
3
131
01035
Graniczne
inspektoraty
weterynarii
13
25
971
233
25
738
01080
Działalność
badawczo-rozwojowa
14
22
753
22
753
01095
Pozostała
działalność
15
245
280
218
978
478
22
400
3
280
144
750
Administracja
publiczna
16
234
032
505
161
663
6
497
65
367
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
17
234
032
505
161
663
6
497
65
367
752
Obrona
narodowa
18
15
15
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
19
15
15
2/18
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata
i
wychowanie
20
788
247
542
17
160
690
270
76
635
3
640
80115
Technika
21
691
071
14
314
598
882
74
235
3
640
80117
Branżowe
szkoły
I
stopnia
22
57
791
1
789
53
602
2
400
80118
Branżowe
szkoły
II
stopnia
23
2
839
102
2
737
80140
Placówki
kształcenia
ustawicznego
i
centra
kształcenia
zawodowego
24
7
938
226
7
712
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
25
5
851
8
5
843
80151
Kwalifikacyjne
kursy
zawodowe
26
14
850
426
14
424
80152
Realizacja
zadań
wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji
nauki
i
metod
pracy
dla
dzieci
i
młodzieży
gimnazjach,
klasach
dotychczasowego
gimnazjum
prowadzonych
szkołach
innego
typu,
liceach
ogólnokształcących,
technikach,
szkołach
policealnych,
branżowych
szkołach
I
i
II
stopnia
i
klasach
dotychczasowej
zasadniczej
szkoły
zawodowej
prowadzonych
branżowych
szkołach
I
stopnia
oraz
szkołach
artystycznych
27
5
427
253
5
174
80154
Branżowe
centra
umiejętności
28
1
938
42
1
896
80195
Pozostała
działalność
29
542
542
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
30
134
403
3
118
123
920
7
365
85410
Internaty
i
bursy
szkolne
31
133
605
2
613
123
627
7
365
85415
Pomoc
materialna
dla
uczniów
charakterze
socjalnym
32
39
39
85416
Pomoc
materialna
dla
uczniów
charakterze
motywacyjnym
33
466
466
85446
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
34
293
293
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
35
28
635
27
635
1
000
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
36
24
902
23
902
1
000
92118
Muzea
37
3
733
3
733
33
ROZWÓJ
WSI
1
5
673
486
3
304
250
40
28
610
317
000
2
023
586
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
5
648
269
3
304
250
3
433
317
000
2
023
586
01001
Centrum
Doradztwa
Rolniczego
3
41
495
25
325
1
140
15
030
01002
Wojewódzkie
ośrodki
doradztwa
rolniczego
4
439
771
386
491
15
860
37
420
01027
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
5
5
139
425
2
868
289
300
000
1
971
136
01095
Pozostała
działalność
6
27
578
24
145
3
433
750
Administracja
publiczna
7
25
202
40
25
162
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
8
25
202
40
25
162
752
Obrona
narodowa
9
15
15
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
10
15
15
2/19
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
3
570
028
133
256
844
100
074
3
755
3
332
099
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
300
129
99
256
1
080
199
793
15011
Rozwój
przedsiębiorczości
3
1
990
1
990
15012
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
4
260
561
99
256
1
080
160
225
15013
Rozwój
kadr
nowoczesnej
gospodarki
i
przedsiębiorczości
5
4
371
4
371
15095
Pozostała
działalność
6
33
207
33
207
700
Gospodarka
mieszkaniowa
7
15
000
15
000
70006
Krajowy
Zasób
Nieruchomości
8
15
000
15
000
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
9
11
315
11
315
73008
Działalność
Narodowego
Centrum
Badań
i
Rozwoju
10
11
315
11
315
750
Administracja
publiczna
11
720
823
19
000
844
100
025
2
675
598
279
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
12
519
460
326
88
056
2
670
428
408
75057
Placówki
zagraniczne
13
3
114
518
914
1
682
75095
Pozostała
działalność
14
198
249
19
000
11
055
5
168
189
752
Obrona
narodowa
15
49
49
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
16
49
49
758
Różne
rozliczenia
17
2
510
768
2
510
768
75865
Programy
regionalne
2021–2027
finansowane
z
udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
18
1
370
496
1
370
496
75866
Programy
regionalne
2021–2027
finansowane
z
udziałem
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Plus
19
727
402
727
402
75868
Programy
regionalne
2021–2027
finansowane
z
udziałem
Funduszu
na
rzecz
Sprawiedliwej
Transformacji
20
412
870
412
870
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
21
10
382
10
382
85324
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
22
2
131
2
131
85395
Pozostała
działalność
23
8
251
8
251
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
24
1
562
1
562
92113
Centra
kultury
i
sztuki
25
1
142
1
142
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
26
420
420
2/20
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
35
RYNKI
ROLNE
1
85
845
266
83
579
2
000
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
71
124
250
68
874
2
000
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
3
68
024
250
65
774
2
000
01095
Pozostała
działalność
4
3
100
3
100
750
Administracja
publiczna
5
14
711
16
14
695
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
6
14
711
16
14
695
752
Obrona
narodowa
7
10
10
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
10
10
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
10
079
736
184
354
3
610
095
6
147
067
112
288
25
932
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
62
937
62
790
145
2
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
3
61
975
61
875
100
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
4
962
915
45
2
750
Administracja
publiczna
5
178
946
175
392
3
554
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
6
178
946
175
392
3
554
752
Obrona
narodowa
7
215
215
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
215
215
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
9
3
441
379
3
422
834
18
545
75301
Świadczenia
pieniężne
z
zaopatrzenia
emerytalnego
10
3
436
738
3
418
193
18
545
75312
Uposażenia
sędziów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
11
4
641
4
641
755
Wymiar
sprawiedliwości
12
6
173
590
121
564
185
060
5
732
300
112
288
22
378
75501
Centralne
administracyjne
jednostki
wymiaru
sprawiedliwości
i
prokuratury
13
273
131
8
190
219
605
30
409
14
927
75507
Instytuty
naukowe
resortu
sprawiedliwości
14
82
510
37
76
643
5
830
75512
Więziennictwo
15
5
525
543
174
967
5
272
497
70
628
7
451
75513
Zakłady
dla
nieletnich
16
169
911
1
866
163
555
4
490
75514
Krajowa
Szkoła
Sądownictwa
i
Prokuratury
17
122
495
121
564
931
801
Oświata
i
wychowanie
18
222
669
2
056
220
613
80144
Inne
formy
kształcenia
osobno
niewymienione
19
222
669
2
056
220
613
2/21
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
39
TRANSPORT
1
18
979
094
11
008
456
8
792
4
498
836
2
831
385
631
625
600
Transport
i
łączność
2
18
437
882
10
970
386
8
489
4
302
937
2
662
250
493
820
60001
Krajowe
pasażerskie
przewozy
kolejowe
3
3
733
255
3
733
255
60002
Infrastruktura
kolejowa
4
9
774
407
7
168
500
2
150
000
455
907
60011
Drogi
publiczne
krajowe
5
3
501
307
3
000
000
485
357
15
950
60012
Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych
i
Autostrad
6
934
277
6
322
893
678
14
643
19
634
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
7
300
047
1
923
288
091
10
000
33
60056
Urząd
Lotnictwa
Cywilnego
8
121
686
9
580
154
109
852
2
100
60061
Polska
Agencja
Żeglugi
Powietrznej
9
58
048
58
048
60095
Pozostała
działalność
10
14
855
1
003
90
11
316
150
2
296
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
11
38
070
38
070
73095
Pozostała
działalność
12
38
070
38
070
750
Administracja
publiczna
13
305
956
278
177
251
13
197
115
230
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
14
200
385
231
160
956
13
197
26
001
75095
Pozostała
działalność
15
105
571
47
16
295
89
229
752
Obrona
narodowa
16
188
574
10
681
155
318
22
575
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
17
188
574
10
681
155
318
22
575
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
18
3
3
75421
Zarządzanie
kryzysowe
19
3
3
801
Oświata
i
wychowanie
20
8
609
25
7
964
620
80115
Technika
21
5
034
8
4
406
620
80117
Branżowe
szkoły
I
stopnia
22
3
532
5
3
527
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
23
31
31
80195
Pozostała
działalność
24
12
12
40
TURYSTYKA
1
137
386
119
152
45
17
714
475
630
Turystyka
2
126
191
119
152
10
6
689
340
63002
Polska
Organizacja
Turystyczna
3
96
892
96
552
340
63003
Zadania
zakresie
upowszechniania
turystyki
4
22
600
22
600
63095
Pozostała
działalność
5
6
699
10
6
689
750
Administracja
publiczna
6
11
185
35
11
015
135
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
7
11
185
35
11
015
135
752
Obrona
narodowa
8
10
10
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
9
10
10
2/22
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
41
ŚRODOWISKO
1
776
461
219
068
2
805
468
267
31
656
54
665
020
Leśnictwo
2
2
850
600
10
2
240
02003
Biuro
Nasiennictwa
Leśnego
3
2
250
10
2
240
02095
Pozostała
działalność
4
600
600
710
Działalność
usługowa
5
60
102
44
864
11
303
3
935
71095
Pozostała
działalność
6
60
102
44
864
11
303
3
935
750
Administracja
publiczna
7
74
398
187
73
565
400
246
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
8
74
238
127
73
465
400
246
75080
Działalność
badawczo-rozwojowa
9
100
100
75095
Pozostała
działalność
10
60
60
752
Obrona
narodowa
11
120
120
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
12
120
120
801
Oświata
i
wychowanie
13
90
229
1
440
82
358
6
351
80
80115
Technika
14
77
848
1
305
70
512
5
951
80
80117
Branżowe
szkoły
I
stopnia
15
1
192
46
1
146
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
16
255
255
80148
Stołówki
szkolne
i
przedszkolne
17
10
880
89
10
391
400
80195
Pozostała
działalność
18
54
54
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
19
40
728
737
38
521
1
470
85410
Internaty
i
bursy
szkolne
20
40
608
737
38
401
1
470
85446
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
21
120
120
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
22
297
371
405
267
586
2
286
27
094
90008
Ochrona
różnorodności
biologicznej
i
krajobrazu
23
84
84
90022
Generalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
24
49
389
38
40
708
1
200
7
443
90023
Regionalne
dyrekcje
ochrony
środowiska
25
247
898
367
226
794
1
086
19
651
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
26
210
663
173
604
26
3
877
9
846
23
310
92501
Parki
narodowe
27
205
827
173
604
8
913
23
310
92504
Ogrody
botaniczne,
zoologiczne,
ośrodki
rehabilitacji
zwierząt
i
azyle
dla
zwierząt
28
4
600
14
3
653
933
92595
Pozostała
działalność
29
236
12
224
2/23
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
48
409
892
1
528
650
21
547
304
24
278
692
830
622
224
624
500
Handel
2
1
076
734
1
045
734
31
000
50003
Działalność
Rządowej
Agencji
Rezerw
Strategicznych
3
1
076
734
1
045
734
31
000
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
4
278
399
278
116
279
4
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
5
68
995
68
995
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
6
2
220
2
090
130
73095
Pozostała
działalność
7
207
184
207
031
149
4
750
Administracja
publiczna
8
683
292
1
103
706
595
598
42
323
43
562
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
9
258
041
1
103
454
212
848
1
660
41
976
75070
Centrum
Personalizacji
Dokumentów
10
320
704
124
293
010
27
570
75073
Urząd
do
Spraw
Cudzoziemców
11
104
547
128
89
740
13
093
1
586
752
Obrona
narodowa
12
520
884
65
274
138
388
317
222
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
13
320
320
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
14
392
210
61
439
130
659
200
112
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
15
128
354
3
835
7
409
117
110
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
16
21
216
138
21
046
154
169
098
886
75301
Świadczenia
pieniężne
z
zaopatrzenia
emerytalnego
17
21
216
138
21
046
154
169
098
886
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
18
24
253
267
113
173
451
968
23
274
788
232
276
181
062
75401
Centralne
Biuro
Śledcze
Policji
19
432
042
7
216
423
051
1
021
754
75402
Komenda
Główna
Policji
20
928
206
8
871
908
232
5
947
5
156
75403
Jednostki
terenowe
Policji
21
673
566
2
850
646
018
9
347
15
351
75404
Komendy
wojewódzkie
Policji
22
4
829
375
75
550
4
672
179
22
314
59
332
75405
Komendy
powiatowe
Policji
23
12
743
074
247
671
12
438
296
37
293
19
814
75406
Straż
Graniczna
24
2
985
714
72
000
2
887
105
12
283
14
326
75407
Centralne
Biuro
Zwalczania
Cyberprzestępczości
25
434
000
15
000
401
500
17
500
75408
Działalność
Służby
Ochrony
Państwa
26
543
067
7
080
514
187
21
800
75409
Komenda
Główna
Państwowej
Straży
Pożarnej
27
301
465
26
195
14
727
192
180
64
805
3
558
75412
Ochotnicze
straże
pożarne
28
39
000
21
000
18
000
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
29
36
070
36
070
75421
Zarządzanie
kryzysowe
30
13
837
8
13
537
250
42
75495
Pozostała
działalność
31
293
851
29
908
995
178
503
21
716
62
729
851
Ochrona
zdrowia
32
254
283
25
250
260
21
858
206
915
85141
Ratownictwo
medyczne
33
50
50
85143
Publiczna
służba
krwi
34
4
000
4
000
85195
Pozostała
działalność
35
250
233
21
250
260
21
808
206
915
2/24
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
852
Pomoc
społeczna
36
107
726
28
768
78
958
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
37
107
726
28
768
78
958
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
38
19
169
19
169
85347
Renta
socjalna
39
19
169
19
169
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
1
308
065
299
735
1
053
7
277
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
1
595
1
595
73095
Pozostała
działalność
3
1
595
1
595
750
Administracja
publiczna
4
8
530
200
1
053
7
277
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
8
530
200
1
053
7
277
758
Różne
rozliczenia
6
272
560
272
560
75822
Fundusz
Kościelny
7
272
560
272
560
801
Oświata
i
wychowanie
8
375
375
80195
Pozostała
działalność
9
375
375
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
10
25
005
25
005
92104
Działalność
radiowa
i
telewizyjna
11
1
150
1
150
92105
Pozostałe
zadania
zakresie
kultury
12
23
855
23
855
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
1
823
912
647
137
475
97
372
1
870
77
058
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
21
525
21
525
01024
Działalność
Krajowego
Ośrodka
Wsparcia
Rolnictwa
3
21
525
21
525
750
Administracja
publiczna
4
145
466
475
90
239
1
712
53
040
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
144
128
216
89
227
1
645
53
040
75076
Prezydencja
Rzeczypospolitej
Polskiej
Radzie
Unii
Europejskiej
2025
roku
6
44
44
75080
Działalność
badawczo-rozwojowa
7
142
75
67
75095
Pozostała
działalność
8
1
152
259
893
752
Obrona
narodowa
9
169
11
158
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
10
169
11
158
852
Pomoc
społeczna
11
18
302
13
500
4
802
85295
Pozostała
działalność
12
18
302
13
500
4
802
2/25
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
13
637
780
633
637
1
650
2
493
85324
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
14
630
493
628
000
2
493
85326
Fundusz
Solidarnościowy
15
2
637
2
637
85395
Pozostała
działalność
16
4
650
3
000
1
650
855
Rodzina
17
670
670
85518
Świadczenie
wspierające
18
670
670
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
1
3
273
323
242
322
307
164
2
587
932
135
905
750
Administracja
publiczna
2
2
994
884
231
188
305
222
2
330
735
127
739
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
475
266
915
445
921
28
430
75057
Placówki
zagraniczne
4
1
351
259
282
105
971
541
97
613
75058
Działalność
informacyjna
i
kulturalna
prowadzona
za
granicą
5
47
574
8
435
39
139
75062
Polski
Instytut
Spraw
Międzynarodowych
6
21
571
21
571
75063
Polski
Komitet
do
spraw
UNESCO
7
1
724
1
724
75069
Zadania
realizowane
placówkach
zagranicznych
przez
przedstawicieli
organów
administracji
rządowej
8
57
658
22
192
33
770
1
696
75074
Działalność
Rady
do
Spraw
Polaków
poza
Granicami
Kraju
9
130
130
75079
Pomoc
zagraniczna
10
173
587
172
828
759
75080
Działalność
badawczo-rozwojowa
11
5
000
5
000
75095
Pozostała
działalność
12
861
115
26
630
10
834
475
752
Obrona
narodowa
13
1
190
1
190
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
14
1
190
1
190
801
Oświata
i
wychowanie
15
7
180
7
180
80135
Szkolnictwo
polskie
za
granicą
16
7
180
7
180
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
17
22
985
11
134
1
942
1
743
8
166
85330
Opieka
i
pomoc
dla
Polonii
i
Polaków
za
granicą
18
3
675
1
932
1
743
85395
Pozostała
działalność
19
19
310
11
134
10
8
166
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
20
500
500
85413
Kolonie
i
obozy
dla
młodzieży
polonijnej
kraju
21
150
150
85414
Kolonie
i
obozy
dla
młodzieży
polonijnej
za
granicą
22
350
350
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
23
246
584
246
584
92104
Działalność
radiowa
i
telewizyjna
24
235
465
235
465
92195
Pozostała
działalność
25
11
119
11
119
2/26
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
46
ZDROWIE
1
45
033
442
34
869
235
4
749
6
820
447
3
079
847
259
164
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
3
660
409
3
336
283
1
434
30
322
662
73007
Współpraca
z
zagranicą
3
30
30
73013
Działalność
zakresie
umiędzynarodowienia
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
4
6
837
6
837
73014
Działalność
dydaktyczna
i
badawcza
5
3
400
882
3
076
786
1
434
322
662
73016
Pomoc
materialna
dla
studentów
i
doktorantów
6
78
024
78
024
73019
Działalność
podmiotów
funkcjonujących
obszarze
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
7
120
779
120
779
73095
Pozostała
działalność
8
53
857
53
857
750
Administracja
publiczna
9
204
865
920
159
025
4
100
40
820
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
10
204
865
920
159
025
4
100
40
820
752
Obrona
narodowa
11
3
127
3
127
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
12
3
127
3
127
851
Ochrona
zdrowia
13
41
128
782
31
519
637
2
395
6
658
265
2
730
141
218
344
85111
Szpitale
ogólne
14
3
325
3
325
85112
Szpitale
kliniczne
15
1
717
167
1
717
167
85117
Zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i
pielęgnacyjno-opiekuńcze
16
29
361
32
28
790
539
85120
Lecznictwo
psychiatryczne
17
269
291
335
206
627
62
329
85121
Lecznictwo
ambulatoryjne
18
4
537
3
717
820
85132
Inspekcja
Sanitarna
19
132
910
390
130
294
1
685
541
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
20
56
137
30
53
120
2
909
78
85134
Inspekcja
do
Spraw
Substancji
Chemicznych
21
7
991
7
635
356
85136
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
22
26
090
092
26
000
000
90
092
85137
Urząd
Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych
i
Produktów
Biobójczych
23
122
051
185
117
239
4
500
127
85141
Ratownictwo
medyczne
24
360
152
299
751
60
401
85143
Publiczna
służba
krwi
25
171
086
119
564
20
4
639
46
863
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
26
114
077
25
235
88
842
85148
Medycyna
pracy
27
1
168
1
168
85149
Programy
polityki
zdrowotnej
28
1
627
067
694
800
266
116
666
151
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
29
9
796
2
856
6
543
397
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
30
5
312
142
5
312
142
85159
Działalność
Centrum
e-Zdrowia
31
237
204
300
205
029
31
875
85195
Pozostała
działalność
32
4
863
228
4
372
546
1
103
320
091
73
857
95
631
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
33
36
259
13
315
22
944
92116
Biblioteki
34
36
259
13
315
22
944
2/27
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
47
ENERGIA
1
35
691
24
35
667
750
Administracja
publiczna
2
35
600
24
35
576
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
35
600
24
35
576
752
Obrona
narodowa
4
91
91
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
91
91
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
1
5
770
783
5
643
796
47
105
437
19
721
1
782
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
2
5
625
661
5
625
661
10001
Górnictwo
węgla
kamiennego
3
5
518
620
5
518
620
10005
Produkcja
soli
4
94
231
94
231
10095
Pozostała
działalność
5
12
810
12
810
150
Przetwórstwo
przemysłowe
6
69
315
18
135
31
459
19
721
15004
Zadania
zakresie
bezpiecznego
wykorzystania
energii
atomowej
7
37
556
18
135
19
421
15021
Program
polskiej
energetyki
jądrowej
8
17
500
17
200
300
15095
Pozostała
działalność
9
14
259
14
259
750
Administracja
publiczna
10
75
757
47
73
928
1
782
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
11
75
757
47
73
928
1
782
752
Obrona
narodowa
12
50
50
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
13
50
50
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
1
66
582
14
57
384
1
540
7
644
750
Administracja
publiczna
2
66
578
14
57
380
1
540
7
644
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
66
578
14
57
380
1
540
7
644
752
Obrona
narodowa
4
4
4
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
4
4
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
1
121
365
40
97
525
23
800
750
Administracja
publiczna
2
121
365
40
97
525
23
800
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
121
365
40
97
525
23
800
2/28
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
51
KLIMAT
1
497
242
138
755
352
276
11
381
132
692
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
8
429
138
8
291
15095
Pozostała
działalność
3
8
429
138
8
291
750
Administracja
publiczna
4
157
592
255
109
874
600
46
863
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
157
497
230
109
804
600
46
863
75095
Pozostała
działalność
6
95
25
70
752
Obrona
narodowa
7
65
65
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
65
65
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
9
331
156
500
242
337
10
781
77
538
90011
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
10
66
040
66
040
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
11
265
116
500
242
337
10
781
11
498
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
1
167
150
2
000
700
155
355
2
000
7
095
750
Administracja
publiczna
2
167
150
2
000
700
155
355
2
000
7
095
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
165
150
700
155
355
2
000
7
095
75095
Pozostała
działalność
4
2
000
2
000
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
1
492
156
2
800
450
310
38
576
470
750
Administracja
publiczna
2
32
180
30
31
680
470
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
32
180
30
31
680
470
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
459
976
2
800
450
280
6
896
85323
Państwowy
Fundusz
Kombatantów
5
51
976
2
800
43
780
5
396
85395
Pozostała
działalność
6
408
000
406
500
1
500
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
1
110
431
215
103
176
3
866
3
174
750
Administracja
publiczna
2
110
426
215
103
171
3
866
3
174
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
110
426
215
103
171
3
866
3
174
752
Obrona
narodowa
4
5
5
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
5
5
2/29
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
56
CENTRALNE
BIURO
ANTYKORUPCYJNE
1
334
786
2
251
315
263
17
272
752
Obrona
narodowa
2
107
32
75
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
3
107
32
75
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
4
334
679
2
251
315
231
17
197
75420
Centralne
Biuro
Antykorupcyjne
5
334
679
2
251
315
231
17
197
57
AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
1
1
168
390
90
433
1
054
367
23
590
752
Obrona
narodowa
2
91
91
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
3
91
91
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
4
1
168
299
90
433
1
054
276
23
590
75418
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
5
1
168
299
90
433
1
054
276
23
590
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
1
786
261
2
744
758
256
4
276
20
985
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
17
011
92
16
919
15001
Drukarnie
3
17
011
92
16
919
720
Informatyka
4
48
326
63
47
163
1
100
72001
Działalność
Centrum
Informatyki
Statystycznej
5
48
326
63
47
163
1
100
750
Administracja
publiczna
6
720
884
2
589
694
134
4
276
19
885
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
7
165
683
1
379
144
459
4
019
15
826
75007
Jednostki
terenowe
podległe
naczelnym
i
centralnym
organom
administracji
rządowej
8
540
931
1
200
536
705
257
2
769
75056
Spis
powszechny
i
inne
9
11
290
10
000
1
290
75095
Pozostała
działalność
10
2
980
10
2
970
752
Obrona
narodowa
11
40
40
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
12
40
40
59
AGENCJA
WYWIADU
1
496
957
34
726
429
543
32
688
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
2
496
957
34
726
429
543
32
688
75419
Agencja
Wywiadu
3
496
957
34
726
429
543
32
688
2/30
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
1
97
511
155
95
869
1
487
750
Administracja
publiczna
2
97
511
155
95
869
1
487
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
38
525
40
36
998
1
487
75007
Jednostki
terenowe
podległe
naczelnym
i
centralnym
organom
administracji
rządowej
4
58
986
115
58
871
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
1
108
482
146
106
178
1
500
658
750
Administracja
publiczna
2
108
477
146
106
173
1
500
658
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
108
477
146
106
173
1
500
658
752
Obrona
narodowa
4
5
5
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
5
5
62
RYBOŁÓWSTWO
1
237
575
22
445
223
31
584
1
386
181
937
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
12
120
12
120
01027
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
3
12
120
12
120
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
4
191
045
22
445
184
17
367
1
386
149
663
05004
Główny
Inspektorat
Rybołówstwa
Morskiego
5
18
515
180
16
486
500
1
349
05006
Zarybianie
polskich
obszarów
morskich
6
10
015
10
015
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
7
148
314
148
314
05095
Pozostała
działalność
8
14
201
12
430
4
881
886
750
Administracja
publiczna
9
34
400
39
14
207
20
154
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
10
34
400
39
14
207
20
154
752
Obrona
narodowa
11
10
10
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
12
10
10
2/31
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
63
RODZINA
1
94
256
57
745
43
35
308
450
710
750
Administracja
publiczna
2
22
817
43
21
646
418
710
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
22
437
43
21
299
385
710
75076
Prezydencja
Rzeczypospolitej
Polskiej
Radzie
Unii
Europejskiej
2025
roku
4
9
9
75080
Działalność
badawczo-rozwojowa
5
33
33
75095
Pozostała
działalność
6
338
338
752
Obrona
narodowa
7
35
3
32
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
35
3
32
852
Pomoc
społeczna
9
3
022
3
022
85295
Pozostała
działalność
10
3
022
3
022
855
Rodzina
11
68
382
57
745
10
637
85501
Świadczenie
wychowawcze
12
100
100
85503
Karta
Dużej
Rodziny
13
5
600
2
000
3
600
85508
Rodziny
zastępcze
14
1
257
1
257
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
15
51
245
49
745
1
500
85595
Pozostała
działalność
16
10
180
6
000
4
180
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
1
261
085
709
251
566
7
036
1
774
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
1
774
1
774
73095
Pozostała
działalność
3
1
774
1
774
750
Administracja
publiczna
4
259
305
709
251
560
7
036
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
5
98
730
107
91
761
6
862
75007
Jednostki
terenowe
podległe
naczelnym
i
centralnym
organom
administracji
rządowej
6
160
575
602
159
799
174
752
Obrona
narodowa
7
6
6
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
6
6
65
POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY
1
53
378
100
51
228
2
050
750
Administracja
publiczna
2
53
378
100
51
228
2
050
75002
Polski
Komitet
Normalizacyjny
3
53
378
100
51
228
2
050
2/32
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
1
34
049
30
33
365
654
750
Administracja
publiczna
2
34
047
30
33
363
654
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
34
047
30
33
363
654
752
Obrona
narodowa
4
2
2
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
2
2
67
POLSKA
AKADEMIA
NAUK
1
129
522
122
127
7
395
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
129
522
122
127
7
395
73010
Działalność
organów
i
korporacji
uczonych
Polskiej
Akademii
Nauk
3
20
759
20
759
73011
Działalność
pomocniczych
jednostek
naukowych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
Polskiej
Akademii
Nauk
4
57
822
52
277
5
545
73095
Pozostała
działalność
5
50
941
49
091
1
850
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
1
73
744
172
72
234
1
338
150
Przetwórstwo
przemysłowe
2
37
030
99
35
593
1
338
15021
Program
polskiej
energetyki
jądrowej
3
36
942
11
35
593
1
338
15095
Pozostała
działalność
4
88
88
750
Administracja
publiczna
5
36
705
73
36
632
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
6
36
705
73
36
632
752
Obrona
narodowa
7
9
9
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
9
9
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
1
52
271
259
42
513
7
235
2
264
600
Transport
i
łączność
2
26
487
188
21
109
3
630
1
560
60042
Urzędy
żeglugi
śródlądowej
3
26
057
188
20
679
3
630
1
560
60095
Pozostała
działalność
4
430
430
750
Administracja
publiczna
5
11
472
15
10
753
704
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
6
11
472
15
10
753
704
752
Obrona
narodowa
7
608
608
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
8
608
608
2/33
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata
i
wychowanie
9
13
679
31
10
043
3
605
80115
Technika
10
13
582
21
9
956
3
605
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
11
28
28
80195
Pozostała
działalność
12
69
10
59
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
13
25
25
85416
Pomoc
materialna
dla
uczniów
charakterze
motywacyjnym
14
25
25
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
1
75
392
120
65
106
967
9
199
750
Administracja
publiczna
2
75
392
120
65
106
967
9
199
75001
Urzędy
naczelnych
i
centralnych
organów
administracji
rządowej
3
75
392
120
65
106
967
9
199
72
KASA
ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
1
31
117
482
27
598
762
3
518
705
15
752
Obrona
narodowa
2
15
15
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
3
15
15
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
31
117
464
27
598
762
3
518
702
75305
Fundusz
Emerytalno-Rentowy
5
27
555
283
27
555
283
75306
Fundusz
Prewencji
i
Rehabilitacji
6
14
353
14
353
75313
Świadczenia
finansowane
z
budżetu
państwa
zlecone
do
wypłaty
Zakładowi
Ubezpieczeń
Społecznych
i
Kasie
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
7
3
547
828
29
126
3
518
702
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
8
3
3
85335
Refundacja
ulg
dla
inwalidów
wojennych
i
wojskowych
z
tytułu
ubezpieczenia
OC
i
AC
9
3
3
73
ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
1
207
645
080
93
564
821
109
141
161
4
939
098
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
2
125
068
480
93
309
400
31
758
941
139
75303
Fundusz
Ubezpieczeń
Społecznych
3
90
752
553
90
752
553
75310
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
4
2
373
749
2
373
749
75313
Świadczenia
finansowane
z
budżetu
państwa
zlecone
do
wypłaty
Zakładowi
Ubezpieczeń
Społecznych
i
Kasie
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
5
31
942
178
183
098
31
758
941
139
2/34
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
6
2
160
39
2
121
85335
Refundacja
ulg
dla
inwalidów
wojennych
i
wojskowych
z
tytułu
ubezpieczenia
OC
i
AC
7
153
153
85378
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
8
2
000
39
1
961
85395
Pozostała
działalność
9
7
7
855
Rodzina
10
82
574
440
255
382
77
380
099
4
938
959
85501
Świadczenie
wychowawcze
11
61
686
358
61
625
61
624
733
85504
Wspieranie
rodziny
12
1
354
500
1
353
1
353
147
85511
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne,
tym
za
osoby
przebywające
na
urlopach
wychowawczych,
za
osoby
pobierające
zasiłek
macierzyński
oraz
za
osoby
zatrudnione
jako
nianie
13
4
782
266
4
782
266
85514
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
przebywające
na
urlopach
wychowawczych,
za
osoby
zatrudnione
jako
nianie
oraz
za
osoby
sprawujące
osobistą
opiekę
nad
dzieckiem
14
68
575
68
575
85517
Rodzinny
kapitał
opiekuńczy
15
4
741
71
4
670
85518
Świadczenie
wspierające
16
8
678
000
168
429
8
421
453
88
118
85519
Świadczenia
„aktywny
rodzic”
17
6
000
000
23
904
5
976
096
74
PROKURATORIA
GENERALNA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
1
99
184
85
96
878
2
221
750
Administracja
publiczna
2
99
184
85
96
878
2
221
75003
Prokuratoria
Generalna
Rzeczypospolitej
Polskiej
3
99
184
85
96
878
2
221
75
RZĄDOWE
CENTRUM
LEGISLACJI
1
51
887
73
49
616
1
621
577
750
Administracja
publiczna
2
51
880
73
49
609
1
621
577
75006
Rządowe
Centrum
Legislacji
3
51
880
73
49
609
1
621
577
752
Obrona
narodowa
4
7
7
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
7
7
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
1
170
339
300
135
633
25
380
9
026
600
Transport
i
łączność
2
170
319
300
135
613
25
380
9
026
60047
Urząd
Komunikacji
Elektronicznej
3
170
319
300
135
613
25
380
9
026
752
Obrona
narodowa
4
20
20
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
5
20
20
2/35
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
79
OBSŁUGA
DŁUGU
SKARBU
PAŃSTWA
1
90
000
000
90
000
000
757
Obsługa
długu
publicznego
2
90
000
000
90
000
000
75701
Obsługa
zadłużenia,
należności
i
innych
operacji
finansowych
Skarbu
Państwa
na
rynkach
zagranicznych
3
13
564
021
13
564
021
75703
Obsługa
zadłużenia,
należności
i
innych
operacji
finansowych
Skarbu
Państwa
na
rynku
krajowym
4
76
435
979
76
435
979
80
REGIONALNE
IZBY
OBRACHUNKOWE
1
207
705
197
206
385
1
123
750
Administracja
publiczna
2
207
705
197
206
385
1
123
75015
Regionalne
izby
obrachunkowe
3
207
705
197
206
385
1
123
81
REZERWA
OGÓLNA
1
500
000
250
000
250
000
758
Różne
rozliczenia
2
500
000
250
000
250
000
75817
Ogólna
rezerwa
budżetowa
Rady
Ministrów
3
500
000
250
000
250
000
82
SUBWENCJE
OGÓLNE
DLA
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
1
52
736
586
52
736
586
758
Różne
rozliczenia
2
52
736
586
52
736
586
75834
Subwencja
ogólna
dla
jednostki
samorządu
terytorialnego
3
50
489
397
50
489
397
75835
Rezerwa
na
uzupełnienie
dochodów
jednostek
samorządu
terytorialnego
4
2
247
189
2
247
189
2/36
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY
CELOWE
1
73
574
311
36
601
383
2
342
550
18
224
562
8
218
833
2
000
000
6
186
983
758
Różne
rozliczenia
2
66
388
092
31
769
068
2
342
550
15
973
667
8
115
824
2
000
000
6
186
983
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
3
66
388
092
31
769
068
2
342
550
15
973
667
8
115
824
2
000
000
6
186
983
Przeciwdziałanie
i
usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych,
tym
140.000
tys.
zł
dla
„Projektu
budowania
odporności
na
zmiany
klimatu
gospodarce
wodnej”
4
1
805
104
40
364
1
764
740
Uzupełnienie
środków
dla
Rządowego
Funduszu
Rozwoju
Dróg
i
Funduszu
rozwoju
przewozów
autobusowych
charakterze
użyteczności
publicznej
5
1
658
626
1
658
626
Rezerwa
na
sfinansowanie
wypłaty
nagród,
utworzona
na
podstawie
art.
46
ust.
5
ustawy
Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej
Polskiej
6
3
525
3
525
Dopłaty
do
paliwa
rolniczego
7
2
013
000
2
013
000
Rezerwa
na
realizację
projektów
współfinansowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
UE
oraz
ze
środków
pomocy
bezzwrotnej,
rozliczenia
programów
i
projektów
finansowanych
z
udziałem
tych
środków,
a
także
rozliczenia
z
budżetem
ogólnym
Unii
Europejskiej
8
8
186
983
2
000
000
6
186
983
Zwrot
części
wydatków
wykonanych
ramach
funduszu
sołeckiego
9
291
605
174
963
116
642
Środki
na
realizację
„Rządowego
programu
ograniczania
przestępczości
i
aspołecznych
zachowań
Razem
bezpieczniej
im.
Władysława
Stasiaka
na
lata
2025-2028”
10
12
000
12
000
Stypendia
Prezesa
Rady
Ministrów
dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych
11
21
000
21
000
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
(w
tym
finansowanie
programów
zwalczania),
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt,
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
i
paszach,
finansowanie
zadań
zleconych
przez
Komisję
Europejską
oraz
dofinansowanie
kosztów
realizacji
zadań
Inspekcji
Weterynaryjnej,
tym
na
wypłatę
wynagrodzeń
dla
lekarzy
wyznaczonych
na
podstawie
art.
16
ustawy
Inspekcji
Weterynaryjnej
12
800
000
755
000
45
000
Pomoc
dla
repatriantów
13
54
710
19
514
21
550
13
646
Środki
na
zadania
obszarze
integracji
społecznej
i
obywatelskiej
Romów
Polsce
14
10
000
10
000
z
tego:
tysiącach
złotych
2/37
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
z
tego:
tysiącach
złotych
Środki
na
realizację
ustawy
Karcie
Dużej
Rodziny
15
67
800
65
800
2
000
Zobowiązania
wymagalne
Skarbu
Państwa
16
1
100
000
80
1
099
920
Środki
na
finansowanie
ustawowo
określonych
zadań
dotyczących
wyborów
i
referendów
17
400
690
317
350
82
640
700
Dofinansowanie
zadań
obszarze
rolnictwa,
tym
na
pomoc
dla
poszkodowanych
związku
z
wystąpieniem
niekorzystnych
zjawisk
atmosferycznych
18
2
684
947
2
684
947
Rezerwa
płacowa
na
zmiany
organizacyjne
i
nowe
zadania
(w
tym
na
skutki
przechodzące)
19
7
136
7
136
Środki
na
szkolenia
i
wynagrodzenia
na
nowe
mianowania
urzędników
służby
cywilnej
oraz
skutki
przechodzące
20
11
156
11
156
Rezerwa
na
zwiększenie
wynagrodzeń
przeznaczonych
na
wypłaty
wynagrodzeń
dla
osób
odwołanych
z
kierowniczych
stanowisk
państwowych,
a
także
nagród
jubileuszowych,
odpraw
emerytalnych
i
odpraw
związku
z
przejściem
na
rentę
z
tytułu
niezdolności
do
pracy
oraz
ekwiwalentów
za
niewykorzystany
urlop
wypoczynkowy
dla
osób
zajmujących
kierownicze
stanowiska
państwowe,
dla
pracowników
jednostek
organizacyjnych
stanowiących
wyodrębnioną
część
budżetową,
których
średnioroczne
zatrudnienie
roku
poprzednim
nie
przekracza
50
osób,
wraz
z
pochodnymi
od
wynagrodzeń
21
2
320
2
320
Budowa,
modernizacja
i
wyposażenie
przejść
granicznych
22
125
000
125
000
Środki
na
realizację
Oświęcimskiego
strategicznego
programu
rządowego
–
Etap
VII
2026-2030
23
17
900
30
17
870
Rezerwa
na
inwestycje
KPO
finansowane
z
wykorzystaniem
środków
pożyczki
z
Instrumentu
na
rzecz
Odbudowy
i
Zwiększania
Odporności
formie
wsparcia
charakterze
bezzwrotnym
24
4
500
000
80
035
2
640
230
1
779
735
Środki
na
zadania
określone
ustawie
pomocy
społecznej
oraz
na
opłacenie
składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
25
310
736
310
736
2/38
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
z
tego:
tysiącach
złotych
Środki
na
wyrównywanie
szans
edukacyjnych
dzieci
i
młodzieży,
zapewnienie
uczniom
objętym
obowiązkiem
szkolnym
dostępu
do
bezpłatnych
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i
materiałów
ćwiczeniowych,
a
także
programów
rządowych
oraz
programów
i
przedsięwzięć
ustanawianych
obszarze
oświaty
i
wychowania
na
podstawie
art.
90u
i
90w
ustawy
systemie
oświaty
oraz
na
dofinansowanie
Branżowych
Centrów
Umiejętności
26
993
566
993
566
Środki
na
realizację
wieloletniego
rządowego
programu
„Posiłek
szkole
i
domu”
na
lata
2024-2028
27
200
000
200
000
Środki
na
realizację
zadań
wynikających
z
ustawy
Karcie
Polaka
28
55
000
55
000
Sfinansowanie
skutków
podwyższenia
wynagrodzeń
nauczycieli
zatrudnionych
szkołach
i
placówkach
oświatowych
prowadzonych
przez
organy
administracji
rządowej
oraz
wynagrodzeń
egzaminatorów
biorących
udział
przeprowadzeniu
egzaminów
zewnętrznych
29
102
402
102
402
Środki
na
realizację
zadań
związanych
z
wypłatą
bonu
ciepłowniczego
30
884
400
884
400
Wdrażanie
Planu
współpracy
rozwojowej
2026
31
34
188
34
188
Zwrot
gminom
utraconych
dochodów
związku
ze
zwolnieniem
z
podatku
od
nieruchomości
parkach
narodowych
i
rezerwatach
przyrody
oraz
związku
ze
zwolnieniem
z
podatków:
rolnego,
od
nieruchomości,
leśnego
przedsiębiorców
statusie
centrum
badawczo
-
rozwojowego,
zwrot
gminom
utraconych
dochodów:
z
podatku
od
nieruchomości
specjalnych
strefach
ekonomicznych
postaci
części
rekompensującej
subwencji
ogólnej
oraz
z
tytułu
przekazania
kwoty
wysokości
1,5%
należnego
podatku
rolnego
na
rzecz
podmiotu
uprawnionego
32
27
059
27
059
Środki
na
realizację
programu
kompleksowego
wsparcia
dla
rodzin
"Za
życiem"
ustanowionego
na
podstawie
ustawy
wsparciu
kobiet
ciąży
i
rodzin
"Za
życiem",
z
wyłączeniem
art.
10
tej
ustawy
33
149
000
139
100
9
900
Środki
na
realizację
ustawy
świadczeniach
rodzinnych,
ustawy
pomocy
osobom
uprawnionym
do
alimentów,
ustawy
ustaleniu
i
wypłacie
zasiłków
dla
opiekunów
oraz
na
opłacenie
składki
emerytalnej
i
rentowej
z
ubezpieczenia
społecznego,
a
także
na
opłacenie
składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
i
zasiłki
dla
opiekunów
i
na
realizację
art.
10
ustawy
wsparciu
kobiet
ciąży
i
rodzin
"Za
życiem"
34
294
644
294
644
2/39
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
z
tego:
tysiącach
złotych
Uzupełnienie
środków
na
wypłatę
i
waloryzację
świadczeń
z
zakresu
rodziny
i
zabezpieczenia
społecznego
oraz
na
wypłatę
świadczeń,
których
mowa
ustawie
Policji,
ustawie
Państwowej
Straży
Pożarnej,
ustawie
Straży
Granicznej
oraz
ustawie
Służbie
Ochrony
Państwa
35
3
671
706
438
012
1
000
000
2
233
694
Uzupełnienie
dochodów
jednostek
samorządu
terytorialnego
36
1
603
200
1
603
200
Zadania
nadzoru
budowlanego
obszarze
wykonania
zastępczego
37
5
000
5
000
Środki
na
dofinansowanie
zadań
realizowanych
przez
zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności,
na
realizację
karty
parkingowej
oraz
na
realizację
legitymacji
osoby
niepełnosprawnej
38
46
325
26
000
20
325
Uzupełnienie
środków
na
realizację
zadań
publicznych
związku
ze
zmianami
źródła
ich
finansowania
39
5
744
639
1
954
307
3
790
332
Środki
na
działania
związane
z
poborem
dochodów
budżetu
państwa,
tym
na
ich
odbudowę,
oraz
na
zadania
związane
z
funkcjonowaniem
systemu
finansów
publicznych
40
276
326
111
068
165
258
Uzupełnienie
wydatków
na
gospodarkę
nieruchomościami
41
14
238
14
238
Środki
dla
samorządowych
kolegiów
odwoławczych
42
5
746
5
246
500
Finansowanie
Inicjatywy
Wspólna
Infrastruktura
Informatyczna
Państwa
43
21
800
21
800
Dofinansowanie
realizacji
niektórych
zadań
kontynuowanych
44
4
390
254
2
093
803
1
834
569
461
882
Środki
na
dofinansowanie
zadań
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
45
711
213
711
213
Wspieranie
zwalczania
przemytu
i
podrabiania
wyrobów
tytoniowych
46
8
300
3
040
5
260
Środki
na
dotacje
na
zadania
z
zakresu
administracji
rządowej
realizowane
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego,
tym
szczególności
na
zadania,
których
koszt
realizacji
kalkulowany
jest
ujednolicony
sposób
47
728
654
728
654
Rezerwa
na
finansowanie
działań
ministra
właściwego
do
spraw
wewnętrznych
zakresie
rezerw
strategicznych,
sytuacjach
zagrożenia
bezpieczeństwa
i
obronności
państwa,
bezpieczeństwa,
porządku
i
zdrowia
publicznego
oraz
wystąpienia
klęski
żywiołowej
lub
sytuacji
kryzysowej,
na
skutek
zdarzeń,
których
nie
można
było
przewidzieć
ani
im
przeciwdziałać
48
150
000
150
000
2/40
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
z
tego:
tysiącach
złotych
Utrzymanie
rezultatów
niektórych
projektów
zrealizowanych
przy
udziale
środków
z
UE,
tym
systemy
informatyczne,
a
także
środki
na
wsparcie
potencjału
realizacji
zadań
publicznych
49
2
574
299
1
491
675
602
916
479
708
Środki
dla
spółek
wodnych
na
dofinansowanie
działalności
bieżącej
zakresie
realizacji
zadań
związanych
z
utrzymaniem
wód
i
urządzeń
wodnych
50
80
000
80
000
Dodatkowy
wkład
finansowy
Polski
do
Europejskiej
Agencji
Kosmicznej
51
430
000
430
000
Środki
na
realizację
zadań
Krajowego
Zasobu
Nieruchomości
52
20
000
20
000
Wpłata
do
Funduszu
Pomocy
53
3
170
000
3
170
000
Dotacja
przedmiotowa
dla
operatora
wyznaczonego
do
świadczonej
publicznej
usługi
rejestrowanego
doręczenia
elektronicznego
wynikająca
z
ustawy
doręczeniach
elektronicznych
54
135
670
135
670
Sfinansowanie
zadań
nałożonych
ustawą
z
dnia
16
lipca
2020
udzielaniu
pomocy
publicznej
celu
ratowania
lub
restrukturyzacji
przedsiębiorców
55
80
000
80
000
Rezerwa
na
zmiany
systemowe
i
niektóre
zmiany
organizacyjne,
tym
nowe
zadania
56
3
810
375
622
836
2
003
830
1
183
709
Wpłata
do
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
57
6
800
000
6
800
000
Środki
na
realizację
zadań
z
zakresu
ustawy
opiece
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
oraz
ustawy
wspieraniu
rodziców
aktywności
zawodowej
oraz
wychowaniu
dziecka
-
"Aktywny
rodzic",
a
także
na
finansowanie
lub
dofinansowanie
zadań
wynikających
z
ustawy
wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej
(w
tym
na
prowadzenie
ośrodków
adopcyjnych
oraz
finansowanie
pobytu
dzieci
cudzoziemców
pieczy
zastępczej)
58
78
945
75
945
3
000
Dofinansowanie
zadań
z
zakresu
ochrony
środowiska
i
gospodarki
wodnej
59
301
572
174
409
127
163
Rezerwa
na
realizację
zadań
wynikających
z
ustawy
Radzie
Fiskalnej
60
9
563
9
563
Zobowiązania
wynikające
z
ustawy
świadczeniu
wspierającym
61
3
562
310
2
262
310
1
300
000
Środki
na
realizację
Rządowego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
Domowej
na
lata
2024-2030
62
2
016
2
016
Środki
na
realizację
projektów
inwestycyjnych
znaczeniu
strategicznym
dla
przejścia
na
gospodarkę
zerowej
emisji
netto
63
166
171
166
171
2/41
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
z
tego:
tysiącach
złotych
Wydatki
na
realizację
"Programu
wspierania
inwestycji
infrastrukturalnych
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej,
tym
elektrowni
jądrowej,
województwie
pomorskim"
64
965
273
965
273
851
Ochrona
zdrowia
65
7
043
219
4
694
315
2
245
895
103
009
85195
Pozostała
działalność
66
7
043
219
4
694
315
2
245
895
103
009
Środki
na
zadania
obszarze
zdrowia
67
7
043
219
4
694
315
2
245
895
103
009
758
Różne
rozliczenia
68
143
000
138
000
5
000
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
69
143
000
138
000
5
000
Środki
na
realizację
przygotowań
do
26.
Światowego
Jamboree
Skautowego
Polska
2027
kwocie
3.000
tys.
zł
oraz
dla
Narodowego
Instytutu
Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
na
realizację
programów
„Moc
Małych
Społeczności”
i
„Polski
Inkubator
Rzemiosła”
70
43
000
43
000
Środki
na
realizację
programu
wieloletniego
na
rzecz
Osób
Starszych
„AKTYWNI
SENIORZY
–
ASY”
na
lata
2026-2030
71
100
000
95
000
5
000
2/42
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
84
ŚRODKI
WŁASNE
UNII
EUROPEJSKIEJ
1
39
585
044
39
585
044
758
Różne
rozliczenia
2
39
585
044
39
585
044
75850
Rozliczenia
z
budżetem
ogólnym
Unii
Europejskiej
z
tytułu
środków
własnych
3
39
585
044
39
585
044
85
BUDŻETY
WOJEWODÓW
OGÓŁEM
1
47
538
725
31
773
920
47
187
11
006
594
4
198
261
512
763
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
2
495
920
47
872
2
839
2
170
301
15
129
259
779
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
116
682
9
667
9
107
006
01009
Spółki
wodne
4
5
546
5
546
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
316
040
316
040
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
91
402
150
90
554
698
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
277
099
798
270
404
5
897
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
325
133
477
318
194
6
462
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
1
166
342
979
1
163
451
1
912
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
152
773
152
773
01095
Pozostała
działalność
11
44
903
32
659
435
11
649
160
020
Leśnictwo
12
4
808
4
808
02001
Gospodarka
leśna
13
4
539
4
539
02095
Pozostała
działalność
14
269
269
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
15
52
285
475
1
355
45
773
1
339
3
343
05002
Rybactwo
16
97
97
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
17
49
307
1
355
45
773
1
339
840
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
18
2
503
2
503
05095
Pozostała
działalność
19
378
378
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
20
8
572
8
557
15
10006
Pozostałe
górnictwo
i
kopalnictwo
21
1
209
1
209
10095
Pozostała
działalność
22
7
363
7
348
15
500
Handel
23
157
233
243
154
140
2
850
50001
Inspekcja
Handlowa
24
157
233
243
154
140
2
850
600
Transport
i
łączność
25
1
318
172
856
528
3
641
421
319
36
684
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
26
849
628
849
628
60031
Przejścia
graniczne
27
259
433
693
226
137
32
603
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
28
202
035
2
828
195
126
4
081
60095
Pozostała
działalność
29
7
076
6
900
120
56
Ϯͬϰϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
630
Turystyka
30
5
394
5
394
63095
Pozostała
działalność
31
5
394
5
394
700
Gospodarka
mieszkaniowa
32
313
367
286
587
23
122
3
658
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
33
313
327
286
549
23
120
3
658
70095
Pozostała
działalność
34
40
38
2
710
Działalność
usługowa
35
783
022
650
309
192
102
918
11
323
18
280
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
36
323
323
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
37
90
90
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
38
91
225
83
914
3
1
049
395
5
864
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
39
110
000
110
000
71015
Nadzór
budowlany
40
551
480
428
947
189
99
492
10
436
12
416
71035
Cmentarze
41
22
754
20
355
1
907
492
71095
Pozostała
działalność
42
7
150
7
003
147
750
Administracja
publiczna
43
2
949
073
775
547
2
748
2
037
838
63
642
69
298
75011
Urzędy
wojewódzkie
44
2
745
485
762
216
2
587
1
848
327
63
642
68
713
75018
Urzędy
marszałkowskie
45
1
105
615
490
75046
Komisje
egzaminacyjne
46
668
64
4
600
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
47
197
235
8
773
116
188
346
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
48
3
869
3
869
75095
Pozostała
działalność
49
711
10
41
565
95
752
Obrona
narodowa
50
5
002
195
1
066
861
958
220
862
3
713
514
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
51
5
827
1
442
4
3
926
455
75224
Kwalifikacja
wojskowa
52
55
132
46
459
954
7
719
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
53
4
702
293
978
945
206
427
3
516
921
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
54
238
943
40
015
2
790
196
138
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
55
4
881
549
4
502
659
5
787
334
408
18
943
19
752
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
56
353
074
5
764
321
212
6
346
19
752
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
57
4
506
766
4
497
469
9
297
75414
Obrona
cywilna
58
25
25
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
59
4
316
4
216
100
75421
Zarządzanie
kryzysowe
60
17
168
974
23
12
971
3
200
75495
Pozostała
działalność
61
200
200
755
Wymiar
sprawiedliwości
62
112
310
112
301
9
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
63
112
310
112
301
9
758
Różne
rozliczenia
64
306
929
124
945
174
306
4
947
2
731
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
65
124
981
124
945
36
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
66
179
253
174
306
4
947
75860
Euroregiony
67
2
695
2
695
Ϯͬϰϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata
i
wychowanie
68
522
745
127
721
15
693
354
548
505
24
278
80136
Kuratoria
oświaty
69
351
308
193
350
040
505
570
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
70
127
721
127
721
80195
Pozostała
działalność
71
43
716
15
500
4
508
23
708
851
Ochrona
zdrowia
72
5
497
824
944
824
11
763
4
215
647
318
989
6
601
85111
Szpitale
ogólne
73
293
584
293
584
85120
Lecznictwo
psychiatryczne
74
83
83
85132
Inspekcja
Sanitarna
75
3
759
123
3
427
3
738
050
14
461
3
185
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
76
70
561
58
69
719
784
85141
Ratownictwo
medyczne
77
660
260
400
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
78
1
724
3
1
721
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
79
297
707
1
600
142
282
789
9
760
3
416
85147
Centra
zdrowia
publicznego
80
32
32
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
81
194
184
10
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
82
1
043
938
936
499
107
439
85195
Pozostała
działalność
83
30
218
6
426
8
133
15
659
852
Pomoc
społeczna
84
6
779
580
6
779
379
12
39
150
85202
Domy
pomocy
społecznej
85
1
423
711
1
423
711
85203
Ośrodki
wsparcia
86
1
439
470
1
439
320
150
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
87
49
066
49
066
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
88
154
940
154
940
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
89
664
713
664
713
85216
Zasiłki
stałe
90
1
517
580
1
517
580
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
91
30
116
30
116
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
92
821
518
821
518
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
93
8
925
8
925
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
94
216
621
216
621
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
95
350
000
350
000
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
96
33
997
33
997
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
97
40
000
40
000
85295
Pozostała
działalność
98
28
923
28
872
12
39
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
99
515
637
285
193
1
307
226
897
2
240
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
100
514
525
285
081
307
226
897
2
240
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
101
37
37
85395
Pozostała
działalność
102
1
075
75
1
000
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
103
27
126
22
897
4
229
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
104
27
126
22
897
4
229
Ϯͬϰϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
105
15
278
299
15
084
732
23
89
210
104
334
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
106
14
224
735
14
224
735
85503
Karta
Dużej
Rodziny
107
1
700
1
700
85504
Wspieranie
rodziny
108
41
862
41
862
85508
Rodziny
zastępcze
109
20
016
20
016
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
110
64
000
64
000
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
111
102
409
102
409
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
112
300
010
300
010
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
113
86
207
23
86
184
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
114
437
360
330
000
3
026
104
334
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
115
287
572
16
295
365
267
819
3
093
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
116
6
118
5
968
150
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
117
1
300
1
300
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
118
271
123
365
267
815
2
943
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
119
2
716
2
716
90095
Pozostała
działalność
120
6
315
6
311
4
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
121
217
245
48
178
251
163
209
1
240
4
367
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
122
52
715
48
000
4
554
161
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
123
164
457
178
251
158
582
1
240
4
206
92195
Pozostała
działalność
124
73
73
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
125
21
868
21
858
10
92502
Parki
krajobrazowe
126
21
764
21
764
92503
Rezerwaty
i
pomniki
przyrody
127
94
94
92595
Pozostała
działalność
128
10
10
Ϯͬϰϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
1
3
575
288
2
186
118
3
546
777
332
569
857
38
435
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
133
326
3
225
190
116
455
166
13
290
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
5
790
800
4
990
01009
Spółki
wodne
4
644
644
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
11
090
11
090
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
4
804
12
4
792
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
19
392
30
19
362
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
16
234
35
16
199
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
63
907
90
63
651
166
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
300
8
300
01095
Pozostała
działalność
11
3
165
1
781
23
1
361
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
3
175
61
2
973
141
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
3
083
61
2
973
49
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
14
92
92
500
Handel
15
12
935
30
11
005
1
900
50001
Inspekcja
Handlowa
16
12
935
30
11
005
1
900
600
Transport
i
łączność
17
76
147
58
636
130
17
381
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
18
58
173
58
173
60031
Przejścia
graniczne
19
4
799
4
799
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
20
12
712
130
12
582
60095
Pozostała
działalność
21
463
463
630
Turystyka
22
465
465
63095
Pozostała
działalność
23
465
465
700
Gospodarka
mieszkaniowa
24
16
020
14
915
1
105
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
25
16
020
14
915
1
105
710
Działalność
usługowa
26
57
360
46
641
14
8
914
781
1
010
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
27
21
21
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
28
8
574
7
984
590
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
29
6
100
6
100
71015
Nadzór
budowlany
30
41
046
31
936
14
7
305
781
1
010
71035
Cmentarze
31
1
619
600
1
019
Ϯͬϰϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
750
Administracja
publiczna
32
208
211
61
891
141
137
859
1
500
6
820
75011
Urzędy
wojewódzkie
33
194
423
61
516
115
124
612
1
500
6
680
75018
Urzędy
marszałkowskie
34
185
65
120
75046
Komisje
egzaminacyjne
35
57
7
50
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
36
13
194
2
13
192
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
37
303
303
75095
Pozostała
działalność
38
49
24
5
20
752
Obrona
narodowa
39
385
369
104
822
11
701
268
846
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
40
403
106
297
75224
Kwalifikacja
wojskowa
41
3
874
3
695
179
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
42
374
154
101
021
11
225
261
908
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
43
6
938
6
938
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
44
385
081
355
702
335
25
067
3
977
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
45
28
768
325
24
466
3
977
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
46
355
456
355
456
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
47
246
246
75421
Zarządzanie
kryzysowe
48
611
10
601
755
Wymiar
sprawiedliwości
49
8
784
8
784
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
50
8
784
8
784
758
Różne
rozliczenia
51
31
913
16
548
14
781
584
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
52
16
548
16
548
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
53
14
781
14
781
75860
Euroregiony
54
584
584
801
Oświata
i
wychowanie
55
36
406
8
951
1
164
23
775
2
516
80136
Kuratoria
oświaty
56
23
610
30
23
533
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
57
8
951
8
951
80195
Pozostała
działalność
58
3
845
1
134
242
2
469
851
Ochrona
zdrowia
59
721
819
82
187
1
402
340
638
296
664
928
85111
Szpitale
ogólne
60
293
584
293
584
85132
Inspekcja
Sanitarna
61
306
940
450
306
490
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
62
4
821
5
4
816
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
63
24
719
20
711
3
080
928
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
64
88
703
81
179
7
524
85195
Pozostała
działalność
65
3
052
1
008
947
1
097
Ϯͬϰϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
852
Pomoc
społeczna
66
446
166
446
154
12
85202
Domy
pomocy
społecznej
67
104
788
104
788
85203
Ośrodki
wsparcia
68
67
867
67
867
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
69
3
018
3
018
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
70
11
128
11
128
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
71
45
693
45
693
85216
Zasiłki
stałe
72
97
478
97
478
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
73
1
714
1
714
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
74
72
437
72
437
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
75
388
388
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
76
12
617
12
617
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
77
18
305
18
305
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
78
3
233
3
233
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
79
6
000
6
000
85295
Pozostała
działalność
80
1
500
1
488
12
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
81
42
542
25
346
2
17
194
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
82
42
536
25
340
2
17
194
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
83
6
6
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
84
2
260
2
260
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
85
2
260
2
260
855
Rodzina
86
963
464
947
130
3
7
337
8
994
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
87
869
085
869
085
85503
Karta
Dużej
Rodziny
88
105
105
85504
Wspieranie
rodziny
89
2
700
2
700
85508
Rodziny
zastępcze
90
2
442
2
442
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
91
5
361
5
361
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
92
10
635
10
635
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
93
20
288
20
288
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
94
7
163
3
7
160
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
95
45
685
36
514
177
8
994
Ϯͬϰϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
96
22
196
597
32
21
567
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
97
259
259
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
98
338
338
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
99
21
599
32
21
567
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
100
19
725
2
200
30
17
320
175
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
101
2
461
2
200
261
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
102
17
264
30
17
059
175
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
103
1
924
1
924
92502
Parki
krajobrazowe
104
1
900
1
900
92503
Rezerwaty
i
pomniki
przyrody
105
24
24
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
1
2
786
134
2
047
218
2
146
575
543
140
066
21
161
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
134
094
829
161
123
904
9
200
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
279
279
01009
Spółki
wodne
4
438
438
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
13
295
13
295
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
4
310
3
4
307
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
13
379
40
13
339
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
23
092
30
23
062
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
69
003
49
68
954
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
9
200
9
200
01095
Pozostała
działalność
11
1
098
112
39
947
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
2
623
109
45
2
329
140
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
2
374
45
2
329
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
14
140
140
05095
Pozostała
działalność
15
109
109
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
16
432
432
10095
Pozostała
działalność
17
432
432
500
Handel
18
7
522
7
7
515
50001
Inspekcja
Handlowa
19
7
522
7
7
515
ϮͬϱϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
600
Transport
i
łączność
20
59
595
45
379
152
14
000
64
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
21
44
984
44
984
60031
Przejścia
graniczne
22
2
840
2
840
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
23
11
341
117
11
160
64
60095
Pozostała
działalność
24
430
395
35
630
Turystyka
25
258
258
63095
Pozostała
działalność
26
258
258
700
Gospodarka
mieszkaniowa
27
11
946
10
622
474
850
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
28
11
946
10
622
474
850
710
Działalność
usługowa
29
44
524
36
039
3
5
569
1
137
1
776
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
30
20
20
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
31
7
561
6
271
1
89
1
200
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
32
4
700
4
700
71015
Nadzór
budowlany
33
30
094
23
156
2
5
223
1
137
576
71035
Cmentarze
34
1
986
1
749
237
71095
Pozostała
działalność
35
163
163
750
Administracja
publiczna
36
146
936
46
567
115
94
800
3
000
2
454
75011
Urzędy
wojewódzkie
37
135
344
46
285
95
83
510
3
000
2
454
75018
Urzędy
marszałkowskie
38
87
87
75046
Komisje
egzaminacyjne
39
68
68
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
40
11
232
10
11
222
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
41
195
195
75095
Pozostała
działalność
42
10
10
752
Obrona
narodowa
43
258
614
115
237
9
288
134
089
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
44
230
65
165
75224
Kwalifikacja
wojskowa
45
3
097
2
805
292
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
46
250
640
112
367
8
831
129
442
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
47
4
647
4
647
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
48
263
387
245
942
434
17
011
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
16
617
434
16
183
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
245
562
245
562
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
51
380
380
75421
Zarządzanie
kryzysowe
52
828
828
755
Wymiar
sprawiedliwości
53
6
285
6
285
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
54
6
285
6
285
Ϯͬϱϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
758
Różne
rozliczenia
55
22
425
13
733
8
692
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
56
13
733
13
733
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
57
8
692
8
692
801
Oświata
i
wychowanie
58
26
700
6
438
769
18
556
937
80136
Kuratoria
oświaty
59
18
331
15
18
271
45
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
60
6
438
6
438
80195
Pozostała
działalność
61
1
931
754
285
892
851
Ochrona
zdrowia
62
263
675
31
813
441
230
495
926
85132
Inspekcja
Sanitarna
63
206
867
107
206
260
500
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
64
2
699
2
2
697
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
65
279
1
278
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
66
15
563
30
15
107
426
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
67
28
28
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
68
36
395
31
352
5
043
85195
Pozostała
działalność
69
1
844
433
301
1
110
852
Pomoc
społeczna
70
442
628
442
628
85202
Domy
pomocy
społecznej
71
71
700
71
700
85203
Ośrodki
wsparcia
72
82
091
82
091
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
73
3
200
3
200
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
74
8
755
8
755
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
75
66
373
66
373
85216
Zasiłki
stałe
76
78
710
78
710
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
77
1
662
1
662
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
78
64
895
64
895
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
79
362
362
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
80
35
030
35
030
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
81
27
037
27
037
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
82
1
000
1
000
85295
Pozostała
działalność
83
1
813
1
813
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
84
27
268
14
807
5
12
456
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
85
27
266
14
805
5
12
456
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
86
2
2
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
87
1
209
1
209
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
88
1
209
1
209
ϮͬϱϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
89
1
035
386
1
024
140
5
004
6
242
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
90
969
015
969
015
85503
Karta
Dużej
Rodziny
91
75
75
85504
Wspieranie
rodziny
92
2
519
2
519
85508
Rodziny
zastępcze
93
1
197
1
197
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
94
4
712
4
712
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
95
8
480
8
480
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
96
22
347
22
347
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
97
4
898
4
898
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
98
22
143
15
795
106
6
242
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
99
17
062
1
426
10
15
626
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
100
388
388
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
101
66
66
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
102
15
636
10
15
626
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
103
5
5
90095
Pozostała
działalność
104
967
967
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
105
11
364
1
124
4
9
824
412
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
106
1
427
1
124
303
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
107
9
937
4
9
521
412
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
108
2
201
2
201
92502
Parki
krajobrazowe
109
2
201
2
201
Ϯͬϱϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
1
2
894
632
1
850
751
3
326
737
125
268
483
34
947
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
196
388
2
870
236
170
141
1
021
22
120
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
12
572
1
052
11
520
01009
Spółki
wodne
4
124
124
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
41
328
41
328
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
10
736
10
10
478
248
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
23
796
130
23
283
383
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
13
456
3
13
453
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
81
510
57
81
063
390
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
10
600
10
600
01095
Pozostała
działalność
11
2
266
1
694
36
536
020
Leśnictwo
12
221
221
02001
Gospodarka
leśna
13
221
221
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
3
265
120
180
2
472
40
453
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
2
985
180
2
472
40
293
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
160
160
05095
Pozostała
działalność
17
120
120
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
18
700
700
10006
Pozostałe
górnictwo
i
kopalnictwo
19
700
700
500
Handel
20
10
142
20
10
122
50001
Inspekcja
Handlowa
21
10
142
20
10
122
600
Transport
i
łączność
22
150
856
56
175
383
77
847
16
451
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
23
55
697
55
697
60031
Przejścia
graniczne
24
81
383
200
65
074
16
109
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
25
13
298
183
12
773
342
60095
Pozostała
działalność
26
478
478
630
Turystyka
27
322
322
63095
Pozostała
działalność
28
322
322
Ϯͬϱϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
700
Gospodarka
mieszkaniowa
29
22
944
22
830
114
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
30
22
944
22
830
114
710
Działalność
usługowa
31
50
414
42
659
20
6
294
842
599
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
10
338
10
048
45
245
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
4
900
4
900
71015
Nadzór
budowlany
34
34
332
26
911
20
6
205
597
599
71035
Cmentarze
35
800
800
71095
Pozostała
działalność
36
44
44
750
Administracja
publiczna
37
186
374
49
619
163
126
627
8
694
1
271
75011
Urzędy
wojewódzkie
38
175
271
49
285
159
115
862
8
694
1
271
75018
Urzędy
marszałkowskie
39
66
66
75046
Komisje
egzaminacyjne
40
3
3
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
41
10
769
4
10
765
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
42
265
265
752
Obrona
narodowa
43
300
084
63
115
572
2
307
234
090
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
44
314
197
117
75224
Kwalifikacja
wojskowa
45
3
216
2
436
572
208
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
46
243
343
47
739
1
192
194
412
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
47
53
211
12
743
790
39
678
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
48
268
562
246
356
333
18
098
100
3
675
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
21
108
333
17
100
3
675
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
245
956
245
956
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
51
500
400
100
75421
Zarządzanie
kryzysowe
52
998
998
755
Wymiar
sprawiedliwości
53
6
058
6
058
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
54
6
058
6
058
758
Różne
rozliczenia
55
11
194
1
812
9
382
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
56
1
812
1
812
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
57
9
382
9
382
801
Oświata
i
wychowanie
58
30
780
7
051
898
21
919
130
782
80136
Kuratoria
oświaty
59
21
629
15
21
484
130
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
60
7
051
7
051
80195
Pozostała
działalność
61
2
100
883
435
782
Ϯͬϱϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona
zdrowia
62
302
751
49
160
503
245
472
6
480
1
136
85132
Inspekcja
Sanitarna
63
225
433
98
218
855
6
480
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
64
4
434
1
4
433
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
65
16
305
15
169
1
136
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
66
41
41
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
67
54
939
48
847
6
092
85195
Pozostała
działalność
68
1
599
272
404
923
852
Pomoc
społeczna
69
406
426
406
426
85202
Domy
pomocy
społecznej
70
82
144
82
144
85203
Ośrodki
wsparcia
71
98
516
98
516
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
72
2
998
2
998
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
73
8
895
8
895
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
74
41
293
41
293
85216
Zasiłki
stałe
75
80
819
80
819
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
76
1
286
1
286
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
77
51
354
51
354
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
78
839
839
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
79
10
456
10
456
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
80
23
971
23
971
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
81
1
287
1
287
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
82
900
900
85295
Pozostała
działalność
83
1
668
1
668
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
84
27
978
14
997
2
12
979
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
85
27
978
14
997
2
12
979
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
86
2
048
440
1
608
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
87
2
048
440
1
608
855
Rodzina
88
886
270
876
606
3
4
950
4
711
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
89
829
650
829
650
85503
Karta
Dużej
Rodziny
90
100
100
85504
Wspieranie
rodziny
91
1
866
1
866
85508
Rodziny
zastępcze
92
1
316
1
316
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
93
2
384
2
384
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
94
5
633
5
633
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
95
20
857
20
857
Ϯͬϱϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
96
4
893
3
4
890
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
97
19
571
14
800
60
4
711
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
98
17
345
475
9
16
356
505
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
99
235
235
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
100
16
870
9
16
356
505
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
101
79
79
90095
Pozostała
działalność
102
161
161
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
103
12
116
1
345
4
10
437
130
200
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
104
1
421
1
255
166
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
105
10
695
90
4
10
271
130
200
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
106
1
394
1
394
92502
Parki
krajobrazowe
107
1
394
1
394
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
1
1
541
158
1
001
887
1
944
399
298
120
465
17
564
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
102
902
1
220
73
92
806
8
803
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
3
113
810
2
303
01009
Spółki
wodne
4
50
50
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
24
411
24
411
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
5
454
3
5
451
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
11
180
40
11
140
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
15
382
20
15
362
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
36
352
10
36
342
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
6
500
6
500
01095
Pozostała
działalność
11
460
360
100
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
1
600
25
1
575
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
1
600
25
1
575
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
14
32
32
10095
Pozostała
działalność
15
32
32
500
Handel
16
7
299
20
7
279
50001
Inspekcja
Handlowa
17
7
299
20
7
279
Ϯͬϱϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
600
Transport
i
łączność
18
47
158
35
059
140
11
225
734
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
19
34
954
34
954
60031
Przejścia
graniczne
20
150
150
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
21
11
949
140
11
075
734
60095
Pozostała
działalność
22
105
105
630
Turystyka
23
115
115
63095
Pozostała
działalność
24
115
115
700
Gospodarka
mieszkaniowa
25
8
223
7
993
230
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
26
8
223
7
993
230
710
Działalność
usługowa
27
28
878
24
369
18
3
586
522
383
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
28
82
82
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
29
2
198
2
198
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
30
8
300
8
300
71015
Nadzór
budowlany
31
17
848
13
421
18
3
504
522
383
71035
Cmentarze
32
450
450
750
Administracja
publiczna
33
107
446
24
393
84
76
944
1
062
4
963
75011
Urzędy
wojewódzkie
34
101
072
24
144
82
70
853
1
062
4
931
75018
Urzędy
marszałkowskie
35
32
32
75046
Komisje
egzaminacyjne
36
30
2
28
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
37
6
053
6
053
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
38
249
249
75095
Pozostała
działalność
39
10
10
752
Obrona
narodowa
40
128
564
11
700
1
553
115
311
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
41
118
57
61
75224
Kwalifikacja
wojskowa
42
1
489
1
460
29
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
43
124
646
10
183
1
463
113
000
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
44
2
311
2
311
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
45
169
781
150
110
329
17
100
1
820
422
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
46
17
512
329
16
761
422
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
47
151
790
149
970
1
820
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
48
60
60
75421
Zarządzanie
kryzysowe
49
419
80
339
755
Wymiar
sprawiedliwości
50
3
105
3
105
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
51
3
105
3
105
Ϯͬϱϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
758
Różne
rozliczenia
52
6
187
5
782
405
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
53
36
36
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
54
5
782
5
782
75860
Euroregiony
55
369
369
801
Oświata
i
wychowanie
56
15
357
3
074
479
10
923
881
80136
Kuratoria
oświaty
57
10
694
13
10
632
49
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
58
3
074
3
074
80195
Pozostała
działalność
59
1
589
466
291
832
851
Ochrona
zdrowia
60
156
002
12
352
715
141
919
1
016
85132
Inspekcja
Sanitarna
61
129
006
188
127
802
1
016
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
62
2
092
2
092
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
63
9
010
9
010
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
64
14
157
12
177
1
980
85195
Pozostała
działalność
65
1
737
175
527
1
035
852
Pomoc
społeczna
66
215
554
215
554
85202
Domy
pomocy
społecznej
67
43
790
43
790
85203
Ośrodki
wsparcia
68
43
274
43
274
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
69
1
704
1
704
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
70
7
394
7
394
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
71
21
906
21
906
85216
Zasiłki
stałe
72
55
611
55
611
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
73
990
990
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
74
18
411
18
411
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
75
126
126
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
76
1
627
1
627
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
77
15
806
15
806
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
78
61
61
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
79
4
000
4
000
85295
Pozostała
działalność
80
854
854
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
81
14
989
8
952
30
6
007
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
82
14
989
8
952
30
6
007
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
83
1
819
1
819
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
84
1
819
1
819
Ϯͬϱϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
85
505
259
500
416
3
407
1
436
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
86
467
975
467
975
85503
Karta
Dużej
Rodziny
87
40
40
85504
Wspieranie
rodziny
88
999
999
85508
Rodziny
zastępcze
89
857
857
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
90
2
142
2
142
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
91
2
800
2
800
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
92
14
344
14
344
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
93
3
336
3
336
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
94
12
766
11
259
71
1
436
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
95
12
413
371
16
12
026
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
96
282
282
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
97
56
56
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
98
12
042
16
12
026
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
99
33
33
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
100
7
805
583
15
6
936
271
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
101
977
583
394
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
102
6
828
15
6
542
271
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
103
670
670
92502
Parki
krajobrazowe
104
670
670
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
1
2
967
669
1
990
454
3
228
705
485
238
082
30
420
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
177
170
1
613
116
158
033
434
16
974
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
9
352
378
8
974
01009
Spółki
wodne
4
98
98
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
19
177
19
177
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
4
812
4
4
688
120
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
18
265
50
18
095
120
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
16
035
10
15
981
44
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
99
591
36
99
405
150
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
000
8
000
01095
Pozostała
działalność
11
1
840
1
137
16
687
ϮͬϲϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
2
881
30
2
651
200
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
2
681
30
2
651
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
14
200
200
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
15
460
445
15
10095
Pozostała
działalność
16
460
445
15
500
Handel
17
11
099
10
11
049
40
50001
Inspekcja
Handlowa
18
11
099
10
11
049
40
600
Transport
i
łączność
19
53
682
37
880
166
14
387
1
249
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
20
37
725
37
725
60031
Przejścia
graniczne
21
2
025
1
326
699
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
22
13
716
161
13
005
550
60095
Pozostała
działalność
23
216
155
5
56
630
Turystyka
24
237
237
63095
Pozostała
działalność
25
237
237
700
Gospodarka
mieszkaniowa
26
15
722
15
126
596
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
27
15
722
15
126
596
710
Działalność
usługowa
28
47
720
39
801
5
6
207
660
1
047
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
29
54
54
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
30
2
750
2
671
79
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
31
8
500
8
500
71015
Nadzór
budowlany
32
35
152
27
440
5
6
000
660
1
047
71035
Cmentarze
33
1
190
1
190
71095
Pozostała
działalność
34
74
74
750
Administracja
publiczna
35
196
423
60
973
120
127
339
3
277
4
714
75011
Urzędy
wojewódzkie
36
184
129
60
744
113
115
366
3
277
4
629
75018
Urzędy
marszałkowskie
37
121
36
85
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
38
11
980
7
11
973
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
39
193
193
752
Obrona
narodowa
40
305
850
68
266
7
555
230
029
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
41
420
48
372
75224
Kwalifikacja
wojskowa
42
3
432
2
770
662
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
43
254
998
52
948
4
521
197
529
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
44
47
000
12
500
2
000
32
500
Ϯͬϲϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
45
347
784
325
220
374
20
277
1
336
577
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
46
21
167
368
19
586
636
577
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
47
325
121
325
121
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
48
99
99
75421
Zarządzanie
kryzysowe
49
1
397
6
691
700
755
Wymiar
sprawiedliwości
50
7
421
7
421
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
51
7
421
7
421
758
Różne
rozliczenia
52
14
869
334
14
535
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
53
334
334
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
54
14
535
14
535
801
Oświata
i
wychowanie
55
33
937
7
568
995
23
757
1
617
80136
Kuratoria
oświaty
56
23
172
10
23
115
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
57
7
568
7
568
80195
Pozostała
działalność
58
3
197
985
642
1
570
851
Ochrona
zdrowia
59
347
026
69
886
1
373
275
093
642
32
85132
Inspekcja
Sanitarna
60
245
788
400
244
746
642
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
61
4
360
1
4
359
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
62
16
833
6
16
795
32
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
63
60
60
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
64
77
900
69
702
8
198
85195
Pozostała
działalność
65
2
085
124
966
995
852
Pomoc
społeczna
66
469
584
469
434
150
85202
Domy
pomocy
społecznej
67
86
255
86
255
85203
Ośrodki
wsparcia
68
96
227
96
077
150
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
69
2
169
2
169
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
70
11
519
11
519
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
71
52
572
52
572
85216
Zasiłki
stałe
72
121
172
121
172
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
73
2
850
2
850
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
74
65
211
65
211
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
75
200
200
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
76
2
837
2
837
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
77
24
139
24
139
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
78
521
521
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
79
2
000
2
000
85295
Pozostała
działalność
80
1
912
1
912
ϮͬϲϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
81
30
921
17
144
8
13
769
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
82
30
920
17
143
8
13
769
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
83
1
1
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
84
2
517
2
517
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
85
2
517
2
517
855
Rodzina
86
871
245
862
596
3
696
4
953
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
87
810
150
810
150
85503
Karta
Dużej
Rodziny
88
75
75
85504
Wspieranie
rodziny
89
2
338
2
338
85508
Rodziny
zastępcze
90
1
270
1
270
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
91
3
690
3
690
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
92
7
414
7
414
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
93
16
811
16
811
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
94
3
607
3
607
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
95
25
890
20
848
89
4
953
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
96
19
097
976
29
17
842
250
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
97
693
543
150
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
98
143
143
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
99
17
971
29
17
842
100
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
100
243
243
90095
Pozostała
działalność
101
47
47
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
102
10
157
1
150
2
8
699
306
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
103
1
608
1
150
330
128
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
104
8
549
2
8
369
178
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
105
1
867
1
867
92502
Parki
krajobrazowe
106
1
867
1
867
Ϯͬϲϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
1
3
470
846
2
290
463
3
478
736
844
395
705
44
356
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
124
505
4
340
99
107
446
180
12
440
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
6
597
1
877
4
720
01009
Spółki
wodne
4
600
600
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
11
000
11
000
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
5
099
10
5
089
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
16
948
20
16
798
130
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
15
342
16
15
276
50
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
59
065
53
59
012
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
7
720
7
720
01095
Pozostała
działalność
11
2
134
1
863
271
020
Leśnictwo
12
78
78
02001
Gospodarka
leśna
13
78
78
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
2
080
97
40
1
813
130
05002
Rybactwo
15
97
97
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
16
1
853
40
1
813
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
17
130
130
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
18
1
491
1
491
10095
Pozostała
działalność
19
1
491
1
491
500
Handel
20
10
994
5
10
989
50001
Inspekcja
Handlowa
21
10
994
5
10
989
600
Transport
i
łączność
22
82
561
63
955
220
17
217
1
169
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
23
63
325
63
325
60031
Przejścia
graniczne
24
3
511
2
612
899
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
25
15
075
200
14
605
270
60095
Pozostała
działalność
26
650
630
20
630
Turystyka
27
807
807
63095
Pozostała
działalność
28
807
807
700
Gospodarka
mieszkaniowa
29
37
377
36
877
500
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
30
37
377
36
877
500
Ϯͬϲϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
710
Działalność
usługowa
31
73
703
55
933
11
11
716
417
5
626
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
32
34
34
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
33
8
904
4
240
4
664
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
34
6
300
6
300
71015
Nadzór
budowlany
35
55
999
43
544
11
11
065
417
962
71035
Cmentarze
36
2
466
1
815
651
750
Administracja
publiczna
37
252
736
57
912
180
180
883
8
350
5
411
75011
Urzędy
wojewódzkie
38
237
816
57
656
170
166
259
8
350
5
381
75018
Urzędy
marszałkowskie
39
56
26
30
75046
Komisje
egzaminacyjne
40
87
27
60
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
41
14
024
10
14
014
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
42
203
203
75095
Pozostała
działalność
43
550
550
752
Obrona
narodowa
44
420
283
38
759
2
838
378
686
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
45
540
256
284
75224
Kwalifikacja
wojskowa
46
4
899
3
395
1
504
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
47
407
291
35
108
1
050
371
133
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
48
7
553
7
553
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
49
367
350
338
496
525
24
559
2
800
970
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
28
377
518
24
089
2
800
970
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
51
338
412
338
412
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
52
84
84
75421
Zarządzanie
kryzysowe
53
477
7
470
755
Wymiar
sprawiedliwości
54
10
374
10
374
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
55
10
374
10
374
758
Różne
rozliczenia
56
21
494
15
007
5
819
150
518
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
57
15
007
15
007
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
58
5
969
5
819
150
75860
Euroregiony
59
518
518
801
Oświata
i
wychowanie
60
45
148
12
193
1
470
29
530
1
955
80136
Kuratoria
oświaty
61
29
530
29
530
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
62
12
193
12
193
80195
Pozostała
działalność
63
3
425
1
470
1
955
Ϯͬϲϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona
zdrowia
64
378
804
94
903
881
280
272
1
503
1
245
85132
Inspekcja
Sanitarna
65
237
435
150
234
815
1
299
1
171
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
66
7
514
5
7
305
204
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
67
29
276
1
600
10
27
592
74
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
68
102
156
92
656
9
500
85195
Pozostała
działalność
69
2
423
647
716
1
060
852
Pomoc
społeczna
70
555
592
555
592
85202
Domy
pomocy
społecznej
71
137
645
137
645
85203
Ośrodki
wsparcia
72
134
314
134
314
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
73
3
628
3
628
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
74
10
706
10
706
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
75
52
787
52
787
85216
Zasiłki
stałe
76
113
162
113
162
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
77
2
175
2
175
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
78
55
472
55
472
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
79
859
859
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
80
11
837
11
837
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
81
25
004
25
004
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
82
1
936
1
936
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
83
4
000
4
000
85295
Pozostała
działalność
84
2
067
2
067
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
85
43
792
20
547
21
245
2
000
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
86
43
789
20
544
21
245
2
000
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
87
3
3
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
88
1
076
1
076
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
89
1
076
1
076
855
Rodzina
90
1
003
724
975
757
12
006
15
961
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
91
923
930
923
930
85503
Karta
Dużej
Rodziny
92
200
200
85504
Wspieranie
rodziny
93
3
819
3
819
85508
Rodziny
zastępcze
94
925
925
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
95
4
727
4
727
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
96
7
360
7
360
Ϯͬϲϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
97
13
398
13
398
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
98
11
602
11
602
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
99
37
763
21
398
404
15
961
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
100
20
228
1
932
39
18
257
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
101
236
236
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
102
120
120
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
103
18
296
39
18
257
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
104
417
417
90095
Pozostała
działalność
105
1
159
1
159
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
106
16
112
3
800
8
11
754
450
100
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
107
4
156
3
800
356
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
108
11
883
8
11
325
450
100
92195
Pozostała
działalność
109
73
73
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
110
537
537
92502
Parki
krajobrazowe
111
517
517
92503
Rezerwaty
i
pomniki
przyrody
112
20
20
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
1
5
713
285
3
843
678
5
570
1
341
977
470
199
51
861
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
283
892
7
596
99
248
702
360
27
135
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
3
035
860
2
175
01009
Spółki
wodne
4
1
410
1
410
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
43
563
43
563
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
9
451
7
9
444
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
28
006
46
27
600
360
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
27
557
18
27
539
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
139
674
11
139
663
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
24
960
24
960
01095
Pozostała
działalność
11
6
236
5
326
17
893
020
Leśnictwo
12
1
391
1
391
02001
Gospodarka
leśna
13
1
391
1
391
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
5
574
215
5
137
222
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
5
352
215
5
137
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
222
222
Ϯͬϲϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
17
696
696
10095
Pozostała
działalność
18
696
696
500
Handel
19
18
193
22
18
021
150
50001
Inspekcja
Handlowa
20
18
193
22
18
021
150
600
Transport
i
łączność
21
140
760
99
164
420
35
946
5
230
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
22
98
927
98
927
60031
Przejścia
graniczne
23
23
235
18
005
5
230
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
24
18
301
360
17
941
60095
Pozostała
działalność
25
297
237
60
630
Turystyka
26
1
272
1
272
63095
Pozostała
działalność
27
1
272
1
272
700
Gospodarka
mieszkaniowa
28
37
586
35
481
2
105
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
29
37
586
35
481
2
105
710
Działalność
usługowa
30
88
298
73
219
40
11
937
1
575
1
527
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
31
40
40
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
32
12
12
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
33
7
185
7
125
60
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
34
8
800
8
800
71015
Nadzór
budowlany
35
69
261
54
282
40
11
837
1
575
1
527
71035
Cmentarze
36
3
000
3
000
750
Administracja
publiczna
37
400
023
103
463
217
283
191
9
000
4
152
75011
Urzędy
wojewódzkie
38
369
052
94
422
208
261
270
9
000
4
152
75018
Urzędy
marszałkowskie
39
75
75
75046
Komisje
egzaminacyjne
40
90
90
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
41
30
613
8
773
9
21
831
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
42
193
193
752
Obrona
narodowa
43
718
262
239
283
361
26
228
452
390
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
44
260
200
60
75224
Kwalifikacja
wojskowa
45
7
521
6
800
361
360
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
46
701
695
232
283
25
808
443
604
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
47
8
786
8
786
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
48
613
767
569
715
562
42
396
1
094
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
41
763
562
41
201
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
569
311
569
311
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
51
404
404
75421
Zarządzanie
kryzysowe
52
2
289
1
195
1
094
Ϯͬϲϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
755
Wymiar
sprawiedliwości
53
13
782
13
782
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
54
13
782
13
782
758
Różne
rozliczenia
55
22
369
22
369
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
56
22
369
22
369
801
Oświata
i
wychowanie
57
72
949
20
485
2
393
46
153
3
918
80136
Kuratoria
oświaty
58
46
153
46
153
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
59
20
485
20
485
80195
Pozostała
działalność
60
6
311
2
393
3
918
851
Ochrona
zdrowia
61
674
676
157
866
1
211
515
185
400
14
85132
Inspekcja
Sanitarna
62
448
564
282
448
282
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
63
7
925
12
7
913
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
64
526
526
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
65
39
249
38
835
400
14
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
66
175
971
157
319
18
652
85195
Pozostała
działalność
67
2
441
547
917
977
852
Pomoc
społeczna
68
746
981
746
981
85202
Domy
pomocy
społecznej
69
183
546
183
546
85203
Ośrodki
wsparcia
70
129
463
129
463
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
71
5
079
5
079
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
72
18
539
18
539
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
73
41
440
41
440
85216
Zasiłki
stałe
74
207
332
207
332
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
75
4
773
4
773
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
76
92
633
92
633
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
77
1
946
1
946
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
78
13
086
13
086
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
79
26
852
26
852
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
80
17
560
17
560
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
81
1
000
1
000
85295
Pozostała
działalność
82
3
732
3
732
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
83
47
319
23
507
23
812
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
84
47
319
23
507
23
812
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
85
2
236
2
201
35
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
86
2
236
2
201
35
Ϯͬϲϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
87
1
748
385
1
727
390
6
645
14
350
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
88
1
611
260
1
611
260
85503
Karta
Dużej
Rodziny
89
225
225
85504
Wspieranie
rodziny
90
6
092
6
092
85508
Rodziny
zastępcze
91
1
870
1
870
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
92
8
160
8
160
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
93
10
502
10
502
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
94
31
376
31
376
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
95
6
019
6
019
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
96
72
881
57
905
626
14
350
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
97
29
843
408
22
29
413
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
98
243
243
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
99
29
435
22
29
413
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
100
76
76
90095
Pozostała
działalność
101
89
89
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
102
44
521
19
268
8
24
702
543
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
103
19
984
19
268
716
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
104
24
537
8
23
986
543
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
105
510
510
92502
Parki
krajobrazowe
106
510
510
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
1
1
226
407
785
117
1
585
327
295
97
831
14
579
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
80
587
625
67
70
663
682
8
550
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
635
185
450
01009
Spółki
wodne
4
80
80
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
9
978
9
978
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
3
024
5
3
019
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
9
957
36
9
239
682
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
16
360
5
16
355
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
32
055
12
32
043
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
100
8
100
01095
Pozostała
działalność
11
398
360
9
29
020
Leśnictwo
12
9
9
02001
Gospodarka
leśna
13
9
9
ϮͬϳϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
1
975
10
40
1
685
160
80
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
1
885
40
1
685
160
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
80
80
05095
Pozostała
działalność
17
10
10
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
18
579
579
10095
Pozostała
działalność
19
579
579
500
Handel
20
5
871
7
5
864
50001
Inspekcja
Handlowa
21
5
871
7
5
864
600
Transport
i
łączność
22
42
326
33
786
179
8
186
175
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
23
33
540
33
540
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
24
8
540
179
8
186
175
60095
Pozostała
działalność
25
246
246
630
Turystyka
26
180
180
63095
Pozostała
działalność
27
180
180
700
Gospodarka
mieszkaniowa
28
4
408
4
042
366
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
29
4
406
4
042
364
70095
Pozostała
działalność
30
2
2
710
Działalność
usługowa
31
23
312
18
316
3
3
841
221
931
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
2
602
2
582
20
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
2
500
2
500
71015
Nadzór
budowlany
34
17
759
12
783
3
3
821
221
931
71035
Cmentarze
35
451
451
750
Administracja
publiczna
36
88
189
22
215
58
60
461
2
748
2
707
75011
Urzędy
wojewódzkie
37
81
850
22
015
58
54
411
2
748
2
618
75018
Urzędy
marszałkowskie
38
89
89
75046
Komisje
egzaminacyjne
39
40
40
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
40
6
010
6
010
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
41
200
200
752
Obrona
narodowa
42
117
185
23
357
560
93
268
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
43
396
52
344
75224
Kwalifikacja
wojskowa
44
1
263
1
140
123
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
45
111
423
22
165
93
89
165
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
46
4
103
4
103
Ϯͬϳϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
47
162
414
146
097
216
15
373
287
441
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
48
15
030
216
14
373
441
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
146
027
146
027
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
50
70
70
75421
Zarządzanie
kryzysowe
51
1
287
1
000
287
755
Wymiar
sprawiedliwości
52
2
726
2
726
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
53
2
726
2
726
758
Różne
rozliczenia
54
4
240
4
070
170
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
55
4
070
4
070
75860
Euroregiony
56
170
170
801
Oświata
i
wychowanie
57
17
039
3
064
376
13
007
592
80136
Kuratoria
oświaty
58
12
876
15
12
814
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
59
3
064
3
064
80195
Pozostała
działalność
60
1
099
361
193
545
851
Ochrona
zdrowia
61
133
299
14
033
610
118
656
85132
Inspekcja
Sanitarna
62
104
371
69
104
302
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
63
2
255
1
2
254
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
64
9
375
10
9
365
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
65
15
848
13
857
1
991
85195
Pozostała
działalność
66
1
450
176
530
744
852
Pomoc
społeczna
67
199
856
199
856
85202
Domy
pomocy
społecznej
68
51
238
51
238
85203
Ośrodki
wsparcia
69
34
854
34
854
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
70
2
340
2
340
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
71
3
800
3
800
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
72
22
000
22
000
85216
Zasiłki
stałe
73
34
253
34
253
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
74
911
911
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
75
23
776
23
776
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
76
262
262
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
77
9
584
9
584
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
78
10
136
10
136
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
79
49
49
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
80
6
000
6
000
85295
Pozostała
działalność
81
653
653
ϮͬϳϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
82
13
208
7
417
5
791
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
83
13
208
7
417
5
791
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
84
1
000
980
20
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
85
1
000
980
20
855
Rodzina
86
310
473
305
116
4
494
863
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
87
283
785
283
785
85503
Karta
Dużej
Rodziny
88
40
40
85504
Wspieranie
rodziny
89
889
889
85508
Rodziny
zastępcze
90
462
462
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
91
1
640
1
640
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
92
2
531
2
531
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
93
5
420
5
420
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
94
4
425
4
425
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
95
11
281
10
349
69
863
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
96
10
791
1
268
16
9
387
120
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
97
969
969
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
98
62
62
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
99
9
523
16
9
387
120
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
100
145
145
90095
Pozostała
działalność
101
92
92
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
102
6
174
875
13
4
871
170
245
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
103
1
063
875
188
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
104
5
111
13
4
683
170
245
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
105
566
566
92502
Parki
krajobrazowe
106
566
566
Ϯͬϳϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
1
3
184
904
2
144
842
2
658
715
144
274
000
48
260
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
184
186
8
401
332
137
370
1
959
36
124
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
23
609
135
23
474
01009
Spółki
wodne
4
700
700
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
20
687
20
687
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
6
145
6
5
979
160
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
18
677
53
18
324
300
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
21
683
93
21
297
293
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
71
850
131
70
513
1
206
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
12
650
12
650
01095
Pozostała
działalność
11
8
185
7
566
49
570
020
Leśnictwo
12
86
86
02095
Pozostała
działalność
13
86
86
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
5
088
130
3
806
750
402
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
4
938
130
3
806
750
252
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
150
150
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
17
2
070
2
070
10095
Pozostała
działalność
18
2
070
2
070
500
Handel
19
8
298
10
8
228
60
50001
Inspekcja
Handlowa
20
8
298
10
8
228
60
600
Transport
i
łączność
21
128
291
69
962
292
56
929
1
108
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
22
68
636
68
636
60031
Przejścia
graniczne
23
43
678
150
43
020
508
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
24
14
651
142
13
909
600
60095
Pozostała
działalność
25
1
326
1
326
630
Turystyka
26
80
80
63095
Pozostała
działalność
27
80
80
700
Gospodarka
mieszkaniowa
28
16
451
13
455
2
996
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
29
16
451
13
455
2
996
Ϯͬϳϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
710
Działalność
usługowa
30
44
845
36
828
8
6
269
456
1
284
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
31
19
19
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
5
614
5
614
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
5
100
5
100
71015
Nadzór
budowlany
34
33
212
25
214
8
6
250
456
1
284
71035
Cmentarze
35
900
900
750
Administracja
publiczna
36
157
066
33
704
147
116
288
3
804
3
123
75011
Urzędy
wojewódzkie
37
146
385
33
381
137
106
015
3
804
3
048
75046
Komisje
egzaminacyjne
38
46
20
26
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
39
10
257
10
10
247
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
40
303
303
75095
Pozostała
działalność
41
75
75
752
Obrona
narodowa
42
301
178
37
235
2
3
582
260
359
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
43
293
123
170
75224
Kwalifikacja
wojskowa
44
3
216
3
119
2
95
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
45
289
900
33
993
3
317
252
590
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
46
7
769
7
769
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
47
280
041
258
511
288
18
218
3
024
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
48
19
592
288
17
004
2
300
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
257
526
257
526
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
50
300
300
75421
Zarządzanie
kryzysowe
51
2
623
685
1
214
724
755
Wymiar
sprawiedliwości
52
6
437
6
437
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
53
6
437
6
437
758
Różne
rozliczenia
54
19
984
5
870
13
700
414
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
55
5
870
5
870
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
56
13
700
13
700
75860
Euroregiony
57
414
414
801
Oświata
i
wychowanie
58
27
858
7
373
889
18
881
95
620
80136
Kuratoria
oświaty
59
18
614
10
18
462
95
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
60
7
373
7
373
80195
Pozostała
działalność
61
1
871
879
419
573
Ϯͬϳϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona
zdrowia
62
312
481
28
818
506
278
526
2
365
2
266
85132
Inspekcja
Sanitarna
63
255
211
306
251
064
1
827
2
014
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
64
7
102
10
6
942
150
85141
Ratownictwo
medyczne
65
300
300
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
66
15
532
10
15
182
88
252
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
67
32
920
28
693
4
227
85195
Pozostała
działalność
68
1
416
125
180
1
111
852
Pomoc
społeczna
69
433
454
433
454
85202
Domy
pomocy
społecznej
70
85
214
85
214
85203
Ośrodki
wsparcia
71
118
219
118
219
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
72
4
118
4
118
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
73
8
122
8
122
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
74
47
116
47
116
85216
Zasiłki
stałe
75
75
680
75
680
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
76
1
232
1
232
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
77
42
053
42
053
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
78
320
320
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
79
17
581
17
581
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
80
27
454
27
454
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
81
116
116
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
82
4
000
4
000
85295
Pozostała
działalność
83
2
229
2
229
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
84
37
880
21
313
3
16
564
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
85
37
795
21
228
3
16
564
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
86
10
10
85395
Pozostała
działalność
87
75
75
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
88
1
735
1
735
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
89
1
735
1
735
855
Rodzina
90
1
180
157
1
169
824
6
6
365
3
962
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
91
1
113
560
1
113
560
85503
Karta
Dużej
Rodziny
92
120
120
85504
Wspieranie
rodziny
93
2
087
2
087
85508
Rodziny
zastępcze
94
524
524
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
95
2
374
2
374
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
96
4
325
4
325
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
97
22
275
22
275
Ϯͬϳϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
98
6
234
6
6
228
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
99
28
658
24
559
137
3
962
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
100
18
902
1
144
30
17
708
20
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
101
232
232
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
102
17
758
30
17
708
20
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
103
280
280
90095
Pozostała
działalność
104
632
632
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
105
17
686
7
892
15
9
714
65
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
106
8
201
7
892
309
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
107
9
485
15
9
405
65
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
108
650
650
92502
Parki
krajobrazowe
109
650
650
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
1
1
776
969
1
071
529
1
557
498
989
157
102
47
792
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
144
136
4
167
95
108
919
300
30
655
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
22
946
911
22
035
01009
Spółki
wodne
4
100
100
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
13
187
13
187
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
3
728
10
3
668
50
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
14
419
34
14
135
250
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
16
979
10
16
969
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
60
604
28
60
576
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
620
8
620
01095
Pozostała
działalność
11
3
553
3
156
13
384
020
Leśnictwo
12
145
145
02001
Gospodarka
leśna
13
145
145
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
2
492
61
2
431
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
2
492
61
2
431
500
Handel
16
9
028
15
8
713
300
50001
Inspekcja
Handlowa
17
9
028
15
8
713
300
Ϯͬϳϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
600
Transport
i
łączność
18
73
506
24
295
244
41
384
7
583
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
19
24
125
24
125
60031
Przejścia
graniczne
20
37
846
93
30
170
7
583
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
21
11
365
151
11
214
60095
Pozostała
działalność
22
170
170
630
Turystyka
23
19
19
63095
Pozostała
działalność
24
19
19
700
Gospodarka
mieszkaniowa
25
11
955
8
572
3
383
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
26
11
955
8
572
3
383
710
Działalność
usługowa
27
31
978
26
154
16
4
533
799
476
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
28
20
20
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
29
3
287
3
137
150
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
30
7
800
7
800
71015
Nadzór
budowlany
31
19
458
14
276
16
4
533
157
476
71035
Cmentarze
32
1
413
921
492
750
Administracja
publiczna
33
110
400
23
198
55
80
310
3
015
3
822
75011
Urzędy
wojewódzkie
34
102
678
22
855
50
72
936
3
015
3
822
75046
Komisje
egzaminacyjne
35
26
5
21
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
36
7
358
5
7
353
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
37
338
338
752
Obrona
narodowa
38
174
453
27
400
5
983
141
070
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
39
773
573
200
75224
Kwalifikacja
wojskowa
40
1
629
1
219
410
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
41
166
051
22
181
5
000
138
870
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
42
6
000
4
000
2
000
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
43
182
742
155
721
290
16
422
1
810
8
499
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
44
24
766
290
15
917
60
8
499
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
45
157
007
155
307
1
700
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
46
414
414
75421
Zarządzanie
kryzysowe
47
555
505
50
755
Wymiar
sprawiedliwości
48
3
711
3
711
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
49
3
711
3
711
758
Różne
rozliczenia
50
9
215
763
7
322
1
130
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
51
763
763
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
52
8
452
7
322
1
130
Ϯͬϳϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801
Oświata
i
wychowanie
53
17
733
3
836
452
12
801
280
364
80136
Kuratoria
oświaty
54
13
113
3
12
783
280
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
55
3
836
3
836
80195
Pozostała
działalność
56
784
449
18
317
851
Ochrona
zdrowia
57
220
660
43
424
284
176
197
755
85132
Inspekcja
Sanitarna
58
157
037
78
156
504
455
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
59
3
830
3
3
527
300
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
60
10
036
6
10
030
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
61
48
393
43
389
5
004
85195
Pozostała
działalność
62
1
364
35
197
1
132
852
Pomoc
społeczna
63
251
610
251
610
85202
Domy
pomocy
społecznej
64
54
286
54
286
85203
Ośrodki
wsparcia
65
39
687
39
687
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
66
2
657
2
657
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
67
4
802
4
802
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
68
42
195
42
195
85216
Zasiłki
stałe
69
49
460
49
460
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
70
767
767
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
71
28
776
28
776
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
72
201
201
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
73
7
443
7
443
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
74
16
513
16
513
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
75
3
350
3
350
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
76
500
500
85295
Pozostała
działalność
77
973
973
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
78
18
964
10
658
5
8
301
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
79
18
964
10
658
5
8
301
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
80
436
130
306
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
81
436
130
306
855
Rodzina
82
490
644
484
403
6
2
816
3
419
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
83
456
755
456
755
85503
Karta
Dużej
Rodziny
84
60
60
85504
Wspieranie
rodziny
85
1
047
1
047
85508
Rodziny
zastępcze
86
406
406
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
87
1
953
1
953
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
88
3
004
3
004
Ϯͬϳϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
89
10
512
10
512
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
90
2
763
6
2
757
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
91
14
144
10
666
59
3
419
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
92
13
593
234
30
13
269
60
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
93
234
234
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
94
13
359
30
13
269
60
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
95
8
730
2
270
4
5
899
557
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
96
2
340
2
270
70
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
97
6
390
4
5
829
557
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
98
819
819
92502
Parki
krajobrazowe
99
819
819
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
1
3
264
079
2
358
338
2
573
628
540
231
706
42
922
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
144
992
2
318
348
118
222
430
23
674
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
16
556
442
16
114
01009
Spółki
wodne
4
200
200
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
13
991
13
991
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
5
472
18
5
334
120
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
16
569
84
16
335
150
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
18
910
37
18
873
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
62
868
166
62
702
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
7
560
7
560
01095
Pozostała
działalność
11
2
866
1
676
43
987
160
020
Leśnictwo
12
2
120
2
120
02001
Gospodarka
leśna
13
2
120
2
120
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
3
238
120
2
619
160
339
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
2
899
120
2
619
160
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
339
339
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
17
22
22
10095
Pozostała
działalność
18
22
22
ϮͬϴϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
500
Handel
19
9
143
37
8
856
250
50001
Inspekcja
Handlowa
20
9
143
37
8
856
250
600
Transport
i
łączność
21
96
850
72
779
147
23
424
500
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
22
72
466
72
466
60031
Przejścia
graniczne
23
13
800
13
670
130
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
24
10
271
147
9
754
370
60095
Pozostała
działalność
25
313
313
630
Turystyka
26
235
235
63095
Pozostała
działalność
27
235
235
700
Gospodarka
mieszkaniowa
28
27
573
24
788
225
2
560
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
29
27
573
24
788
225
2
560
710
Działalność
usługowa
30
44
017
35
757
15
7
127
617
501
71005
Prace
geologiczne
(nieinwestycyjne)
31
3
3
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
4
776
4
776
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
4
100
4
100
71015
Nadzór
budowlany
34
34
638
26
378
15
7
127
617
501
71035
Cmentarze
35
500
500
750
Administracja
publiczna
36
173
611
51
613
67
115
080
1
000
5
851
75011
Urzędy
wojewódzkie
37
162
208
51
272
67
104
018
1
000
5
851
75018
Urzędy
marszałkowskie
38
20
20
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
39
11
062
11
062
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
40
321
321
752
Obrona
narodowa
41
307
141
81
360
1
2
532
223
248
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
42
556
436
120
75224
Kwalifikacja
wojskowa
43
3
560
2
800
1
759
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
44
284
008
78
560
1
337
204
111
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
45
19
017
19
017
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
46
275
923
256
458
261
17
174
2
030
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
47
17
425
261
16
914
250
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
48
257
834
256
054
1
780
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
49
404
404
75421
Zarządzanie
kryzysowe
50
260
260
755
Wymiar
sprawiedliwości
51
7
270
7
270
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
52
7
270
7
270
Ϯͬϴϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
758
Różne
rozliczenia
53
21
920
9
120
12
800
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
54
9
120
9
120
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
55
12
800
12
800
801
Oświata
i
wychowanie
56
29
440
8
235
885
18
536
1
784
80136
Kuratoria
oświaty
57
17
892
20
17
872
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
58
8
235
8
235
80195
Pozostała
działalność
59
3
313
865
664
1
784
851
Ochrona
zdrowia
60
338
974
80
020
654
257
589
711
85120
Lecznictwo
psychiatryczne
61
43
43
85132
Inspekcja
Sanitarna
62
230
629
290
229
758
581
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
63
3
840
5
3
835
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
64
17
119
16
989
130
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
65
85
879
79
779
6
100
85195
Pozostała
działalność
66
1
464
198
359
907
852
Pomoc
społeczna
67
464
030
464
030
85202
Domy
pomocy
społecznej
68
86
742
86
742
85203
Ośrodki
wsparcia
69
104
679
104
679
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
70
2
552
2
552
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
71
10
007
10
007
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
72
17
460
17
460
85216
Zasiłki
stałe
73
136
106
136
106
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
74
2
648
2
648
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
75
47
059
47
059
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
76
431
431
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
77
30
048
30
048
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
78
21
441
21
441
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
79
2
710
2
710
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
80
500
500
85295
Pozostała
działalność
81
1
647
1
647
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
82
33
488
17
345
15
943
200
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
83
33
488
17
345
15
943
200
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
84
2
076
2
076
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
85
2
076
2
076
ϮͬϴϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
86
1
254
167
1
238
255
5
424
10
488
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
87
1
187
560
1
187
560
85503
Karta
Dużej
Rodziny
88
125
125
85504
Wspieranie
rodziny
89
2
663
2
663
85508
Rodziny
zastępcze
90
1
315
1
315
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
91
3
082
3
082
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
92
6
691
6
691
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
93
21
311
21
311
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
94
5
111
5
111
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
95
26
309
15
508
313
10
488
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
96
15
539
1
577
12
13
950
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
97
203
203
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
98
213
213
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
99
13
962
12
13
950
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
100
1
094
1
094
90095
Pozostała
działalność
101
67
67
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
102
10
266
916
26
9
039
285
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
103
1
104
828
276
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
104
9
162
88
26
8
763
285
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
105
2
044
2
044
92502
Parki
krajobrazowe
106
2
044
2
044
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
1
4
563
979
3
033
610
4
210
1
013
667
473
996
38
496
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
125
469
4
038
208
102
708
6
050
12
465
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
6
280
1
349
4
931
01009
Spółki
wodne
4
177
177
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
3
803
3
803
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
5
510
15
5
495
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
14
950
30
14
920
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
28
637
42
22
545
6
050
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
55
135
31
55
104
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
7
534
7
534
01095
Pozostała
działalność
11
3
443
2
512
90
841
Ϯͬϴϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
020
Leśnictwo
12
183
183
02095
Pozostała
działalność
13
183
183
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
2
964
139
160
2
319
346
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
2
625
160
2
319
146
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
200
200
05095
Pozostała
działalność
17
139
139
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
18
1
361
1
361
10095
Pozostała
działalność
19
1
361
1
361
500
Handel
20
11
730
5
11
725
50001
Inspekcja
Handlowa
21
11
730
5
11
725
600
Transport
i
łączność
22
55
102
32
083
148
21
261
1
610
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
23
30
649
30
649
60031
Przejścia
graniczne
24
5
900
4
700
1
200
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
25
17
119
148
16
561
410
60095
Pozostała
działalność
26
1
434
1
434
630
Turystyka
27
559
559
63095
Pozostała
działalność
28
559
559
700
Gospodarka
mieszkaniowa
29
42
170
40
453
1
469
248
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
30
42
132
40
415
1
469
248
70095
Pozostała
działalność
31
38
38
710
Działalność
usługowa
32
77
091
67
834
21
7
781
710
745
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
33
10
962
10
962
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
34
11
500
11
500
71015
Nadzór
budowlany
35
47
517
38
260
21
7
781
710
745
71035
Cmentarze
36
655
655
71095
Pozostała
działalność
37
6
457
6
457
750
Administracja
publiczna
38
296
722
72
917
317
210
925
5
718
6
845
75011
Urzędy
wojewódzkie
39
276
488
72
604
300
191
155
5
718
6
711
75018
Urzędy
marszałkowskie
40
134
134
75046
Komisje
egzaminacyjne
41
40
40
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
42
19
740
10
19
730
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
43
303
303
75095
Pozostała
działalność
44
17
10
7
Ϯͬϴϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
752
Obrona
narodowa
45
570
972
5
255
3
113
951
451
763
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
46
107
76
31
75224
Kwalifikacja
wojskowa
47
6
162
5
179
3
980
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
48
564
703
112
940
451
763
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
49
535
645
503
387
526
27
753
2
997
982
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
27
498
526
25
990
982
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
51
506
120
503
123
2
997
75414
Obrona
cywilna
52
25
25
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
53
55
55
75421
Zarządzanie
kryzysowe
54
1
747
209
1
538
75495
Pozostała
działalność
55
200
200
755
Wymiar
sprawiedliwości
56
12
949
12
949
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
57
12
949
12
949
758
Różne
rozliczenia
58
23
212
5
532
14
960
2
080
640
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
59
5
532
5
532
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
60
17
040
14
960
2
080
75860
Euroregiony
61
640
640
801
Oświata
i
wychowanie
62
60
872
14
302
1
794
40
946
3
830
80136
Kuratoria
oświaty
63
40
856
10
40
798
48
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
64
14
302
14
302
80195
Pozostała
działalność
65
5
714
1
784
148
3
782
851
Ochrona
zdrowia
66
523
260
119
795
953
399
692
2
820
85132
Inspekcja
Sanitarna
67
348
697
292
347
785
620
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
68
5
590
1
5
589
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
69
547
1
546
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
70
34
872
20
32
652
2
200
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
71
10
10
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
72
131
116
118
969
12
147
85195
Pozostała
działalność
73
2
428
826
639
963
852
Pomoc
społeczna
74
582
557
582
557
85202
Domy
pomocy
społecznej
75
131
587
131
587
85203
Ośrodki
wsparcia
76
93
657
93
657
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
77
4
068
4
068
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
78
14
151
14
151
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
79
58
000
58
000
85216
Zasiłki
stałe
80
136
635
136
635
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
81
1
598
1
598
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
82
93
371
93
371
Ϯͬϴϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
83
1
818
1
818
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
84
12
045
12
045
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
85
26
331
26
331
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
86
1
000
1
000
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
87
6
000
6
000
85295
Pozostała
działalność
88
2
296
2
296
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
89
55
680
33
893
15
21
772
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
90
55
680
33
893
15
21
772
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
91
1
656
1
656
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
92
1
656
1
656
855
Rodzina
93
1
547
129
1
526
740
5
7
975
12
409
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
94
1
441
375
1
441
375
85503
Karta
Dużej
Rodziny
95
185
185
85504
Wspieranie
rodziny
96
5
903
5
903
85508
Rodziny
zastępcze
97
2
694
2
694
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
98
7
190
7
190
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
99
13
995
13
995
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
100
23
083
23
083
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
101
7
612
5
7
607
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
102
45
092
32
315
368
12
409
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
103
22
966
3
317
40
19
609
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
104
349
349
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
105
19
649
40
19
609
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
106
28
28
90095
Pozostała
działalność
107
2
940
2
940
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
108
11
670
2
600
15
8
821
234
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
109
2
920
2
600
320
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
110
8
750
15
8
501
234
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
111
2
060
2
060
92502
Parki
krajobrazowe
112
2
010
2
010
92503
Rezerwaty
i
pomniki
przyrody
113
50
50
Ϯͬϴϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
1
835
736
1
323
022
1
820
419
480
71
714
19
700
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
98
354
444
186
85
928
11
796
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
3
338
271
3
067
01009
Spółki
wodne
4
54
54
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
8
730
8
730
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
4
746
7
4
739
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
11
466
60
11
406
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
13
381
35
13
346
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
47
036
44
46
992
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
729
8
729
01095
Pozostała
działalność
11
874
119
40
715
020
Leśnictwo
12
114
114
02001
Gospodarka
leśna
13
114
114
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
1
125
20
905
200
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
925
20
905
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
200
200
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
17
565
565
10006
Pozostałe
górnictwo
i
kopalnictwo
18
509
509
10095
Pozostała
działalność
19
56
56
500
Handel
20
6
641
12
6
629
50001
Inspekcja
Handlowa
21
6
641
12
6
629
600
Transport
i
łączność
22
46
468
36
942
150
9
376
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
23
36
693
36
693
60031
Przejścia
graniczne
24
4
4
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
25
9
522
150
9
372
60095
Pozostała
działalność
26
249
249
630
Turystyka
27
278
278
63095
Pozostała
działalność
28
278
278
700
Gospodarka
mieszkaniowa
29
8
097
5
964
2
133
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
30
8
097
5
964
2
133
Ϯͬϴϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
710
Działalność
usługowa
31
29
925
25
075
6
3
831
382
631
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
2
877
2
814
63
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
8
500
8
500
71015
Nadzór
budowlany
34
17
919
13
161
6
3
739
382
631
71035
Cmentarze
35
600
600
71095
Pozostała
działalność
36
29
29
750
Administracja
publiczna
37
104
927
25
303
198
75
329
1
935
2
162
75011
Urzędy
wojewódzkie
38
97
533
25
026
150
68
260
1
935
2
162
75018
Urzędy
marszałkowskie
39
77
77
75046
Komisje
egzaminacyjne
40
37
37
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
41
7
080
48
7
032
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
42
200
200
752
Obrona
narodowa
43
143
352
69
353
8
772
65
227
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
44
287
232
55
75224
Kwalifikacja
wojskowa
45
1
727
1
631
96
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
46
138
765
66
950
8
444
63
371
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
47
2
573
772
1
801
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
48
174
281
158
115
307
15
654
205
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
49
15
382
307
15
075
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
50
158
015
158
015
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
51
100
100
75421
Zarządzanie
kryzysowe
52
784
579
205
755
Wymiar
sprawiedliwości
53
3
635
3
635
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
54
3
635
3
635
758
Różne
rozliczenia
55
13
628
5
842
6
199
1
587
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
56
5
842
5
842
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
57
7
786
6
199
1
587
801
Oświata
i
wychowanie
58
17
613
3
857
491
12
762
503
80136
Kuratoria
oświaty
59
12
485
20
12
416
49
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
60
3
857
3
857
80195
Pozostała
działalność
61
1
271
471
346
454
Ϯͬϴϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
851
Ochrona
zdrowia
62
183
018
18
859
419
160
431
2
329
980
85120
Lecznictwo
psychiatryczne
63
40
40
85132
Inspekcja
Sanitarna
64
144
887
56
144
531
300
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
65
2
028
1
2
027
85144
System
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
66
372
1
371
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
67
12
602
50
9
543
2
029
980
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
68
21
635
18
616
3
019
85195
Pozostała
działalność
69
1
454
203
311
940
852
Pomoc
społeczna
70
289
464
289
464
85202
Domy
pomocy
społecznej
71
56
817
56
817
85203
Ośrodki
wsparcia
72
59
722
59
722
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
73
1
669
1
669
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
74
7
377
7
377
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
75
17
496
17
496
85216
Zasiłki
stałe
76
78
616
78
616
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
77
974
974
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
78
28
662
28
662
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
79
111
111
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
80
14
748
14
748
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
81
20
968
20
968
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
82
70
70
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
83
1
100
1
100
85295
Pozostała
działalność
84
1
134
1
134
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
85
28
701
16
371
5
12
285
40
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
86
28
701
16
371
5
12
285
40
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
87
708
708
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
88
708
708
855
Rodzina
89
665
071
658
052
3
822
3
197
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
90
623
565
623
565
85503
Karta
Dużej
Rodziny
91
50
50
85504
Wspieranie
rodziny
92
1
917
1
917
85508
Rodziny
zastępcze
93
842
842
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
94
1
436
1
436
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
95
3
268
3
268
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
96
16
013
16
013
Ϯͬϴϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
97
3
751
3
751
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
98
14
229
10
961
71
3
197
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
99
10
318
878
12
9
419
9
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
100
565
565
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
101
100
100
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
102
9
440
12
9
419
9
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
103
213
213
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
104
7
900
1
650
14
6
005
231
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
105
1
841
1
650
191
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
106
6
059
14
5
814
231
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
107
1
553
1
553
92502
Parki
krajobrazowe
108
1
553
1
553
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
2
239
393
1
478
810
2
308
575
491
170
336
12
448
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
147
330
2
986
145
138
174
25
6
000
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
176
167
9
01009
Spółki
wodne
4
100
100
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
33
791
33
791
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
4
535
13
4
522
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
15
027
40
14
987
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
19
313
55
19
233
25
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
65
563
37
65
526
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
6
000
6
000
01095
Pozostała
działalność
11
2
825
2
719
106
020
Leśnictwo
12
461
461
02001
Gospodarka
leśna
13
461
461
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
14
5
244
155
4
946
143
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
15
5
152
155
4
946
51
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
16
92
92
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
17
83
83
10095
Pozostała
działalność
18
83
83
ϮͬϵϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
500
Handel
19
7
118
15
7
103
50001
Inspekcja
Handlowa
20
7
118
15
7
103
600
Transport
i
łączność
21
95
853
54
064
630
40
914
245
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
22
53
923
53
923
60031
Przejścia
graniczne
23
31
496
250
31
001
245
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
24
10
293
380
9
913
60095
Pozostała
działalność
25
141
141
630
Turystyka
26
102
102
63095
Pozostała
działalność
27
102
102
700
Gospodarka
mieszkaniowa
28
6
266
4
657
1
609
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
29
6
266
4
657
1
609
710
Działalność
usługowa
30
32
712
27
141
7
4
364
840
360
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
31
81
81
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
32
4
958
4
929
29
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
33
4
300
4
300
71015
Nadzór
budowlany
34
22
249
16
788
7
4
254
840
360
71035
Cmentarze
35
1
124
1
124
750
Administracja
publiczna
36
124
371
26
520
120
92
093
2
523
3
115
75011
Urzędy
wojewódzkie
37
114
052
26
325
120
81
969
2
523
3
115
75046
Komisje
egzaminacyjne
38
45
2
43
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
39
10
081
10
081
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
40
193
193
752
Obrona
narodowa
41
206
967
33
358
8
470
165
139
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
42
404
81
243
80
75224
Kwalifikacja
wojskowa
43
2
245
2
190
55
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
44
200
599
31
087
8
172
161
340
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
45
3
719
3
719
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
46
207
266
190
504
322
16
400
40
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
47
16
030
322
15
708
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
48
189
754
189
754
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
49
750
750
75421
Zarządzanie
kryzysowe
50
732
692
40
755
Wymiar
sprawiedliwości
51
4
468
4
468
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
52
4
468
4
468
Ϯͬϵϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
758
Różne
rozliczenia
53
11
034
726
10
308
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
54
726
726
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
55
10
308
10
308
801
Oświata
i
wychowanie
56
19
887
4
413
551
14
490
433
80136
Kuratoria
oświaty
57
14
334
12
14
274
48
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
58
4
413
4
413
80195
Pozostała
działalność
59
1
140
539
216
385
851
Ochrona
zdrowia
60
220
354
19
729
330
200
223
72
85132
Inspekcja
Sanitarna
61
183
013
151
182
862
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
62
2
749
3
2
746
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
63
11
188
11
116
72
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
64
22
646
19
595
3
051
85195
Pozostała
działalność
65
758
134
176
448
852
Pomoc
społeczna
66
437
564
437
564
85202
Domy
pomocy
społecznej
67
68
676
68
676
85203
Ośrodki
wsparcia
68
149
787
149
787
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
69
3
352
3
352
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
70
9
861
9
861
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
71
57
885
57
885
85216
Zasiłki
stałe
72
72
462
72
462
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
73
1
433
1
433
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
74
40
337
40
337
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
75
143
143
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
76
7
843
7
843
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
77
23
028
23
028
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
78
108
108
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
79
500
500
85295
Pozostała
działalność
80
2
149
2
149
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
81
23
787
12
798
1
10
988
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
82
23
787
12
798
1
10
988
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
83
1
789
1
789
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
84
1
789
1
789
ϮͬϵϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
855
Rodzina
85
659
262
653
349
3
616
2
297
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
86
616
550
616
550
85503
Karta
Dużej
Rodziny
87
75
75
85504
Wspieranie
rodziny
88
1
605
1
605
85508
Rodziny
zastępcze
89
735
735
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
90
3
602
3
602
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
91
5
164
5
164
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
92
16
773
16
773
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
93
3
552
3
552
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
94
11
206
8
845
64
2
297
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
95
16
209
1
019
12
13
726
1
452
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
96
575
575
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
97
190
190
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
98
15
190
12
13
726
1
452
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
99
97
97
90095
Pozostała
działalność
100
157
157
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
101
8
807
620
20
8
067
100
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
102
900
620
280
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
103
7
907
20
7
787
100
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
104
2
459
2
459
92502
Parki
krajobrazowe
105
2
459
2
459
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
1
4
289
571
2
899
903
5
270
1
021
319
333
566
29
513
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
287
261
963
338
272
607
1
100
12
253
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
2
365
112
2
253
01009
Spółki
wodne
4
400
400
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
33
714
33
714
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
7
018
22
6
996
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
27
601
80
26
421
1
100
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
40
819
41
40
778
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
163
253
150
163
103
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
10
000
10
000
01095
Pozostała
działalność
11
2
091
451
45
1
595
Ϯͬϵϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
5
891
53
5
530
29
279
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
5
661
53
5
530
29
49
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
14
230
230
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
15
47
47
10095
Pozostała
działalność
16
47
47
500
Handel
17
12
981
20
12
961
50001
Inspekcja
Handlowa
18
12
981
20
12
961
600
Transport
i
łączność
19
89
760
69
834
170
19
446
310
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
20
69
443
69
443
60031
Przejścia
graniczne
21
4
502
4
502
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
22
15
424
170
14
944
310
60095
Pozostała
działalność
23
391
391
630
Turystyka
24
343
343
63095
Pozostała
działalność
25
343
343
700
Gospodarka
mieszkaniowa
26
36
766
32
029
4
737
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
27
36
766
32
029
4
737
710
Działalność
usługowa
28
73
211
66
149
6
042
517
503
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
29
27
27
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
30
6
197
6
147
50
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
31
14
300
14
300
71015
Nadzór
budowlany
32
47
504
40
519
5
965
517
503
71035
Cmentarze
33
4
800
4
800
71095
Pozostała
działalność
34
383
383
750
Administracja
publiczna
35
249
752
76
081
702
164
189
2
822
5
958
75011
Urzędy
wojewódzkie
36
232
138
75
725
702
146
931
2
822
5
958
75018
Urzędy
marszałkowskie
37
163
163
75046
Komisje
egzaminacyjne
38
72
72
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
39
17
186
17
186
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
40
193
193
752
Obrona
narodowa
41
443
664
108
051
9
613
326
000
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
42
417
181
236
75224
Kwalifikacja
wojskowa
43
5
363
4
870
493
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
44
379
146
93
000
8
884
277
262
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
45
58
738
10
000
48
738
Ϯͬϵϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
46
395
772
370
861
399
24
112
400
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
47
23
754
399
23
055
300
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
48
370
861
370
861
75421
Zarządzanie
kryzysowe
49
1
157
1
057
100
755
Wymiar
sprawiedliwości
50
10
307
10
298
9
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
51
10
307
10
298
9
758
Różne
rozliczenia
52
13
070
13
070
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
53
13
070
13
070
801
Oświata
i
wychowanie
54
47
402
11
828
1
467
31
757
2
350
80136
Kuratoria
oświaty
55
31
435
10
31
378
47
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
56
11
828
11
828
80195
Pozostała
działalność
57
4
139
1
457
379
2
303
851
Ochrona
zdrowia
58
477
945
83
796
1
002
391
736
1
411
85132
Inspekcja
Sanitarna
59
352
266
400
351
585
281
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
60
7
309
7
7
172
130
85141
Ratownictwo
medyczne
61
310
210
100
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
62
22
482
21
582
900
85147
Centra
zdrowia
publicznego
63
32
32
85152
Zapobieganie
i
zwalczanie
AIDS
64
55
55
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
65
92
579
82
579
10
000
85195
Pozostała
działalność
66
2
912
1
130
595
1
187
852
Pomoc
społeczna
67
513
485
513
485
85202
Domy
pomocy
społecznej
68
111
176
111
176
85203
Ośrodki
wsparcia
69
117
649
117
649
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
70
3
882
3
882
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
71
11
584
11
584
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
72
44
497
44
497
85216
Zasiłki
stałe
73
114
024
114
024
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
74
3
010
3
010
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
75
54
818
54
818
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
76
804
804
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
77
24
542
24
542
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
78
20
748
20
748
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
79
1
696
1
696
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
80
2
000
2
000
85295
Pozostała
działalność
81
3
055
3
055
Ϯͬϵϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
82
45
518
27
072
1
021
17
425
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
83
44
503
27
057
21
17
425
85332
Wojewódzkie
urzędy
pracy
84
15
15
85395
Pozostała
działalność
85
1
000
1
000
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
86
2
504
2
504
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
87
2
504
2
504
855
Rodzina
88
1
538
708
1
523
623
7
281
7
804
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
89
1
455
380
1
455
380
85503
Karta
Dużej
Rodziny
90
165
165
85504
Wspieranie
rodziny
91
2
763
2
763
85508
Rodziny
zastępcze
92
1
831
1
831
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
93
5
846
5
846
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
94
5
480
5
480
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
95
29
656
29
656
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
96
6
943
6
943
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
97
30
644
22
502
338
7
804
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
98
27
404
435
40
26
402
527
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
99
423
423
90007
Zmniejszenie
hałasu
i
wibracji
100
12
12
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
101
26
969
40
26
402
527
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
102
16
476
1
200
58
14
402
450
366
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
103
1
390
1
200
190
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
104
15
086
58
14
212
450
366
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
105
1
304
1
304
92502
Parki
krajobrazowe
106
1
304
1
304
Ϯͬϵϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
1
2
208
675
1
468
180
1
968
533
065
185
153
20
309
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
131
328
2
237
146
118
223
2
422
8
300
01005
Prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
39
39
01009
Spółki
wodne
4
371
371
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe
pozostałości
chemicznych
i
biologicznych
tkankach
zwierząt
i
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
5
14
295
14
295
01023
Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
6
6
558
5
6
553
01032
Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin
i
Nasiennictwa
7
17
467
25
15
020
2
422
01033
Wojewódzkie
inspektoraty
weterynarii
8
21
953
27
21
926
01034
Powiatowe
inspektoraty
weterynarii
9
58
876
74
58
802
01045
Europejski
Fundusz
Rolny
na
rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
10
8
300
8
300
01095
Pozostała
działalność
11
3
469
1
827
15
1
627
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
12
3
070
20
2
582
200
268
05003
Państwowa
Straż
Rybacka
13
2
802
20
2
582
200
05011
Program
Operacyjny
Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i
nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007–2013,
Program
Operacyjny
Rybactwo
i
Morze
2014–2020
oraz
Program
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
14
268
268
100
Górnictwo
i
kopalnictwo
15
34
34
10095
Pozostała
działalność
16
34
34
500
Handel
17
8
239
8
8
081
150
50001
Inspekcja
Handlowa
18
8
239
8
8
081
150
600
Transport
i
łączność
19
79
257
66
535
70
12
396
256
60003
Krajowe
pasażerskie
przewozy
autobusowe
20
66
368
66
368
60031
Przejścia
graniczne
21
4
264
4
264
60055
Inspekcja
Transportu
Drogowego
22
8
458
70
8
132
256
60095
Pozostała
działalność
23
167
167
630
Turystyka
24
122
122
63095
Pozostała
działalność
25
122
122
700
Gospodarka
mieszkaniowa
26
9
863
8
783
1
080
70005
Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami
27
9
863
8
783
1
080
710
Działalność
usługowa
28
35
034
28
394
5
4
907
847
881
71012
Zadania
z
zakresu
geodezji
i
kartografii
29
2
442
2
416
2
24
71013
Prace
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
organów
administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
30
4
300
4
300
71015
Nadzór
budowlany
31
27
492
20
878
3
4
883
847
881
71035
Cmentarze
32
800
800
Ϯͬϵϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
750
Administracja
publiczna
33
145
886
39
178
64
95
520
5
194
5
930
75011
Urzędy
wojewódzkie
34
135
046
38
961
61
84
900
5
194
5
930
75046
Komisje
egzaminacyjne
35
27
2
25
75081
System
powiadamiania
ratunkowego
36
10
596
1
10
595
75084
Funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
37
217
217
752
Obrona
narodowa
38
220
257
40
310
19
5
929
173
999
75212
Pozostałe
wydatki
obronne
39
309
4
305
75224
Kwalifikacja
wojskowa
40
2
439
950
15
1
474
75281
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
41
210
931
39
360
4
150
167
421
75282
Zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
realizowane
przez
Państwową
Straż
Pożarną
42
6
578
6
578
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
43
251
753
231
464
286
18
794
1
000
209
75410
Komendy
wojewódzkie
Państwowej
Straży
Pożarnej
44
18
285
286
17
790
209
75411
Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
45
232
014
231
014
1
000
75415
Zadania
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
46
450
450
75421
Zarządzanie
kryzysowe
47
1
004
1
004
755
Wymiar
sprawiedliwości
48
4
998
4
998
75515
Nieodpłatna
pomoc
prawna
49
4
998
4
998
758
Różne
rozliczenia
50
60
175
49
658
10
517
75814
Różne
rozliczenia
finansowe
51
49
658
49
658
75818
Rezerwy
ogólne
i
celowe
52
10
517
10
517
801
Oświata
i
wychowanie
53
23
624
5
053
620
16
755
1
196
80136
Kuratoria
oświaty
54
16
584
10
16
525
49
80146
Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
55
5
053
5
053
80195
Pozostała
działalność
56
1
987
610
230
1
147
851
Ochrona
zdrowia
57
243
080
38
183
479
203
523
895
85132
Inspekcja
Sanitarna
58
182
979
110
182
409
460
85133
Inspekcja
Farmaceutyczna
59
2
013
1
2
012
85141
Ratownictwo
medyczne
60
50
50
85146
Działalność
dyspozytorni
medycznych
61
13
546
13
111
435
85157
Staże
i
specjalizacje
medyczne
62
42
701
37
790
4
911
85195
Pozostała
działalność
63
1
791
393
368
1
030
Ϯͬϵϴ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
852
Pomoc
społeczna
64
324
629
324
590
39
85202
Domy
pomocy
społecznej
65
68
107
68
107
85203
Ośrodki
wsparcia
66
69
464
69
464
85205
Zadania
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
67
2
632
2
632
85213
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
oraz
za
osoby
uczestniczące
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
68
8
300
8
300
85214
Zasiłki
okresowe,
celowe
i
pomoc
naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
69
36
000
36
000
85216
Zasiłki
stałe
70
66
060
66
060
85218
Powiatowe
centra
pomocy
rodzinie
71
2
093
2
093
85219
Ośrodki
pomocy
społecznej
72
42
253
42
253
85220
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
treningowe
i
wspomagane
oraz
ośrodki
interwencji
kryzysowej
73
115
115
85228
Usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
74
5
297
5
297
85230
Pomoc
zakresie
dożywiania
75
22
267
22
267
85231
Pomoc
dla
cudzoziemców
76
300
300
85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
77
500
500
85295
Pozostała
działalność
78
1
241
1
202
39
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
79
23
602
13
026
210
10
366
85321
Zespoły
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
80
23
602
13
026
210
10
366
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
81
2
057
2
057
85412
Kolonie
i
obozy
oraz
inne
formy
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
a
także
szkolenia
młodzieży
82
2
057
2
057
855
Rodzina
83
618
955
611
335
4
372
3
248
85502
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
84
565
140
565
140
85503
Karta
Dużej
Rodziny
85
60
60
85504
Wspieranie
rodziny
86
2
655
2
655
85508
Rodziny
zastępcze
87
1
330
1
330
85509
Działalność
ośrodków
adopcyjnych
88
5
701
5
701
85510
Działalność
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
89
5
127
5
127
85513
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
pobierające
zasiłki
dla
opiekunów
90
15
546
15
546
85515
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
obszarze
świadczeń
rodzinnych
oraz
świadczenia
wychowawczego
91
4
298
4
298
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
92
19
098
15
776
74
3
248
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
93
13
666
238
16
13
262
150
90005
Ochrona
powietrza
atmosferycznego
i
klimatu
94
232
232
90014
Inspekcja
Ochrony
Środowiska
95
13
424
16
13
258
150
90026
Pozostałe
działania
związane
z
gospodarką
odpadami
96
6
6
90095
Pozostała
działalność
97
4
4
Ϯͬϵϵ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
98
7
736
685
15
6
719
40
277
92120
Ochrona
zabytków
i
opieka
nad
zabytkami
99
922
685
204
33
92121
Wojewódzkie
Urzędy
Ochrony
Zabytków
100
6
814
15
6
515
40
244
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
101
1
310
1
300
10
92502
Parki
krajobrazowe
102
1
300
1
300
92595
Pozostała
działalność
103
10
10
86
SAMORZĄDOWE
KOLEGIA
ODWOŁAWCZE
OGÓŁEM
1
205
112
188
202
662
2
262
750
Administracja
publiczna
2
205
112
188
202
662
2
262
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
205
112
188
202
662
2
262
86/01
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WARSZAWIE
1
22
710
34
22
456
220
750
Administracja
publiczna
2
22
710
34
22
456
220
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
22
710
34
22
456
220
86/03
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁEJ
PODLASKIEJ
1
2
004
2
2
002
750
Administracja
publiczna
2
2
004
2
2
002
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
004
2
2
002
86/05
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁYMSTOKU
1
3
759
3
3
756
750
Administracja
publiczna
2
3
759
3
3
756
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
759
3
3
756
86/07
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIELSKU-BIAŁEJ
1
4
088
3
3
935
150
750
Administracja
publiczna
2
4
088
3
3
935
150
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
4
088
3
3
935
150
ϮͬϭϬϬ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/09
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BYDGOSZCZY
1
4
914
3
4
911
750
Administracja
publiczna
2
4
914
3
4
911
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
4
914
3
4
911
86/11
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CHEŁMIE
1
2
137
2
2
135
750
Administracja
publiczna
2
2
137
2
2
135
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
137
2
2
135
86/13
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CIECHANOWIE
1
2
142
2
2
120
20
750
Administracja
publiczna
2
2
142
2
2
120
20
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
142
2
2
120
20
86/15
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CZĘSTOCHOWIE
1
3
685
2
3
633
50
750
Administracja
publiczna
2
3
685
2
3
633
50
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
685
2
3
633
50
86/17
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ELBLĄGU
1
2
726
3
2
712
11
750
Administracja
publiczna
2
2
726
3
2
712
11
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
726
3
2
712
11
86/19
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GDAŃSKU
1
6
327
5
6
222
100
750
Administracja
publiczna
2
6
327
5
6
222
100
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
6
327
5
6
222
100
ϮͬϭϬϭ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/21
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM
1
3
154
3
3
121
30
750
Administracja
publiczna
2
3
154
3
3
121
30
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
154
3
3
121
30
86/23
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
JELENIEJ
GÓRZE
1
2
911
7
2
904
750
Administracja
publiczna
2
2
911
7
2
904
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
911
7
2
904
86/25
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KALISZU
1
2
876
2
2
874
750
Administracja
publiczna
2
2
876
2
2
874
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
876
2
2
874
86/27
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KATOWICACH
1
11
661
10
11
587
64
750
Administracja
publiczna
2
11
661
10
11
587
64
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
11
661
10
11
587
64
86/29
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KIELCACH
1
5
691
7
5
614
70
750
Administracja
publiczna
2
5
691
7
5
614
70
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
5
691
7
5
614
70
86/31
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KONINIE
1
2
322
6
2
316
750
Administracja
publiczna
2
2
322
6
2
316
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
322
6
2
316
ϮͬϭϬϮ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/33
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KOSZALINIE
1
3
089
3
3
086
750
Administracja
publiczna
2
3
089
3
3
086
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
089
3
3
086
86/35
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KRAKOWIE
1
10
602
5
10
357
240
750
Administracja
publiczna
2
10
602
5
10
357
240
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
10
602
5
10
357
240
86/37
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KROŚNIE
1
2
527
3
2
444
80
750
Administracja
publiczna
2
2
527
3
2
444
80
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
527
3
2
444
80
86/39
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LEGNICY
1
2
566
2
546
20
750
Administracja
publiczna
2
2
566
2
546
20
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
566
2
546
20
86/41
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LESZNIE
1
2
250
4
2
246
750
Administracja
publiczna
2
2
250
4
2
246
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
250
4
2
246
86/43
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LUBLINIE
1
5
529
3
5
526
750
Administracja
publiczna
2
5
529
3
5
526
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
5
529
3
5
526
ϮͬϭϬϯ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/45
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁOMŻY
1
1
740
1
1
739
750
Administracja
publiczna
2
1
740
1
1
739
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
1
740
1
1
739
86/47
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁODZI
1
7
747
30
7
547
170
750
Administracja
publiczna
2
7
747
30
7
547
170
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
7
747
30
7
547
170
86/49
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
NOWYM
SĄCZU
1
2
981
2
921
60
750
Administracja
publiczna
2
2
981
2
921
60
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
981
2
921
60
86/51
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OLSZTYNIE
1
6
155
6
105
50
750
Administracja
publiczna
2
6
155
6
105
50
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
6
155
6
105
50
86/53
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OPOLU
1
4
218
1
4
172
45
750
Administracja
publiczna
2
4
218
1
4
172
45
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
4
218
1
4
172
45
86/55
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OSTROŁĘCE
1
2
048
2
048
750
Administracja
publiczna
2
2
048
2
048
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
048
2
048
ϮͬϭϬϰ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/57
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PILE
1
2
414
2
2
367
45
750
Administracja
publiczna
2
2
414
2
2
367
45
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
414
2
2
367
45
86/59
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
1
3
311
3
3
293
15
750
Administracja
publiczna
2
3
311
3
3
293
15
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
311
3
3
293
15
86/61
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PŁOCKU
1
2
506
2
2
454
50
750
Administracja
publiczna
2
2
506
2
2
454
50
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
506
2
2
454
50
86/63
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
POZNANIU
1
7
313
5
7
308
750
Administracja
publiczna
2
7
313
5
7
308
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
7
313
5
7
308
86/65
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PRZEMYŚLU
1
2
634
2
604
30
750
Administracja
publiczna
2
2
634
2
604
30
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
634
2
604
30
86/67
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RADOMIU
1
3
477
9
3
428
40
750
Administracja
publiczna
2
3
477
9
3
428
40
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
477
9
3
428
40
ϮͬϭϬϱ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/69
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RZESZOWIE
1
4
154
1
3
803
350
750
Administracja
publiczna
2
4
154
1
3
803
350
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
4
154
1
3
803
350
86/71
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIEDLCACH
1
3
003
3
2
970
30
750
Administracja
publiczna
2
3
003
3
2
970
30
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
003
3
2
970
30
86/73
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIERADZU
1
2
430
4
2
426
750
Administracja
publiczna
2
2
430
4
2
426
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
430
4
2
426
86/75
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SKIERNIEWICACH
1
1
870
2
1
868
750
Administracja
publiczna
2
1
870
2
1
868
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
1
870
2
1
868
86/77
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SŁUPSKU
1
2
887
2
2
885
750
Administracja
publiczna
2
2
887
2
2
885
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
887
2
2
885
86/79
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SUWAŁKACH
1
1
985
1
985
750
Administracja
publiczna
2
1
985
1
985
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
1
985
1
985
ϮͬϭϬϲ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/81
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SZCZECINIE
1
5
163
3
5
063
97
750
Administracja
publiczna
2
5
163
3
5
063
97
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
5
163
3
5
063
97
86/83
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOBRZEGU
1
2
450
4
2
416
30
750
Administracja
publiczna
2
2
450
4
2
416
30
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
450
4
2
416
30
86/85
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOWIE
1
3
179
3
179
750
Administracja
publiczna
2
3
179
3
179
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
179
3
179
86/87
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TORUNIU
1
3
961
3
941
20
750
Administracja
publiczna
2
3
961
3
941
20
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
961
3
941
20
86/89
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WAŁBRZYCHU
1
3
159
2
3
067
90
750
Administracja
publiczna
2
3
159
2
3
067
90
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
3
159
2
3
067
90
86/91
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WŁOCŁAWKU
1
2
283
2
283
750
Administracja
publiczna
2
2
283
2
283
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
283
2
283
ϮͬϭϬϳ
z
tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki
własne
Współfinansowanie
Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
na
2026
i
na
rzecz
bieżące
majątkowe
na
obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu
Skarbu
Europejskiej
z
udziałem
środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii
Europejskiej
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/93
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WROCŁAWIU
1
5
464
5
429
35
750
Administracja
publiczna
2
5
464
5
429
35
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
5
464
5
429
35
86/95
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZAMOŚCIU
1
2
108
1
2
077
30
750
Administracja
publiczna
2
2
108
1
2
077
30
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
2
108
1
2
077
30
86/97
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZIELONEJ
GÓRZE
1
4
802
1
4
781
20
750
Administracja
publiczna
2
4
802
1
4
781
20
75016
Samorządowe
kolegia
odwoławcze
3
4
802
1
4
781
20
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
1
5
778
884
874
770
4
691
267
212
847
752
Obrona
narodowa
2
160
844
144
160
372
328
75205
Jednostki
organizacyjne
prokuratury
powszechnej
właściwe
sprawach
wojskowych
3
160
844
144
160
372
328
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
4
868
976
868
976
75302
Uposażenia
prokuratorów
stanie
spoczynku
oraz
uposażenia
rodzinne
5
868
976
868
976
755
Wymiar
sprawiedliwości
6
4
749
064
5
650
4
530
895
212
519
75505
Jednostki
powszechne
prokuratury
7
4
749
064
5
650
4
530
895
212
519
89
PAŃSTWOWA
KOMISJA
DO
SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA
WYKORZYSTANIU
SEKSUALNEMU
MAŁOLETNICH
PONIŻEJ
LAT
15
1
22
873
330
20
918
1
625
750
Administracja
publiczna
2
22
873
330
20
918
1
625
75004
Państwowa
Komisja
do
spraw
przeciwdziałania
wykorzystaniu
seksualnemu
małoletnich
poniżej
lat
15
3
22
873
330
20
918
1
625
90
AKADEMIA
KOPERNIKAŃSKA
1
11
917
11
917
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
11
917
11
917
73095
Pozostała
działalność
3
11
917
11
917
ϮͬϭϬϴ
Załącznik
nr
3
tys.
zł
Nazwa
Programu
Dochody
budżetu
środków
europejskich
(część
87)
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020
213
250
Instrument
"Łącząc
Europę"
796
357
Perspektywa
finansowa
UE
2014-2020
1
009
607
Fundusze
Europejskie
dla
Dolnego
Śląska
2021-2027
2
214
921
Fundusze
Europejskie
dla
Kujaw
i
Pomorza
na
lata
2021-2027
1
302
647
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
1
511
191
Fundusze
Europejskie
dla
Lubuskiego
2021-2027
668
228
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
1
799
177
Fundusze
Europejskie
dla
Małopolski
2021-2027
2
787
554
Fundusze
Europejskie
dla
Mazowsza
2021-2027
1
603
153
Fundusze
Europejskie
dla
Opolskiego
2021-2027
576
111
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
1
666
121
Fundusze
Europejskie
dla
Podlaskiego
2021-2027
1
250
703
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
2021-2027
1
211
144
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
3
273
087
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
1
131
968
DOCHODY
BUDŻETU
ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
W
2026
3/1
Załącznik
nr
3
DOCHODY
BUDŻETU
ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
W
2026
R.
Nazwa
Programu
Dochody
budżetu
środków
europejskich
(część
87)
Fundusze
Europejskie
dla
Warmii
i
Mazur
2021-2027
1
178
113
Fundusze
Europejskie
dla
Wielkopolski
2021-2027
1
365
447
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
Zachodniego
2021-2027
846
306
Ogółem:
Programy
Regionalne
2021
–
2027
24
385
871
Instrument
"Łącząc
Europę"
2021-2027
1
278
231
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
5
026
499
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
1
873
887
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
1
927
958
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
3
463
026
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-2027
15
296
190
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
443
578
Fundusze
Europejskie
na
Pomoc
Żywnościową
2021-2027
492
175
Perspektywa
finansowa
UE
2021-2027
54
187
415
Mechanizm
Finansowy
EOG
2021-2028
15
641
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
123
726
Szwajcarsko-Polski
Program
Współpracy
II
161
688
EFTA
301
055
3/2
Nazwa
Programu
Dochody
budżetu
środków
europejskich
(część
87)
Instrument
na
rzecz
Odbudowy
i
Zwiększania
Odporności
-
część
grantowa
62
061
611
KPO
-
część
grantowa
62
061
611
Wspólna
polityka
rolna
20
347
115
WPR
20
347
115
Ogółem
Programy
137
906
803
3/3
Załącznik
nr
4
tys.
zł
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
02
751
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
251
251
15/11
755
Wymiar
sprawiedliwości
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
6
706
6
706
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
60
152
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
3
950
17
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
19
905
19
905
18
710
Działalność
usługowa
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
110
771
110
771
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
18
380
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
195
442
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
10
000
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
19
054
500
Handel
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
31
405
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
18
203
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
3
739
Instrument
"Łącząc
Europę"
2021-2027
6
919
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
331
493
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
12
490
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
2
579
16
19
20
21
750
750
150
750
600
Transport
i
łączność
WYDATKI
BUDŻETU
ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
NA
2026
R.
Dział
64
102
213
822
82
401
353
481
Administracja
publiczna
Administracja
publiczna
Przetwórstwo
przemysłowe
Administracja
publiczna
4/1
Załącznik
nr
4
WYDATKI
BUDŻETU
ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
NA
2026
R.
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
22
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
1
244
1
244
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
21
500
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
1
312
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
73
097
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
403
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
156
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
62
811
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
442
868
Mechanizm
Finansowy
EOG
2021-2028
2
610
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
2
499
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
704
583
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
30
523
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
1
307
477
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
441
444
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
2
625
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
706
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
812
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
337
883
27
24
28
30
801
921
750
730
750
Administracja
publiczna
Oświata
i
wychowanie
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Administracja
publiczna
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
607
256
735
106
1
754
252
340
695
4/2
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
455
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
183
908
Fundusze
Europejskie
dla
Dolnego
Śląska
2021-2027
51
638
Fundusze
Europejskie
dla
Kujaw
i
Pomorza
na
lata
2021-2027
31
078
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
55
108
Fundusze
Europejskie
dla
Lubuskiego
2021-2027
11
030
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
46
317
Fundusze
Europejskie
dla
Małopolski
2021-2027
40
247
Fundusze
Europejskie
dla
Mazowsza
2021-2027
49
935
Fundusze
Europejskie
dla
Opolskiego
2021-2027
29
623
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
36
682
Fundusze
Europejskie
dla
Podlaskiego
2021-2027
26
298
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
2021-2027
26
949
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
76
326
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
40
787
Fundusze
Europejskie
dla
Warmii
i
Mazur
2021-2027
45
928
Fundusze
Europejskie
dla
Wielkopolski
2021-2027
27
523
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
Zachodniego
2021-2027
27
803
31
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
809
635
4/3
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
9
490
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
149
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
9
932
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
3
782
Fundusze
Europejskie
dla
Dolnego
Śląska
2021-2027
64
Fundusze
Europejskie
dla
Kujaw
i
Pomorza
na
lata
2021-2027
628
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
4
762
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
7
048
Fundusze
Europejskie
dla
Małopolski
2021-2027
718
Fundusze
Europejskie
dla
Mazowsza
2021-2027
574
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
1
168
Fundusze
Europejskie
dla
Podlaskiego
2021-2027
1
913
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
2
332
Fundusze
Europejskie
dla
Warmii
i
Mazur
2021-2027
850
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
Zachodniego
2021-2027
829
33
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
Wspólna
polityka
rolna
13
157
834
13
157
834
32
750
801
Administracja
publiczna
Oświata
i
wychowanie
44
239
4/4
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
2
679
108
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
1
017
993
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
328
127
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
239
500
Handel
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
19
007
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
82
021
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
17
862
Szwajcarsko-Polski
Program
Współpracy
II
16
488
Fundusze
Europejskie
dla
Nowoczesnej
Gospodarki
2021-2027
2
531
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
96
567
Mechanizm
Finansowy
EOG
2021-2028
612
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
13
243
Szwajcarsko-Polski
Program
Współpracy
II
64
356
Fundusze
Europejskie
dla
Dolnego
Śląska
2021-2027
1
778
490
Fundusze
Europejskie
dla
Kujaw
i
Pomorza
na
lata
2021-2027
1
037
262
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
1
171
780
Fundusze
Europejskie
dla
Lubuskiego
2021-2027
541
222
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
1
430
519
34
23
909
299
758
Różne
rozliczenia
150
730
750
Przetwórstwo
przemysłowe
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Administracja
publiczna
4/5
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
Fundusze
Europejskie
dla
Małopolski
2021-2027
2
262
221
Fundusze
Europejskie
dla
Mazowsza
2021-2027
1
274
564
Fundusze
Europejskie
dla
Opolskiego
2021-2027
446
550
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
1
339
584
Fundusze
Europejskie
dla
Podlaskiego
2021-2027
1
005
016
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
2021-2027
973
700
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
2
619
679
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
884
000
Fundusze
Europejskie
dla
Warmii
i
Mazur
2021-2027
927
040
Fundusze
Europejskie
dla
Wielkopolski
2021-2027
1
069
028
Fundusze
Europejskie
dla
Pomorza
Zachodniego
2021-2027
670
923
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
132
193
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
7
374
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
5
595
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
7
381
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
30
860
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
15
827
34
758
Różne
rozliczenia
37
755
Wymiar
sprawiedliwości
59
663
4/6
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020
86
500
Instrument
"Łącząc
Europę"
318
543
Instrument
"Łącząc
Europę"
2021-2027
1
028
280
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
228
529
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
5
660
621
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
34
097
752
Obrona
narodowa
Instrument
"Łącząc
Europę"
2021-2027
24
117
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
606
Fundusze
Europejskie
dla
Podlaskiego
2021-2027
224
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
241
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
671
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
615
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
59
023
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
336
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
2
925
39
41
600
801
900
Transport
i
łączność
Oświata
i
wychowanie
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
7
380
687
64
641
4/7
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
132
753
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
4
166
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
189
626
Fundusze
Europejskie
dla
Kujaw
i
Pomorza
na
lata
2021-2027
3
293
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
553
Fundusze
Europejskie
dla
Śląskiego
2021-2027
6
772
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
175
Fundusze
Europejskie
dla
Wielkopolski
2021-2027
2
507
Norweski
Mechanizm
Finansowy
2021-2028
4
473
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
Fundusze
Europejskie
na
Pomoc
Żywnościową
2021-2027
95
753
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
198
654
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
11
769
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
1
185
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
51
521
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
1
576
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
103
384
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
281
567
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
493
682
42
44
46
750
851
754
750
Administracja
publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Administracja
publiczna
Ochrona
zdrowia
306
176
932
915
344
318
4/8
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
48
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
2
779
2
779
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
113
949
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
679
575
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
1
429
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
10
234
Mechanizm
Finansowy
EOG
2021-2028
150
Fundusze
Europejskie
dla
Polski
Wschodniej
2021-2027
61
410
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
816
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
3
424
884
Mechanizm
Finansowy
EOG
2021-2028
1
320
720
Informatyka
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
1
862
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
7
874
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
969
61
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
2
586
2
586
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
349
211
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
2
605
63
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
3
348
3
348
64
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Fundusze
Europejskie
dla
Świętokrzyskiego
2021-2027
6
826
6
826
62
900
750
51
58
150
750
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Administracja
publiczna
Administracja
publiczna
Przetwórstwo
przemysłowe
4
293
767
10
705
351
816
4/9
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
66
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
3
100
3
100
69
600
Transport
i
łączność
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
710
710
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
533
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
10
173
Fundusze
Europejskie
na
Rozwój
Cyfrowy
2021-2027
1
943
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
7
586
poz.
97
Instrument
na
rzecz
Odbudowy
i
Zwiększania
Odporności
-
część
grantowa
81
061
318
poz.
98
Finansowanie
programów
z
budżetu
środków
europejskich
36
323
306
poz.
99
Finansowanie
wynagrodzeń
ramach
budżetu
środków
europejskich
45
546
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
114
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
386
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
11
875
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
3
644
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
42
460
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
397
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
4
437
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
29
465
71
76
83
85/02
85/04
750
600
758
Administracja
publiczna
Transport
i
łączność
Różne
rozliczenia
9
529
117
430
170
58
479
34
299
12
706
4/10
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
683
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
380
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
981
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
6
540
Fundusze
Europejskie
dla
Lubelskiego
2021-2027
19
121
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
3
690
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
4
463
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
22
241
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
283
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
589
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
4
152
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
6
777
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
395
Fundusze
Europejskie
dla
Łódzkiego
2021-2027
2
317
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
3
010
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
7
634
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
126
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
23
380
85/06
85/08
85/10
754
750
750
Administracja
publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Administracja
publiczna
36
862
58
099
11
801
4/11
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
780
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
4
506
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
9
231
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
6
926
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
75
351
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
570
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
18
492
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
56
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
67
740
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
306
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
794
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
4
078
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
587
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
387
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
931
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
9
293
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
18
706
85/18
85/12
85/14
85/16
86
858
7
178
31
904
96
794
4/12
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
264
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
281
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
1
717
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
16
141
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
324
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
1
150
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
8
423
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
49
516
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
341
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
573
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
18
081
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
58
581
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
302
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
370
851
Ochrona
zdrowia
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
3
820
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
15
096
85/20
85/22
85/24
85/26
750
750
Administracja
publiczna
Administracja
publiczna
59
413
77
576
18
403
21
588
4/13
Część
Nazwa
Programów
Operacyjnych
Wydatki
z
budżetu
środków
europejskich
Razem
część
Dział
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
118
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
329
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
2
042
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
10
848
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
Fundusze
Europejskie
dla
Rybactwa
na
lata
2021-2027
114
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
456
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
1
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
11
086
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
36
842
750
Administracja
publiczna
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
309
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Fundusze
Europejskie
na
Infrastrukturę,
Klimat,
Środowisko
2021-
2027
1
646
801
Oświata
i
wychowanie
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
5
640
855
Rodzina
Fundusze
Europejskie
dla
Rozwoju
Społecznego
2021-2027
15
385
RAZEM
174
111
511
85/32
22
980
85/30
85/28
13
337
48
499
4/14
Załącznik
nr
5
Przewidywane
wykonanie
2025
Plan
na
2026
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
Przychody
i
rozchody
budżetu
państwa
*
1
300
284
852
985
559
620
685
274
768
307
944
708
1
230
563
822
922
619
114
I.
Przychody
i
rozchody
krajowe
2
335
532
118
797
583
506
462
051
388
140
113
593
873
024
307
732
910
714
1.
Skarbowe
papiery
wartościowe
3
266
156
845
415
647
473
149
490
628
241
627
083
457
196
337
215
569
254
1.1
Skarbowe
papiery
wartościowe
rynkowe
4
231
169
197
341
981
948
110
812
751
223
420
651
375
958
723
152
538
072
a)
bony
skarbowe
*
5
29
953
396
29
953
396
28
159
211
58
112
607
29
953
396
b)
obligacje
rynkowe
6
201
215
801
312
028
552
110
812
751
195
261
440
317
846
116
122
584
676
-
zmiennym
oprocentowaniu
7
38
669
042
66
125
455
27
456
413
36
610
400
77
654
929
41
044
529
-
stałym
oprocentowaniu
8
155
095
066
238
451
404
83
356
338
150
182
632
231
722
779
81
540
147
-
indeksowane
9
7
451
693
7
451
693
8
468
408
8
468
408
1.2
Obligacje
oszczędnościowe
*
10
34
987
648
73
665
525
38
677
877
18
206
432
81
237
614
63
031
182
2.
Pożyczki
udzielone
i
pozostałe
wsparcie
zwrotne
11
-8
551
886
134
114
8
686
000
-111
954
081
161
119
112
115
200
3.
Prefinansowanie
zadań
realizowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej
12
130
000
400
000
270
000
-160
000
160
000
4.
Zarządzanie
płynnością
sektora
finansów
publicznych
*
13
2
026
000
127
066
260
125
040
260
10
573
000
137
639
260
127
066
260
5.
Pozostałe
przychody
i
rozchody
*
14
141
526
150
706
026
150
564
500
27
591
250
027
591
250
000
000
6.
Środki
na
rachunkach
budżetowych
15
75
629
633
103
629
633
28
000
000
28
000
000
28
000
000
PLAN
PRZYCHODÓW
I
ROZCHODÓW
BUDŻETU
PAŃSTWA
1.
Przychody
i
rozchody
budżetu
państwa
Treść
Poz.
5/1
Załącznik
nr
5
PLAN
PRZYCHODÓW
I
ROZCHODÓW
BUDŻETU
PAŃSTWA
Przewidywane
wykonanie
2025
Plan
na
2026
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
tysiącach
złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
II.
Przychody
i
rozchody
zagraniczne
16
-35
247
266
187
976
114
223
223
380
167
831
115
357
539
515
189
708
400
1.
Obligacje
skarbowe
17
33
008
072
56
181
045
23
172
973
27
949
140
48
605
721
20
656
581
2.
Kredyty
otrzymane
18
-1
037
752
4
559
145
5
596
897
-1
617
120
2
302
746
3
919
866
a)
Europejski
Bank
Inwestycyjny
19
-1
419
264
2
133
050
3
552
314
354
049
2
130
200
1
776
151
b)
Bank
Światowy
20
-1
145
061
826
307
1
971
368
-1
900
785
172
546
2
073
331
c)
Bank
Rozwoju
Rady
Europy
21
1
526
573
1
599
788
73
215
-70
384
70
384
3.
Pożyczki
z
Unii
Europejskiej
z
tytułu:
22
16
851
395
16
851
395
45
275
453
51
240
013
5
964
560
a)
europejskiego
instrumentu
tymczasowego
wsparcia
celu
zmniejszenia
zagrożeń
związanych
z
bezrobociem
(SURE)
-5
964
560
5
964
560
b)
Instrumentu
na
Rzecz
Odbudowy
i
Zwiększenia
Odporności
(RRF)
51
240
013
51
240
013
4.
Zarządzanie
środkami
europejskimi
23
8
279
702
90
281
106
82
001
404
-12
243
007
125
663
796
137
906
803
5.
Kredyty
i
pożyczki
udzielone
24
-1
119
491
103
423
1
222
914
-818
204
88
622
906
826
6.
Płatności
związane
z
udziałami
Skarbu
Państwa
międzynarodowych
instytucjach
finansowych
25
-1
143
236
1
143
236
-353
764
353
764
7.
Pozostałe
przychody
i
rozchody
26
20
000
000
20
000
000
20
000
000
20
000
000
8.
Przepływy
związane
z
rachunkiem
walutowym
*
27
-90
085
956
90
085
956
109
638
617
109
638
617
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
Przychody
i
rozchody
budżetu
państwa
1
300
284
852
22
736
660
399
22
436
375
547
307
944
708
25
168
584
214
24
860
639
506
Bony
skarbowe
5
29
953
396
42
685
277
12
731
881
28
159
211
77
755
055
49
595
844
Obligacje
oszczędnościowe
10
34
987
648
75
530
415
40
542
767
18
206
432
82
773
251
64
566
819
Zarządzanie
płynnością
sektora
finansów
publicznych
13
2
026
000
21
781
281
777
21
779
255
777
10
573
000
23
822
434
734
23
811
861
734
Pozostałe
przychody
i
rozchody
(krajowe)
14
141
526
151
088
226
150
946
700
27
591
251
027
591
251
000
000
Przepływy
związane
z
rachunkiem
walutowym
27
-90
085
956
81
906
291
171
992
247
109
638
617
340
685
450
231
046
833
*
Zgodnie
z
art.
52
ust.
1a
ustawy
finansach
publicznych
rozchody
z
tytułu
zobowiązań
finansowych
zaciąganych
i
spłacanych
przez
Ministra
Finansów
tym
samym
roku
budżetowym
oraz
operacji
finansowych
dokonywanych
pomiędzy
rachunkami
Ministra
Finansów
nie
są
zaliczane
do
limitu
rozchodów.
Po
ich
uwzględnieniu
prognozuje
się
następujące
kwoty
wymienionych
pozycjach:
Treść
Poz.
5/2
Treść
Poz.
1
2
3
4
I.
Potrzeby
pożyczkowe
netto
budżetu
państwa
1
300
522
237
422
873
173
1.
Deficyt
budżetu
państwa
2
288
770
000
271
740
000
2.
Deficyt
budżetu
środków
europejskich
3
11
514
852
36
204
708
3.
Kredyty
i
pożyczki
udzielone
oraz
pozostałe
wsparcie
zwrotne
4
9
671
377
112
772
285
3.1
Pożyczki
udzielone
i
pozostałe
wsparcie
zwrotne
(krajowe)
5
8
551
886
111
954
081
3.2
Kredyty
i
pożyczki
udzielone
(zagraniczne)
6
1
119
491
818
204
4.
Prefinansowanie
zadań
realizowanych
z
udziałem
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej
7
-130
000
160
000
5.
Płatności
związane
z
udziałami
Skarbu
Państwa
międzynarodowych
instytucjach
finansowych
8
1
143
236
353
764
6.
Zarządzanie
płynnością
sektora
finansów
publicznych
9
-2
026
000
-10
573
000
7.
Zarządzanie
środkami
europejskimi
10
-8
279
702
12
243
007
8.
Pozostałe
przychody
i
rozchody
11
-141
526
-27
591
II.
Finansowanie
potrzeb
pożyczkowych
netto
budżetu
państwa
12
300
522
237
422
873
173
1.
Finansowanie
krajowe
13
341
786
478
241
627
083
1.1
Skarbowe
papiery
wartościowe
14
266
156
845
241
627
083
1.2
Środki
na
rachunkach
budżetowych
15
75
629
633
2.
Finansowanie
zagraniczne
16
-41
264
241
181
246
090
2.1
Obligacje
skarbowe
17
33
008
072
27
949
140
2.2
Kredyty
otrzymane
18
-1
037
752
-1
617
120
2.3
Pożyczki
z
Unii
Europejskiej
19
16
851
395
45
275
453
2.4
Przepływy
związane
z
rachunkiem
walutowym
20
-90
085
956
109
638
617
tysiącach
złotych
2.
Potrzeby
pożyczkowe
netto
budżetu
państwa
i
ich
finansowanie
Przewidywane
wykonanie
2025
Plan
na
2026
5/3
Załącznik
nr
6
WYNAGRODZENIA
W
PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
80
452
703
74
667
100
5
785
603
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
166
495
154
131
12
364
750
Administracja
publiczna
166
495
154
131
12
364
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
33
329
30
931
2
398
750
Administracja
publiczna
33
329
30
931
2
398
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
107
398
99
831
7
567
710
Działalność
usługowa
63
964
59
670
4
294
750
Administracja
publiczna
43
434
40
161
3
273
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
10
839
074
10
032
606
806
468
750
Administracja
publiczna
10
839
074
10
032
606
806
468
20
GOSPODARKA
155
332
143
740
11
592
750
Administracja
publiczna
155
332
143
740
11
592
21
GOSPODARKA
MORSKA
262
763
243
139
19
624
600
Transport
i
łączność
223
052
206
352
16
700
750
Administracja
publiczna
28
124
26
090
2
034
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
316
2
139
177
801
Oświata
i
wychowanie
7
856
7
253
603
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
1
415
1
305
110
22
GOSPODARKA
WODNA
17
189
15
963
1
226
750
Administracja
publiczna
17
189
15
963
1
226
23
CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W
UNII
EUROPEJSKIEJ
28
784
26
604
2
180
750
Administracja
publiczna
28
784
26
604
2
180
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
733
683
1
600
616
133
067
750
Administracja
publiczna
118
713
109
784
8
929
801
Oświata
i
wychowanie
1
374
319
1
267
846
106
473
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
55
701
51
473
4
228
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
184
950
171
513
13
437
25
KULTURA
FIZYCZNA
34
851
32
254
2
597
750
Administracja
publiczna
34
851
32
254
2
597
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/1
Załącznik
nr
6
WYNAGRODZENIA
W
PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
26
ŁĄCZNOŚĆ
2
170
2
005
165
750
Administracja
publiczna
2
170
2
005
165
27
INFORMATYZACJA
154
183
143
061
11
122
750
Administracja
publiczna
154
183
143
061
11
122
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
90
441
83
632
6
809
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
5
140
4
748
392
750
Administracja
publiczna
85
301
78
884
6
417
29
OBRONA
NARODOWA
24
486
203
22
740
825
1
745
378
750
Administracja
publiczna
351
520
325
931
25
589
752
Obrona
narodowa
24
102
515
22
385
099
1
717
416
755
Wymiar
sprawiedliwości
32
168
29
795
2
373
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
242
600
227
671
14
929
750
Administracja
publiczna
67
021
61
893
5
128
801
Oświata
i
wychowanie
175
579
165
778
9
801
31
PRACA
412
765
384
448
28
317
750
Administracja
publiczna
63
145
58
370
4
775
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
346
737
323
401
23
336
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
2
883
2
677
206
32
ROLNICTWO
787
977
727
780
60
197
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
177
274
163
934
13
340
750
Administracja
publiczna
118
277
109
329
8
948
801
Oświata
i
wychowanie
426
987
394
191
32
796
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
65
439
60
326
5
113
33
ROZWÓJ
WSI
18
656
17
252
1
404
750
Administracja
publiczna
18
656
17
252
1
404
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
286
632
265
098
21
534
750
Administracja
publiczna
286
632
265
098
21
534
35
RYNKI
ROLNE
47
686
44
106
3
580
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
37
454
34
636
2
818
750
Administracja
publiczna
10
232
9
470
762
6/2
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
3
983
084
3
687
191
295
893
750
Administracja
publiczna
148
986
137
959
11
027
755
Wymiar
sprawiedliwości
3
661
283
3
389
784
271
499
801
Oświata
i
wychowanie
172
815
159
448
13
367
39
TRANSPORT
1
026
086
948
506
77
580
600
Transport
i
łączność
863
933
798
318
65
615
750
Administracja
publiczna
157
343
145
752
11
591
801
Oświata
i
wychowanie
4
810
4
436
374
40
TURYSTYKA
5
844
5
417
427
750
Administracja
publiczna
5
844
5
417
427
41
ŚRODOWISKO
311
204
288
520
22
684
020
Leśnictwo
1
204
1
112
92
750
Administracja
publiczna
48
313
44
637
3
676
801
Oświata
i
wychowanie
54
821
50
940
3
881
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
23
580
21
895
1
685
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
182
105
168
845
13
260
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
1
181
1
091
90
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
18
153
487
16
825
376
1
328
111
750
Administracja
publiczna
206
301
191
254
15
047
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
36
327
33
558
2
769
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
17
910
859
16
600
564
1
310
295
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
5
323
4
935
388
750
Administracja
publiczna
5
323
4
935
388
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
76
104
70
804
5
300
750
Administracja
publiczna
76
104
70
804
5
300
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
555
126
513
427
41
699
750
Administracja
publiczna
555
126
513
427
41
699
46
ZDROWIE
727
001
674
315
52
686
750
Administracja
publiczna
170
966
158
959
12
007
851
Ochrona
zdrowia
556
035
515
356
40
679
6/3
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
47
ENERGIA
19
370
17
910
1
460
750
Administracja
publiczna
19
370
17
910
1
460
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
31
314
29
017
2
297
750
Administracja
publiczna
31
314
29
017
2
297
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
37
343
34
796
2
547
750
Administracja
publiczna
37
343
34
796
2
547
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
63
039
58
353
4
686
750
Administracja
publiczna
63
039
58
353
4
686
51
KLIMAT
269
776
249
581
20
195
750
Administracja
publiczna
97
756
90
360
7
396
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
172
020
159
221
12
799
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
108
327
100
255
8
072
750
Administracja
publiczna
108
327
100
255
8
072
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
22
444
20
780
1
664
750
Administracja
publiczna
22
444
20
780
1
664
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
64
796
59
949
4
847
750
Administracja
publiczna
64
796
59
949
4
847
56
CENTRALNE
BIURO
ANTYKORUPCYJNE
260
731
241
292
19
439
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
260
731
241
292
19
439
57
AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
756
241
705
529
50
712
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
756
241
705
529
50
712
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
583
922
540
382
43
540
150
Przetwórstwo
przemysłowe
10
721
9
888
833
720
Informatyka
28
220
26
160
2
060
750
Administracja
publiczna
544
981
504
334
40
647
59
AGENCJA
WYWIADU
241
238
224
564
16
674
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
241
238
224
564
16
674
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
71
085
66
181
4
904
750
Administracja
publiczna
71
085
66
181
4
904
6/4
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
76
281
70
827
5
454
750
Administracja
publiczna
76
281
70
827
5
454
62
RYBOŁÓWSTWO
29
930
27
672
2
258
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
13
235
12
250
985
750
Administracja
publiczna
16
695
15
422
1
273
63
RODZINA
15
914
14
711
1
203
750
Administracja
publiczna
15
914
14
711
1
203
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
179
688
166
229
13
459
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
813
2
803
10
750
Administracja
publiczna
176
875
163
426
13
449
65
POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY
27
943
26
243
1
700
750
Administracja
publiczna
27
943
26
243
1
700
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
23
918
22
185
1
733
750
Administracja
publiczna
23
918
22
185
1
733
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
35
989
33
429
2
560
150
Przetwórstwo
przemysłowe
16
281
15
190
1
091
750
Administracja
publiczna
19
708
18
239
1
469
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
21
413
19
806
1
607
600
Transport
i
łączność
10
941
10
104
837
750
Administracja
publiczna
5
502
5
119
383
801
Oświata
i
wychowanie
4
970
4
583
387
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
47
449
43
996
3
453
750
Administracja
publiczna
47
449
43
996
3
453
74
PROKURATORIA
GENERALNA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
66
169
61
428
4
741
750
Administracja
publiczna
66
169
61
428
4
741
75
RZĄDOWE
CENTRUM
LEGISLACJI
36
745
33
939
2
806
750
Administracja
publiczna
36
745
33
939
2
806
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
97
250
90
236
7
014
600
Transport
i
łączność
97
250
90
236
7
014
80
REGIONALNE
IZBY
OBRACHUNKOWE
144
887
133
842
11
045
750
Administracja
publiczna
144
887
133
842
11
045
6/5
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
83
REZERWY
CELOWE
1
435
009
1
435
009
758
Różne
rozliczenia
1
263
102
1
263
102
851
Ochrona
zdrowia
171
907
171
907
6/6
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85
WOJEWÓDZTWA
7
294
612
6
747
777
546
835
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
1
183
054
1
092
880
90
174
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
33
419
30
908
2
511
500
Handel
116
441
107
580
8
861
600
Transport
i
łączność
196
883
181
883
15
000
710
Działalność
usługowa
78
948
72
930
6
018
750
Administracja
publiczna
1
516
793
1
402
928
113
865
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
216
383
201
393
14
990
758
Różne
rozliczenia
32
206
32
206
801
Oświata
i
wychowanie
282
456
261
182
21
274
851
Ochrona
zdrowia
3
188
335
2
948
426
239
909
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
56
397
52
098
4
299
855
Rodzina
75
684
69
937
5
747
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
203
140
187
674
15
466
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
114
473
105
752
8
721
6/7
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
550
258
508
982
41
276
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
79
430
73
376
6
054
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
100
1
950
150
500
Handel
8
342
7
706
636
600
Transport
i
łączność
8
982
8
298
684
710
Działalność
usługowa
5
234
4
834
400
750
Administracja
publiczna
110
091
101
788
8
303
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
14
904
13
899
1
005
758
Różne
rozliczenia
3
240
3
240
801
Oświata
i
wychowanie
19
198
17
746
1
452
851
Ochrona
zdrowia
260
357
240
679
19
678
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
848
3
555
293
855
Rodzina
6
136
5
674
462
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
133
14
909
1
224
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
12
263
11
328
935
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
394
910
365
263
29
647
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
72
760
67
228
5
532
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
734
1
605
129
500
Handel
5
743
5
305
438
600
Transport
i
łączność
8
235
7
607
628
710
Działalność
usługowa
4
124
3
816
308
750
Administracja
publiczna
73
454
67
966
5
488
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
481
10
692
789
758
Różne
rozliczenia
1
138
1
138
801
Oświata
i
wychowanie
14
897
13
770
1
127
851
Ochrona
zdrowia
174
880
161
692
13
188
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
033
2
801
232
855
Rodzina
4
289
3
961
328
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
11
831
10
929
902
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
7
311
6
753
558
6/8
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
467
246
432
163
35
083
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
87
815
81
139
6
676
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
808
1
670
138
500
Handel
7
790
7
196
594
600
Transport
i
łączność
29
591
27
340
2
251
710
Działalność
usługowa
4
870
4
499
371
750
Administracja
publiczna
90
670
83
841
6
829
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
764
10
952
812
758
Różne
rozliczenia
2
357
2
357
801
Oświata
i
wychowanie
16
795
15
525
1
270
851
Ochrona
zdrowia
186
371
172
319
14
052
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
837
2
621
216
855
Rodzina
4
023
3
719
304
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
12
709
11
740
969
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
7
846
7
245
601
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
261
821
242
213
19
608
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
42
075
38
875
3
200
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
168
1
082
86
500
Handel
5
270
4
885
385
600
Transport
i
łączność
7
913
7
310
603
710
Działalność
usługowa
2
580
2
381
199
750
Administracja
publiczna
57
923
53
590
4
333
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
480
9
738
742
758
Różne
rozliczenia
782
782
801
Oświata
i
wychowanie
8
028
7
424
604
851
Ochrona
zdrowia
107
611
99
512
8
099
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
984
1
833
151
855
Rodzina
2
788
2
578
210
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
8
599
7
949
650
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
4
620
4
274
346
6/9
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
465
617
430
682
34
935
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
74
724
69
023
5
701
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
987
1
836
151
500
Handel
8
793
8
122
671
600
Transport
i
łączność
9
510
8
787
723
710
Działalność
usługowa
4
979
4
607
372
750
Administracja
publiczna
97
301
90
027
7
274
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
13
595
12
682
913
758
Różne
rozliczenia
1
462
1
462
801
Oświata
i
wychowanie
17
613
16
282
1
331
851
Ochrona
zdrowia
209
140
193
357
15
783
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
591
3
317
274
855
Rodzina
3
267
3
020
247
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
13
539
12
507
1
032
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
116
5
653
463
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
513
734
475
160
38
574
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
61
876
57
155
4
721
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
288
1
193
95
500
Handel
8
253
7
621
632
600
Transport
i
łączność
10
637
9
823
814
710
Działalność
usługowa
8
510
7
868
642
750
Administracja
publiczna
136
703
126
276
10
427
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
16
939
15
774
1
165
758
Różne
rozliczenia
1
664
1
664
801
Oświata
i
wychowanie
24
086
22
250
1
836
851
Ochrona
zdrowia
206
288
190
905
15
383
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
5
456
5
040
416
855
Rodzina
10
489
9
687
802
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
13
705
12
661
1
044
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
7
840
7
243
597
6/10
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
869
565
804
222
65
343
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
122
713
113
358
9
355
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
3
704
3
422
282
500
Handel
13
350
12
333
1
017
600
Transport
i
łączność
13
015
12
023
992
710
Działalność
usługowa
9
124
8
425
699
750
Administracja
publiczna
203
951
188
608
15
343
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
24
922
23
169
1
753
758
Różne
rozliczenia
3
000
3
000
801
Oświata
i
wychowanie
39
981
36
941
3
040
851
Ochrona
zdrowia
386
095
357
014
29
081
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
711
4
352
359
855
Rodzina
5
976
5
527
449
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
22
730
20
997
1
733
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
16
293
15
053
1
240
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
233
962
216
455
17
507
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
43
645
40
330
3
315
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
283
1
190
93
500
Handel
4
451
4
112
339
600
Transport
i
łączność
5
856
5
412
444
710
Działalność
usługowa
3
559
3
277
282
750
Administracja
publiczna
47
045
43
506
3
539
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
873
10
119
754
758
Różne
rozliczenia
1
381
1
381
801
Oświata
i
wychowanie
10
266
9
494
772
851
Ochrona
zdrowia
89
522
82
771
6
751
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
841
1
701
140
855
Rodzina
3
578
3
311
267
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
7
124
6
581
543
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
538
3
270
268
6/11
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
469
134
433
938
35
196
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
78
702
72
705
5
997
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
668
2
467
201
500
Handel
6
308
5
827
481
600
Transport
i
łączność
22
705
20
974
1
731
710
Działalność
usługowa
5
607
5
180
427
750
Administracja
publiczna
79
228
73
266
5
962
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
397
10
601
796
758
Różne
rozliczenia
2
680
2
680
801
Oświata
i
wychowanie
15
488
14
321
1
167
851
Ochrona
zdrowia
214
873
198
689
16
184
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
632
3
355
277
855
Rodzina
5
194
4
797
397
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
14
064
12
992
1
072
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
588
6
084
504
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
330
611
305
881
24
730
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
63
235
58
414
4
821
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
797
1
660
137
500
Handel
6
608
6
104
504
600
Transport
i
łączność
18
062
16
685
1
377
710
Działalność
usługowa
3
644
3
366
278
750
Administracja
publiczna
62
268
57
601
4
667
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
280
10
529
751
758
Różne
rozliczenia
2
629
2
629
801
Oświata
i
wychowanie
10
808
9
987
821
851
Ochrona
zdrowia
131
064
121
166
9
898
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
101
1
941
160
855
Rodzina
2
261
2
089
172
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
10
316
9
530
786
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
4
538
4
180
358
6/12
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
422
636
391
102
31
534
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
66
550
61
490
5
060
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
902
1
759
143
500
Handel
6
492
5
997
495
600
Transport
i
łączność
7
189
6
641
548
710
Działalność
usługowa
5
021
4
640
381
750
Administracja
publiczna
86
774
80
357
6
417
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
12
285
11
417
868
758
Różne
rozliczenia
1
397
1
397
801
Oświata
i
wychowanie
14
741
13
749
992
851
Ochrona
zdrowia
195
211
180
487
14
724
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
055
3
746
309
855
Rodzina
4
733
4
370
363
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
10
071
9
303
768
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
215
5
749
466
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
635
997
588
439
47
558
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
67
776
62
648
5
128
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
708
1
578
130
500
Handel
8
785
8
115
670
600
Transport
i
łączność
11
969
11
057
912
710
Działalność
usługowa
6
111
5
644
467
750
Administracja
publiczna
153
664
142
066
11
598
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
18
638
17
352
1
286
758
Różne
rozliczenia
2
647
2
647
801
Oświata
i
wychowanie
31
676
29
270
2
406
851
Ochrona
zdrowia
300
288
277
830
22
458
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
5
311
4
905
406
855
Rodzina
6
675
6
165
510
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
14
545
13
436
1
109
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
204
5
726
478
6/13
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
279
912
258
931
20
981
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
49
425
45
666
3
759
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
656
606
50
500
Handel
5
039
4
655
384
600
Transport
i
łączność
6
678
6
169
509
710
Działalność
usługowa
3
143
2
903
240
750
Administracja
publiczna
53
735
49
698
4
037
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
333
9
606
727
758
Różne
rozliczenia
1
542
1
542
801
Oświata
i
wychowanie
10
097
9
335
762
851
Ochrona
zdrowia
121
856
112
660
9
196
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
599
2
401
198
855
Rodzina
3
260
3
011
249
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
7
279
6
733
546
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
4
270
3
946
324
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
370
555
342
833
27
722
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
70
424
65
066
5
358
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
3
599
3
325
274
500
Handel
5
309
4
905
404
600
Transport
i
łączność
19
273
17
804
1
469
710
Działalność
usługowa
3
431
3
166
265
750
Administracja
publiczna
67
526
62
474
5
052
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
445
9
720
725
758
Różne
rozliczenia
1
877
1
877
801
Oświata
i
wychowanie
11
860
10
964
896
851
Ochrona
zdrowia
153
975
142
439
11
536
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
330
3
076
254
855
Rodzina
2
955
2
729
226
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
10
816
9
991
825
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
735
5
297
438
6/14
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
659
039
609
440
49
599
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
130
012
119
994
10
018
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
4
055
3
755
300
500
Handel
9
593
8
862
731
600
Transport
i
łączność
11
147
10
297
850
710
Działalność
usługowa
4
702
4
342
360
750
Administracja
publiczna
120
069
111
042
9
027
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
15
245
14
178
1
067
758
Różne
rozliczenia
2
914
2
914
801
Oświata
i
wychowanie
23
896
22
083
1
813
851
Ochrona
zdrowia
296
390
274
081
22
309
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
5
346
4
938
408
855
Rodzina
6
297
5
822
475
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
19
282
17
812
1
470
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
10
091
9
320
771
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
369
615
342
073
27
542
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
71
892
66
413
5
479
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
962
1
810
152
500
Handel
6
315
5
835
480
600
Transport
i
łączność
6
121
5
656
465
710
Działalność
usługowa
4
309
3
982
327
750
Administracja
publiczna
76
391
70
822
5
569
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
802
10
965
837
758
Różne
rozliczenia
1
496
1
496
801
Oświata
i
wychowanie
13
026
12
041
985
851
Ochrona
zdrowia
154
414
142
825
11
589
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
722
2
516
206
855
Rodzina
3
763
3
477
286
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
10
397
9
604
793
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
005
4
631
374
6/15
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86
SAMORZĄDOWE
KOLEGIA
ODWOŁAWCZE
138
049
127
938
10
111
750
Administracja
publiczna
138
049
127
938
10
111
86/01
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WARSZAWIE
11
825
10
982
843
750
Administracja
publiczna
11
825
10
982
843
86/03
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁEJ
PODLASKIEJ
1
356
1
261
95
750
Administracja
publiczna
1
356
1
261
95
86/05
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁYMSTOKU
2
666
2
473
193
750
Administracja
publiczna
2
666
2
473
193
86/07
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIELSKU-BIAŁEJ
2
835
2
623
212
750
Administracja
publiczna
2
835
2
623
212
86/09
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BYDGOSZCZY
3
405
3
147
258
750
Administracja
publiczna
3
405
3
147
258
86/11
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CHEŁMIE
1
642
1
547
95
750
Administracja
publiczna
1
642
1
547
95
86/13
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CIECHANOWIE
1
551
1
443
108
750
Administracja
publiczna
1
551
1
443
108
86/15
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CZĘSTOCHOWIE
2
508
2
317
191
750
Administracja
publiczna
2
508
2
317
191
86/17
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ELBLĄGU
1
910
1
765
145
750
Administracja
publiczna
1
910
1
765
145
86/19
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GDAŃSKU
4
430
4
096
334
750
Administracja
publiczna
4
430
4
096
334
86/21
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM
2
127
1
966
161
750
Administracja
publiczna
2
127
1
966
161
86/23
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
JELENIEJ
GÓRZE
1
907
1
766
141
750
Administracja
publiczna
1
907
1
766
141
86/25
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KALISZU
1
972
1
837
135
750
Administracja
publiczna
1
972
1
837
135
86/27
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KATOWICACH
8
522
7
884
638
750
Administracja
publiczna
8
522
7
884
638
6/16
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/29
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KIELCACH
3
915
3
620
295
750
Administracja
publiczna
3
915
3
620
295
86/31
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KONINIE
1
730
1
606
124
750
Administracja
publiczna
1
730
1
606
124
86/33
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KOSZALINIE
2
021
1
868
153
750
Administracja
publiczna
2
021
1
868
153
86/35
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KRAKOWIE
7
231
6
726
505
750
Administracja
publiczna
7
231
6
726
505
86/37
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KROŚNIE
1
512
1
397
115
750
Administracja
publiczna
1
512
1
397
115
86/39
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LEGNICY
1
812
1
680
132
750
Administracja
publiczna
1
812
1
680
132
86/41
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LESZNIE
1
591
1
476
115
750
Administracja
publiczna
1
591
1
476
115
86/43
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LUBLINIE
3
896
3
625
271
750
Administracja
publiczna
3
896
3
625
271
86/45
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁOMŻY
1
275
1
180
95
750
Administracja
publiczna
1
275
1
180
95
86/47
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁODZI
5
015
4
643
372
750
Administracja
publiczna
5
015
4
643
372
86/49
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
NOWYM
SĄCZU
2
046
1
891
155
750
Administracja
publiczna
2
046
1
891
155
86/51
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OLSZTYNIE
4
341
4
020
321
750
Administracja
publiczna
4
341
4
020
321
86/53
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OPOLU
3
016
2
791
225
750
Administracja
publiczna
3
016
2
791
225
86/55
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OSTROŁĘCE
1
443
1
334
109
750
Administracja
publiczna
1
443
1
334
109
86/57
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PILE
1
664
1
540
124
750
Administracja
publiczna
1
664
1
540
124
6/17
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/59
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
2
215
2
052
163
750
Administracja
publiczna
2
215
2
052
163
86/61
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PŁOCKU
1
750
1
622
128
750
Administracja
publiczna
1
750
1
622
128
86/63
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
POZNANIU
4
920
4
565
355
750
Administracja
publiczna
4
920
4
565
355
86/65
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PRZEMYŚLU
1
620
1
505
115
750
Administracja
publiczna
1
620
1
505
115
86/67
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RADOMIU
2
483
2
310
173
750
Administracja
publiczna
2
483
2
310
173
86/69
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RZESZOWIE
2
722
2
515
207
750
Administracja
publiczna
2
722
2
515
207
86/71
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIEDLCACH
1
999
1
850
149
750
Administracja
publiczna
1
999
1
850
149
86/73
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIERADZU
1
654
1
529
125
750
Administracja
publiczna
1
654
1
529
125
86/75
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SKIERNIEWICACH
1
385
1
284
101
750
Administracja
publiczna
1
385
1
284
101
86/77
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SŁUPSKU
1
979
1
830
149
750
Administracja
publiczna
1
979
1
830
149
86/79
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SUWAŁKACH
1
460
1
350
110
750
Administracja
publiczna
1
460
1
350
110
86/81
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SZCZECINIE
3
452
3
200
252
750
Administracja
publiczna
3
452
3
200
252
86/83
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOBRZEGU
1
677
1
550
127
750
Administracja
publiczna
1
677
1
550
127
86/85
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOWIE
2
282
2
114
168
750
Administracja
publiczna
2
282
2
114
168
86/87
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TORUNIU
2
738
2
544
194
750
Administracja
publiczna
2
738
2
544
194
6/18
1.
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2
/
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
1
/
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/89
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WAŁBRZYCHU
2
288
2
124
164
750
Administracja
publiczna
2
288
2
124
164
86/91
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WŁOCŁAWKU
1
631
1
507
124
750
Administracja
publiczna
1
631
1
507
124
86/93
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WROCŁAWIU
3
631
3
355
276
750
Administracja
publiczna
3
631
3
355
276
86/95
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZAMOŚCIU
1
475
1
367
108
750
Administracja
publiczna
1
475
1
367
108
86/97
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZIELONEJ
GÓRZE
3
524
3
261
263
750
Administracja
publiczna
3
524
3
261
263
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
3
490
636
3
219
878
270
758
752
Obrona
narodowa
137
499
126
772
10
727
755
Wymiar
sprawiedliwości
3
353
137
3
093
106
260
031
89
PAŃSTWOWA
KOMISJA
DO
SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA
WYKORZYSTANIU
SEKSUALNEMU
MAŁOLETNICH
PONIŻEJ
LAT
15
9
725
9
182
543
750
Administracja
publiczna
9
725
9
182
543
1
/
wynagrodzenia
finansowane
z
budżetu
państwa
i
budżetu
środków
europejskich
2
/
u
żołnierzy
-
dodatkowe
uposażenia
roczne,
a
u
funkcjonariuszy
-
nagrody
roczne
6/19
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
14
179
535
13
117
970
1
061
565
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
18
242
16
623
1
619
750
Administracja
publiczna
18
242
16
623
1
619
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
4
889
4
588
301
750
Administracja
publiczna
4
889
4
588
301
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
4
306
3
975
331
710
Działalność
usługowa
2
561
2
363
198
750
Administracja
publiczna
1
745
1
612
133
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
434
681
401
640
33
041
750
Administracja
publiczna
434
681
401
640
33
041
20
GOSPODARKA
23
539
21
826
1
713
750
Administracja
publiczna
23
539
21
826
1
713
21
GOSPODARKA
MORSKA
115
498
106
695
8
803
600
Transport
i
łączność
105
371
97
340
8
031
750
Administracja
publiczna
5
294
4
890
404
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
316
2
139
177
801
Oświata
i
wychowanie
1
921
1
775
146
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
596
551
45
22
GOSPODARKA
WODNA
218
201
17
750
Administracja
publiczna
218
201
17
23
CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W
UNII
EUROPEJSKIEJ
210
186
24
750
Administracja
publiczna
210
186
24
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
310
613
287
129
23
484
750
Administracja
publiczna
4
305
3
977
328
801
Oświata
i
wychowanie
247
153
228
556
18
597
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
28
824
26
640
2
184
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
30
331
27
956
2
375
25
KULTURA
FIZYCZNA
4
852
4
482
370
750
Administracja
publiczna
4
852
4
482
370
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/20
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
26
ŁĄCZNOŚĆ
252
233
19
750
Administracja
publiczna
252
233
19
27
INFORMATYZACJA
48
836
45
115
3
721
750
Administracja
publiczna
48
836
45
115
3
721
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
14
683
13
553
1
130
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
5
140
4
748
392
750
Administracja
publiczna
9
543
8
805
738
29
OBRONA
NARODOWA
4
965
683
4
599
059
366
624
750
Administracja
publiczna
11
058
10
291
767
752
Obrona
narodowa
4
940
955
4
576
099
364
856
755
Wymiar
sprawiedliwości
13
670
12
669
1
001
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
94
222
87
404
6
818
750
Administracja
publiczna
3
688
3
406
282
801
Oświata
i
wychowanie
90
534
83
998
6
536
31
PRACA
354
893
330
950
23
943
750
Administracja
publiczna
5
273
4
872
401
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
346
737
323
401
23
336
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
2
883
2
677
206
32
ROLNICTWO
230
311
213
445
16
866
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
96
176
88
839
7
337
750
Administracja
publiczna
11
201
10
364
837
801
Oświata
i
wychowanie
96
120
89
415
6
705
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
26
814
24
827
1
987
33
ROZWÓJ
WSI
314
290
24
750
Administracja
publiczna
314
290
24
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
29
564
27
341
2
223
750
Administracja
publiczna
29
564
27
341
2
223
35
RYNKI
ROLNE
1
192
1
101
91
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
1
192
1
101
91
6/21
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
375
179
346
380
28
799
750
Administracja
publiczna
9
744
8
407
1
337
755
Wymiar
sprawiedliwości
365
435
337
973
27
462
39
TRANSPORT
123
277
113
628
9
649
600
Transport
i
łączność
47
770
43
888
3
882
750
Administracja
publiczna
74
935
69
210
5
725
801
Oświata
i
wychowanie
572
530
42
40
TURYSTYKA
860
794
66
750
Administracja
publiczna
860
794
66
41
ŚRODOWISKO
48
161
44
606
3
555
020
Leśnictwo
331
306
25
750
Administracja
publiczna
8
250
7
616
634
801
Oświata
i
wychowanie
18
442
17
115
1
327
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
6
525
6
071
454
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
13
432
12
407
1
025
925
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
1
181
1
091
90
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
158
734
1
070
931
87
803
750
Administracja
publiczna
41
483
38
458
3
025
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
3
225
2
979
246
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
114
026
1
029
494
84
532
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
277
256
21
750
Administracja
publiczna
277
256
21
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
12
976
12
296
680
750
Administracja
publiczna
12
976
12
296
680
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
62
701
56
465
6
236
750
Administracja
publiczna
62
701
56
465
6
236
46
ZDROWIE
423
367
392
613
30
754
750
Administracja
publiczna
3
831
3
537
294
851
Ochrona
zdrowia
419
536
389
076
30
460
47
ENERGIA
1
335
1
232
103
750
Administracja
publiczna
1
335
1
232
103
6/22
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
3
178
2
944
234
750
Administracja
publiczna
3
178
2
944
234
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
1
128
1
045
83
750
Administracja
publiczna
1
128
1
045
83
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
3
577
3
305
272
750
Administracja
publiczna
3
577
3
305
272
51
KLIMAT
10
573
9
759
814
750
Administracja
publiczna
5
521
5
093
428
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
5
052
4
666
386
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
2
665
2
560
105
750
Administracja
publiczna
2
665
2
560
105
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
1
362
1
258
104
750
Administracja
publiczna
1
362
1
258
104
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
4
781
4
318
463
750
Administracja
publiczna
4
781
4
318
463
56
CENTRALNE
BIURO
ANTYKORUPCYJNE
30
745
28
401
2
344
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
30
745
28
401
2
344
57
AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
28
693
26
494
2
199
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
28
693
26
494
2
199
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
154
437
142
867
11
570
150
Przetwórstwo
przemysłowe
10
721
9
888
833
720
Informatyka
28
220
26
160
2
060
750
Administracja
publiczna
115
496
106
819
8
677
59
AGENCJA
WYWIADU
19
434
17
775
1
659
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
19
434
17
775
1
659
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
8
098
7
518
580
750
Administracja
publiczna
8
098
7
518
580
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
3
350
3
114
236
750
Administracja
publiczna
3
350
3
114
236
6/23
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
62
RYBOŁÓWSTWO
3
915
3
594
321
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
925
2
680
245
750
Administracja
publiczna
990
914
76
63
RODZINA
1
248
1
067
181
750
Administracja
publiczna
1
248
1
067
181
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
22
103
20
411
1
692
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
290
289
1
750
Administracja
publiczna
21
813
20
122
1
691
65
POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY
27
367
25
667
1
700
750
Administracja
publiczna
27
367
25
667
1
700
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
1
396
1
288
108
750
Administracja
publiczna
1
396
1
288
108
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
2
268
2
085
183
150
Przetwórstwo
przemysłowe
1
552
1
426
126
750
Administracja
publiczna
716
659
57
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
3
189
2
945
244
600
Transport
i
łączność
1
971
1
820
151
750
Administracja
publiczna
284
263
21
801
Oświata
i
wychowanie
934
862
72
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
4
874
4
534
340
750
Administracja
publiczna
4
874
4
534
340
74
PROKURATORIA
GENERALNA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
66
169
61
428
4
741
750
Administracja
publiczna
3
/
66
169
61
428
4
741
75
RZĄDOWE
CENTRUM
LEGISLACJI
371
336
35
750
Administracja
publiczna
371
336
35
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
6
843
6
340
503
600
Transport
i
łączność
6
843
6
340
503
80
REGIONALNE
IZBY
OBRACHUNKOWE
106
029
97
946
8
083
750
Administracja
publiczna
106
029
97
946
8
083
6/24
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85
WOJEWÓDZTWA
3
745
455
3
463
443
282
012
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
66
402
61
431
4
971
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
33
419
30
908
2
511
500
Handel
12
870
11
893
977
600
Transport
i
łączność
65
854
60
842
5
012
710
Działalność
usługowa
6
032
5
564
468
750
Administracja
publiczna
339
307
313
829
25
478
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
356
9
583
773
801
Oświata
i
wychowanie
23
697
21
886
1
811
851
Ochrona
zdrowia
3
131
116
2
895
438
235
678
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
17
151
15
846
1
305
855
Rodzina
3
332
3
031
301
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
16
614
15
332
1
282
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
19
305
17
860
1
445
6/25
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
297
831
275
509
22
322
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
3
847
3
555
292
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
100
1
950
150
500
Handel
639
590
49
600
Transport
i
łączność
866
792
74
710
Działalność
usługowa
584
539
45
750
Administracja
publiczna
23
488
21
910
1
578
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
557
515
42
801
Oświata
i
wychowanie
1
456
1
345
111
851
Ochrona
zdrowia
257
043
237
628
19
415
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
848
3
555
293
855
Rodzina
192
164
28
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
290
1
192
98
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
921
1
774
147
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
209
452
193
685
15
767
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
4
083
3
779
304
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
734
1
605
129
500
Handel
593
548
45
600
Transport
i
łączność
776
717
59
710
Działalność
usługowa
307
283
24
750
Administracja
publiczna
23
255
21
527
1
728
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
493
456
37
801
Oświata
i
wychowanie
1
844
1
703
141
851
Ochrona
zdrowia
172
552
159
542
13
010
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
610
563
47
855
Rodzina
483
446
37
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
426
1
317
109
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
296
1
199
97
6/26
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
236
503
218
567
17
936
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
5
684
5
243
441
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
808
1
670
138
500
Handel
686
634
52
600
Transport
i
łączność
21
207
19
595
1
612
710
Działalność
usługowa
394
364
30
750
Administracja
publiczna
16
551
15
252
1
299
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
535
494
41
801
Oświata
i
wychowanie
1
815
1
677
138
851
Ochrona
zdrowia
183
115
169
311
13
804
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
020
1
845
175
855
Rodzina
75
69
6
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
875
808
67
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
738
1
605
133
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
122
445
113
221
9
224
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
1
462
1
350
112
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
168
1
082
86
500
Handel
815
755
60
600
Transport
i
łączność
905
851
54
710
Działalność
usługowa
255
237
18
750
Administracja
publiczna
8
875
8
191
684
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
480
444
36
801
Oświata
i
wychowanie
812
750
62
851
Ochrona
zdrowia
105
677
97
717
7
960
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
339
313
26
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
880
813
67
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
777
718
59
6/27
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
238
045
220
107
17
938
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
4
908
4
533
375
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
987
1
836
151
500
Handel
1
019
941
78
600
Transport
i
łączność
753
696
57
710
Działalność
usługowa
342
313
29
750
Administracja
publiczna
17
825
16
518
1
307
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
393
363
30
801
Oświata
i
wychowanie
1
250
1
155
95
851
Ochrona
zdrowia
205
656
190
138
15
518
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
136
1
972
164
855
Rodzina
29
27
2
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
275
1
178
97
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
472
437
35
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
243
010
224
640
18
370
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
859
2
642
217
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
288
1
193
95
500
Handel
722
667
55
600
Transport
i
łączność
1
145
1
057
88
710
Działalność
usługowa
491
454
37
750
Administracja
publiczna
30
745
28
281
2
464
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
075
996
79
801
Oświata
i
wychowanie
1
518
1
402
116
851
Ochrona
zdrowia
200
585
185
547
15
038
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
265
260
5
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
719
664
55
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
598
1
477
121
6/28
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
469
799
434
399
35
400
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
6
657
6
149
508
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
3
704
3
422
282
500
Handel
1
829
1
690
139
600
Transport
i
łączność
2
385
2
200
185
710
Działalność
usługowa
1
003
924
79
750
Administracja
publiczna
65
966
61
003
4
963
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
507
1
392
115
801
Oświata
i
wychowanie
3
116
2
881
235
851
Ochrona
zdrowia
378
901
350
381
28
520
855
Rodzina
888
823
65
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
166
1
078
88
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
2
677
2
456
221
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
106
650
98
615
8
035
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
837
2
620
217
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
283
1
190
93
500
Handel
669
618
51
600
Transport
i
łączność
560
517
43
710
Działalność
usługowa
440
409
31
750
Administracja
publiczna
11
023
10
192
831
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
447
413
34
801
Oświata
i
wychowanie
1
026
948
78
851
Ochrona
zdrowia
87
214
80
644
6
570
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
517
478
39
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
634
586
48
6/29
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
253
488
234
412
19
076
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
5
236
4
836
400
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
2
668
2
467
201
500
Handel
764
706
58
600
Transport
i
łączność
13
354
12
336
1
018
710
Działalność
usługowa
408
377
31
750
Administracja
publiczna
15
498
14
334
1
164
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
667
616
51
801
Oświata
i
wychowanie
1
748
1
615
133
851
Ochrona
zdrowia
209
782
193
964
15
818
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
210
210
855
Rodzina
702
648
54
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
126
1
040
86
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
325
1
263
62
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
155
097
143
334
11
763
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
434
2
248
186
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
797
1
660
137
500
Handel
619
572
47
600
Transport
i
łączność
8
662
8
002
660
710
Działalność
usługowa
227
210
17
750
Administracja
publiczna
8
619
7
962
657
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
502
464
38
801
Oświata
i
wychowanie
953
872
81
851
Ochrona
zdrowia
128
475
118
774
9
701
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
022
921
101
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
198
1
107
91
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
589
542
47
6/30
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
222
052
205
219
16
833
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
4
170
3
855
315
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
902
1
759
143
500
Handel
723
668
55
600
Transport
i
łączność
770
710
60
710
Działalność
usługowa
320
291
29
750
Administracja
publiczna
16
251
14
946
1
305
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
709
655
54
801
Oświata
i
wychowanie
1
569
1
469
100
851
Ochrona
zdrowia
192
265
177
766
14
499
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
573
1
450
123
855
Rodzina
14
14
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
979
904
75
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
807
746
61
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
344
299
318
460
25
839
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
4
675
4
319
356
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
708
1
578
130
500
Handel
737
681
56
600
Transport
i
łączność
636
588
48
710
Działalność
usługowa
291
268
23
750
Administracja
publiczna
34
996
32
344
2
652
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
426
1
317
109
801
Oświata
i
wychowanie
2
193
2
026
167
851
Ochrona
zdrowia
294
824
272
746
22
078
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
726
684
42
855
Rodzina
309
263
46
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
679
627
52
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
099
1
019
80
6/31
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
140
194
129
622
10
572
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
3
562
3
295
267
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
656
606
50
500
Handel
638
589
49
600
Transport
i
łączność
714
660
54
710
Działalność
usługowa
234
215
19
750
Administracja
publiczna
11
232
10
376
856
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
386
368
18
801
Oświata
i
wychowanie
819
757
62
851
Ochrona
zdrowia
120
027
110
968
9
059
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
488
451
37
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
772
722
50
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
666
615
51
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
188
400
174
237
14
163
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
2
335
2
163
172
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
3
599
3
325
274
500
Handel
806
745
61
600
Transport
i
łączność
11
863
10
959
904
710
Działalność
usługowa
247
228
19
750
Administracja
publiczna
14
372
13
278
1
094
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
168
156
12
801
Oświata
i
wychowanie
941
869
72
851
Ochrona
zdrowia
151
747
140
381
11
366
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
160
155
5
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
242
1
129
113
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
920
849
71
6/32
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
330
560
305
771
24
789
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
6
357
5
950
407
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
4
055
3
755
300
500
Handel
966
893
73
600
Transport
i
łączność
657
607
50
710
Działalność
usługowa
295
273
22
750
Administracja
publiczna
20
679
19
140
1
539
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
510
471
39
801
Oświata
i
wychowanie
1
341
1
239
102
851
Ochrona
zdrowia
290
575
268
709
21
866
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
329
2
151
178
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
889
821
68
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
1
907
1
762
145
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
187
630
173
645
13
985
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
5
296
4
894
402
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
1
962
1
810
152
500
Handel
645
596
49
600
Transport
i
łączność
601
555
46
710
Działalność
usługowa
194
179
15
750
Administracja
publiczna
19
932
18
575
1
357
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
501
463
38
801
Oświata
i
wychowanie
1
296
1
178
118
851
Ochrona
zdrowia
152
678
141
222
11
456
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
425
1
316
109
855
Rodzina
640
591
49
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
1
581
1
454
127
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
879
812
67
6/33
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86
SAMORZĄDOWE
KOLEGIA
ODWOŁAWCZE
36
382
33
678
2
704
750
Administracja
publiczna
36
382
33
678
2
704
86/01
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WARSZAWIE
3
339
3
091
248
750
Administracja
publiczna
3
339
3
091
248
86/03
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁEJ
PODLASKIEJ
298
276
22
750
Administracja
publiczna
298
276
22
86/05
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁYMSTOKU
420
388
32
750
Administracja
publiczna
420
388
32
86/07
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIELSKU-BIAŁEJ
987
913
74
750
Administracja
publiczna
987
913
74
86/09
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BYDGOSZCZY
655
605
50
750
Administracja
publiczna
655
605
50
86/11
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CHEŁMIE
479
448
31
750
Administracja
publiczna
479
448
31
86/13
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CIECHANOWIE
452
419
33
750
Administracja
publiczna
452
419
33
86/15
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CZĘSTOCHOWIE
562
519
43
750
Administracja
publiczna
562
519
43
86/17
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ELBLĄGU
597
551
46
750
Administracja
publiczna
597
551
46
86/19
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GDAŃSKU
973
900
73
750
Administracja
publiczna
973
900
73
86/21
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM
642
594
48
750
Administracja
publiczna
642
594
48
86/23
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
JELENIEJ
GÓRZE
495
458
37
750
Administracja
publiczna
495
458
37
86/25
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KALISZU
634
591
43
750
Administracja
publiczna
634
591
43
86/27
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KATOWICACH
2
398
2
218
180
750
Administracja
publiczna
2
398
2
218
180
6/34
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/29
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KIELCACH
826
763
63
750
Administracja
publiczna
826
763
63
86/31
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KONINIE
482
446
36
750
Administracja
publiczna
482
446
36
86/33
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KOSZALINIE
527
487
40
750
Administracja
publiczna
527
487
40
86/35
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KRAKOWIE
1
375
1
272
103
750
Administracja
publiczna
1
375
1
272
103
86/37
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KROŚNIE
498
460
38
750
Administracja
publiczna
498
460
38
86/39
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LEGNICY
446
412
34
750
Administracja
publiczna
446
412
34
86/41
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LESZNIE
360
333
27
750
Administracja
publiczna
360
333
27
86/43
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LUBLINIE
997
927
70
750
Administracja
publiczna
997
927
70
86/45
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁOMŻY
385
355
30
750
Administracja
publiczna
385
355
30
86/47
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁODZI
1
546
1
433
113
750
Administracja
publiczna
1
546
1
433
113
86/49
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
NOWYM
SĄCZU
587
543
44
750
Administracja
publiczna
587
543
44
86/51
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OLSZTYNIE
1
087
1
009
78
750
Administracja
publiczna
1
087
1
009
78
86/53
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OPOLU
718
666
52
750
Administracja
publiczna
718
666
52
86/55
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OSTROŁĘCE
433
400
33
750
Administracja
publiczna
433
400
33
86/57
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PILE
646
600
46
750
Administracja
publiczna
646
600
46
6/35
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/59
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
680
630
50
750
Administracja
publiczna
680
630
50
86/61
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PŁOCKU
521
482
39
750
Administracja
publiczna
521
482
39
86/63
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
POZNANIU
1
172
1
084
88
750
Administracja
publiczna
1
172
1
084
88
86/65
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PRZEMYŚLU
485
448
37
750
Administracja
publiczna
485
448
37
86/67
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RADOMIU
630
582
48
750
Administracja
publiczna
630
582
48
86/69
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RZESZOWIE
655
605
50
750
Administracja
publiczna
655
605
50
86/71
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIEDLCACH
496
460
36
750
Administracja
publiczna
496
460
36
86/73
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIERADZU
458
423
35
750
Administracja
publiczna
458
423
35
86/75
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SKIERNIEWICACH
449
414
35
750
Administracja
publiczna
449
414
35
86/77
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SŁUPSKU
673
623
50
750
Administracja
publiczna
673
623
50
86/79
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SUWAŁKACH
291
270
21
750
Administracja
publiczna
291
270
21
86/81
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SZCZECINIE
734
679
55
750
Administracja
publiczna
734
679
55
86/83
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOBRZEGU
509
471
38
750
Administracja
publiczna
509
471
38
86/85
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOWIE
828
768
60
750
Administracja
publiczna
828
768
60
86/87
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TORUNIU
740
684
56
750
Administracja
publiczna
740
684
56
6/36
2.
OSOBY
NIEOBJĘTE
MNOŻNIKOWYMI
SYSTEMAMI
WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/89
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WAŁBRZYCHU
508
470
38
750
Administracja
publiczna
508
470
38
86/91
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WŁOCŁAWKU
462
427
35
750
Administracja
publiczna
462
427
35
86/93
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WROCŁAWIU
861
796
65
750
Administracja
publiczna
861
796
65
86/95
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZAMOŚCIU
458
427
31
750
Administracja
publiczna
458
427
31
86/97
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZIELONEJ
GÓRZE
928
858
70
750
Administracja
publiczna
928
858
70
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
1
008
038
929
354
78
684
752
Obrona
narodowa
38
350
35
324
3
026
755
Wymiar
sprawiedliwości
969
688
894
030
75
658
89
PAŃSTWOWA
KOMISJA
DO
SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA
WYKORZYSTANIU
SEKSUALNEMU
MAŁOLETNICH
PONIŻEJ
LAT
15
8
002
7
459
543
750
Administracja
publiczna
8
002
7
459
543
3
/
-
tym
osoby
sprawujące
funkcje
Prezesa
i
Wiceprezesów,
ale
nieobjęte
ustawą
z
dnia
31
lipca
1981
wynagrodzeniu
osób
zajmujących
kierownicze
stanowiska
państwowe
6/37
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
18
566
022
17
174
785
1
391
237
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
137
785
127
368
10
417
750
Administracja
publiczna
137
785
127
368
10
417
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
27
495
25
449
2
046
750
Administracja
publiczna
27
495
25
449
2
046
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
101
407
94
171
7
236
710
Działalność
usługowa
60
199
56
103
4
096
750
Administracja
publiczna
41
208
38
068
3
140
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
8
607
032
7
964
329
642
703
750
Administracja
publiczna
8
607
032
7
964
329
642
703
20
GOSPODARKA
124
801
115
309
9
492
750
Administracja
publiczna
124
801
115
309
9
492
21
GOSPODARKA
MORSKA
140
156
129
857
10
299
600
Transport
i
łączność
117
681
109
012
8
669
750
Administracja
publiczna
22
475
20
845
1
630
22
GOSPODARKA
WODNA
16
702
15
493
1
209
750
Administracja
publiczna
16
702
15
493
1
209
23
CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W
UNII
EUROPEJSKIEJ
28
057
25
901
2
156
750
Administracja
publiczna
28
057
25
901
2
156
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
267
374
247
711
19
663
750
Administracja
publiczna
113
141
104
540
8
601
801
Oświata
i
wychowanie
411
411
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
153
822
142
760
11
062
25
KULTURA
FIZYCZNA
29
222
26
995
2
227
750
Administracja
publiczna
29
222
26
995
2
227
26
ŁĄCZNOŚĆ
1
918
1
772
146
750
Administracja
publiczna
1
918
1
772
146
27
INFORMATYZACJA
103
179
95
868
7
311
750
Administracja
publiczna
103
179
95
868
7
311
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/38
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
74
568
68
889
5
679
750
Administracja
publiczna
74
568
68
889
5
679
29
OBRONA
NARODOWA
126
420
116
839
9
581
750
Administracja
publiczna
126
420
116
839
9
581
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
61
873
57
027
4
846
750
Administracja
publiczna
61
873
57
027
4
846
31
PRACA
57
481
53
107
4
374
750
Administracja
publiczna
57
481
53
107
4
374
32
ROLNICTWO
185
820
171
706
14
114
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
79
975
73
972
6
003
750
Administracja
publiczna
105
845
97
734
8
111
33
ROZWÓJ
WSI
18
100
16
720
1
380
750
Administracja
publiczna
18
100
16
720
1
380
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
254
362
235
141
19
221
750
Administracja
publiczna
254
362
235
141
19
221
35
RYNKI
ROLNE
45
766
42
277
3
489
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
35
776
33
049
2
727
750
Administracja
publiczna
9
990
9
228
762
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
137
599
127
939
9
660
750
Administracja
publiczna
137
599
127
939
9
660
39
TRANSPORT
895
527
827
928
67
599
600
Transport
i
łączność
814
114
752
381
61
733
750
Administracja
publiczna
81
413
75
547
5
866
40
TURYSTYKA
4
743
4
382
361
750
Administracja
publiczna
4
743
4
382
361
41
ŚRODOWISKO
208
287
192
943
15
344
020
Leśnictwo
873
806
67
750
Administracja
publiczna
39
458
36
416
3
042
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
167
956
155
721
12
235
6/39
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
367
649
1
264
200
103
449
750
Administracja
publiczna
152
268
141
021
11
247
753
Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne
33
102
30
579
2
523
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
182
279
1
092
600
89
679
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
4
805
4
438
367
750
Administracja
publiczna
4
805
4
438
367
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
62
379
57
759
4
620
750
Administracja
publiczna
62
379
57
759
4
620
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
357
126
330
198
26
928
750
Administracja
publiczna
357
126
330
198
26
928
46
ZDROWIE
299
646
277
728
21
918
750
Administracja
publiczna
165
360
153
647
11
713
851
Ochrona
zdrowia
134
286
124
081
10
205
47
ENERGIA
17
553
16
196
1
357
750
Administracja
publiczna
17
553
16
196
1
357
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
27
647
25
584
2
063
750
Administracja
publiczna
27
647
25
584
2
063
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
21
850
20
391
1
459
750
Administracja
publiczna
21
850
20
391
1
459
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
58
871
54
457
4
414
750
Administracja
publiczna
58
871
54
457
4
414
51
KLIMAT
258
023
238
642
19
381
750
Administracja
publiczna
91
538
84
570
6
968
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
166
485
154
072
12
413
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
104
778
96
811
7
967
750
Administracja
publiczna
104
778
96
811
7
967
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
19
599
18
105
1
494
750
Administracja
publiczna
19
599
18
105
1
494
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
58
806
54
422
4
384
750
Administracja
publiczna
58
806
54
422
4
384
6/40
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
428
578
396
608
31
970
750
Administracja
publiczna
428
578
396
608
31
970
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
62
173
57
849
4
324
750
Administracja
publiczna
62
173
57
849
4
324
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
38
408
35
627
2
781
750
Administracja
publiczna
38
408
35
627
2
781
62
RYBOŁÓWSTWO
25
133
23
196
1
937
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
9
670
8
930
740
750
Administracja
publiczna
15
463
14
266
1
197
63
RODZINA
14
184
13
162
1
022
750
Administracja
publiczna
14
184
13
162
1
022
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
157
119
145
352
11
767
730
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
2
523
2
514
9
750
Administracja
publiczna
154
596
142
838
11
758
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
21
978
20
353
1
625
750
Administracja
publiczna
21
978
20
353
1
625
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
33
251
30
874
2
377
150
Przetwórstwo
przemysłowe
14
729
13
764
965
750
Administracja
publiczna
18
522
17
110
1
412
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
13
930
12
882
1
048
600
Transport
i
łączność
8
970
8
284
686
750
Administracja
publiczna
4
960
4
598
362
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
41
886
38
773
3
113
750
Administracja
publiczna
41
886
38
773
3
113
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
89
685
83
174
6
511
600
Transport
i
łączność
89
685
83
174
6
511
6/41
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85
WOJEWÓDZTWA
3
325
291
3
072
883
252
408
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
1
116
652
1
031
449
85
203
500
Handel
103
571
95
687
7
884
600
Transport
i
łączność
131
029
121
041
9
988
710
Działalność
usługowa
72
916
67
366
5
550
750
Administracja
publiczna
1
167
991
1
079
604
88
387
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
23
862
22
060
1
802
801
Oświata
i
wychowanie
258
759
239
296
19
463
851
Ochrona
zdrowia
57
219
52
988
4
231
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
39
246
36
252
2
994
855
Rodzina
72
352
66
906
5
446
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
186
526
172
342
14
184
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
95
168
87
892
7
276
6/42
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
235
533
217
448
18
085
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
75
583
69
821
5
762
500
Handel
7
703
7
116
587
600
Transport
i
łączność
8
116
7
506
610
710
Działalność
usługowa
4
650
4
295
355
750
Administracja
publiczna
86
001
79
276
6
725
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
295
1
201
94
801
Oświata
i
wychowanie
17
742
16
401
1
341
851
Ochrona
zdrowia
3
314
3
051
263
855
Rodzina
5
944
5
510
434
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
14
843
13
717
1
126
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
10
342
9
554
788
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
173
755
160
547
13
208
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
68
677
63
449
5
228
500
Handel
5
150
4
757
393
600
Transport
i
łączność
7
459
6
890
569
710
Działalność
usługowa
3
817
3
533
284
750
Administracja
publiczna
49
582
45
822
3
760
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
040
960
80
801
Oświata
i
wychowanie
13
053
12
067
986
851
Ochrona
zdrowia
2
328
2
150
178
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
423
2
238
185
855
Rodzina
3
806
3
515
291
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
10
405
9
612
793
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
015
5
554
461
6/43
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
218
037
201
547
16
490
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
82
131
75
896
6
235
500
Handel
7
104
6
562
542
600
Transport
i
łączność
8
384
7
745
639
710
Działalność
usługowa
4
476
4
135
341
750
Administracja
publiczna
73
494
67
964
5
530
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
505
1
391
114
801
Oświata
i
wychowanie
14
980
13
848
1
132
851
Ochrona
zdrowia
3
256
3
008
248
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
817
776
41
855
Rodzina
3
948
3
650
298
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
11
834
10
932
902
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
108
5
640
468
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
128
970
119
218
9
752
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
40
613
37
525
3
088
500
Handel
4
455
4
130
325
600
Transport
i
łączność
7
008
6
459
549
710
Działalność
usługowa
2
325
2
144
181
750
Administracja
publiczna
48
450
44
801
3
649
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
974
900
74
801
Oświata
i
wychowanie
7
216
6
674
542
851
Ochrona
zdrowia
1
934
1
795
139
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
645
1
520
125
855
Rodzina
2
788
2
578
210
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
7
719
7
136
583
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
843
3
556
287
6/44
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
213
726
197
503
16
223
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
69
816
64
490
5
326
500
Handel
7
774
7
181
593
600
Transport
i
łączność
8
757
8
091
666
710
Działalność
usługowa
4
637
4
294
343
750
Administracja
publiczna
78
861
72
894
5
967
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
433
1
324
109
801
Oświata
i
wychowanie
16
363
15
127
1
236
851
Ochrona
zdrowia
3
484
3
219
265
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
455
1
345
110
855
Rodzina
3
238
2
993
245
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
12
264
11
329
935
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
644
5
216
428
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
254
502
235
245
19
257
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
59
017
54
513
4
504
500
Handel
7
531
6
954
577
600
Transport
i
łączność
9
492
8
766
726
710
Działalność
usługowa
8
019
7
414
605
750
Administracja
publiczna
105
349
97
386
7
963
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
915
1
776
139
801
Oświata
i
wychowanie
22
568
20
848
1
720
851
Ochrona
zdrowia
5
703
5
358
345
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
5
191
4
780
411
855
Rodzina
10
489
9
687
802
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
12
986
11
997
989
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
6
242
5
766
476
6/45
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
374
625
346
178
28
447
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
116
056
107
209
8
847
500
Handel
11
521
10
643
878
600
Transport
i
łączność
10
630
9
823
807
710
Działalność
usługowa
8
121
7
501
620
750
Administracja
publiczna
137
396
127
016
10
380
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
863
1
721
142
801
Oświata
i
wychowanie
36
865
34
060
2
805
851
Ochrona
zdrowia
7
194
6
633
561
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
711
4
352
359
855
Rodzina
5
088
4
704
384
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
21
564
19
919
1
645
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
13
616
12
597
1
019
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
116
057
107
230
8
827
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
40
808
37
710
3
098
500
Handel
3
782
3
494
288
600
Transport
i
łączność
5
296
4
895
401
710
Działalność
usługowa
3
119
2
868
251
750
Administracja
publiczna
35
591
32
883
2
708
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
983
908
75
801
Oświata
i
wychowanie
9
240
8
546
694
851
Ochrona
zdrowia
2
308
2
127
181
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
841
1
701
140
855
Rodzina
3
578
3
311
267
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
6
607
6
103
504
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
2
904
2
684
220
6/46
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
202
861
187
392
15
469
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
73
466
67
869
5
597
500
Handel
5
544
5
121
423
600
Transport
i
łączność
9
351
8
638
713
710
Działalność
usługowa
5
199
4
803
396
750
Administracja
publiczna
63
105
58
307
4
798
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
250
1
156
94
801
Oświata
i
wychowanie
13
740
12
706
1
034
851
Ochrona
zdrowia
5
091
4
725
366
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
422
3
145
277
855
Rodzina
4
492
4
149
343
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
12
938
11
952
986
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
263
4
821
442
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
162
462
150
143
12
319
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
60
801
56
166
4
635
500
Handel
5
989
5
532
457
600
Transport
i
łączność
9
400
8
683
717
710
Działalność
usługowa
3
417
3
156
261
750
Administracja
publiczna
53
039
49
029
4
010
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
965
900
65
801
Oświata
i
wychowanie
9
855
9
115
740
851
Ochrona
zdrowia
2
589
2
392
197
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
079
1
020
59
855
Rodzina
2
261
2
089
172
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
9
118
8
423
695
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
949
3
638
311
6/47
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
188
493
174
495
13
998
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
62
380
57
635
4
745
500
Handel
5
769
5
329
440
600
Transport
i
łączność
6
419
5
931
488
710
Działalność
usługowa
4
701
4
349
352
750
Administracja
publiczna
69
949
64
837
5
112
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
456
1
345
111
801
Oświata
i
wychowanie
13
172
12
280
892
851
Ochrona
zdrowia
2
946
2
721
225
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
482
2
296
186
855
Rodzina
4
719
4
370
349
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
9
092
8
399
693
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
408
5
003
405
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
273
213
252
521
20
692
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
63
101
58
329
4
772
500
Handel
8
048
7
434
614
600
Transport
i
łączność
11
333
10
469
864
710
Działalność
usługowa
5
820
5
376
444
750
Administracja
publiczna
118
076
109
130
8
946
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
966
1
816
150
801
Oświata
i
wychowanie
29
483
27
244
2
239
851
Ochrona
zdrowia
5
464
5
084
380
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
4
585
4
221
364
855
Rodzina
6
366
5
902
464
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
13
866
12
809
1
057
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
5
105
4
707
398
6/48
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
129
111
119
297
9
814
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
45
863
42
371
3
492
500
Handel
4
401
4
066
335
600
Transport
i
łączność
5
964
5
509
455
710
Działalność
usługowa
2
909
2
688
221
750
Administracja
publiczna
41
893
38
712
3
181
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
492
1
378
114
801
Oświata
i
wychowanie
9
278
8
578
700
851
Ochrona
zdrowia
1
829
1
692
137
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
2
111
1
950
161
855
Rodzina
3
260
3
011
249
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
6
507
6
011
496
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
3
604
3
331
273
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
170
854
157
895
12
959
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
68
089
62
903
5
186
500
Handel
4
503
4
160
343
600
Transport
i
łączność
7
410
6
845
565
710
Działalność
usługowa
3
184
2
938
246
750
Administracja
publiczna
52
529
48
571
3
958
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
478
1
365
113
801
Oświata
i
wychowanie
10
919
10
095
824
851
Ochrona
zdrowia
2
228
2
058
170
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
170
2
921
249
855
Rodzina
2
955
2
729
226
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
9
574
8
862
712
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
4
815
4
448
367
6/49
3.
CZŁONKOWIE
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
312
802
288
821
23
981
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
123
655
114
044
9
611
500
Handel
8
627
7
969
658
600
Transport
i
łączność
10
490
9
690
800
710
Działalność
usługowa
4
407
4
069
338
750
Administracja
publiczna
98
788
91
300
7
488
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
2
574
2
375
199
801
Oświata
i
wychowanie
22
555
20
844
1
711
851
Ochrona
zdrowia
5
815
5
372
443
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
3
017
2
787
230
855
Rodzina
6
297
5
822
475
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
18
393
16
991
1
402
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
8
184
7
558
626
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
170
290
157
403
12
887
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
66
596
61
519
5
077
500
Handel
5
670
5
239
431
600
Transport
i
łączność
5
520
5
101
419
710
Działalność
usługowa
4
115
3
803
312
750
Administracja
publiczna
55
888
51
676
4
212
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
1
673
1
544
129
801
Oświata
i
wychowanie
11
730
10
863
867
851
Ochrona
zdrowia
1
736
1
603
133
853
Pozostałe
zadania
zakresie
polityki
społecznej
1
297
1
200
97
855
Rodzina
3
123
2
886
237
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
8
816
8
150
666
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
4
126
3
819
307
6/50
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
65
883
65
883
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
5
715
5
715
750
Administracja
publiczna
5
715
5
715
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
241
241
750
Administracja
publiczna
241
241
18
BUDOWNICTWO,
PLANOWANIE
I
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
ORAZ
MIESZKALNICTWO
1
685
1
685
710
Działalność
usługowa
1
204
1
204
750
Administracja
publiczna
481
481
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
2
434
2
434
750
Administracja
publiczna
2
434
2
434
20
GOSPODARKA
1
911
1
911
750
Administracja
publiczna
1
911
1
911
21
GOSPODARKA
MORSKA
355
355
750
Administracja
publiczna
355
355
22
GOSPODARKA
WODNA
269
269
750
Administracja
publiczna
269
269
23
CZŁONKOSTWO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
W
UNII
EUROPEJSKIEJ
517
517
750
Administracja
publiczna
517
517
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
2
064
2
064
750
Administracja
publiczna
1
267
1
267
921
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
797
797
25
KULTURA
FIZYCZNA
777
777
750
Administracja
publiczna
777
777
27
INFORMATYZACJA
974
974
750
Administracja
publiczna
974
974
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
1
190
1
190
750
Administracja
publiczna
1
190
1
190
29
OBRONA
NARODOWA
1
396
1
396
750
Administracja
publiczna
1
396
1
396
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/51
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
1
460
1
460
750
Administracja
publiczna
1
460
1
460
31
PRACA
391
391
750
Administracja
publiczna
391
391
32
ROLNICTWO
2
354
2
354
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
1
123
1
123
750
Administracja
publiczna
1
231
1
231
33
ROZWÓJ
WSI
242
242
750
Administracja
publiczna
242
242
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
467
1
467
750
Administracja
publiczna
1
467
1
467
35
RYNKI
ROLNE
728
728
010
Rolnictwo
i
łowiectwo
486
486
750
Administracja
publiczna
242
242
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
250
1
250
750
Administracja
publiczna
1
250
1
250
39
TRANSPORT
3
044
3
044
600
Transport
i
łączność
2
049
2
049
750
Administracja
publiczna
995
995
40
TURYSTYKA
241
241
750
Administracja
publiczna
241
241
41
ŚRODOWISKO
1
322
1
322
750
Administracja
publiczna
605
605
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
717
717
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
471
1
471
750
Administracja
publiczna
1
471
1
471
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
241
241
750
Administracja
publiczna
241
241
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
749
749
750
Administracja
publiczna
749
749
6/52
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
2
427
2
427
750
Administracja
publiczna
2
427
2
427
46
ZDROWIE
3
801
3
801
750
Administracja
publiczna
1
775
1
775
851
Ochrona
zdrowia
2
026
2
026
47
ENERGIA
482
482
750
Administracja
publiczna
482
482
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
489
489
750
Administracja
publiczna
489
489
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
756
756
750
Administracja
publiczna
756
756
50
URZĄD
REGULACJI
ENERGETYKI
591
591
750
Administracja
publiczna
591
591
51
KLIMAT
1
180
1
180
750
Administracja
publiczna
697
697
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
483
483
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
884
884
750
Administracja
publiczna
884
884
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
445
445
750
Administracja
publiczna
445
445
55
AKTYWA
PAŃSTWOWE
1
209
1
209
750
Administracja
publiczna
1
209
1
209
58
GŁÓWNY
URZĄD
STATYSTYCZNY
907
907
750
Administracja
publiczna
907
907
59
AGENCJA
WYWIADU
453
453
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
453
453
60
WYŻSZY
URZĄD
GÓRNICZY
814
814
750
Administracja
publiczna
814
814
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
650
650
750
Administracja
publiczna
650
650
6/53
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
62
RYBOŁÓWSTWO
882
882
050
Rybołówstwo
i
rybactwo
640
640
750
Administracja
publiczna
242
242
63
RODZINA
482
482
750
Administracja
publiczna
482
482
64
GŁÓWNY
URZĄD
MIAR
466
466
750
Administracja
publiczna
466
466
65
POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY
576
576
750
Administracja
publiczna
4
/
576
576
66
RZECZNIK
PRAW
PACJENTA
544
544
750
Administracja
publiczna
544
544
68
PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI
470
470
750
Administracja
publiczna
470
470
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
258
258
750
Administracja
publiczna
258
258
71
URZĄD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
689
689
750
Administracja
publiczna
689
689
76
URZĄD
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
722
722
600
Transport
i
łączność
722
722
6/54
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85
WOJEWÓDZTWA
9
495
9
495
750
Administracja
publiczna
9
495
9
495
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
602
602
750
Administracja
publiczna
602
602
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
617
617
750
Administracja
publiczna
617
617
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
625
625
750
Administracja
publiczna
625
625
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
598
598
750
Administracja
publiczna
598
598
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
615
615
750
Administracja
publiczna
615
615
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
609
609
750
Administracja
publiczna
609
609
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
589
589
750
Administracja
publiczna
589
589
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
431
431
750
Administracja
publiczna
431
431
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
625
625
750
Administracja
publiczna
625
625
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
610
610
750
Administracja
publiczna
610
610
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
574
574
750
Administracja
publiczna
574
574
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
592
592
750
Administracja
publiczna
592
592
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
610
610
750
Administracja
publiczna
610
610
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
625
625
750
Administracja
publiczna
625
625
6/55
4.
OSOBY
ZAJMUJĄCE
KIEROWNICZE
STANOWISKA
PAŃSTWOWE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
602
602
750
Administracja
publiczna
602
602
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
571
571
750
Administracja
publiczna
571
571
89
PAŃSTWOWA
KOMISJA
DO
SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA
WYKORZYSTANIU
SEKSUALNEMU
MAŁOLETNICH
PONIŻEJ
LAT
15
1
723
1
723
750
Administracja
publiczna
1
723
1
723
4
/
-
osoby
nieobjęte
ustawą
z
dnia
31
lipca
1981
wynagrodzeniu
osób
zajmujących
kierownicze
stanowiska
państwowe.
6/56
5.
ETATOWI
CZŁONKOWIE
SKO
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
101
667
94
260
7
407
86
SAMORZĄDOWE
KOLEGIA
ODWOŁAWCZE
101
667
94
260
7
407
750
Administracja
publiczna
101
667
94
260
7
407
86/01
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WARSZAWIE
8
486
7
891
595
750
Administracja
publiczna
8
486
7
891
595
86/03
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁEJ
PODLASKIEJ
1
058
985
73
750
Administracja
publiczna
1
058
985
73
86/05
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIAŁYMSTOKU
2
246
2
085
161
750
Administracja
publiczna
2
246
2
085
161
86/07
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BIELSKU-BIAŁEJ
1
848
1
710
138
750
Administracja
publiczna
1
848
1
710
138
86/09
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
BYDGOSZCZY
2
750
2
542
208
750
Administracja
publiczna
2
750
2
542
208
86/11
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CHEŁMIE
1
163
1
099
64
750
Administracja
publiczna
1
163
1
099
64
86/13
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CIECHANOWIE
1
099
1
024
75
750
Administracja
publiczna
1
099
1
024
75
86/15
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
CZĘSTOCHOWIE
1
946
1
798
148
750
Administracja
publiczna
1
946
1
798
148
86/17
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ELBLĄGU
1
313
1
214
99
750
Administracja
publiczna
1
313
1
214
99
86/19
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GDAŃSKU
3
457
3
196
261
750
Administracja
publiczna
3
457
3
196
261
86/21
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM
1
485
1
372
113
750
Administracja
publiczna
1
485
1
372
113
86/23
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
JELENIEJ
GÓRZE
1
412
1
308
104
750
Administracja
publiczna
1
412
1
308
104
86/25
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KALISZU
1
338
1
246
92
750
Administracja
publiczna
1
338
1
246
92
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/57
5.
ETATOWI
CZŁONKOWIE
SKO
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/27
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KATOWICACH
6
124
5
666
458
750
Administracja
publiczna
6
124
5
666
458
86/29
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KIELCACH
3
089
2
857
232
750
Administracja
publiczna
3
089
2
857
232
86/31
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KONINIE
1
248
1
160
88
750
Administracja
publiczna
1
248
1
160
88
86/33
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KOSZALINIE
1
494
1
381
113
750
Administracja
publiczna
1
494
1
381
113
86/35
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KRAKOWIE
5
856
5
454
402
750
Administracja
publiczna
5
856
5
454
402
86/37
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
KROŚNIE
1
014
937
77
750
Administracja
publiczna
1
014
937
77
86/39
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LEGNICY
1
366
1
268
98
750
Administracja
publiczna
1
366
1
268
98
86/41
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LESZNIE
1
231
1
143
88
750
Administracja
publiczna
1
231
1
143
88
86/43
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
LUBLINIE
2
899
2
698
201
750
Administracja
publiczna
2
899
2
698
201
86/45
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁOMŻY
890
825
65
750
Administracja
publiczna
890
825
65
86/47
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ŁODZI
3
469
3
210
259
750
Administracja
publiczna
3
469
3
210
259
86/49
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
NOWYM
SĄCZU
1
459
1
348
111
750
Administracja
publiczna
1
459
1
348
111
86/51
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OLSZTYNIE
3
254
3
011
243
750
Administracja
publiczna
3
254
3
011
243
86/53
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OPOLU
2
298
2
125
173
750
Administracja
publiczna
2
298
2
125
173
86/55
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
OSTROŁĘCE
1
010
934
76
750
Administracja
publiczna
1
010
934
76
6/58
5.
ETATOWI
CZŁONKOWIE
SKO
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/57
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PILE
1
018
940
78
750
Administracja
publiczna
1
018
940
78
86/59
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
1
535
1
422
113
750
Administracja
publiczna
1
535
1
422
113
86/61
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PŁOCKU
1
229
1
140
89
750
Administracja
publiczna
1
229
1
140
89
86/63
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
POZNANIU
3
748
3
481
267
750
Administracja
publiczna
3
748
3
481
267
86/65
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
PRZEMYŚLU
1
135
1
057
78
750
Administracja
publiczna
1
135
1
057
78
86/67
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RADOMIU
1
853
1
728
125
750
Administracja
publiczna
1
853
1
728
125
86/69
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
RZESZOWIE
2
067
1
910
157
750
Administracja
publiczna
2
067
1
910
157
86/71
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIEDLCACH
1
503
1
390
113
750
Administracja
publiczna
1
503
1
390
113
86/73
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SIERADZU
1
196
1
106
90
750
Administracja
publiczna
1
196
1
106
90
86/75
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SKIERNIEWICACH
936
870
66
750
Administracja
publiczna
936
870
66
86/77
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SŁUPSKU
1
306
1
207
99
750
Administracja
publiczna
1
306
1
207
99
86/79
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SUWAŁKACH
1
169
1
080
89
750
Administracja
publiczna
1
169
1
080
89
86/81
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
SZCZECINIE
2
718
2
521
197
750
Administracja
publiczna
2
718
2
521
197
86/83
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOBRZEGU
1
168
1
079
89
750
Administracja
publiczna
1
168
1
079
89
86/85
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TARNOWIE
1
454
1
346
108
750
Administracja
publiczna
1
454
1
346
108
6/59
5.
ETATOWI
CZŁONKOWIE
SKO
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
86/87
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
TORUNIU
1
998
1
860
138
750
Administracja
publiczna
1
998
1
860
138
86/89
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
WAŁBRZYCHU
1
780
1
654
126
750
Administracja
publiczna
1
780
1
654
126
86/91
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WŁOCŁAWKU
1
169
1
080
89
750
Administracja
publiczna
1
169
1
080
89
86/93
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
WE
WROCŁAWIU
2
770
2
559
211
750
Administracja
publiczna
2
770
2
559
211
86/95
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZAMOŚCIU
1
017
940
77
750
Administracja
publiczna
1
017
940
77
86/97
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
W
ZIELONEJ
GÓRZE
2
596
2
403
193
750
Administracja
publiczna
2
596
2
403
193
6/60
6.
FUNKCJONARIUSZE
SŁUŻBY
CELNO-SKARBOWEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
1
792
843
1
662
277
130
566
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
1
792
843
1
662
277
130
566
750
Administracja
publiczna
1
792
843
1
662
277
130
566
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/61
7.
ŻOŁNIERZE
ZAWODOWI
I
FUNKCJONARIUSZE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
39
738
941
36
891
151
2
847
790
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
4
753
4
425
328
750
Administracja
publiczna
4
753
4
425
328
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
704
653
51
750
Administracja
publiczna
704
653
51
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
2
084
1
926
158
750
Administracja
publiczna
2
084
1
926
158
27
INFORMATYZACJA
1
194
1
104
90
750
Administracja
publiczna
1
194
1
104
90
29
OBRONA
NARODOWA
19
378
820
18
010
659
1
368
161
750
Administracja
publiczna
212
646
197
405
15
241
752
Obrona
narodowa
19
148
006
17
796
458
1
351
548
755
Wymiar
sprawiedliwości
18
168
16
796
1
372
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
3
295
660
3
051
635
244
025
750
Administracja
publiczna
393
363
30
755
Wymiar
sprawiedliwości
3
295
267
3
051
272
243
995
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
15
625
633
14
488
774
1
136
859
750
Administracja
publiczna
11
079
10
304
775
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
15
614
554
14
478
470
1
136
084
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
2
850
2
633
217
750
Administracja
publiczna
2
850
2
633
217
46
ZDROWIE
187
173
14
851
Ochrona
zdrowia
187
173
14
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
1
038
972
66
750
Administracja
publiczna
1
038
972
66
56
CENTRALNE
BIURO
ANTYKORUPCYJNE
229
986
212
891
17
095
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
229
986
212
891
17
095
57
AGENCJA
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
727
548
679
035
48
513
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
727
548
679
035
48
513
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/62
7.
ŻOŁNIERZE
ZAWODOWI
I
FUNKCJONARIUSZE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
59
AGENCJA
WYWIADU
221
351
206
336
15
015
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
221
351
206
336
15
015
85
WOJEWÓDZTWA
182
165
169
750
12
415
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
182
165
169
750
12
415
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
13
052
12
183
869
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
13
052
12
183
869
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
9
948
9
276
672
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
948
9
276
672
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
9
724
9
067
657
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
724
9
067
657
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
9
026
8
394
632
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
026
8
394
632
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
11
769
10
995
774
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
11
769
10
995
774
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
13
949
13
002
947
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
13
949
13
002
947
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
21
552
20
056
1
496
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
21
552
20
056
1
496
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
9
443
8
798
645
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
443
8
798
645
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
9
480
8
829
651
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
480
8
829
651
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
9
813
9
165
648
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
813
9
165
648
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
10
120
9
417
703
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
10
120
9
417
703
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
15
246
14
219
1
027
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
15
246
14
219
1
027
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
8
455
7
860
595
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
8
455
7
860
595
6/63
7.
ŻOŁNIERZE
ZAWODOWI
I
FUNKCJONARIUSZE
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
8
799
8
199
600
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
8
799
8
199
600
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
12
161
11
332
829
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
12
161
11
332
829
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
9
628
8
958
670
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
9
628
8
958
670
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
64
968
60
185
4
783
752
Obrona
narodowa
64
968
60
185
4
783
6/64
8.
SĘDZIOWIE
DELEGOWANI
DO
MINISTERSTWA
SPRAWIEDLIWOŚCI
LUB
INNEJ
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
PODLEGŁEJ
MINISTROWI
SPRAWIEDLIWOŚCI
ALBO
PRZEZ
NIEGO
NADZOROWANEJ,
PROKURATORZY
ORAZ
ASESORZY
PROKURATORSCY
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
2
418
541
2
231
208
187
333
29
OBRONA
NARODOWA
330
330
755
Wymiar
sprawiedliwości
330
330
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
581
539
42
755
Wymiar
sprawiedliwości
581
539
42
88
POWSZECHNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
PROKURATURY
2
417
630
2
230
339
187
291
752
Obrona
narodowa
34
181
31
263
2
918
755
Wymiar
sprawiedliwości
2
383
449
2
199
076
184
373
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/65
9.
PRACOWNICY
RZĄDOWEGO
CENTRUM
LEGISLACJI
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
36
374
33
603
2
771
75
RZĄDOWE
CENTRUM
LEGISLACJI
36
374
33
603
2
771
750
Administracja
publiczna
36
374
33
603
2
771
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/66
10.
EKSPERCI,
ASESORZY
I
APLIKANCI
EKSPERCCY
URZĘDU
PATENTOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
33
873
31
436
2
437
61
URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
33
873
31
436
2
437
750
Administracja
publiczna
33
873
31
436
2
437
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/67
11.
ETATOWI
CZŁONKOWIE
KOLEGIÓW
REGIONALNYCH
IZB
OBRACHUNKOWYCH
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
38
858
35
896
2
962
80
REGIONALNE
IZBY
OBRACHUNKOWE
38
858
35
896
2
962
750
Administracja
publiczna
38
858
35
896
2
962
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/68
12.
CZŁONKOWIE
KRAJOWEJ
IZBY
ODWOŁAWCZEJ
PRZY
PREZESIE
URZĘDU
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
13
609
12
604
1
005
49
URZĄD
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
13
609
12
604
1
005
750
Administracja
publiczna
13
609
12
604
1
005
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/69
13.
CZŁONKOWIE
SŁUŻBY
ZAGRANICZNEJ
NIEBĘDĄCY
CZŁONKAMI
KORPUSU
SŁUŻBY
CYWILNEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
136
342
127
547
8
795
20
GOSPODARKA
5
081
4
694
387
750
Administracja
publiczna
5
081
4
694
387
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
239
1
149
90
750
Administracja
publiczna
1
239
1
149
90
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
130
022
121
704
8
318
750
Administracja
publiczna
130
022
121
704
8
318
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/70
14.
NAUCZYCIELE
ZATRUDNIENI
W
SZKOŁACH
I
PLACÓWKACH
PROWADZONYCH
PRZEZ
ORGANY
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
5
6
1
863
000
1
721
265
141
735
21
GOSPODARKA
MORSKA
6
754
6
232
522
801
Oświata
i
wychowanie
5
935
5
478
457
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
819
754
65
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
153
632
1
063
712
89
920
801
Oświata
i
wychowanie
1
126
755
1
038
879
87
876
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
26
877
24
833
2
044
29
OBRONA
NARODOWA
13
554
12
542
1
012
752
Obrona
narodowa
13
554
12
542
1
012
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
85
045
81
780
3
265
801
Oświata
i
wychowanie
85
045
81
780
3
265
32
ROLNICTWO
369
492
340
275
29
217
801
Oświata
i
wychowanie
330
867
304
776
26
091
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
38
625
35
499
3
126
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
172
815
159
448
13
367
801
Oświata
i
wychowanie
172
815
159
448
13
367
39
TRANSPORT
4
238
3
906
332
801
Oświata
i
wychowanie
4
238
3
906
332
41
ŚRODOWISKO
53
434
49
649
3
785
801
Oświata
i
wychowanie
36
379
33
825
2
554
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
17
055
15
824
1
231
69
ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA
4
036
3
721
315
801
Oświata
i
wychowanie
4
036
3
721
315
OGÓŁEM
Część
Dział
Treść
WYNAGRODZENIA
OGÓŁEM
z
tego:
tysiącach
złotych
6/71
Załącznik
nr
7
ZADANIA
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
I
INNE
ZADANIA
ZLECONE
JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI
USTAWAMI
1.
GMINY
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
11
KRAJOWE
BIURO
WYBORCZE
1
7
650
-
prowadzenie
stałego
rejestru
wyborców
2
85
BUDŻETY
WOJEWODÓW
3
17
535
876
z
zakresu
administracji
publicznej,
tym:
4
-
zadania
związane
z
ewidencją
działalności
gospodarczej
5
-
wydawanie
dowodów
osobistych
6
-
prowadzenie
ewidencji
ludności
7
-
realizacja
zadań
zakresie
należącym
do
kierownika
urzędu
stanu
cywilnego
wynikających
z
ustawy
"Prawo
aktach
stanu
cywilnego"
8
z
zakresu
obrony
narodowej:
9
-
planowanie
oraz
przygotowanie
akcji
kurierskiej
gminach
10
-
przeprowadzanie
szkoleń
i
ćwiczeń
obronnych
11
-
przygotowanie
i
przeprowadzenie
kwalifikacji
wojskowej
12
-
zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
13
z
zakresu
bezpieczeństwa
publicznego:
14
-
realizacja
zadań
z
zakresu
zarządzania
kryzysowego
15
z
zakresu
ochrony
zdrowia:
16
-
finansowanie
kosztów
wydawania
przez
gminy
decyzji
potwierdzającej
prawo
do
świadczenia
opieki
zdrowotnej
świadczeniobiorcom
innym
niż
ubezpieczeni,
spełniającym
kryterium
dochodowe,
zgodnie
z
art.
7
ust.
4
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2004
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych
17
z
zakresu
zabezpieczenia
społecznego,
tym:
18
-
finansowanie
pomocy
cudzoziemcom,
którzy
uzyskali
zgodę
na
pobyt
tolerowany
na
terytorium
RP
lub
są
ofiarami
handlu
ludźmi
19
-
prowadzenie
i
rozwój
infrastruktury
środowiskowych
domów
samopomocy
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
20
-
wypłacanie
wynagrodzenia
przyznanego
opiekunowi
przez
sąd
opiekuńczy
za
sprawowanie
opieki
21
-
organizowanie
i
finansowanie
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
22
-
przyznawanie
i
wypłacanie
zasiłków
celowych
na
sfinansowanie
wydatków
związanych
z
klęską
żywiołową
lub
ekologiczną
23
-
zapewnienie
utrzymania
oraz
rozwoju
systemu
teleinformatycznego
24
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
7/1
Załącznik
nr
7
ZADANIA
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
I
INNE
ZADANIA
ZLECONE
JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI
USTAWAMI
1.
GMINY
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
z
zakresu
rodziny,
tym:
25
-
realizacja
jednorazowego
świadczenia,
którym
mowa
art.10
ustawy
wsparciu
kobiet
ciąży
i
rodzin
"Za
życiem"
26
-
realizacja
zadań
wynikających
z
ustawy
Karcie
Dużej
Rodziny
27
-
opłacanie
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
za
osoby
pobierające
świadczenie
pielęgnacyjne,
specjalny
zasiłek
opiekuńczy
i
zasiłek
dla
opiekuna
28
-
realizacja
świadczeń
rodzinnych,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego
i
zasiłku
dla
opiekunów
oraz
opłacanie
składek
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
za
osoby
pobierające
świadczenie
pielęgnacyjne,
specjalny
zasiłek
opiekuńczy
i
zasiłek
dla
opiekunów
29
17
543
526
OGÓŁEM
7/2
2.
POWIATY
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
85
BUDŻETY
WOJEWODÓW
1
6
914
352
z
zakresu
rolnictwa:
2
-
zagospodarowanie
poscaleniowe
3
-
prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
4
z
zakresu
leśnictwa,
tym:
5
-
zalesianie
gruntów
niestanowiących
własności
Skarbu
Państwa,
określonych
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
lub
decyzji
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu
6
-
zagospodarowanie
i
ochrona
drzewostanów
uszkodzonych
wyniku
oddziaływania
gazów
i
pyłów
przemysłowych
oraz
przypadku
pożarów
lub
innych
klęsk
żywiołowych
zagrażających
trwałości
lasów,
przypadku
braku
możliwości
ustalenia
sprawcy,
lasach
niestanowiących
własności
Skarbu
Państwa
7
z
zakresu
górnictwa
i
kopalnictwa,
tym:
8
-
udzielanie
koncesji
na
poszukiwanie,
rozpoznawanie
i
wydobywanie
solanek,
wód
leczniczych
i
termalnych
9
z
zakresu
transportu,
tym:
10
-
prowadzenie
rejestrów
przedsiębiorców
11
z
zakresu
gospodarki
nieruchomościami,
tym:
12
-
gospodarowanie
nieruchomościami
Skarbu
Państwa
13
-
zaspokajanie
roszczeń
majątkowych
wobec
Skarbu
Państwa
14
z
zakresu
geologii,
geodezji
i
kartografii,
tym:
15
-
opracowania
geodezyjne
i
kartograficzne
na
potrzeby
gospodarki
nieruchomościami
Skarbu
Państwa
16
-
prowadzenie
powiatowego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego,
tym
ewidencji
gruntów
i
budynków,
gleboznawczej
klasyfikacji
gruntów
i
geodezyjnej
sieci
uzbrojenia
terenu
17
z
zakresu
nadzoru
budowlanego:
18
-
nadzór
nad
realizacją
procesu
budowlanego
sprawowany
przez
Powiatowe
Inspektoraty
Nadzoru
Budowlanego
19
z
zakresu
administracji
publicznej,
tym:
20
-
nadzór
nad
fundacjami
21
z
zakresu
obrony
narodowej:
22
-
planowanie
oraz
przygotowanie
akcji
kurierskiej
powiatach
23
-
przeprowadzanie
szkoleń
i
ćwiczeń
obronnych
24
-
przygotowanie
i
przeprowadzenie
kwalifikacji
wojskowej
25
-
zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
26
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
7/3
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
z
zakresu
bezpieczeństwa
publicznego
i
ochrony
przeciwpożarowej:
27
-
realizacja
zadań
z
zakresu
zarządzania
kryzysowego
28
-
ochrona
przeciwpożarowa,
działalność
ratowniczo-gaśnicza
oraz
zapobiegawcza
realizowana
przez
Państwową
Straż
Pożarną
29
z
zakresu
wymiaru
sprawiedliwości:
30
-
udzielanie
nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
świadczenie
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
oraz
edukacji
prawnej
31
z
zakresu
ochrony
zdrowia,
tym:
32
-
realizacja
zadań
określonych
ustawie
ochronie
zdrowia
psychicznego
33
z
zakresu
zabezpieczenia
społecznego,
tym:
34
-
prowadzenie
ośrodków
wsparcia
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
35
-
finansowanie
zadań
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
rodzinie
36
-
finansowanie
świadczeń
z
pomocy
społecznej
cudzoziemcom
oraz
opłacanie
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
za
cudzoziemców,
którzy
uzyskali
RP
status
uchodźcy
lub
ochronę
uzupełniającą
mającym
miejsce
zamieszkania
i
przebywającym
na
terytorium
RP
37
-
finansowanie
działalności
powiatowych
zespołów
do
spraw
orzekania
niepełnosprawności
38
-
zapewnienie
utrzymania
oraz
rozwoju
systemu
teleinformatycznego
39
z
zakresu
rodziny,
tym:
40
-
finansowanie
pobytu
rodzinach
zastępczych
oraz
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
dzieci
cudzoziemców,
a
także
dzieci
z
obywatelstwem
polskim
umieszczonych
pieczy
zastępczej
na
podstawie
orzeczenia
sądu
lub
innego
organu
państwa
obcego
za
zgodą
sądu
polskiego
41
6
914
352
OGÓŁEM
7/4
3.
SAMORZĄDY
WOJEWÓDZTW
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
85
BUDŻETY
WOJEWODÓW
1
1
969
728
z
zakresu
rolnictwa,
tym:
2
-
prace
geodezyjno-urządzeniowe
na
potrzeby
rolnictwa
3
-
zadania
związane
z
wypłatą
odszkodowań
za
szkody
łowieckie
na
terenach
rolniczych
4
z
zakresu
rybołówstwa
i
rybactwa:
5
-
finansowanie
zadań
określonych
ustawie
rybactwie
śródlądowym
6
z
zakresu
górnictwa
i
kopalnictwa,
tym:
7
-
udzielanie
koncesji
na
poszukiwanie,
rozpoznawanie
i
wydobywanie
solanek,
wód
leczniczych
i
termalnych
8
z
zakresu
transportu,
tym:
9
-
finansowanie
zadań
zakresie
krajowych
pasażerskich
przewozów
autobusowych
10
-
wydawanie
zaświadczeń
ADR
11
z
zakresu
turystyki,
tym:
12
-
prowadzenie
ewidencji
zaszeregowania
obiektów
hotelarskich
13
-
finansowanie
działalności
komisji
przeprowadzających
egzamin
na
przewodnika
górskiego
14
z
zakresu
geologii,
geodezji
i
kartografii,
tym:
15
-
wykonanie
inwentaryzacji
złóż
surowców
mineralnych
na
terenie
województwa
16
-
prowadzenie
wojewódzkiego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego
17
-
wykonywanie
i
udostępnianie
kartograficznych
opracowań
tematycznych
dla
obszaru
województwa
18
z
zakresu
administracji
publicznej,
tym:
19
-
funkcjonowanie
wojewódzkich
rad
dialogu
społecznego
20
z
zakresu
ochrony
zdrowia,
tym:
21
-
zapewnienie
realizacji
postanowienia
sądowego
przyjęciu
do
szpitala
psychiatrycznego
osoby,
której
mowa
art.
29
ust.
1
ustawy
z
dnia
19
sierpnia
1994
ochronie
zdrowia
psychicznego
oraz
dokonywanie
oceny
zasadności
zastosowania
przymusu
bezpośredniego
wobec
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
22
-
zadania
związane
z
realizowaniem
staży
podyplomowych
lekarzy
i
lekarzy
dentystów
23
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
7/5
Plan
na
2026
tys.
zł
2
3
NAZWA
CZĘŚCI
Nazwa
zadania
Poz.
1
z
zakresu
zabezpieczenia
społecznego:
24
-
finansowanie
zadań
związanych
ze
służbą
zastępczą
25
z
zakresu
rodziny:
26
-
finansowanie
działalności
ośrodków
adopcyjnych
27
z
zakresu
obrony
narodowej:
28
-
organizacja
szkoleń
i
ćwiczeń
obronnych
29
-
zadania
charakterze
obronnym
wynikające
z
ustawy
ochronie
ludności
i
obronie
cywilnej
30
z
zakresu
gospodarki
komunalnej
i
ochrony
środowiska,
tym:
31
-
zarządzanie
jakością
powietrza
województwie
oraz
opracowanie
i
aktualizacja
programu
ochrony
powietrza
dla
obszaru
województwa
32
-
opracowanie
i
aktualizacja
programu
ochrony
środowiska
przed
hałasem
dla
obszaru
województwa
33
-
wydawanie
zezwoleń
na
zbieranie
i
na
przetwarzanie
odpadów,
wydawanie
decyzji
sprawie
zmiany
klasyfikacji
odpadów,
przeprowadzanie
egzaminów
kwalifikacyjnych
oraz
pozostałe
zadania
związane
z
gospodarką
odpadami
34
1
969
728
OGÓŁEM
7/6
Załącznik
nr
8
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
13
INSTYTUT
PAMIĘCI
NARODOWEJ
-
KOMISJA
ŚCIGANIA
ZBRODNI
PRZECIWKO
NARODOWI
POLSKIEMU
1
14
932
921
92118
Muzeum
Żołnierzy
Wyklętych
i
Więźniów
Politycznych
PRL
2
14
932
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
1
76
277
710
71031
Centrum
Badania
Opinii
Społecznej
2
8
740
750
75027
Narodowy
Instytut
Wolności
-
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
3
16
887
75028
Instytut
Współpracy
Polsko
-
Węgierskiej
im.
Wacława
Felczaka
4
4
900
75031
Instytut
Europy
Środkowej
5
5
900
75061
Ośrodek
Studiów
Wschodnich
im.
Marka
Karpia
6
20
312
75065
Krajowa
Szkoła
Administracji
Publicznej
7
13
110
75086
Instytut
Zachodni
im.
Zygmunta
Wojciechowskiego
8
6
428
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
1
273
988
750
75029
Polski
Instytut
Ekonomiczny
2
15
000
75095
Aplikacje
Krytyczne
Sp.
z
o.o.
3
258
788
758
75823
Partie
polityczne
i
komitety
wyborcze
4
200
20
GOSPODARKA
1
68
174
500
50005
Polska
Agencja
Inwestycji
i
Handlu
Spółka
Akcyjna
2
44
869
730
73012
Polska
Agencja
Kosmiczna
3
23
305
WYKAZ
JEDNOSTEK,
DLA
KTÓRYCH
ZAPLANOWANO
DOTACJE
PODMIOTOWE
I
CELOWE,
ORAZ
KWOTY
TYCH
DOTACJI
W
2026
R.
1.
Jednostki,
dla
których
zaplanowano
dotacje
podmiotowe
Załącznik
nr
8
WYKAZ
JEDNOSTEK,
DLA
KTÓRYCH
ZAPLANOWANO
DOTACJE
PODMIOTOWE
I
CELOWE,
ORAZ
KWOTY
TYCH
DOTACJI
W
2026
R.
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
21
GOSPODARKA
MORSKA
1
59
266
730
73014
Uczelnie
morskie
2
50
041
73016
Uczelnie
morskie
3
9
225
22
GOSPODARKA
WODNA
1
961
675
900
90025
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
2
793
635
90095
Instytut
Meterologii
i
Gospodarki
Wodnej
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
3
168
040
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
2
623
047
730
73013
Narodowa
Agencja
Wymiany
Akademickiej
2
340
73014
Uczelnie
artystyczne
3
21
900
73016
Uczelnie
artystyczne
4
24
920
801
80132
Szkoły
artystyczne
publiczne
oraz
niepubliczne
5
198
650
921
92101
Instytucje
kinematografii
6
19
551
92102
Polski
Instytut
Sztuki
Filmowej
7
24
632
92106
Teatry
8
378
921
92108
Filharmonie,
orkiestry,
chóry
i
kapele
9
184
904
92109
Domy
i
ośrodki
kultury,
świetlice
i
kluby
10
2
869
92110
"Zachęta"
Narodowa
Galeria
Sztuki
Warszawie
11
22
236
92113
Centra
kultury
i
sztuki
12
232
454
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
13
247
279
92115
Polska
Agencja
Prasowa
14
22
000
92116
Biblioteka
Narodowa
Warszawie
15
88
700
92118
Muzea
16
932
078
92119
Ośrodki
ochrony
i
dokumentacji
zabytków
17
96
603
92126
Centrum
Dialogu
im.
Juliusza
Mieroszewskiego
18
12
756
92195
Fundacja
-
Zakład
Narodowy
im.
Ossolińskich,
Instytut
Solidarności
i
Męstwa
im.
Witolda
Pileckiego
19
112
254
25
KULTURA
FIZYCZNA
1
9
259
926
92604
Polska
Agencja
Antydopingowa
2
9
259
27
INFORMATYZACJA
1
45
455
750
75001
Naukowa
i
Akademicka
Sieć
Komputerowa
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
2
45
455
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
1
2
325
699
730
73008
Narodowe
Centrum
Badań
i
Rozwoju
2
91
861
73009
Narodowe
Centrum
Nauki
3
67
311
73013
Narodowa
Agencja
Wymiany
Akademickiej
4
30
300
73014
Jednostki
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
5
375
200
73016
Jednostki
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
6
1
740
825
73019
Krajowa
Reprezentacja
Doktorantów
7
750
73019
Parlament
Studentów
Rzeczypospolitej
Polskiej
8
871
921
92114
Centrum
Nauki
Kopernik
9
13
629
92118
Narodowe
Muzeum
Techniki
10
4
952
29
OBRONA
NARODOWA
1
1
527
441
730
73014
Uczelnie
wojskowe
2
289
73015
Uczelnie
wojskowe
3
61
755
73016
Uczelnie
wojskowe
4
17
480
752
75222
Agencja
Mienia
Wojskowego
5
127
113
75280
Wojskowe
instytuty
badawcze
6
15
000
75295
Uczelnie
wojskowe
realizujące
zadania
związane
z
obroną
narodową
7
1
185
229
75295
Instytucja
gospodarki
budżetowej
"Zakład
Inwestycji
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego"
8
20
697
921
92114
Wojskowy
Instytut
Wydawniczy
9
16
796
92118
Muzea
10
83
082
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
1
26
699
801
80195
Instytut
Rozwoju
Języka
Polskiego
im.świętego
Maksymiliana
Marii
Kolbego
2
15
025
921
92114
Centrum
Nauki
Kopernik
3
11
674
32
ROLNICTWO
1
45
103
010
01013
Centralny
Ośrodek
Badania
Odmian
Roślin
Uprawnych
2
17
468
921
92114
Narodowy
Instytut
Kultury
i
Dziedzictwa
Wsi
3
23
902
92118
Muzea
4
3
733
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
33
ROZWÓJ
WSI
1
2
139
104
010
01027
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
2
2
114
959
01095
Agro
Aplikacje
sp.
z
o.o.
3
24
145
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
114
256
150
15012
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
2
99
256
700
70006
Krajowy
Zasób
Nieruchomości
3
15
000
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
123
079
730
73014
Akademia
Wymiaru
Sprawiedliwości
2
600
73016
Akademia
Wymiaru
Sprawiedliwości
3
915
755
75514
Krajowa
Szkoła
Sądownictwa
i
Prokuratury
4
121
564
39
TRANSPORT
1
7
206
570
600
60002
PKP
PLK
S.A.
i
pozostali
zarządcy
2
7
168
500
730
73095
Uczelnie
publiczne
3
38
070
40
TURYSTYKA
1
96
552
630
63002
Polska
Organizacja
Turystyczna
2
96
552
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
402
018
500
50003
Rządowa
Agencja
Rezerw
Strategicznych
2
168
312
730
73016
Uczelnie
służb
państwowych
3
2
090
73095
Uczelnie
służb
państwowych
4
207
031
752
75282
Uczelnie
służb
państwowych
5
3
835
851
85195
Państwowy
Instytut
Medyczny
MSWiA,
samodzielne
publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
6
20
750
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
1
6
100
730
73095
Chrześcijańska
Akademia
Teologiczna
2
1
100
921
92105
Organizacje
mniejszości
narodowych
i
etnicznych
oraz
społeczności
posługujących
się
językiem
regionalnym
3
5
000
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
1
23
295
750
75062
Polski
Instytut
Spraw
Międzynarodowych
2
21
571
75063
Polski
Komitet
do
spraw
UNESCO
3
1
724
46
ZDROWIE
1
26
574
406
730
73016
Uczelnie
medyczne
2
78
024
73019
Centrum
Medyczne
Kształcenia
Podyplomowego
3
120
779
73095
Uczelnie
medyczne
4
13
500
851
85136
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
5
26
000
000
85141
Lotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Warszawie
6
294
513
85195
Agencja
Badań
Medycznych
7
50
382
85195
Polskie
Laboratorium
Antydopingowe
8
3
893
921
92116
Główna
Biblioteka
Lekarska
im.
Stanisława
Konopki
Warszawie
9
13
315
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
1
256
674
100
10001
Podmioty
górnictwa
węgla
kamiennego
2
214
778
10001
Muzeum
Górnictwa
Węglowego
Zabrzu
3
5
220
10005
Kopalnia
Soli
"Wieliczka"
S.A.
4
11
623
10005
Kopalnia
Soli
"Bochnia"
Sp.
z
o.o.
5
4
564
10095
Spółka
Restrukturyzacji
Kopalń
S.A.
6
1
519
10095
Kopalnia
Siarki
"Machów"
S.A.
likwidacji
7
1
970
150
15004
Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów
Promieniotwórczych
Otwocku-Świerku
8
17
000
67
POLSKA
AKADEMIA
NAUK
1
122
127
730
73010
Polska
Akademia
Nauk
-
działalność
organów
i
korporacji
uczonych
2
20
759
73011
Polska
Akademia
Nauk
-
działalność
pomocniczych
jednostek
naukowych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
3
52
277
73095
Polska
Akademia
Nauk
-
pozostała
działalność
4
49
091
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
1
644
010
01009
Spółki
wodne
2
644
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
1
438
010
01009
Spółki
wodne
2
438
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
1
124
010
01009
Spółki
wodne
2
124
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
1
50
010
01009
Spółki
wodne
2
50
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
1
98
010
01009
Spółki
wodne
2
98
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
1
600
010
01009
Spółki
wodne
2
600
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
1
1
410
010
01009
Spółki
wodne
2
1
410
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
1
80
010
01009
Spółki
wodne
2
80
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
1
700
010
01009
Spółki
wodne
2
700
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
1
100
010
01009
Spółki
wodne
2
100
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
1
200
010
01009
Spółki
wodne
2
200
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
1
177
010
01009
Spółki
wodne
2
177
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
54
010
01009
Spółki
wodne
2
54
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
100
010
01009
Spółki
wodne
2
100
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
1
400
010
01009
Spółki
wodne
2
400
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
1
371
010
01009
Spółki
wodne
2
371
90
AKADEMIA
KOPERNIKAŃSKA
1
10
917
730
73095
Akademia
Kopernikańska
2
10
917
OGÓŁEM
45
137
659
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
01
KANCELARIA
PREZYDENTA
RP
1
40
000
921
92123
Narodowy
Fundusz
Rewaloryzacji
Zabytków
Krakowa
2
40
000
03
KANCELARIA
SENATU
1
71
747
751
75195
Fundacje,
stowarzyszenia
oraz
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
71
747
11
KRAJOWE
BIURO
WYBORCZE
1
7
650
751
75101
Jednostki
samorządu
terytorialnego
(gminy)
2
7
650
13
INSTYTUT
PAMIĘCI
NARODOWEJ
-
KOMISJA
ŚCIGANIA
ZBRODNI
PRZECIWKO
NARODOWI
POLSKIEMU
1
1
950
921
92118
Muzeum
Żołnierzy
Wyklętych
i
Więźniów
Politycznych
PRL
2
950
92127
Fundacje,
stowarzyszenia
i
pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
1
000
16
KANCELARIA
PREZESA
RADY
MINISTRÓW
1
175
948
750
75027
Pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
172
948
852
85205
Jednostki
samorządu
terytorialnego
do
sektora
finansów
publicznych
(gmina,
powiat,
samorząd
województwa)
3
3
000
17
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
1
3
354
754
75422
Krajowe
Biuro
Informacji
i
Poszukiwań
PCK
2
3
354
2.
Jednostki,
dla
których
zaplanowano
dotacje
celowe
8/8
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
19
BUDŻET,
FINANSE
PUBLICZNE
I
INSTYTUCJE
FINANSOWE
1
5
000
750
75095
Instytut
Łączności
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
Warszawie
2
5
000
20
GOSPODARKA
1
821
388
150
15011
Stowarzyszenia
i
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
8
475
15012
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
3
13
868
15014
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
387
600
15080
Pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
27
900
15095
Pozostałe
jednostki
6
340
865
500
50005
Fundacje,
stowarzyszenia
oraz
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
42
680
21
GOSPODARKA
MORSKA
1
292
367
730
73014
Uczelnie
morskie
2
292
367
22
GOSPODARKA
WODNA
1
659
205
752
75212
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
2
2
285
900
90025
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
3
642
000
90095
Instytut
Meteorologii
i
Gospodarki
Wodnej
–
Państwowy
Instytut
Badawczy
4
14
920
8/9
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
24
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1
1
586
717
730
73095
Uczelnie
artystyczne
2
68
881
921
92101
Inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych
3
13
063
92102
Polski
Instytut
Sztuki
Filmowej
4
108
000
92105
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
sektora
finansów
publicznych
5
12
000
92106
Teatry
6
68
800
92108
Filharmonie,
orkiestry,
chóry
i
kapele
7
11
074
92109
Domy
i
ośrodki
kultury,
świetlice
i
kluby
8
200
92110
Galerie
i
biura
wystaw
artystycznych
9
1
551
92113
Centra
kultury
i
sztuki
10
112
530
92114
Pozostałe
instytucje
kultury
11
218
085
92116
Biblioteki
12
2
350
92117
Archiwa
13
900
92118
Muzea
14
560
430
92119
Ośrodki
ochrony
i
dokumentacji
zabytków
15
34
421
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
16
216
000
92195
Inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
17
158
432
25
KULTURA
FIZYCZNA
1
692
991
926
92604
Centralny
Ośrodek
Sportu
2
59
329
92605
Fundacje,
stowarzyszenia
3
558
631
92605
Instytut
Sportu
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
4
64
631
92605
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
400
92695
Polska
Organizacja
Turystyczna
6
10
000
26
ŁĄCZNOŚĆ
1
651
000
600
60046
Finansowanie
kosztu
netto
dla
operatora
wyznaczonego
z
tytułu
obowiązku
świadczenia
usług
powszechnych
2
651
000
8/10
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
27
INFORMATYZACJA
1
444
276
750
75001
Instytut
Łączności
-
Państwowy
Instytut
Badawczy,
Naukowa
i
Akademicka
Sieć
Komputerowa
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
oraz
fundacje
2
444
276
28
SZKOLNICTWO
WYŻSZE
I
NAUKA
1
4
587
749
730
73008
Narodowe
Centrum
Badań
i
Rozwoju
2
865
134
73009
Narodowe
Centrum
Nauki
3
1
684
744
73013
Narodowa
Agencja
Wymiany
Akademickiej
4
176
300
73014
Jednostki
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
5
1
012
198
73016
Jednostki
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
6
202
546
73017
Fundusz
Kredytów
Studenckich
7
28
000
73020
Centrum
Łukasiewicz
8
1
000
73020
Instytuty
Sieci
Badawczej
Łukasiewicz
9
22
722
73095
Ośrodek
Przetwarzania
Informacji
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
10
90
000
73095
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
fundacje,
stowarzyszenia
oraz
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
11
220
455
752
75221
Narodowe
Centrum
Badań
i
Rozwoju
12
250
000
921
92114
Centrum
Nauki
Kopernik
13
29
600
92118
Narodowe
Muzeum
Techniki
14
5
050
29
OBRONA
NARODOWA
1
5
543
605
730
73015
Uczelnie
wojskowe
2
587
654
750
75001
Krajowa
Szkoła
Administracji
Publicznej
i
uczelnie
wojskowe
3
350
752
75204
Instytucja
gospodarki
budżetowej
"Zakład
Inwestycji
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego"
4
346
742
75215
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
350
000
75222
Agencja
Mienia
Wojskowego
6
3
639
852
75295
Stowarzyszenia,
fundacje,
uczelnie,
Instytucja
gospodarki
budżetowej
"Zakład
Inwestycji
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego",
jednostki
samorządu
terytorialnego
(powiat)
oraz
pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
228
445
851
85195
Samodzielne
publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej
i
inne
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
8
253
304
921
92118
Muzea
9
137
258
8/11
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
30
OŚWIATA
I
WYCHOWANIE
1
180
751
801
80135
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
sektora
finansów
publicznych
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego
2
1
500
80146
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
sektora
finansów
publicznych
3
2
000
80195
Instytut
Badań
Edukacyjnych
–
Państwowy
Instytut
Badawczy
4
15
000
80195
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
finansów
publicznych
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego
5
161
766
854
85413
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
385
85414
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
100
31
PRACA
1
1
745
750
75095
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
1
745
8/12
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
32
ROLNICTWO
1
917
310
010
01013
Centralny
Ośrodek
Badania
Odmian
Roślin
Uprawnych
2
41
757
01026
Instytucje
ubezpieczeniowe
3
629
000
01080
Państwowy
Instytut
Weterynaryjny
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
4
22
753
01095
Instytuty
badawcze,
laboratoria
referencyjne,
fundacje,
izby
rolnicze,
związki
zawodowe
rolników
indywidualnych,
społeczno-zawodowe
organizacje
rolników
oraz
pozostałe
jednostki
5
86
468
01095
Instytuty
badawcze,
laboratoria
referencyjne
i
pozostałe
jednostki
6
500
01095
Instytut
Ekonomiki
Rolnictwa
i
Gospodarki
Żywnościowej
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
7
11
327
01095
Instytut
Hodowli
i
Aklimatyzacji
Roślin
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
8
16
411
01095
Instytut
Ochrony
Roślin
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
9
20
875
01095
Instytut
Uprawy,
Nawożenia
i
Gleboznawstwa
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
10
12
153
01095
Państwowy
Instytut
Weterynaryjny
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
11
8
962
01095
Instytut
Zootechniki
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
12
25
810
01095
Instytut
Ogrodnictwa
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
13
24
313
01095
Instytut
Biotechnologii
Przemysłu
Rolno-Spożywczego
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
14
5
722
01095
Instytut
Włókien
Naturalnych
i
Roślin
Zielarskich
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
15
5
140
01095
Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
16
4
577
801
80195
Jednostki
samorządu
terytorialnego
(powiaty)
17
542
921
92114
Narodowy
Instytut
Kultury
i
Dziedzictwa
Wsi
18
1
000
8/13
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
33
ROZWÓJ
WSI
1
1
482
146
010
01001
Centrum
Doradztwa
Rolniczego
2
26
465
01002
Dolnośląski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
3
24
642
01002
Kujawsko-pomorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
4
23
874
01002
Lubelski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
5
34
193
01002
Lubuski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
6
13
487
01002
Łódzki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
7
25
997
01002
Małopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
8
21
273
01002
Mazowiecki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
9
47
525
01002
Opolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
10
12
378
01002
Podkarpacki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
11
33
229
01002
Podlaski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
12
24
347
01002
Pomorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
13
22
072
01002
Śląski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
14
20
586
01002
Świętokrzyski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
15
20
692
01002
Warmińsko-Mazurski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
16
20
195
01002
Wielkopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
17
38
000
01002
Zachodniopomorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
18
19
861
01027
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
19
1
053
330
34
ROZWÓJ
REGIONALNY
1
1
080
150
15012
Inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych
2
1
080
8/14
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
931
755
75514
Krajowa
Szkoła
Sądownictwa
i
Prokuratury
2
931
39
TRANSPORT
1
4
931
031
600
60001
PKP
Intercity
S.A.
2
2
555
782
60002
PKP
PLK
S.A.
i
PKP
S.A.
3
2
150
000
60056
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
9
580
60056
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
1
300
60061
Polska
Agencja
Żeglugi
Powietrznej
6
58
048
60095
Porty
lotnicze
7
1
003
752
75212
Jednostki
realizujące
zadania
na
rzecz
obronności
państwa
8
155
318
40
TURYSTYKA
1
22
940
630
63002
Polska
Organizacja
Turystyczna
2
340
63003
Fundacje
i
stowarzyszenia
3
22
600
8/15
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
41
ŚRODOWISKO
1
239
284
020
02095
Państwowe
Gospodarstwo
Leśne
Lasy
Państwowe
2
600
710
71095
Państwowy
Instytut
Geologiczny
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
3
56
167
925
92501
Babiogórski
Park
Narodowy
4
4
673
92501
Białowieski
Park
Narodowy
5
13
032
92501
Biebrzański
Park
Narodowy
6
12
886
92501
Bieszczadzki
Park
Narodowy
7
11
146
92501
Park
Narodowy
Bory
Tucholskie
8
6
451
92501
Drawieński
Park
Narodowy
9
5
946
92501
Gorczański
Park
Narodowy
10
7
489
92501
Park
Narodowy
Gór
Stołowych
11
4
755
92501
Kampinoski
Park
Narodowy
12
19
088
92501
Karkonoski
Park
Narodowy
13
7
000
92501
Magurski
Park
Narodowy
14
10
092
92501
Narwiański
Park
Narodowy
15
4
673
92501
Ojcowski
Park
Narodowy
16
6
062
92501
Pieniński
Park
Narodowy
17
5
458
92501
Poleski
Park
Narodowy
18
6
346
92501
Roztoczański
Park
Narodowy
19
8
606
92501
Słowiński
Park
Narodowy
20
8
513
92501
Świętokrzyski
Park
Narodowy
21
8
272
92501
Tatrzański
Park
Narodowy
22
6
000
92501
Park
Narodowy
Ujście
Warty
23
4
065
92501
Wielkopolski
Park
Narodowy
24
5
624
92501
Wigierski
Park
Narodowy
25
9
608
92501
Woliński
Park
Narodowy
26
6
732
8/16
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
42
SPRAWY
WEWNĘTRZNE
1
1
434
617
500
50003
Rządowa
Agencja
Rezerw
Strategicznych
2
908
422
750
75001
Instytut
Technologii
Bezpieczeństwa
MORATEX
3
1
103
752
75281
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
zaliczane
i
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
92
839
75282
Inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych
5
42
860
754
75409
Jednostki
ochrony
przeciwpożarowej
włączone
do
Krajowego
Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
6
73
000
75412
Jednostki
ochotniczych
straży
pożarnych
oraz
związek
ochotniczych
straży
pożarnych
7
39
000
75415
Stowarzyszenia
prowadzące
działalność
z
zakresu
ratownictwa
górskiego
i
wodnego
8
36
070
75495
Agencja
Mienia
Wojskowego,
fundacje
i
stowarzyszenia,
jednostki
samorządu
terytorialnego
(powiat)
9
29
908
851
85143
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa
MSWiA
10
4
000
85195
Samodzielne
publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej,
Państwowy
Instytut
Medyczny
MSWiA
11
207
415
43
WYZNANIA
RELIGIJNE
ORAZ
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE
I
ETNICZNE
1
21
075
730
73095
Podmioty
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
2
495
750
75001
Jednostki
samorządu
terytorialnego
(gmina)
3
200
801
80195
Organizacje
romskie
4
375
921
92104
Stowarzyszenia
mniejszości
narodowych
i
etnicznych
oraz
społeczności
posługujących
się
językiem
regionalnym
5
1
150
92105
Organizacje
pozarządowe,
fundacje
i
stowarzyszenia
działające
na
rzecz
mniejszości
narodowych
i
etnicznych
oraz
społeczności
posługujących
się
językiem
regionalnym
6
18
855
44
ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
1
16
500
852
85295
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego
(gminy,
powiaty)
2
13
500
853
85395
Stowarzyszenia,
fundacje,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego
(gminy,
powiaty)
3
3
000
8/17
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
45
SPRAWY
ZAGRANICZNE
1
148
349
750
75058
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
zaliczane
i
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
samorządu
terytorialnego
(gminy,
powiaty,
samorząd
województwa)
2
8
435
75079
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
93
984
75095
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
26
630
853
85395
Fundacje
i
stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
19
300
46
ZDROWIE
1
4
130
925
730
73013
Narodowa
Agencja
Wymiany
Akademickiej
2
6
837
73014
Uczelnie
medyczne
3
322
662
851
85111
Szpitale
ogólne
4
3
325
85112
Szpitale
kliniczne
i
instytuty
badawcze
5
1
717
167
85121
Centralny
Ośrodek
Medycyny
Sportowej
6
4
537
85141
Lotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Warszawie
7
65
639
85143
Instytut
Hematologii
i
Transfuzjologii
Warszawie,
Regionalne
Centra
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa,
stowarzyszenia
(Polski
Czerwony
Krzyż)
8
166
217
85144
Lotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Warszawie
9
114
077
85148
Instytut
Medycyny
Pracy
im.
prof.
dr
med.
Jerzego
Nofera
z
siedzibą
Łodzi,
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
(Oddziały
Wojewódzkie
NFZ),
Wojewódzkie
Ośrodki
Medycyny
Pracy
10
1
168
85149
Realizatorzy
programów
polityki
zdrowotnej
11
1
360
951
85152
Fundacje
i
stowarzyszenia
12
2
856
85195
Pozostałe
jednostki,
fundacje,
stowarzyszenia,
uczelnie
medyczne,
Agencja
Badań
Medycznych,
Polskie
Laboratorium
Antydopingowe,
realizatorzy
Narodowego
Programu
Zdrowia
oraz
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
13
342
545
921
92116
Główna
Biblioteka
Lekarska
im.
Stanisława
Konopki
Warszawie
14
22
944
8/18
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
48
GOSPODARKA
SUROWCAMI
ENERGETYCZNYMI
1
5
406
543
100
10001
Muzeum
Górnictwa
Węglowego
Zabrzu
2
13
400
10001
Podmioty
górnictwa
węgla
kamiennego
3
5
285
222
10005
Kopalnia
Soli
"Bochnia"
Sp.
z
o.o.
4
19
667
10005
Kopalnia
Soli
"Wieliczka"
S.A.
5
58
377
10095
Agencja
Rozwoju
Przemysłu
S.A.
6
310
10095
Kopalnia
Siarki
"Machów"
S.A.
likwidacji
7
3
030
10095
Spółka
Restrukturyzacji
Kopalń
S.A.
8
5
981
150
15004
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
9
20
556
51
KLIMAT
1
138
150
15095
Instytut
Nafty
i
Gazu
-
Państwowy
Instytu
Badawczy
2
138
53
URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I
KONSUMENTÓW
1
2
000
750
75095
Konsumenckie
organizacje
pozarządowe
2
2
000
54
URZĄD
DO
SPRAW
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESJONOWANYCH
1
2
800
853
85323
Związek
Inwalidów
Wojennych
RP
2
2
800
62
RYBOŁÓWSTWO
1
23
331
050
05006
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
10
015
05095
Morski
Instytut
Rybacki
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
3
11
716
05095
Instytut
Rybactwa
Śródlądowego
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
4
1
600
63
RODZINA
1
57
745
855
85503
Karta
Dużej
Rodziny
2
2
000
85516
System
opieki
nad
dziećmi
wieku
do
lat
3
3
49
745
85595
Fundacje,
stowarzyszenia
oraz
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
6
000
8/19
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
67
POLSKA
AKADEMIA
NAUK
1
7
395
730
73011
Pomocnicze
jednostki
naukowe
i
inne
jednostki
organizacyjne
PAN
2
5
545
73095
Polska
Akademia
Nauk
-
pozostała
działalność
3
1
850
85/02
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
1
2
705
946
754
75415
Stowarzyszenia
2
246
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
2
200
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
4
2
703
500
z
tego:
-
gminy
5
1
475
835
-
powiaty
6
770
939
-
samorząd
województwa
7
456
726
85/04
WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
1
2
153
027
752
75281
Fundacje,
stowarzyszenia
2
600
754
75415
Stowarzyszenia
3
380
851
85152
Fundacje
4
28
852
85295
Stowarzyszenia
5
623
854
85412
Stowarzyszenia
6
1
209
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
1
124
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
8
2
149
063
z
tego:
-
gminy
9
1
594
219
-
powiaty
10
465
115
-
samorząd
województwa
11
89
729
8/20
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/06
WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
1
2
038
404
752
75212
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
4
75281
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych
3
7
849
754
75415
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
500
851
85152
Stowarzyszenia
5
41
852
85295
Stowarzyszenia
6
100
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
440
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
8
1
255
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
9
2
028
215
z
tego:
-
gminy
10
1
336
972
-
powiaty
11
560
394
-
samorząd
województwa
12
130
849
85/08
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE
1
1
108
320
754
75415
Stowarzyszenia
2
60
851
85195
Fundacje
3
30
852
85295
Stowarzyszenia
4
150
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
1
819
921
92120
Fundacje,
stowarzyszenia,
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
583
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
7
1
105
678
z
tego:
-
gminy
8
733
925
-
powiaty
9
313
192
-
samorząd
województwa
10
58
561
8/21
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/10
WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
1
2
203
818
752
75281
Fundacje,
stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
inne
jednostki
sektora
finansów
publicznych
2
6
630
754
75415
Stowarzyszenia
3
99
851
85152
Fundacje,
stowarzyszenia
4
60
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
516
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
2
517
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
1
150
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
8
2
192
846
z
tego:
-
gminy
9
1
451
171
-
powiaty
10
603
110
-
samorząd
województwa
11
138
565
85/12
WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
1
2
610
120
752
75281
Stowarzyszenia
2
4
148
754
75415
Stowarzyszenia
3
84
851
85146
Pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
1
600
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
715
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
1
076
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
3
800
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
8
2
598
697
z
tego:
-
gminy
9
1
730
803
-
powiaty
10
683
413
-
samorząd
województwa
11
184
481
8/22
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/14
WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
1
4
243
332
754
75415
Stowarzyszenia
2
404
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
1
000
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
2
201
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
19
268
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
6
4
220
459
z
tego:
-
gminy
7
2
514
201
-
powiaty
8
1
412
380
-
samorząd
województwa
9
293
878
85/16
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
1
868
085
752
75281
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
1
000
754
75415
Stowarzyszenia
3
70
852
85295
Stowarzyszenia
4
100
854
85412
Stowarzyszenia
5
980
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
530
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
7
865
405
z
tego:
-
gminy
8
542
705
-
powiaty
9
267
595
-
samorząd
województwa
10
55
105
8/23
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/18
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
1
2
372
738
754
75415
Stowarzyszenia
2
300
852
85295
Stowarzyszenia
3
1
000
854
85412
Stowarzyszenia
4
1
735
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
7
892
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
6
2
361
811
z
tego:
-
gminy
7
1
748
068
-
powiaty
8
495
103
-
samorząd
województwa
9
118
640
85/20
WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE
1
1
204
830
752
75281
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
3
000
754
75415
Stowarzyszenia
3
414
852
85295
Stowarzyszenia
4
120
854
85412
Stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
130
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
2
270
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
7
1
198
896
z
tego:
-
gminy
8
788
836
-
powiaty
9
310
433
-
samorząd
województwa
10
99
627
8/24
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/22
WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE
1
2
548
052
754
75415
Stowarzyszenia
2
404
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
600
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
2
076
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
828
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
6
2
544
144
z
tego:
-
gminy
7
1
817
770
-
powiaty
8
559
268
-
samorząd
województwa
9
167
106
85/24
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
1
3
031
702
754
75415
Stowarzyszenia
2
55
852
85295
Pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
3
900
854
85412
Stowarzyszenia,
fundacje
4
1
656
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
2
600
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
6
3
026
491
z
tego:
-
gminy
7
1
983
023
-
powiaty
8
858
606
-
samorząd
województwa
9
184
862
8/25
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/26
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
1
380
709
752
75281
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
2
1
000
754
75415
Stowarzyszenia
3
100
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia
4
355
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
708
921
92120
Stowarzyszenia,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
1
650
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
7
1
376
896
z
tego:
-
gminy
8
996
796
-
powiaty
9
314
991
-
samorząd
województwa
10
65
109
85/28
WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
1
631
369
754
75415
Stowarzyszenia
2
750
852
85295
Stowarzyszenia
3
1
200
854
85412
Stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
1
789
921
92120
Jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
620
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
6
1
627
010
z
tego:
-
gminy
7
1
090
714
-
powiaty
8
446
776
-
samorząd
województwa
9
89
520
8/26
Część
Dział
Rozdział
Nazwa
części
Poz.
Kwota
dotacji
Nazwa
jednostki
lub
grupa
jednostek
(w
tys.
zł)
1
2
3
4
5
6
85/30
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
1
3
207
893
752
75281
Pozostałe
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
stowarzyszenia
2
2
700
851
85152
Fundacje
3
55
852
85295
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
4
1
240
854
85412
Fundacje,
stowarzyszenia,
pozostałe
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
5
2
504
921
92120
Jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
6
1
200
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
7
3
200
194
z
tego:
-
gminy
8
2
232
476
-
powiaty
9
781
998
-
samorząd
województwa
10
185
720
85/32
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
1
1
573
436
752
75281
Stowarzyszenia
2
1
000
754
75415
Stowarzyszenia
3
450
851
85195
Fundacje,
stowarzyszenia
4
60
852
85295
Stowarzyszenia
5
250
854
85412
Stowarzyszenia
6
2
057
921
92120
Fundacje,
stowarzyszenia,
jednostki
zaliczane
do
sektora
finansów
publicznych,
jednostki
niezaliczane
do
sektora
finansów
publicznych
7
685
Dotacje
celowe
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
8
1
568
934
z
tego:
-
gminy
9
1
041
989
-
powiaty
10
401
804
-
samorząd
województwa
11
125
141
90
AKADEMIA
KOPERNIKAŃSKA
1
1
000
730
73095
Akademia
Kopernikańska
2
1
000
OGÓŁEM
69
496
364
8/27
Załącznik
nr
9
Kwota
dotacji
(w
tys.
zł)
1
2
OGÓŁEM
1
348
482
1.
Dofinansowanie
posiłków
sprzedawanych
barach
mlecznych
70
718
2.
Dofinansowanie
przesyłek
ustawowo
zwolnionych
z
opłat
pocztowych
2
550
3.
Dofinansowanie
lub
finansowanie
zadań
wykonywanych
na
rzecz
rolnictwa
zakresie:
97
741
-
postępu
biologicznego
produkcji
roślinnej
i
zwierzęcej
94
162
-
rolnictwa
ekologicznego
3
579
4.
Dofinansowanie
krajowych
przewozów
pasażerskich
celu
wyrównania
przewoźnikom
i
operatorom
kolejowym
utraconych
przychodów
z
tytułu
obowiązujących
ustawowych
uprawnień
do
ulgowych
przejazdów
1
177
473
ZAKRES
I
KWOTY
DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH
I
PODMIOTOWYCH
W
2026
R.
1.
Dotacje
przedmiotowe
Wyszczególnienie
Załącznik
nr
9
ZAKRES
I
KWOTY
DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH
I
PODMIOTOWYCH
W
2026
R.
Wyszczególnienie
Kwota
dotacji
(w
tys.
zł)
1
2
OGÓŁEM
45
137
659
1.
Dotacje
dla
instytucji
kultury
2
396
830
-
samorządowych
379
238
-
państwowych
2
017
592
2.
Dotacje
dla
samodzielnych
publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej
295
356
3.
Dotacje
dla
jednostek
systemu
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
3
951
708
-
zaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
3
374
048
-
niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
577
660
4.
Dotacje
dla
jednostek
systemu
oświaty
198
650
-
publicznych
31
032
-
niepublicznych
167
618
5.
Dotacje
dla
pozostałych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
30
141
872
-
Centralnego
Ośrodka
Badania
Odmian
Roślin
Uprawnych
17
468
-
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
2
114
959
-
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości
99
256
-
Rządowej
Agencji
Rezerw
Strategicznych
168
312
-
Polskiej
Organizacji
Turystycznej
96
552
-
Polskiej
Agencji
Kosmicznej
23
305
-
Narodowego
Centrum
Badań
i
Rozwoju
91
861
-
Narodowego
Centrum
Nauki
67
311
-
Polskiej
Akademii
Nauk
122
127
-
Narodowej
Agencji
Wymiany
Akademickiej
30
640
-
Akademii
Kopernikańskiej
10
917
-
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej
1
100
-
Narodowego
Instytutu
Wolności
-
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
16
887
-
Instytutu
Współpracy
Polsko
-
Węgierskiej
im.
Wacława
Felczaka
4
900
-
Polskiego
Instytutu
Ekonomicznego
15
000
2.
Dotacje
podmiotowe
9/2
Wyszczególnienie
Kwota
dotacji
(w
tys.
zł)
1
2
-
Ośrodka
Studiów
Wschodnich
im.
Marka
Karpia
20
312
-
Polskiego
Instytutu
Spraw
Międzynarodowych
21
571
-
Krajowej
Szkoły
Administracji
Publicznej
13
110
-
Instytutu
Zachodniego
im.
Zygmunta
Wojciechowskiego
6
428
-
Instytutu
Europy
Środkowej
5
900
-
Agencji
Mienia
Wojskowego
127
113
-
Instytucji
gospodarki
budżetowej
"Zakład
Inwestycji
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego"
20
697
-
Krajowej
Szkoły
Sądownictwa
i
Prokuratury
121
564
-
Agencji
Badań
Medycznych
50
382
-
Polskiego
Laboratorium
Antydopingowego
3
893
-
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
26
000
000
-
Instytutu
Rozwoju
Języka
Polskiego
im.świętego
Maksymiliana
Marii
Kolbego
15
025
-
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie
793
635
-
Polskiego
Instytutu
Sztuki
Filmowej
24
632
-
Centrum
Dialogu
im.
Juliusza
Mieroszewskiego
12
756
-
Polskiej
Agencji
Antydopingowej
9
259
-
Krajowego
Zasobu
Nieruchomości
15
000
6.
Dotacje
dla
jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
8
153
243
-
spółek
wodnych
5
546
-
górnictwa
i
kopalnictwa
19
676
-
podmiotów
górnictwa
węgla
kamiennego
214
778
-
Zakładu
Unieszkodliwiania
Odpadów
Promieniotwórczych
Otwocku-Świerku
17
000
-
Polskiej
Agencji
Inwestycji
i
Handlu
Spółka
Akcyjna
44
869
-
PKP
PLK
S.A.
i
pozostałych
zarządców
7
168
500
-
Centrum
Badania
Opinii
Społecznej
8
740
-
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
1
621
-
Naukowej
i
Akademickiej
Sieci
Komputerowej
-
Państwowego
Instytutu
Badawczego
45
455
-
Polskiego
Komitetu
do
spraw
UNESCO
1
724
-
Aplikacji
Krytycznych
Sp.
z
o.o.
258
788
-
Wojskowych
instytutów
badawczych
15
000
-
partii
politycznych
i
komitetów
wyborczych
200
-
Państwowego
Instytutu
Medycznego
MSWiA
19
907
-
Instytutu
Meterologii
i
Gospodarki
Wodnej
-
Państwowego
Instytutu
Badawczego
168
040
-
kultury
i
ochrony
dziedzictwa
narodowego
139
254
-
Agro
Aplikacje
sp.
z
o.o
24
145
9/3
TABELA
1
ZESTAWIENIE
PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
W
UKŁADZIE
ZADANIOWYM
Załącznik
nr
10
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
387
600
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
122/2011
Rady
Ministrów
z
dnia
5
lipca
2011
r.,
z
późn.
zm.
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Program
wspierania
inwestycji
istotnym
znaczeniu
dla
gospodarki
polskiej
na
lata
2011-2030
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
1
034
Działanie
6.1.4.1.
Wsparcie
projektów
inwestycyjnych
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podzadanie
6.1.4.
Wsparcie
projektów
inwestycyjnych
387
600
Wzrost
innowacyjności
oraz
konkurencyjności
polskiej
gospodarki,
poprzez
wspieranie
dotacjami
z
budżetu
państwa,
nowych
inwestycji
realizowanych
przez
polskie
i
zagraniczne
firmy,
spełniające
kryteria
określone
Programem
300
400
2011-2030
Zadanie
6.1.W
Wsparcie
konkurencyjności
i
innowacyjności
gospodarki
286
600
Program:
"Program
wspierania
inwestycji
istotnym
znaczeniu
dla
gospodarki
polskiej
na
lata
2011-
2030"
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
1
090
200
20
Ministerstwo
Rozwoju
i
Technologii
Liczba
nowych
miejsc
pracy
utworzonych
danym
roku
dzięki
systemowi
wsparcia
inwestorów
3
483
400
3
483
400
400
185
600
10/1
Załącznik
nr
10
ZESTAWIENIE
PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
W
UKŁADZIE
ZADANIOWYM
TABELA
2
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
10
868
76
560
25
520
25
520
25
520
32
604
10
868
10
868
10
868
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
Działanie
6.1.2.1.Wspieranie
współpracy
systemie
innowacji
76
076
Zapewnienie
udziału
polskich
podmiotów
części
COSME
Programu
na
rzecz
jednolitego
rynku
oraz
wykorzystanie
dla
poprawy
konkurencyjności
przedsiębiorstw
instrumentów
finansowych
oferowanych
ramach
programów
unijnych
8
400
2022-2028
Program:
"Program
rządowy
–
Udział
Polski
części
COSME
Programu
na
rzecz
rynku
wewnętrznego,
konkurencyjności
przedsiębiorstw,
tym
małych
i
średnich
przedsiębiorstw,
dziedziny
roślin,
zwierząt,
żywności
i
paszy,
oraz
statystyk
europejskich
(Programu
na
rzecz
jednolitego
rynku)
latach
2022-2028"
13
921
Zadanie
6.1.W
Wsparcie
konkurencyjności
i
innowacyjności
gospodarki
8
400
8
400
tym
z
budżetu
państwa
Ogólna
liczba
odbiorców
działań
realizowanych
przez
instytucje
wspierane
ramach
Programu
wieloletniego
178
640
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
161
Rady
Ministrów
z
dnia
7
grudnia
2021
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podzadanie
6.1.2.W
Tworzenie
warunków
do
zwiększania
innowacyjności
przedsiębiorstw
Program
rządowy
–
Udział
Polski
części
COSME
Programu
na
rzecz
rynku
wewnętrznego,
konkurencyjności
przedsiębiorstw,
tym
małych
i
średnich
przedsiębiorstw,
dziedziny
roślin,
zwierząt,
żywności
i
paszy,
oraz
statystyk
europejskich
(Programu
na
rzecz
jednolitego
rynku)
latach
2022-
2028
20
Ministerstwo
Rozwoju
i
Technologii,
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
10/2
TABELA
3
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
1
500
20
Ministerstwo
Rozwoju
i
Technologii
Program:
"Program
Oczyszczania
Kraju
z
Azbestu
na
lata
2009-2032"
Wycofanie
azbestu
i
wyrobów
zawierających
azbest
stosowanych
na
terytorium
Polski
Poziom
aktualizacji
danych
bazie
azbestowej
(w
%)
87
89
90
91
2009-2032
40
400
000
53
200
7
200
1
500
1
200
1
000
Zadanie
12.1.W
System
ochrony
środowiska
i
informacji
środowisku
Program
Oczyszczania
Kraju
z
Azbestu
na
lata
2009-2032
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podzadanie
12.1.6.W
Gospodarka
odpadami
Działanie
12.1.6.2.
Przedsięwzięcia
zakresie
gospodarowania
odpadami
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
122/2009
Rady
Ministrów
z
dnia
14
lipca
2009
r.,
z
późn.
zm.
Funkcja
12.
Środowisko
10/3
TABELA
4
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
8
049
20
Ministerstwo
Rozwoju
i
Technologii
Program:
"Udział
Rzeczypospolitej
Polskiej
Światowej
Wystawie
EXPO
2025
Osace,
Kansai
Japonii,
latach
2023-2026"
Zapewnienie
udziału
Polski
EXPO
2025
Osace,
Kansai
Stopień
realizacji
prac
rozbiórkowych
Pawilonu
Polski
(w
%)
-
100
-
-
2023-2026
165
740
165
740
8
049
8
049
-
-
Działanie
6.1.3.1.
Promocja
gospodarki
oraz
wspieranie
napływu
bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych
Zadanie
6.1.W
Wsparcie
konkurencyjności
i
innowacyjności
gospodarki
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
29/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
7
marca
2023
r.,
z
późn.
zm.
Podzadanie
6.1.3.
Współpraca
gospodarcza
z
zagranicą
i
promocja
gospodarki
polskiej
za
granicą
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Udział
Rzeczypospolitej
Polskiej
Światowej
Wystawie
EXPO
2025
Osace,
Kansai
Japonii,
latach
2023-2026
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
10/4
TABELA
5
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
27
261
Kubatura
urobku
pochodząca
z
wybudowanych,
przebudowanych
oraz
wyremontowanych
torów
wodnych
ciągu
roku
(w
m
3
)
371
787
300
000
300
000
400
000
Długość
umocnionych
brzegów
oraz
pól
refulacyjnych
(w
mb.)
5
000
2
000
2
000
2
000
Działanie
19.3.5.2.
Modernizacja,
przebudowa
oraz
rozbudowa
infrastruktury
zapewniającej
dostęp
do
portów
Program:
"Utrzymanie
morskich
dróg
wodnych
rejonie
ujścia
Odry
latach
2019-2028"
Trwałe
utrzymanie
bezpiecznego
dostępu
od
strony
morza
do
portów
położonych
rejonie
ujścia
Odry
Długość
wybudowanej
i
przebudowanej
oraz
wyremontowanej
infrastruktury
portowej
zapewniającej
dostęp
do
portów
od
strony
morza
(w
mb.)
200
200
200
100
237
967
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
27
261
Podzadanie
19.3.5.
Rozwój
infrastruktury
dostępowej
od
strony
morza
83
016
Trwałe
utrzymanie
bezpiecznego
dostępu
od
strony
morza
do
portów
położonych
rejonie
ujścia
Odry
28
085
Działanie
19.3.5.1.
Pogłębienie
i
utrzymanie
torów
wodnych
i
podejściowych
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
204/2017
Rady
Ministrów
z
dnia
12
grudnia
2017
Utrzymanie
morskich
dróg
wodnych
rejonie
ujścia
Odry
latach
2019-2028
Program:
"Utrzymanie
morskich
dróg
wodnych
rejonie
ujścia
Odry
latach
2019-2028"
27
670
2019-2028
237
967
Zadanie
19.3.
Transport
morski
i
żegluga
śródlądowa
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Urząd
Morski
Szczecinie
10/5
TABELA
6
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
32
959
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Politechnika
Morska
Szczecinie
Program:
"Budowa
Polskiego
Ośrodka
Szkoleniowego
Ratownictwa
Morskiego
Szczecinie"
Zapewnienie
nowoczesnej
bazy
dydaktyczno-naukowej
Poziom
zaangażowania
realizowanej
inwestycji
(w
%)
37
100
-
-
2022-2026
123
434
122
934
32
959
32
959
-
-
Zadanie
10.1.
Zarządzanie
systemem
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Budowa
Polskiego
Ośrodka
Szkoleniowego
Ratownictwa
Morskiego
Szczecinie
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
76
Rady
Ministrów
z
dnia
6
kwietnia
2022
r.,
z
późn.
zm.
Funkcja
10.
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Działanie
10.1.2.2.
Rozwój
infrastruktury
związanej
z
kształceniem
Podzadanie
10.1.2.
Utrzymanie
i
rozwój
infrastruktury
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
10/6
TABELA
7
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
269
504
9
859
361
504
669
2
766
065
4
235
560
7
262
633
269
504
1
314
660
3
203
838
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
77/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
19
maja
2023
r.,
z
późn.
zm.
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Długość
wybudowanej
i
przebudowanej
oraz
wyremontowanej
infrastruktury
portowej
zapewniającej
dostęp
do
portów
od
strony
morza
(w
mb.)
0
0
19
707
32
679
2023-2029
10
262
463
7
456
695
Sukcesywne
rozwijanie
portu
Świnoujściu
i
wzmacnianie
jego
pozycji
wśród
wiodących
portów
morskich
Morza
Bałtyckiego
Program:
"Budowa
i
rozbudowa
infrastruktury
dostępowej
do
portu
Świnoujściu
latach
2023-2029"
Zadanie
19.3.
Transport
morski
i
żegluga
śródlądowa
Podzadanie
19.3.5.
Rozwój
infrastruktury
dostępowej
od
strony
morza
Działanie
19.3.5.2.
Modernizacja,
przebudowa
oraz
rozbudowa
infrastruktury
zapewniającej
dostęp
do
portów
Budowa
i
rozbudowa
infrastruktury
dostępowej
do
portu
Świnoujściu
latach
2023-2029
tym
z
budżetu
państwa
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Urząd
Morski
Szczecinie
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
10/7
TABELA
8
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
277
650
Ilość
wybudowanych
falochronów
osłonowych
(szt.)
0
0
1
-
Ilość
wybudowanych
torów
wodnych
(szt.)
0
0
1
-
Ilość
wybudowanych
systemów
oznakowania
nawigacyjnego
(komplet)
0
0
1
-
Budowa
falochronu
osłonowego
Porcie
Gdańsk
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
47/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
13
kwietnia
2023
r.,
z
późn.
zm.
Działanie
19.3.5.2.
Modernizacja,
przebudowa
oraz
rozbudowa
infrastruktury
zapewniającej
dostęp
do
portów
555
401
-
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
2023-2027
Budowa
infrastruktury
(w
tym
falochronu,
toru
wodnego,
obrotnicy
oraz
oznakowania
nawigacyjnego
związanego
z
tą
infrastrukturą)
zapewniającej
funkcjonowanie
inwestycji
polegającej
na
budowie
jednostki
regazyfikacyjnej
skroplonego
gazu
ziemnego
Zatoce
Gdańskiej
wraz
z
infrastrukturą
niezbędną
do
jej
obsługi
(terminal
FSRU)
277
650
Podzadanie
19.3.5.
Rozwój
infrastruktury
dostępowej
od
strony
morza
798
996
Program:
"Budowa
falochronu
osłonowego
Porcie
Gdańsk"
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Urząd
Morski
Gdyni
Zadanie
19.3.
Transport
morski
i
żegluga
śródlądowa
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
277
751
798
996
10/8
TABELA
9
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
2
695
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Urząd
Morski
Gdyni
Program:
"Budowa
drogi
wodnej
łączącej
Zalew
Wiślany
z
Zatoką
Gdańską"
Zapewnienie
bezpieczeństwa
regionu
oraz
umożliwienie
wzrostu
społeczno-gospodarczego
poprzez
ustanowienie
drogi
wodnej,
umożliwiającej
swobodny
i
całoroczny
dostęp
statków
morskich
wszystkich
bander
do
Elbląga
jako
morskiego
portu
Unii
Europejskiej
Tor
podejściowy
wraz
z
infrastrukturą
-
zaawansowanie
prac
(w
%)
95,76
100,00
-
-
2016-2026
2
160
499
2
160
499
2
695
2
695
-
-
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
57/2016
Rady
Ministrów
z
dnia
24
maja
2016
r.,
z
późn.
zm.
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
Zadanie
19.3.
Transport
morski
i
żegluga
śródlądowa
Podzadanie
19.3.5.
Rozwój
infrastruktury
dostępowej
od
strony
morza
Działanie
19.3.5.2.
Modernizacja,
przebudowa
oraz
rozbudowa
infrastruktury
zapewniającej
dostęp
do
portów
Budowa
drogi
wodnej
łączącej
Zalew
Wiślany
z
Zatoką
Gdańską
10/9
TABELA
10
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
32
000
22
Ministerstwo
Infrastruktury,
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
Program:
"Ochrona
przeciwpowodziowa
i
osiągnięcie
korzystnego
bilansu
wodnego
rejonie
Odry
Środkowej
–
cofka
stopnia
wodnego
Malczyce"
Poprawa
ochrony
przeciwpowodziowej
rejonie
Odry
Środkowej
poprzez
powstrzymanie
procesów
erozyjnych
korycie,
modernizację
obwałowań
i
dostosowanie
do
obecnych
parametrów
bezpieczeństwa
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
27,20
15,24
-
-
2023-2026
210
000
210
000
32
000
32
000
-
-
Funkcja
12.
Środowisko
Podzadanie
12.5.3.W
Ochrona
przeciwpowodziowa
Działanie
12.5.3.2.
Budowa
i
przebudowa
infrastruktury
przeciwpowodziowej
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
149
Rady
Ministrów
z
dnia
5
lipca
2022
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Ochrona
przeciwpowodziowa
i
osiągnięcie
korzystnego
bilansu
wodnego
rejonie
Odry
Środkowej
–
cofka
stopnia
wodnego
Malczyce
Zadanie
12.5.W
Ochrona
wód
i
gospodarowanie
zasobami
wodnymi
10/10
TABELA
11
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
160
818
24
Ministerstwo
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego,
Muzeum
Historii
Polski
Warszawie
Program:
"Budowa
Muzeum
Historii
Polski
Warszawie"
Stworzenie
nowoczesnego
budynku
Muzeum,
którym
zostanie
zorganizowana
wystawa
stała
przedstawiająca
historię
Polski
sposób
atrakcyjny
i
przystępny
dla
odbiorców
z
kraju
i
zagranicy
Powierzchnia
użytkowa
budowanych
obiektów
(w
m
2
)
44
856
44
856
-
-
2016-2026
1
230
794
1
230
794
160
818
160
818
-
-
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Budowa
Muzeum
Historii
Polski
Warszawie
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
118/2015
Rady
Ministrów
z
dnia
21
lipca
2015
r.,
z
późn.
zm.
Zadanie
9.1.W
Ochrona
i
popularyzacja
dziedzictwa
i
tożsamości
narodowej
kraju
i
za
granicą
Działanie
9.1.1.2.
Ochrona,
udostępnianie,
digitalizacja
i
popularyzacja
zasobów
dóbr
kultury
i
propagowanie
wiedzy
dziedzictwie
kulturowym
Funkcja
9.
Kultura
i
dziedzictwo
narodowe
Podzadanie
9.1.1.W
Ochrona
materialnego
dziedzictwa
kulturowego
i
miejsc
pamięci
narodowej
kraju
i
za
granicą
10/11
TABELA
12
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
109
894
308
541
164
841
127
500
16
200
Powierzchnia
użytkowa
wybudowanego
II
Etapu
-
Centrum
Festiwalowe
(w
m
2
)
0
0
0
12
874,98
Działanie
9.2.1.7.
Wspieranie
i
promowanie
działalności
audiowizualnej,
tym
kinematografii
Podzadanie
9.2.1.W
Działalność
artystyczna,
upowszechniająca,
promująca
kulturę
i
dialog
międzykulturowy
Program:
"Budowa
siedziby
Europejskiego
Centrum
Filmowego
CAMERIMAGE"
Powierzchnia
użytkowa
wybudowanego
I
Etapu
-
Studio
filmowe
(w
m
2
)
(narastająco)
0
5
125,02
5
125,02
Budowa
siedziby
Europejskiego
Centrum
Filmowego
CAMERIMAGE
109
894
85
000
10
800
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
133/2020
Rady
Ministrów
z
dnia
28
września
2020
r.,
z
późn.
zm.
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
9.
Kultura
i
dziedzictwo
narodowe
Zadanie
9.2.W
Działalność
artystyczna,
upowszechniająca,
promująca
kulturę
i
dialog
międzykulturowy
24
Ministerstwo
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego,
Europejskie
Centrum
Filmowe
CAMERIMAGE
5
125,02
2020-2028
600
000
400
000
tym
z
budżetu
państwa
205
694
Wzmacnianie
polskiego
potencjału
filmowego,
który
wpisuje
się
kreowaną
przez
Rząd
Rzeczypospolitej
Polskiej
politykę
audiowizualną
sprzyjającą
rozwojowi
tego
sektora,
wsparcie
produkcji
audiowizualnych
i
konsolidacji
podmiotów
prowadzących
działalność
filmową,
uatrakcyjnienie
polskiego
rynku
i
przyciągnięcie
filmowców
z
całego
świata
10/12
TABELA
13
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
130
895
24
Ministerstwo
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego,
Muzeum
II
Wojny
Światowej
Gdańsku
Program:
"Budowa
Muzeum
Westerplatte
i
Wojny
1939
–
Oddziału
Muzeum
II
Wojny
Światowej
Gdańsku"
Rewitalizacja
oraz
waloryzacja
Pola
Bitwy
na
Westerplatte,
częściowa
odbudowa
reliktów
dawnej
Wojskowej
Składnicy
Tranzytowej
oraz
budowa
Muzeum
Westerplatte
i
Wojny
1939
-
Oddziału
Muzeum
II
Wojny
Światowej
Gdańsku,
którym
zostanie
zrealizowana
wystawa
opowiadająca
historię
Westerplatte
oraz
Wojny
Obronnej
1939
roku
Powierzchnia
wybudowanych/
odtworzonych
budynków
netto
(w
m²)
0
0
11
036
-
2023-2027
304
564
304
564
188
679
130
895
57
784
-
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
230/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
24
października
2023
Podzadanie
9.1.1.W
Ochrona
materialnego
dziedzictwa
kulturowego
i
miejsc
pamięci
narodowej
kraju
i
za
granicą
Działanie
9.1.1.4.W
Ochrona
zabytków
wpisanych
do
rejestru
i
nadzór
konserwatorski
Zadanie
9.1.W
Ochrona
i
popularyzacja
dziedzictwa
i
tożsamości
narodowej
kraju
i
za
granicą
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
9.
Kultura
i
dziedzictwo
narodowe
Budowa
Muzeum
Westerplatte
i
Wojny
1939
–
Oddziału
Muzeum
II
Wojny
Światowej
Gdańsku
10/13
TABELA
14
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
9
000
Liczba
uczniów,
którzy
podnieśli
zaawansowane
kompetencje
cyfrowe
wyniku
uczestnictwa
Programie
0
550
550
550
Liczba
studentów,
którzy
podnieśli
zaawansowane
kompetencje
cyfrowe
wyniku
uczestnictwa
Programie
0
850
850
850
Liczba
nauczycieli/
wykładowców,
którzy
podnieśli
zaawansowane
kompetencje
metodyczne
i
merytoryczne
wyniku
uczestnictwa
Programie
0
225
225
225
27
Ministerstwo
Cyfryzacji
9
000
9
000
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
43
Rady
Ministrów
z
dnia
28
maja
2019
r.,
z
poźn.
zm.
33
200
Zadanie
16.5.W
Informatyzacja
działalności
i
budowa
społeczeństwa
informacyjnego
Program
Rozwoju
Talentów
Informatycznych
na
lata
2019-2029
9
000
Działanie
16.5.2.2.
Inicjatywy
i
projekty
zakresie
społeczeństwa
informacyjnego
82
800
Podzadanie
16.5.2.
Wspieranie
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
16.
Sprawy
obywatelskie
Program:
"Program
Rozwoju
Talentów
Informatycznych
na
lata
2019-2029"
Zaktywizowanie
młodzieży
ze
szkół
ponadpodstawowych
oraz
uczelni
pod
kątem
rozwoju
najbardziej
zaawansowanych
umiejętności
informatycznych,
jakimi
są
algorytmiczne
rozwiązywanie
problemów
i
programowanie
oraz
projektowanie
gier
komputerowych,
przez
zapewnienie
wsparcia
metodycznego
i
merytorycznego
82
800
2019-2029
10/14
TABELA
15
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
22
753
32
Ministerstwo
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi,
Państwowy
Instytut
Weterynaryjny
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
Puławach
Program:
"Ochrona
zdrowia
zwierząt
i
zdrowia
publicznego"
Stworzenie
aktualnego
profilu
występowania
zagrożeń
dla
zdrowia
zwierząt
i
zdrowia
publicznego
wynikających
z
występowania
istotnych
chorób
zakaźnych
zwierząt,
zoonoz
i
skażeń
żywności
pochodzenia
zwierzęcego
i
pasz
Liczba
zbadanych
próbek
ramach
poszczególnych
zadań
Programu
46
347
46
480
46
520
46
775
2024-2028
114
116
114
116
68
738
22
753
22
846
23
139
Działanie
21.3.1.5.
Badania
zakresie
ochrony
zdrowia
zwierząt
i
zdrowia
publicznego
Ochrona
zdrowia
zwierząt
i
zdrowia
publicznego
Podzadanie
21.3.1.W
Ochrona
zdrowia,
zwalczanie
chorób
zakaźnych,
dobrostan
zwierząt
oraz
bezpieczeństwo
zdrowia
publicznego
Zadanie
21.3.W
Ochrona
zdrowia
i
dobrostanu
zwierząt
oraz
zdrowia
publicznego
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
238
Rady
Ministrów
z
dnia
7
grudnia
2023
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
21.
Polityka
rolna
i
rybacka
10/15
TABELA
16
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
4
400
000
40
900
000
7
100
000
7
500
000
8
000
000
38
400
000
4
400
000
7
500
000
8
000
000
60
2023-2030
39
Ministerstwo
Infrastruktury,
Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych
i
Autostrad
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
198/2022
Rady
Ministrów
z
dnia
4
października
2022
Działanie
19.1.3.1.
Zarządzanie
siecią
dróg
krajowych
58
300
000
58
300
000
tym
z
budżetu
państwa
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
Program
Wzmocnienia
Krajowej
Sieci
Drogowej
do
2030
roku
Program:
"Program
Wzmocnienia
Krajowej
Sieci
Drogowej
do
2030
roku"
Zapewnienie
stabilnego
finansowania
dla
utrzymania
spójnej,
nowoczesnej
i
bezpiecznej
sieci
dróg
krajowych
Długość
przebudowanych
dróg
krajowych
ramach
Programu
(w
km)
106,035
66
52
Działanie
19.1.4.1.
Utrzymanie
dróg
krajowych
Działanie
19.1.4.2.
Remonty
i
przebudowy
dróg
krajowych
Podzadanie
19.1.4.W
Budowa,
przebudowa,
utrzymanie
i
remonty
sieci
dróg
publicznych
Działanie
19.1.4.3.
Budowa
autostrad
i
dróg
ekspresowych
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podzadanie
19.1.3.
Zarządzanie
siecią
dróg
krajowych
Zadanie
19.1.W
Transport
drogowy
i
infrastruktura
drogowa
Działanie
19.1.4.5.
Budowa
pozostałych
dróg
krajowych
10/16
TABELA
17
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
3
365
065
73
568
004
18
880
643
18
086
540
17
904
257
Podzadanie
19.2.4.
Rozwój
infrastruktury
kolejowej
31
985
394
486,8
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
3
365
065
506,3
39
Ministerstwo
Infrastruktury,
PKP
PLK
S.A.
Działanie
19.2.4.2.
Budowa,
modernizacja
i
rewitalizacja
linii
kolejowych
691,2
Zadanie
19.2.
Transport
kolejowy
i
infrastruktura
kolejowa
Krajowy
Program
Kolejowy
do
2030
roku
(z
perspektywą
do
roku
2032)
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
162/2015
Rady
Ministrów
z
dnia
15
wrzesnia
2015
r.,
z
późn.
zm.
Wzmocnienie
roli
transportu
kolejowego
zintegrowanym
systemie
transportowym
kraju
tym
z
budżetu
państwa
8
768
128
7
957
626
Program:
"Krajowy
Program
Kolejowy
do
2030
roku
(z
perspektywą
do
roku
2032)"
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
2014-2032
169
131
000
Długość
przebudowanych
linii
kolejowych
(w
km
toru)
349,9
52
648
252
10/17
TABELA
18
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
7
168
500
31
964
200
9
621
200
10
610
900
11
732
100
Średnia
prędkość
kursowania
pociągów
(prędkość
handlowa
km/h)
pomniejszona
planowane
postoje
przewoźników,
zamawiane
wg
rozkładu
jazdy*
1)
98;
80;
60;
37
2)
41,78
3)
39,45
4)
-
1)
≥95;
≥79;
≥61;
≥40
2)
≥40
3)
≥36
4)
≥34
1)
≥96;
≥81;
≥62;
≥41
2)
≥40
3)
≥37
4)
≥36
1)
≥97;
≥82;
≥62;
≥42
2)
≥40
3)
≥38
4)
≥38
Koszty
działalności,
związanej
z
wykonywaniem
zadań
zarządców
infrastruktury,
ponoszone
na
1
pockm
pracy
eksploatacyjnej
wykonanej
na
zarządzanych
liniach
kolejowych
(1zł/1pockm)**
1)
38,35
2)
32,25
3)
45,45
4)
-
1)
≤45,9
2)
≤43,0
3)
≤84,22
4)
≤365,52
1)
≤47,5
2)
≤50,0
3)
≤75,27
4)
≤428,70
1)
≤50,3
2)
≤57,0
3)
≤79,79
4)
≤474,37
9
701
600
Zadanie
19.2.
Transport
kolejowy
i
infrastruktura
kolejowa
1)
≥89,5
2)
100
3)
≥90,0
4)
100
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
**
dla
Euroterminal
Sławków
są
to
koszty
całkowite
na
1
pockm
pracy
eksploatacyjnej,
wykonanej
na
liniach
kolejowych
zarządzanych
przez
Euroterminal
Sławków
(zł/1pockm)
tym
z
budżetu
państwa
Objaśnienia:
1)
PKP
PLK
S.A.;
2)
SKM
Trójmieście
Sp
z
o.o.;
3)
Dolnośląska
Służba
Dróg
i
Kolei;
4)
Euroterminal
Sławków
Podzadanie
19.2.3.
Wsparcie
zadań
zarządców
infrastruktury
kolejowej
Udział
długości
eksploatowanych
linii
kolejowych,
spełniających
standardy
do
ogólnej
długości
eksploatowanych
linii
kolejowych
(w
%)
Rządowy
program
wsparcia
zadań
zarządców
infrastruktury
kolejowej,
tym
zakresie
utrzymania
i
remontów,
do
2028
roku
27
655
100
39
Ministerstwo
Infrastruktury,
PKP
PLK
S.A.
oraz
pozostali
zarządcy
infrastruktury
kolejowej
Program:
"Rządowy
program
wsparcia
zadań
zarządców
infrastruktury
kolejowej,
tym
zakresie
utrzymania
i
remontów,
do
2028
roku"
1)
≥90
2)
100
3)
≥95,0
4)
100
Podstawa
prawna:
uchwała
nr
208/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
7
listopada
2023
1)
≥90,5
2)
100
3)
≥98,0
4)
100
10
785
000
Wzmocnienie
roli
transportu
kolejowego
transporcie
ogółem
*
dla
PKP
PLK
S.A.
(1)
dotyczy
odpowiednio
pociągów:
ekspresowych,
pośpiesznych,
regionalnych
i
towarowych
2024-2028
49
216
500
44
005
400
Działanie
19.2.3.1.
Wsparcie
zadań
zarządców
infrastruktury
kolejowej
7
168
500
1)
92,46
2)
100
3)
100
4)
-
10/18
TABELA
19
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
40
228
982
30
040
13
540
31
540
320
40
40
40
2
Rozszerzenie
bazy
surowcowej
przez
przeprowadzenie
badań
struktur
złożowych
charakterystycznych
dla
obszarów
dna
oceanicznego,
ramach
współpracy
międzynarodowej
lub
strefach
będących
jurysdykcji
Międzynarodowej
Organizacji
Dna
Morskiego,
co
pozwoli
na
identyfikację
i
rozpoznanie
głębokomorskich
złóż
polimetalicznych
oraz
ocenę
ich
rzeczywistego
potencjału
zasobowego
Podzadanie
12.4.1.W
Gospodarcze
wykorzystanie
zasobów
i
struktur
geologicznych
oraz
badania
geologiczne
4
Działanie
12.4.1.3.W
Badania
geologiczne
5
597
"Program
Rozpoznania
Geologicznego
Oceanów"
–
PRoGeO
Program:
"Program
Rozpoznania
Geologicznego
Oceanów"
–
PRoGeO"
tym
z
budżetu
państwa
Liczba
wykonanych
ekspedycji
badawczych
związanych
z
pozyskaniem
danych,
tym
organizacją
szkoleń
–
miernik
liczony
narastająco
5
Zadanie
12.4.W
Gospodarka
zasobami
i
strukturami
geologicznymi
41
Ministerstwo
Klimatu
i
Środowiska,
Główny
Geolog
Kraju
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
113
Rady
Ministrów
z
dnia
25
lipca
2017
r.,
z
późn.
zm.
Funkcja
12.
Środowisko
2017-2033
339
938
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
10/19
TABELA
20
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
1
076
734
1
219
716
1
219
716
-
-
Określona
procentowo
ilość
danej
rezerwy
zlikwidowana
roku
przewidywanej
jej
likwidacji
zgodnie
z
harmonogramem
ujętym
Programie
30
nie
mniej
niż
80
-
-
1
076
734
1
076
734
-
-
Podzadanie
6.2.2.
Rezerwy
strategiczne
oraz
zapasy
agencyjne
ropy
naftowej
i
paliw
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
4
952
284
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Działanie
6.2.2.1.
Rezerwy
strategiczne
tym
z
budżetu
państwa
2022-2026
Program:
"Rządowy
Program
Rezerw
Strategicznych
na
lata
2022-2026"
Określona
procentowo
ilość
danej
rezerwy
utworzona
roku
przewidywanego
jej
utworzenia
zgodnie
z
harmonogramem
ujętym
Programie
68
Rządowy
Program
Rezerw
Strategicznych
na
lata
2022-2026
Określenie
asortymentu
i
ilości
rezerw
strategicznych,
które
mają
być
tworzone
i
utrzymywane
(lub
likwidowane)
poszczególnych
latach
obowiązywania
Programu
nie
mniej
niż
70
-
Zadanie
6.2.W
Bezpieczeństwo
gospodarcze
państwa
i
gospodarka
złożami
kopalin,
tym
surowcami
energetycznymi
-
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
192/2022
Rady
Ministrów
z
dnia
23
września
2022
r.,
z
późn.
zm.
42
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji,
Rządowa
Agencja
Rezerw
Strategicznych
4
629
824
10/20
TABELA
21
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
11
400
43
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
7
000
3
500
700
700
700
83
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji,
Wojewodowie
100
000
50
000
10
000
10
000
10
000
30
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
7
000
3
500
700
700
700
Program
integracji
społecznej
i
obywatelskiej
Romów
Polsce
na
lata
2021-2030
Program:
"Program
integracji
społecznej
i
obywatelskiej
Romów
Polsce
na
lata
2021-2030"
Zadanie
16.2.W
Przeciwdziałanie
dyskryminacji
oraz
działania
na
rzecz
mniejszości
narodowych
i
etnicznych
Liczba
Romów
uczestniczących
"Programie
integracji
społecznej
i
obywatelskiej
Romów
Polsce
na
lata
2021-2030"
stosunku
do
liczby
osób
deklarujących
przynależność
do
romskiej
mniejszości
etnicznej
(w
%)
42
50
50
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
50
Podzadanie
16.2.1.W
Przeciwdziałanie
dyskryminacji
oraz
działania
na
rzecz
mniejszości
narodowych
i
etnicznych
Działanie
16.2.1.1.W
Działania
krajowe
i
współpraca
międzynarodowa
na
rzecz
społeczności
romskiej
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
190/2020
Rady
Ministrów
z
dnia
21
grudnia
2020
Funkcja
16.
Sprawy
obywatelskie
2021-2030
Zwiększenie
integracji
społeczności
romskiej
Polsce
poprzez
działania
obszarze
edukacji,
poprawy
sytuacji
mieszkaniowej
i
integracji
129
000
10/21
TABELA
22
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
14
817
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Uniwersytet
Medyczny
Łodzi
Program:
"Drugi
etap
budowy
Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu
Medycznego
Łodzi
wraz
z
Akademickim
Ośrodkiem
Onkologicznym"
Konsolidacja
rozproszonych
obiektów
medycznych
UM
Łodzi
poprzez
przeniesienie
klinik
z
jednostek
obcych
oraz
szpitali
UM,
efekcie
utworzenie
jednego
akademickiego
ośrodka
łączącego
funkcje
dydaktyczną,
badawczą
i
kliniczną.
1)
394
nowych
łóżek
szpitalnych;
2)
42.083
m
2
powierzchni
budynków,
tym:
a)
budynku
A1
-
23.806
m
2
(zagospodarowanie
pustostanu);
b)
budynku
A2
-
11.100
m
2
(zagospodarowanie
pustostanu);
c)
Ośrodek
Radioterapii
7.177
m
2
(nowy
obiekt)
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
93
100
-
-
2018-2026
798
485
625
194
14
817
14
817
-
-
Drugi
etap
budowy
Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu
Medycznego
Łodzi
wraz
z
Akademickim
Ośrodkiem
Onkologicznym
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
202/2017
Rady
Ministrów
z
dnia
13
grudnia
2017
r.,
z
późn.
zm.
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
Funkcja
20.
Zdrowie
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
10/22
TABELA
23
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
189
000
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Narodowy
Instytut
Onkologii
im.
Marii
Skłodowskiej-Curie
-
Państwowy
Instytut
Badawczy
Program:
"Wieloletni
program
inwestycji
zakresie
rewitalizacji
i
rozbudowy
Narodowego
Instytutu
Onkologii
im.
Marii
Skłodowskiej-Curie
–
Państwowego
Instytutu
Badawczego
–
etap
I"
Podniesienie
jakości
świadczonych
usług
medycznych,
radykalna
poprawa
komfortu
pacjentów
oraz
zapewnienie
warunków
do
racjonalnego,
nowoczesnego
i
skutecznego
leczenia
przez
dostosowanie
Centrum
Onkologii
-
Instytutu
Warszawie
im.
Marii
Skłodowskiej-Curie
do
obecnie
obowiązujących
standardów.
1)
zmiana
liczby
łóżek
z
726
do
676
(o
50
szt.);
2)
zwiększenie
powierzchni
użytkowej
z
86.680
m²
(łącznie
z
Wawelską)
do
114.853
m²
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
11
35
61
100
2019-2028*
875
040
738
785
658
125
189
000
227
747
241
378
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Wieloletni
program
inwestycji
zakresie
rewitalizacji
i
rozbudowy
Narodowego
Instytutu
Onkologii
im.
Marii
Skłodowskiej-Curie
–
Państwowego
Instytutu
Badawczego
–
etap
I
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
*
finansowanie
Programu
ze
środków
budżetu
państwa
od
roku
2020
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
95/2019
Rady
Ministrów
z
dnia
10
września
2019
r.,
z
późn.
zm.
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Funkcja
20.
Zdrowie
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
10/23
TABELA
24
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
105
000
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Uniwersytet
Medyczny
im.
Karola
Marcinkowskiego
Poznaniu,
Uniwersytecki
Szpital
Kliniczny
Poznaniu
Program:
"Centralny
Zintegrowany
Szpital
Kliniczny
–
centrum
medycyny
interwencyjnej
(etap
I
CZSK)”
Stworzenie
warunków
do
realizacji
nowoczesnego,
racjonalnego
i
skutecznego
leczenia,
zwiększenie
dostępności,
jakości
i
kompleksowości
świadczeń
zdrowotnych
dla
pacjentów
oraz
jednocześnie
stworzenie
nowoczesnego
i
kompleksowego
zaplecza
dla
realizacji
kształcenia
studentów
przez
budowę
nowego
obiektu
szpitalnego
–
Centralnego
Zintegrowanego
Szpitala
Klinicznego
–
centrum
medycyny
interwencyjnej,
z
utworzeniem
szpitalnego
oddziału
ratunkowego,
do
którego
zostanie
przeniesiona
działalność
dwóch
szpitali
klinicznych
Uniwersytetu
Medycznego
im.
Karola
Marcinkowskiego
Poznaniu.
Parametry
techniczne
inwestycji:
powierzchnia
użykowa
ok.
45.000
m
2
,
a
liczba
łóżek:
min.
410.
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
65
95
100
-
2020-2027
860
000
730
370
120
000
105
000
15
000
-
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
1/2020
Rady
Ministrów
z
dnia
7
stycznia
2020
r.,
z
późn.
zm.
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
20.
Zdrowie
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Centralny
Zintegrowany
Szpital
Kliniczny
–
centrum
medycyny
interwencyjnej
(etap
I
CZSK)
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
10/24
TABELA
25
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
72
081
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Narodowy
Instytut
Kardiologii
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
Państwowy
Instytut
Badawczy
Program:
"Wieloletni
Plan
Inwestycyjny
–
budowa,
przebudowa,
modernizacja
infrastruktury
Narodowego
Instytutu
Kardiologii
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
–
Państwowego
Instytutu
Badawczego
celu
zwiększenia
dostępności
i
jakości
wysokospecjalistycznych
świadczeń
zdrowotnych
dla
pacjentów
z
chorobami
układu
sercowo-naczyniowego”
Zwiększenie
dostępności,
jakości
i
kompleksowości
wysokospecjalistycznych
świadczeń
zdrowotnych
dla
pacjentów
z
chorobami
układu
sercowo-naczyniowego
przez
stworzenie
warunków
do
realizacji
nowoczesnego,
racjonalnego
i
skutecznego
leczenia.
Program
polega
na
budowie,
przebudowie
i
modernizacji
infrastruktury
Narodowego
Instytutu
Kardiologii.
Liczba
łóżek
wzrośnie
do
(szt.)
355.
Liczba
nowo
wybudowanych
obiektów
(szt.)
3.
Liczba
zmodernizowanych
obiektów
(szt.)
7.
Liczba
miejsc
parkingowych
na
Parkingu
Wielopoziomowym
(szt.)
400.
Powierzchnia
użytkowa
objęta
planem
(m
2
)
(bez
parkingu
wielopoziomowego)
(m
2
)
40.388
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
54
100
-
-
2021-2026
305
233
289
500
72
081
72
081
-
-
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
49/2020
Rady
Ministrów
z
dnia
24
kwietnia
2020
r.,
z
późn.
zm.
Funkcja
20.
Zdrowie
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Wieloletni
Plan
Inwestycyjny
–
budowa,
przebudowa,
modernizacja
infrastruktury
Narodowego
Instytutu
Kardiologii
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
–
Państwowego
Instytutu
Badawczego
celu
zwiększenia
dostępności
i
jakości
wysokospecjalistycznych
świadczeń
zdrowotnych
dla
pacjentów
z
chorobami
układu
sercowo-naczyniowego
10/25
TABELA
26
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
270
260
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
128
Rady
Ministrów
z
dnia
5
października
2021
r.,
z
późn.
zm.
2022-2026
100
20
-
529
881
-
Stworzenie
warunków
do
realizacji
nowoczesnego,
racjonalnego
i
skutecznego
leczenia,
zwiększenie
dostępności,
jakości
i
kompleksowości
świadczeń
zdrowotnych
oraz
jednocześnie
stworzenie
nowoczesnego
i
kompleksowego
zaplecza
dla
realizacji
kształcenia
studentów
przez
budowę
nowego
budynku
szpitalnego
oraz
przebudowę
istniejącej
infrastruktury
na
terenie
Uniwersyteckiego
Centrum
Klinicznego
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego
Zakładu
Leczniczego
-
Szpitala
Klinicznego
Dzieciątka
Jezus.
1)
przebudowa
Kliniki
Ortopedii
i
Traumatologii
Narządu
Ruchu
–
60
łóżek,
powierzchnia
użytkowa
14.018
m
2
,
2)
przebudowa
budynku
na
potrzeby
Klinik
Dematologii
i
Wenerologii
oraz
Kliniki
Dermatologicznej
wraz
z
AOS
-
40
łóżek,
powierzchnia
użytkowa
2.500
m
2
3)
budowa
nowego
budynku
szpitalnego
wraz
z
załącznikiem
-
236
łóżek,
powierzchnia
użytkowa
29.214
m
2
.
4)
modernizacja
sieci
ciepłowniczych,
teleinformatycznych,
sieci
p.poż.
i
alarmowej,
zasilania
energetycznego
i
infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej,
5)
przebudowa
nawierzchni
asfaltowych
i
ciągów
pieszych,
modernizacja
ciągów
komunikacyjnych
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
-
270
260
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Program:
"Podniesienie
jakości
i
dostępności
świadczeń
medycznych
Uniwersyteckim
Centrum
Klinicznym
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego
–
Szpital
Kliniczny
Dzieciątka
Jezus"
270
260
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Warszawski
Uniwersytet
Medyczny
-
547
810
Funkcja
20.
Zdrowie
Podniesienie
jakości
i
dostępności
świadczeń
medycznych
Uniwersyteckim
Centrum
Klinicznym
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego
–
Szpital
Kliniczny
Dzieciątka
Jezus
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
10/26
TABELA
27
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
216
751
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Pomorski
Uniwersytet
Medyczny
Szczecinie
Program:
"Rozbudowa
wraz
z
modernizacją
Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego
Szczecinie
i
Uniwersyteckiego
Szpitala
Klinicznego
Nr
1
Szczecinie
zakresie
kliniczno
–
dydaktycznym
i
medycznych
wdrożeń
innowacyjnych"
Stworzenie
bazy
lokalowej
wraz
z
przebudową
i
rozbudową
kompleksu
budynków
szpitala
USK1,
mające
na
celu
poprawę
jakości
udzielanych
świadczeń
zdrowotnych
i
realizacji
zadań
dydaktycznych
i
medycznych
wdrożeń
innowacyjnych.
1)
83
nowych
łóżek
szpitalnych;
2)
powierzchnia
użytkowa
60
966
tym:
nowopowstałej
58.586
m
2
i
2.380
m
2
-
powierzchni
przebudowywanej
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
27,42
87,16
100
-
2019-2027*
812
742
802
098
321
146
216
751
104
395
-
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Zadanie
10.1.
Zarządzanie
systemem
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
Rozbudowa
wraz
z
modernizacją
Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego
Szczecinie
i
Uniwersyteckiego
Szpitala
Klinicznego
Nr
1
Szczecinie
zakresie
kliniczno-dydaktycznym
i
medycznych
wdrożeń
innowacyjnych
Funkcja
20.
Zdrowie
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
10.1.2.2.
Rozwój
infrastruktury
związanej
z
kształceniem
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
58/2019
Rady
Ministrów
z
dnia
18
czerwca
2019
r.,
z
późn.
zm.
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
*
finansowanie
Programu
ze
środków
budżetu
państwa
od
roku
2020
Podzadanie
10.1.2.
Utrzymanie
i
rozwój
infrastruktury
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
Funkcja
10.
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
10/27
TABELA
28
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
125
837
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Uniwersytet
Medyczny
Białymstoku,
Uniwersytecki
Szpital
Kliniczny
Białymstoku
Program:
"Rozbudowa
i
modernizacja
Uniwersyteckiego
Szpitala
Klinicznego
Białymstoku
obejmująca
Uniwersyteckie
Centrum
Onkologii
Spersonalizowanej"
Poprawa
efektywności
udzielania
świadczeń
opieki
zdrowotnej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
świadczeń
dla
osób
starszych
przez
stworzenie
kompleksowej
opieki
zdrowotnej
uwzględniającej
trendy
demograficzne
i
epidemiologiczne
województwie
podlaskim,
obejmująca
Uniwersyteckie
Centrum
Onkologii
Spersonalizowanej
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
-
13,86
41,39
78,44
2025-2029
948
000
914
700
913
735
125
837
251
832
338
871
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Funkcja
20.
Zdrowie
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
89
Rady
Ministrów
z
dnia
8
lipca
2025
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Rozbudowa
i
modernizacja
Uniwersyteckiego
Szpitala
Klinicznego
Białymstoku
obejmująca
Uniwersyteckie
Centrum
Onkologii
Spersonalizowanej
10/28
TABELA
29
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
293
584
85/02
Wojewoda
Dolnośląski,
Dolnośląskie
Centrum
Onkologii,
Pulmonologii
i
Hematologii
we
Wrocławiu
Program:
"Budowa
Nowego
Szpitala
Onkologicznego
we
Wrocławiu"
Stworzenie
warunków
do
realizacji
nowoczesnego,
racjonalnego
i
skutecznego
leczenia,
zwiększenie
dostępności,
jakości
i
kompleksowości
świadczeń
zdrowotnych
dla
pacjentów
z
chorobami
nowotworowymi
przez
budowę
nowego
obiektu
szpitalnego
–
Nowego
Szpitala
Onkologicznego
we
Wrocławiu
na
potrzeby
Dolnośląskiego
Centrum
Onkologii,
Pulmonologii
i
Hematologii
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
9,60
35,29
24,91
-
2020-2027
1
490
677
550
000
293
584
293
584
-
-
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
Budowa
Nowego
Szpitala
Onkologicznego
we
Wrocławiu
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
91/2020
Rady
Ministrów
z
dnia
3
lipca
2020
r.,
z
późn.
zm.
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Funkcja
20.
Zdrowie
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
10/29
TABELA
30
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
500
000
Program:
"Narodowa
Strategia
Onkologiczna
na
lata
2020-2030"
Wzrost
odsetka
osób
przeżywających
5
lat
od
zakończenia
terapii
onkologicznej
Liczba
świadczeniobiorców
objętych
koordynowaną
opieką
onkologiczną
(w
os.)
Program:
"Narodowa
Strategia
Onkologiczna
na
lata
2020-2030"
Wzrost
odsetka
osób
przeżywających
5
lat
od
zakończenia
terapii
onkologicznej
Liczba
świadczeniobiorców
objętych
koordynowaną
opieką
onkologiczną
(w
os.)
Narodowa
Strategia
Onkologiczna
na
lata
2020-2030
Funkcja
20.
Zdrowie
3
856
229
430
000
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
20.4.1.3.
Inwestycje
budowlane
oraz
wymiana
i
modernizacja
sprzętu
zakresie
programów
polityki
zdrowotnej
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
2
500
000
400
000
430
000
70
000
46
Ministerstwo
Zdrowia
5
154
229
2020-2030
Zadanie
20.5.W
Profilaktyka,
edukacja
i
promocja
zdrowia
oraz
nadzór
sanitarno-epidemiologiczny
100
000
1
600
000
1
643
034
1
298
000
Działanie
20.5.1.4.
Profilaktyka,
edukacja
i
promocja
zdrowia
ramach
programów
polityki
zdrowotnej
1
600
000
1
600
000
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
10
Rady
Ministrów
z
dnia
4
lutego
2020
r.,
z
późn.
zm.
70
000
Podzadanie
20.5.1.W
Profilaktyka
zdrowotna
i
promocja
zdrowego
trybu
życia
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
10/30
TABELA
31
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
270
000
Program:
"Narodowy
Program
Chorób
Układu
Krążenia
na
lata
2022-2032"
Obniżenie
zachorowalności
i
umieralności
z
powodu
ChUK
Liczba
pacjentów
z
niewydolnością
serca,
skierowanych
do
leczenia
szpitalnego
ramach
sieci
kardiologicznej
(w
os.)
1
658
000
1
190
000
170
000
170
000
170
000
Program:
"Narodowy
Program
Chorób
Układu
Krążenia
na
lata
2022-2032"
Obniżenie
zachorowalności
i
umieralności
z
powodu
ChUK
Liczba
pacjentów
z
niewydolnością
serca,
skierowanych
do
leczenia
szpitalnego
ramach
sieci
kardiologicznej
(w
os.)
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
247
Rady
Ministrów
z
dnia
6
grudnia
2022
r.,
z
późn.
zm.
Narodowy
Program
Chorób
Układu
Krążenia
na
lata
2022-2032
100
000
46
Ministerstwo
Zdrowia
700
000
Działanie
20.5.1.4.
Profilaktyka,
edukacja
i
promocja
zdrowia
ramach
programów
polityki
zdrowotnej
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
100
000
Działanie
20.4.1.3.
Inwestycje
budowlane
oraz
wymiana
i
modernizacja
sprzętu
zakresie
programów
polityki
zdrowotnej
100
000
1
066
000
2
000
2
050
2
179
Funkcja
20.
Zdrowie
2
100
2022-2032
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
2
724
000
Zadanie
20.5.W
Profilaktyka,
edukacja
i
promocja
zdrowia
oraz
nadzór
sanitarno-epidemiologiczny
Podzadanie
20.5.1.W
Profilaktyka
zdrowotna
i
promocja
zdrowego
trybu
życia
10/31
TABELA
32
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
100
000
Program:
"Narodowy
Program
Transplantacyjny"
Rozwój
medycyny
transplantacyjnej
Liczba
przeszczepień
narządowych
(odpowiednio
dla
dawców
żywych
i
zmarłych)
przeliczeniu
na
1
mln
mieszkańców
580
000
420
000
60
000
60
000
60
000
Program:
"Narodowy
Program
Transplantacyjny"
Rozwój
medycyny
transplantacyjnej
Liczba
przeszczepień
narządowych
(odpowiednio
dla
dawców
żywych
i
zmarłych)
przeliczeniu
na
1
mln
mieszkańców
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
64/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
9
maja
2023
r.,
z
późn.
zm.
280
000
Działanie
20.1.4.7.
Świadczenia
opieki
zdrowotnej
zakresie
programów
polityki
zdrowotnej
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
20.4.1.3.
Inwestycje
budowlane
oraz
wymiana
i
modernizacja
sprzętu
zakresie
programów
polityki
zdrowotnej
62
60
60,08
40
000
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
40
000
Zadanie
20.1.W
System
opieki
zdrowotnej
i
dostęp
do
świadczeń
opieki
zdrowotnej
Funkcja
20.
Zdrowie
40
000
Podzadanie
20.1.4.W
Świadczenia
opieki
zdrowotnej
finansowane
ze
środków
publicznych
395
000
46
Ministerstwo
Zdrowia
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
61
2023-2032
975
000
Narodowy
Program
Transplantacyjny
10/32
TABELA
33
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
54
442
48
Ministerstwo
Energii
17
500
12
500
10
500
68
Państwowa
Agencja
Atomistyki
36
942
32
749
35
428
51
60
2020-2033
613
661
613
661
383
857
43
Program:
"Program
polskiej
energetyki
jądrowej"
Zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego
kraju
wyniku
dywersyfikacji
struktury
energii
elektrycznej
poprzez
wprowadzenie
energetyki
jądrowej
Stopień
realizacji
przygotowań
do
wdrożenia
energetyki
jądrowej
(w
%)
(narastająco)
35
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Zadanie
6.2.W
Bezpieczeństwo
gospodarcze
państwa
i
gospodarka
złożami
kopalin,
tym
surowcami
energetycznymi
Program
polskiej
energetyki
jądrowej
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
141
Rady
Ministrów
z
dnia
2
października
2020
r.,
z
późn.
zm.
Działanie
6.2.1.6.
Działalność
zakresie
rozwoju
energetyki
jądrowej
Podzadanie
6.2.1.W
Rynki
paliw
i
energii
10/33
TABELA
34
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
26
152
48
Ministerstwo
Energii
21
107
16
568
4
539
-
83
Ministerstwo
Energii
10
201
9
584
617
-
Program:
"Program
modernizacji
badawczego
reaktora
jądrowego
„MARIA”
umożliwiający
jego
eksploatację
po
2027
r."
Dokonanie
modernizacji
badawczego
reaktora
jądrowego
"MARIA",
tak
aby
zapewnić
wzmocnienie
jego
bezpiecznej
eksploatacji
po
roku
2027
perspektywie
co
najmniej
do
2050
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
Relacja
zadań
wykonanych
porównaniu
do
zaplanowanych
Programie
danym
roku
(w
%)
80
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
100
-
2023-2027
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
108
Rady
Ministrów
z
dnia
20
czerwca
2023
r.,
z
późn.
zm.
Zadanie
6.2.W
Bezpieczeństwo
gospodarcze
państwa
i
gospodarka
złożami
kopalin,
tym
surowcami
energetycznymi
100
91
744
91
744
Podzadanie
6.2.1.W
Rynki
paliw
i
energii
Działanie
6.2.1.6.
Działalność
zakresie
rozwoju
energetyki
jądrowej
Program
modernizacji
badawczego
reaktora
jądrowego
„MARIA”
umożliwiający
jego
eksploatację
po
2027
10/34
TABELA
35
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
17
900
131
499
25
805
39
195
30
232
89
999
17
900
23
659
22
632
tym
z
budżetu
państwa
83
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji,
Wojewoda
Małopolski
131
499
Liczba
wykonanych
zadań
Programu
do
końca
roku
(w
szt.
narastająco)
89
999
2026-2030
6
Program:
"Oświęcimski
strategiczny
program
rządowy
–
Etap
VII
2026-2030"
Funkcja
9.
Kultura
i
dziedzictwo
narodowe
Podzadanie
9.1.1.W
Ochrona
materialnego
dziedzictwa
kulturowego
i
miejsc
pamięci
narodowej
kraju
i
za
granicą
Działanie
9.1.1.7.W
Opieka
nad
miejscami
pamięci
narodowej
oraz
grobami
i
cmentarzami
wojennymi
Zadanie
9.1.W
Ochrona
i
popularyzacja
dziedzictwa
i
tożsamości
narodowej
kraju
i
za
granicą
Oświęcimski
strategiczny
program
rządowy
–
Etap
VII
2026-2030
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
69
Rady
Ministrów
z
dnia
19
maja
2025
17
Zapewnienie
pokoju
społecznego
wokół
byłego
niemieckiego
nazistowskiego
obozu
koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau
dla
tworzenia
warunków
godnego
upamiętnienia
największego
Europie
i
świecie
miejsca
pamięci
masowej
zagłady,
wpisanego
na
listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO
-
12
10/35
TABELA
36
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
965
273
83
Ministerstwo
Infrastruktury,
Urząd
Morski
Gdyni
Budowa
infrastruktury
hydrotechnicznej
-
konstrukcji
morskiej
długości
ok.
1.100
m
służącej
do
rozładunku
materiałów
i
elementów
wyposażenia,
a
także
infrastruktury
technicznej
umożliwiającej
prawidłową
eksploatację
konstrukcji
morskiej
i
drogi
technicznej
0
0
0
1
907
042
901
732
344
507
474
507
82
717
Budowa
drogi
krajowej
długości
ok.
28
km
zapewniającej
dojazd
do
elektrowni
jądrowej
0
0
0
0
Budowa
lub
przebudowa
linii
kolejowych
długości
ok.
153
km
0
0
0
0
Działanie
19.1.4.5.
Budowa
pozostałych
dróg
krajowych
Zadanie
19.2.
Transport
kolejowy
i
infrastruktura
kolejowa
3
854
735
Podzadanie
19.1.4.W
Budowa,
przebudowa,
utrzymanie
i
remonty
sieci
dróg
publicznych
Działanie
19.2.4.2.
Budowa,
modernizacja
i
rewitalizacja
linii
kolejowych
Funkcja
19.
Transport
i
infrastruktura
transportowa
Funkcja
6.
Polityka
gospodarcza
kraju
Działanie
6.2.1.6.
Działalność
zakresie
rozwoju
energetyki
jądrowej
Zadanie
6.2.W
Bezpieczeństwo
gospodarcze
państwa
i
gospodarka
złożami
kopalin,
tym
surowcami
energetycznymi
2023-2030
Zadanie
19.1.W
Transport
drogowy
i
infrastruktura
drogowa
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
103
Rady
Ministrów
z
dnia
20
czerwca
2023
r.,
z
późn.
zm.
1
314
733
3
734
243
Podzadanie
19.2.4.
Rozwój
infrastruktury
kolejowej
Podzadanie
6.2.1.W
Rynki
paliw
i
energii
Program
wspierania
inwestycji
infrastrukturalnych
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej,
tym
elektrowni
jądrowej,
województwie
pomorskim
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
620
766
1
330
213
4
761
777
83
Ministerstwo
Infrastruktury,
Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych
i
Autostrad,
PKP
PLK
S.A.
Program:
"Program
wspierania
inwestycji
infrastrukturalnych
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej,
tym
elektrowni
jądrowej,
województwie
pomorskim"
Wsparcie
inwestycji
infrastrukturalnych
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej,
tym
elektrowni
jądrowej,
województwie
pomorskim
10/36
TABELA
37
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
550
000
149
664
49
888
49
888
49
888
120
000
40
000
40
000
40
000
85
1
050
000
350
000
350
000
350
000
83
480
000
160
000
160
000
160
000
Program:
"Wieloletni
rządowy
program
"Posiłek
szkole
i
domu"
na
lata
2024-2028"
2
550
000
0,7
2
182
500
Zadanie
13.1.W
Pomoc
i
integracja
społeczna
727
500
727
500
tym
z
budżetu
państwa
3
637
500
Podzadanie
13.1.2.W
Wspieranie
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie
13.1.2.6.W
Pomoc
państwa
zakresie
dożywiania
oraz
pomoc
żywnościowa
dla
najuboższych
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej,
Wojewodowie
Zapewnienie
posiłku
dzieciom,
uczniom
i
młodzieży
oraz
objęcie
pomocą
osób
dorosłych,
zwłaszcza
osób
starszych,
chorych
lub
niepełnosprawnych
i
samotnych
Liczba
osób
objętych
pomocą
ramach
Programu
(w
mln)
0,5
2024-2028
249
441
Wieloletni
rządowy
program
"Posiłek
szkole
i
domu"
na
lata
2024-2028
0,67
0,7
2024-2028
Liczba
szkół
publicznych,
która
została
objęta
Programem
(w
tys.)
200
000
0,671
Program:
"Wieloletni
rządowy
program
"Posiłek
szkole
i
domu"
na
lata
2024-2028"
0,5
tym
z
budżetu
państwa
Funkcja
13.
Zabezpieczenie
społeczne
i
wspieranie
rodziny
0,5
Zadanie
3.1.W
Oświata
i
wychowanie
727
500
83
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Wojewodowie
Podzadanie
3.1.7.W
Wspieranie
działalności
edukacyjno-wychowawczej
Działanie
3.1.7.6.W
Realizacja
działań
edukacyjnych,
tym
wychowawczych,
opiekuńczych,
terapeutycznych
i
resocjalizacyjnych
wobec
dzieci
i
młodzieży
zagrożonych
marginalizacją
i
wykluczeniem
społecznym
Wzmocnienie
opiekuńczej
funkcji
szkoły
podstawowej
poprzez
tworzenie
warunków
umożliwiających
spożywanie
przez
uczniów
posiłku
trakcie
pobytu
szkole
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
149
Rady
Ministrów
z
dnia
23
sierpnia
2023
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
3.
Edukacja,
wychowanie
i
opieka
0,7
10/37
TABELA
38
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
46
871
95
157
58
589
36
568
-
76
125
46
871
29
254
-
446
595
60
83
Ministerstwo
Funduszy
i
Polityki
Regionalnej,
Wojewoda
Pomorski
Funkcja
17.
Kształtowanie
rozwoju
regionalnego
kraju
tym
z
budżetu
państwa
Podzadanie
17.1.2.W
Wsparcie
rozwoju
ramach
programów
krajowych
i
planu
rozwojowego
335
000
-
2019-2027
64
62
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Rządowy
program
na
rzecz
zwiększania
szans
rozwojowych
Ziemi
Słupskiej
na
lata
2019-2027
Liczba
zadań,
dla
których
wydano
pozytywną
opinię
ministra
właściwego
do
spraw
rozwoju
regionalnego
dofinansowaniu
zadania
z
budżetu
państwa
(szt.
narastająco)
Program:
"Rządowy
program
na
rzecz
zwiększania
szans
rozwojowych
Ziemi
Słupskiej
na
lata
2019
-
2027"
Zwiększenie
możliwości
rozwoju
Ziemi
Słupskiej
i
podniesienie
jakości
życia
jej
mieszkańców
poprzez
wsparcie
finansowe
zadań
własnych
wybranych
jednostek
samorządu
terytorialnego
z
zakresu
polityki
rozwoju
Zadanie
17.1.W
Wsparcie
rozwoju
regionalnego
kraju
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
117/2019
Rady
Ministrów
z
dnia
7
października
2019
r.,
z
późn.
zm.
10/38
TABELA
39
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
112
000
3
721
250
140
000
312
500
748
750
2
977
000
112
000
250
000
599
000
tym
z
budżetu
państwa
12
14
Podzadanie
17.1.2.W
Wsparcie
rozwoju
ramach
programów
krajowych
i
planu
rozwojowego
16
2023-2030
3
838
750
3
071
000
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
17.
Kształtowanie
rozwoju
regionalnego
kraju
Zadanie
17.1.W
Wsparcie
rozwoju
regionalnego
kraju
83
Ministerstwo
Funduszy
i
Polityki
Regionalnej,
Wojewoda
Mazowiecki
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
161
Rady
Ministrów
z
dnia
5
września
2023
Program:
"Rządowy
program
wsparcia
rozwoju
miasta
stołecznego
Warszawy
na
lata
2023-2030"
Zwiększenie
możliwości
rozwoju
miasta
stołecznego
Warszawy
i
podniesienie
jakości
życia
jego
mieszkańców
przez
wsparcie
finansowe
zadań
własnych
z
zakresu
polityki
rozwoju
działaniach
wskazanych
Programie
Liczba
zadań,
dla
których
wydano
pozytywną
opinię
ministra
właściwego
do
spraw
rozwoju
regionalnego
dofinansowanie
zadania
z
budżetu
państwa
(szt.
narastająco)
3
Rządowy
program
wsparcia
rozwoju
miasta
stołecznego
Warszawy
na
lata
2023-2030
10/39
TABELA
40
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
79
331
436
664
99
164
81
250
81
250
349
331
79
331
65
000
65
000
Działanie
17.1.2.1.
Wsparcie
Polski
Wschodniej
156
186
Rządowy
program
rozwoju
północno-wschodnich
obszarów
przygranicznych
na
lata
2024-2030
Program:
"Rządowy
program
rozwoju
północno-wschodnich
obszarów
przygranicznych
na
lata
2024–2030"
Poprawa
jakości
życia
mieszkańców
północno-wschodnich
obszarów
przygranicznych
Rzeczypospolitej
Polskiej
przez
ograniczenie
negatywnych
skutków
inwazji
Federacji
Rosyjskiej
na
Ukrainę
oraz
stworzenie
trwałych
podstaw
umożliwiających
rozwój
społeczno-gospodarczy
z
poszanowaniem
środowiska
naturalnego.
500
000
tym
z
budżetu
państwa
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
182
Rady
Ministrów
z
dnia
6
października
2023
r.,
z
późn.
zm.
-
123
Zadanie
17.1.W
Wsparcie
rozwoju
regionalnego
kraju
Funkcja
17.
Kształtowanie
rozwoju
regionalnego
kraju
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Liczba
zadań,
dla
których
wydano
pozytywną
opinię
ministra
właściwego
do
spraw
rozwoju
regionalnego
dofinansowanie
zadania
z
budżetu
państwa
(szt.
narastająco)
2024-2030
625
000
83
Ministerstwo
Funduszy
i
Polityki
Regionalnej,
Wojewodowie:
Lubelski,
Podkarpacki,
Podlaski
i
Warmińsko-
Mazurski
Podzadanie
17.1.2.W
Wsparcie
rozwoju
ramach
programów
krajowych
i
planu
rozwojowego
10/40
TABELA
41
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
40
000
162
500
50
000
50
000
62
500
130
000
40
000
40
000
50
000
50
2024-2028
312
500
Zadanie
17.1.W
Wsparcie
rozwoju
regionalnego
kraju
Podzadanie
17.1.2.W
Wsparcie
rozwoju
ramach
programów
krajowych
i
planu
rozwojowego
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
240
Rady
Ministrów
z
dnia
8
grudnia
2023
Program:
"Program
wspierania
inwestycji
jednostek
samorządu
terytorialnego
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej
województwie
pomorskim"
Zwiększenie
możliwości
rozwoju
województwa
pomorskiego
i
podniesienie
jakości
życia
jego
mieszkańców,
poprzez
wsparcie
finansowe
zadań
własnych
wybranych
jednostek
samorządu
terytorialnego
32
30
40
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
17.
Kształtowanie
rozwoju
regionalnego
kraju
Program
wspierania
inwestycji
jednostek
samorządu
terytorialnego
związku
z
realizacją
kluczowych
inwestycji
zakresie
strategicznej
infrastruktury
energetycznej
województwie
pomorskim
250
000
tym
z
budżetu
państwa
83
Ministerstwo
Energii,
Ministerstwo
Funduszy
i
Polityki
Regionalnej,
Wojewoda
Pomorski
Liczba
zadań,
dla
których
wydano
pozytywną
opinię
ministra
właściwego
do
spraw
rozwoju
regionalnego
dofinansowaniu
zadania
z
budżetu
państwa
(szt.
narastająco)
10/41
TABELA
42
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
0
Podzadanie
12.5.3.W
Ochrona
przeciwpowodziowa
Zagospodarowanie
Dolnej
Wisły
Podstawa
prawna:
uchwała
nr
185/2023
Rady
Ministrów
z
dnia
10
października
2023
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
12.
Środowisko
Zadanie
12.5.W
Ochrona
wód
i
gospodarowanie
zasobami
wodnymi
Działanie
12.5.3.2.
Budowa
i
przebudowa
infrastruktury
przeciwpowodziowej
-
0,00
Budowa
stopnia
wodnego
wraz
z
infrastrukturą
techniczną
i
środowiskową
–
zaawansowanie
prac
(w
%)
307
000
7
551
640
8,63
Zagospodarowanie
Drogi
Wodnej
Dolnej
Wisły
uwzględniające
cele
polityki
transportowej
i
wodnej
Program:
"Zagospodarowanie
Dolnej
Wisły"
83
Ministerstwo
Infrastruktury,
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie
7
550
620
7
513
020
0
2023-2032
15,25
500
000
10/42
TABELA
43
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
52
500
28
Ministerstwo
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
Program:
"Rządowy
Program
Poprawy
Bezpieczeństwa
i
Warunków
Pracy
-
VII
etap,
okres
realizacji:
lata
2026-2028"
Opracowanie
innowacyjnych
rozwiązań
ukierunkowanych
na
zwiększanie
bezpieczeństwa
pracy
i
poprawę
dobrostanu
pracowników
celu
ograniczania
liczby
wypadków
przy
pracy
oraz
chorób
zawodowych,
uwzględniających
rozwój
technologii
i
zmiany
na
rynku
pracy,
przeznaczonych
do
wprowadzania
do
praktyki
społeczno-gospodarczej,
których
wykorzystanie
przyczyni
się
do
budowy
kultury
bezpieczeństwa
i
ograniczania
strat
ekonomicznych
i
społecznych
wynikających
z
wypadków
przy
pracy
i
chorób
zawodowych
Liczba
produktów
-
rozwiązania
opracowane
ramach
programu
wieloletniego
części
B
-
113
139
231
55
000
55
000
18
000
19
000
18
000
31
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej
Program:
"Rządowy
Program
Poprawy
Bezpieczeństwa
i
Warunków
Pracy
-
VII
etap,
okres
realizacji:
lata
2026-2028"
Opracowanie
innowacyjnych
rozwiązań
ukierunkowanych
na
zwiększanie
bezpieczeństwa
pracy
i
poprawę
dobrostanu
pracowników
celu
ograniczania
liczby
wypadków
przy
pracy
oraz
chorób
zawodowych,
uwzględniających
rozwój
technologii
i
zmiany
na
rynku
pracy,
przeznaczonych
do
wprowadzania
do
praktyki
społeczno-gospodarczej,
których
wykorzystanie
przyczyni
się
do
budowy
kultury
bezpieczeństwa
i
ograniczania
strat
ekonomicznych
i
społecznych
wynikających
z
wypadków
przy
pracy
i
chorób
zawodowych
Liczba
produktów
-
rozwiązania
opracowane
ramach
programu
wieloletniego
części
A
-
144
174
294
Rządowy
Program
Poprawy
Bezpieczeństwa
i
Warunków
Pracy
-
VII
etap,
okres
realizacji:
lata
2026-2028
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
124
Rady
Ministrów
z
dnia
24
września
2025
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
10.
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Zadanie
10.2.
Badania
naukowe
służące
praktycznym
zastosowaniom
Podzadanie
10.2.1.
Wspieranie
badań
aplikacyjnych,
prac
rozwojowych
oraz
komercjalizacji
wyników
B+R
Działanie
10.2.1.2.
Finansowanie
badań
aplikacyjnych
2026-2028
160
000
Funkcja
14.
Rynek
pracy
105
000
105
000
34
500
35
500
35
000
Zadanie
14.2.
Budowa
nowoczesnych
stosunków
i
warunków
pracy
Podzadanie
14.2.1.
Tworzenie
ram
prawnych
stosunków
i
warunków
pracy
oraz
współpraca
międzynarodowa
Działanie
14.2.1.2.
Promocja
i
poprawa
bezpieczeństwa
i
warunków
pracy
10/43
TABELA
44
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
239
950
975
417
418
450
318
192
224
986
796
917
239
950
318
192
224
986
tym
z
budżetu
państwa
21
Ministerstwo
Infrastruktury,
Politechnika
Morska
Szczecinie,
Uniwersytet
Morski
Gdyni
Program:
"Budowa
statków
dla
uczelni
morskich
latach
2025-2029"
Zapewnienie
nowoczesnej
bazy
dydaktyczno-naukowej
Poziom
zaangażowania
realizowanej
inwestycji
(w
%)
-
43
76
99
2025-2029
975
717
796
917
Działanie
10.1.2.2.
Rozwój
infrastruktury
związanej
z
kształceniem
Podzadanie
10.1.2.
Utrzymanie
i
rozwój
infrastruktury
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
Zadanie
10.1.
Zarządzanie
systemem
szkolnictwa
wyższego
i
nauki
Funkcja
10.
Szkolnictwo
wyższe
i
nauka
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
131
Rady
Ministrów
z
dnia
30
września
2025
Budowa
statków
dla
uczelni
morskich
latach
2025-2029
10/44
TABELA
45
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
100
000
83
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministrów,
Wojewodowie
100
000
115
000
125
000
16
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministrów
0
5
000
5
000
Program
wieloletni
na
rzecz
Osób
Starszych
„AKTYWNI
SENIORZY
–
ASY”
na
lata
2026–2030
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
176
Rady
Ministrów
z
dnia
12
grudnia
2025
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
13.
Zabezpieczenie
społeczne
i
wspieranie
rodziny
Zadanie
13.1.W
Pomoc
i
integracja
społeczna
Podzadanie
13.1.4.W
Wspieranie
aktywnego
starzenia
się
Działanie
13.1.4.1.W
Wspieranie
aktywnego
starzenia
się
Program:
"Program
wieloletni
na
rzecz
Osób
Starszych
„AKTYWNI
SENIORZY
–
ASY”
na
lata
2026–2030"
Poprawa
jakości
i
poziomu
życia
osób
starszych
przez
ich
aktywne
uczestnictwo
życiu
społecznym
i
edukację
Liczba
zrealizowanych
zadań
publicznych
dofinansowanych
ramach
Programu
-
1
296
1
296
1
296
2026-2030
610
000
610
000
610
000
10/45
TABELA
46
tys.
zł
2026
2027
2028
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Część
budżetowa
(numer)
Nazwa
programu
zadania/podzadania/działania
Cel
programu
Miernik
Ogółem
(wszystkie
źródła)
Wartość
W
ramach
budżetu
państwa
Ogółem
2026
2027
Docelowa
Jednostka
koordynująca/
realizująca
Bazowa
Okres
realizacji
programu
Koszty
całkowite
programu
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
po
2025
do
końca
trwania
programu
2028
2
Nazwa
82
881
46
Ministerstwo
Zdrowia,
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
Toruniu,
Collegium
Medicum
im.
Ludwika
Rydygiera
Bydgoszczy,
Szpital
Uniwersytecki
nr
2
im.
dr
Jana
Biziela
Bydgoszczy
Program:
"Wieloletni
program
medyczny
–
rozbudowa
i
modernizacja
Szpitala
Uniwersyteckiego
Nr
2
im.
dr
Jana
Biziela
Bydgoszczy"
Stworzenie
warunków
do
poprawy
jakości
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
i
realizacji
zadań
dydaktycznonaukowych
Collegium
Medicum
im.
L.
Rydygiera
Bydgoszczy
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
Toruniu
przez
wybudowanie
nowoczesnego
budynku
szpitalnego
oraz
modernizację
wybranych
jednostek
obecnych
budynkach
szpitala.
Budowa
6-cio
piętrowego
budynku
powierzchni
całkowitej
21.954
m
2
i
kubaturze
87.585
m
3
,
modernizacja
5.530
m
2
powierzchni
całkowitej
istniejącego
szpitala
Udział
zrealizowanego
zakresu
rzeczowego
(w
%)
(2024)
42
67
88
100
2018-2028
426
307
396
752
221
495
82
881
85
950
52
664
Wieloletni
program
medyczny
–
rozbudowa
i
modernizacja
Szpitala
Uniwersyteckiego
Nr
2
im.
dr
Jana
Biziela
Bydgoszczy
Podstawa
prawna:
uchwała
Nr
203/2017
Rady
Ministrów
z
dnia
13
grudnia
2017
r.,
z
późn.
zm.
Nakłady
do
poniesienia
z
budżetu
państwa
2026
roku
Funkcja
20.
Zdrowie
Zadanie
20.4.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Podzadanie
20.4.1.W
Rozwój
infrastruktury
systemu
ochrony
zdrowia
Działanie
20.4.1.1.W
Inwestycje
budowlane
obiektach
związanych
z
ochroną
zdrowia
z
wyłączeniem
programów
polityki
zdrowotnej
10/46
Załącznik
nr
11
TABELA
1
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
5
007
1.1
5
000
1.2
5
1.3
2
2
200
3
6
000
II
54
507
1
568
1.1
568
2
38
574
3
5
902
4
9
463
4.1
5
4.1.1
5
4.2
9
458
III
54
507
1
54
507
1.1
9
458
1.2
605
1.3
23
078
1.4
14
934
1.4.1
14
236
1.4.2
253
1.4.3
445
1.5
25
1.6
2
886
1.6.1
2
389
1.6.2
360
1.6.3
0
1.6.4
137
1.7
188
1.7.1
112
1.7.2
76
1.8
3
333
2
0
IV
0
V
VI
0
PLANY
FINANSOWE
AGENCJI
WYKONAWCZYCH
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
KOSMICZNA
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
z
tytułu
świadczenia
usług
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
ϭϭ ͬ ϭ
Załącznik
nr
11
PLANY
FINANSOWE
AGENCJI
WYKONAWCZYCH
TABELA
1
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
VII
x
1
52
974
1.1
23
305
1.2
0
1.3
13
500
1.4
1
769
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
14
400
VIII
15
606
IX
0
X
x
1
5
007
1.1
5
000
1.2
5
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
2
2
200
2.1
0
2.2
0
3
6
000
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
5
000
II
60
655
1
52
974
1.1
23
305
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
KOSMICZNA
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ Ϯ
TABELA
1
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.2
0
1.3
13
500
1.4
1
769
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
14
400
2
7
108
3
573
3.1
5
3.1.1
5
3.2
568
III
60
655
1
769
III.A
0
III.B
1
769
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
45
049
1.1
605
1.2
23
078
1.3
14
934
1.3.1
14
236
1.3.2
253
1.3.3
445
1.4
25
1.5
2
886
1.5.1
2
389
1.5.2
360
1.5.3
137
1.6
188
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Dochody
z
prowadzonej
działalności
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
KOSMICZNA
Lp.
Wyszczególnienie
2
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
ϭϭ ͬ ϯ
TABELA
1
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.1
112
1.6.2
76
1.7
3
333
2
15
606
IV
V
VI
5
000
VII
101
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
1.1
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
2
Wydatki
majątkowe
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
KOSMICZNA
Lp.
Wyszczególnienie
ϭϭ ͬ ϰ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
3
452
1.1
0
1.2
3
452
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
0
2
0
2.1
0
2.2
0
3
2
550
3.1
0
3.2
0
4
0
II
244
968
1
0
1.1
0
1.2
0
2
187
635
3
0
4
52
168
5
5
165
5.1
0
5.1.1
0
5.2
0
5.3
2
665
5.4
2
500
III
244
368
1
30
943
1.1
2
665
1.2
470
1.3
9
304
1.4
12
762
1.4.1
9
771
1.4.2
2
991
1.4.3
0
1.5
333
1.6
2
298
1.6.1
1
904
1.6.2
333
1.6.3
0
1.6.4
61
1.6.5
0
PLAN
FINANSOWY
NARODOWY
INSTYTUT
WOLNOŚCI-CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Przychody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Inne
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
ϭϭ ͬ ϱ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.7
0
1.8
80
1.8.1
0
1.8.2
0
1.8.3
0
1.8.4
0
1.8.5
80
1.9
3
031
2
203
284
2.1
203
284
3
10
141
3.1
10
141
IV
600
V
0
1
0
2
0
2.1
0
VI
600
VII
x
1
189
835
1.1
16
887
1.2
0
1.3
168
572
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
4
376
1.10
0
VIII
2
415
IX
213
425
X
x
1
3
652
1.1
0
1.2
3
652
1.2.1
0
1.2.2
0
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
na
wydatki
majątkowe
(środki
przekazane
innym
jednostkom
na
wydatki
majątkowe)
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
PLAN
FINANSOWY
NARODOWY
INSTYTUT
WOLNOŚCI-CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϲ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.3
0
2
0
2.1
0
2.2
0
3
2
150
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
0
II
242
218
1
189
835
1.1
16
887
1.2
0
1.3
168
572
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
4
376
1.10
0
2
0
3
52
383
4
0
4.1
0
4.2
0
4.3
0
4.3.1
0
4.4
0
III
242
218
0
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
NARODOWY
INSTYTUT
WOLNOŚCI-CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Dochody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Dochody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
PLAN
FINANSOWY
ϭϭ ͬ ϳ
TABELA
2
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
26
378
1.1
470
1.2
9
304
1.3
12
762
1.3.1
9
771
1.3.2
2
991
1.3.3
0
1.3.4
0
1.4
333
1.5
2
298
1.5.1
1
904
1.5.2
333
1.5.3
0
1.5.4
61
1.5.5
0
1.6
0
1.7
80
1.7.1
0
1.7.2
0
1.7.3
0
1.7.4
0
1.7.5
0
1.7.6
80
1.8
1
131
2
2
415
3
213
425
3.1
213
425
4
0
5
0
IV
0
1
0
2
0
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
PLAN
FINANSOWY
NARODOWY
INSTYTUT
WOLNOŚCI-CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
2
Przychody
z
prywatyzacji
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
ϭϭ ͬ ϴ
TABELA
2
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
V
0
1
0
VI
0
VII
69
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
0
1.1
0
1.2
0
0
0
1.3
0
1.4
0
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
0
1.1
0
1.2
0
2
0
2.1
0
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
Papiery
wartościowe
Kredyty
i
pożyczki,
tym
zaciągnięte
od:
-
sektora
finansów
publicznych
-
pozostałych
Depozyty
przyjęte
przez
jednostkę
Zobowiązania
wymagalne
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
NARODOWY
INSTYTUT
WOLNOŚCI-CENTRUM
ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϵ
TABELA
3
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
858
906
1.1
73
440
1.2
785
446
1.2.1
93
898
1.2.2
0
1.3
20
2
7
630
2.1
0
2.2
0
3
79
256
3.1
0
3.2
0
II
624
039
1
1
1.1
1
2
517
974
3
4
522
4
1
488
5
100
054
5.1
95
5.1.1
85
5.2
9
030
5.3
2
160
5.4
88
769
III
624
039
1
253
697
1.1
2
080
1.2
4
812
1.3
81
141
1.4
132
177
1.4.1
112
557
1.4.2
19
620
1.5
594
1.6
27
696
1.6.1
19
167
1.6.2
2
780
1.6.3
0
1.6.4
2
264
1.6.5
3
485
1.7
30
1.8
55
1.8.1
15
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
z
refaktur
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Pozostałe
przychody
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
ϭϭ ͬ ϭϬ
TABELA
3
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.8.2
40
1.9
5
112
2
281
198
2.1
217
046
3
89
144
IV
0
V
VI
0
VII
x
1
519
054
1.1
99
256
1.2
0
1.3
13
868
1.4
398
530
1.4.1
67
740
1.5
2
437
1.5.1
426
1.6
3
883
1.6.1
582
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
080
VIII
1
280
IX
4
295
496
X
x
1
882
787
1.1
73
440
1.2
804
814
1.2.1
89
203
1.2.2
0
1.3
0
2
6
867
2.1
0
2.2
0
3
73
756
3.1
0
3.2
0
4
0
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
Pozostałe
koszty,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϭϭ
TABELA
3
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
73
440
II
539
325
1
519
054
1.1
99
256
1.2
0
1.3
13
868
1.4
398
530
1.4.1
67
740
1.5
2
437
1.5.1
426
1.6
3
883
1.6.1
582
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
080
2
4
522
3
1
488
4
14
261
4.1
95
4.1.1
85
4.2
9
030
4.3
5
136
III
539
325
419
200
III.A
103
665
III.B
233
658
III.C
3
301
III.D
798
III.E
9
030
III.F
68
166
III.G
582
III.H
0
1
251
847
1.1
4
812
1.2
81
141
1.3
132
177
1.3.1
112
557
1.3.2
19
620
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
PLAN
FINANSOWY
POLSKA
AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ϭϭ ͬ ϭϮ
TABELA
3
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4
594
1.5
27
696
1.5.1
19
167
1.5.2
2
780
1.5.3
2
264
1.5.4
3
485
1.6
30
1.7
285
1.7.1
15
1.7.2
230
1.7.3
40
1.8
5
112
2
1
280
3
281
198
3.1
217
046
4
5
000
IV
V
VI
73
440
VII
781
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
400
1.1
400
1.2
0
2
2.1
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
POLSKA
AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lp.
Wyszczególnienie
2
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
ϭϭ ͬ ϭϯ
TABELA
4
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
0
1.1
0
1.2
0
2
0
3
0
II
1
584
822
1
0
2
1
399
748
3
161
353
4
15
000
5
8
721
5.1
2
721
5.2
6
000
5.3
0
III
1
584
822
1
201
339
1.1
6
000
1.2
712
1.3
37
419
1.4
88
557
1.4.1
70
427
1.4.2
18
130
1.5
207
1.6
14
596
1.6.1
12
126
1.6.2
1
732
1.6.3
0
1.6.4
738
1.7
53
848
2
1
383
483
2.1
1
258
443
IV
0
V
VI
0
VII
x
1
1
409
772
1.1
91
861
1.2
0
1.3
1
112
134
1.4
188
890
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
BADAŃ
I
ROZWOJU
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Środki
EFTA
i
EOG
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
ϭϭ ͬ ϭϰ
TABELA
4
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4.1
128
587
1.5
0
1.5.1
0
1.6
13
887
1.6.1
8
136
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
3
000
VIII
3
000
IX
4
079
929
X
x
1
0
1.1
0
1.2
0
2
0
3
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
II
1
581
822
1
1
402
748
1.1
91
861
1.2
0
1.3
1
112
134
1.4
188
890
1.4.1
128
587
1.5
0
1.5.1
0
1.6
6
863
1.6.1
1
112
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
3
000
2
161
353
3
15
000
4
2
721
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
BADAŃ
I
ROZWOJU
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϭϱ
TABELA
4
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
4.1
2
721
4.2
0
III
1
581
822
360
082
III.A
60
303
III.B
161
608
III.C
5
751
III.D
0
III.E
2
721
III.F
128
587
III.G
1
112
III.H
0
1
195
339
1.1
712
1.2
37
419
1.3
88
557
1.3.1
70
427
1.3.2
18
130
1.4
207
1.5
14
596
1.5.1
12
126
1.5.2
1
732
1.5.3
738
1.6
53
848
2
3
000
3
1
383
483
3.1
1
258
443
IV
0
V
0
VI
0
VII
435
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Środki
EFTA
i
EOG
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
NARODOWE
CENTRUM
BADAŃ
I
ROZWOJU
Lp.
Wyszczególnienie
2
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
PLAN
FINANSOWY
ϭϭ ͬ ϭϲ
TABELA
4
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
14
000
1.1
14
000
2
2.1
Lp.
Wyszczególnienie
2
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
BADAŃ
I
ROZWOJU
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
ϭϭ ͬ ϭϳ
TABELA
5
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
47
919
1.1
47
919
1.2
0
2
0
3
2
500
II
1
804
261
1
0
2
1
753
387
3
18
318
4
32
556
4.1
23
900
4.1.1
23
900
4.2
3
300
4.3
5
356
III
1
782
251
1
78
169
1.1
3
300
1.2
2
180
1.3
7
892
1.4
43
687
1.4.1
24
554
1.4.2
19
133
1.5
8
370
1.6
6
106
1.6.1
4
428
1.6.2
642
1.6.3
0
1.6.4
1
036
1.7
130
1.7.1
20
1.7.2
100
1.7.3
10
1.8
6
504
2
1
704
082
2.1
1
691
082
IV
22
010
V
10
1
10
VI
22
000
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
NAUKI
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Środki
z
innych
źródeł
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
ϭϭ ͬ ϭϴ
TABELA
5
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
VII
x
1
1
756
637
1.1
67
311
1.2
0
1.3
1
683
144
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
4
582
1.6.1
2
090
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
600
VIII
1
600
IX
1
702
082
X
x
1
59
907
1.1
59
907
2
0
3
3
000
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
47
919
II
1
792
549
1
1
754
987
1.1
67
311
1.2
0
1.3
1
683
144
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
2
932
1.6.1
440
1.7
0
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
NAUKI
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϭϵ
TABELA
5
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
600
2
8
332
3
29
230
3.1
23
900
3.1.1
23
900
3.2
5
330
III
1
780
561
2
932
III.A
0
III.B
0
III.C
2
492
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
440
III.H
0
1
74
879
1.1
2
180
1.2
7
892
1.3
43
687
1.3.1
24
554
1.3.2
19
133
1.4
8
370
1.5
6
106
1.5.1
4
428
1.5.2
642
1.5.3
1
036
1.6
140
1.6.1
10
1.6.2
20
1.6.3
100
1.6.4
10
1.7
6
504
2
1
600
3
1
704
082
3.1
1
691
082
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
z
innych
źródeł
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
wynagrodzenia
bezosobowe
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
NAUKI
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Wydatki
majątkowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
ϭϭ ͬ ϮϬ
TABELA
5
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
IV
V
VI
59
907
VII
191
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
48
000
1.1
4
000
1.2
44
000
2
500
000
2.1
500
000
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
2
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
NARODOWE
CENTRUM
NAUKI
Lp.
Wyszczególnienie
ϭϭ ͬ Ϯϭ
TABELA
6
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
1
430
812
1.1
63
124
1.2
72
000
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
1
295
688
2
700
2.1
0
2.2
0
3
130
000
3.1
0
3.2
0
4
0
II
4
188
928
1
487
072
2
3
616
991
3
84
865
3.1
15
862
3.1.1
4
034
3.2
69
003
III
4
163
672
1
778
449
1.1
0
1.2
151
775
1.3
381
695
1.4
175
410
1.4.1
172
119
1.4.2
1
100
1.4.3
2
191
1.4.4
0
1.5
6
180
1.6
35
101
1.6.1
29
902
1.6.2
4
325
1.6.3
0
1.6.4
874
1.6.5
0
1.7
101
1.8
28
187
1.8.1
50
1.8.2
54
1.8.3
10
308
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Pozostałe
przychody
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
ϭϭ ͬ ϮϮ
TABELA
6
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.8.4
17
409
1.8.5
366
2
3
385
223
2.1
543
739
IV
25
256
V
9
550
1
50
2
9
500
2.1
0
2.2
9
500
2.2.1
9
500
2.2.2
0
VI
15
706
VII
x
1
3
766
991
1.1
127
113
1.2
0
1.3
2
946
139
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
693
739
1.9.1
150
000
1.9.2
543
739
VIII
227
200
1
227
200
1.1
150
000
1.2
77
200
IX
0
X
x
1
803
429
1.1
32
169
1.2
71
000
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
700
260
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
na
zadania
inwestycyjne
dla
Sił
Zbrojnych
RP,
tym
szczególnym
znaczeniu
dla
bezpieczeństwa
państwa
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Odpis
na
fundusze
celowe,
tym:
odpis
na
Fundusz
Wsparcia
Sił
Zbrojnych
(MON)
odpis
na
Fundusz
Modernizacji
Bezpieczeństwa
Publicznego
(MSWiA)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
dotacja
na
inwestycje
internatowe
i
mieszkaniowe
-
środki
na
zadania
inwestycyjne
dla
Sił
Zbrojnych
RP,
tym
szczególnym
znaczeniu
dla
bezpieczeństwa
państwa
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
tym:
inwestycje
internatowe,
mieszkaniowe,
na
rzecz
SZ
RP
oraz
pozostałe
nakłady,
z
tego:
-
inwestycje
finansowane
z
dotacji
-
inwestycje
finansowane
ze
środków
własnych
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ Ϯϯ
TABELA
6
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
2
200
2.1
0
2.2
0
3
140
000
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
63
124
II
4
375
739
1
3
766
991
1.1
127
113
1.2
0
1.3
2
946
139
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
693
739
1.9.1
150
000
1.9.2
543
739
2
608
748
2.1
15
862
2.1.1
4
034
2.2
592
886
III
4
406
694
0
III.A
0
III.B
0
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
Pozostałe
dochody
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
dotacja
na
inwestycje
internatowe
i
mieszkaniowe
-
środki
na
zadania
inwestycyjne
dla
Sił
Zbrojnych
RP,
tym
szczególnym
znaczeniu
dla
bezpieczeństwa
państwa
Pozostałe
dochody,
z
tego:
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
ϭϭ ͬ Ϯϰ
TABELA
6
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
822
466
1.1
151
775
1.2
381
695
1.3
175
410
1.3.1
172
119
1.3.2
1
100
1.3.3
2
191
1.3.4
0
1.4
6
180
1.5
35
101
1.5.1
29
902
1.5.2
4
325
1.5.3
0
1.5.4
874
1.5.5
0
1.6
181
1.7
72
124
1.7.1
50
1.7.2
31
265
1.7.3
50
1.7.4
10
307
1.7.5
22
961
1.7.6
7
491
2
227
362
3
3
356
866
3.1
543
739
IV
V
VI
32
169
VII
1
384
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
2
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
na
zadania
inwestycyjne
dla
Sił
Zbrojnych
RP,
tym
szczególnym
znaczeniu
dla
bezpieczeństwa
państwa
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO
Lp.
Wyszczególnienie
ϭϭ ͬ Ϯϱ
TABELA
6
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
24
455
1.1
2
202
1.2
22
253
2
2.1
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
ϭϭ ͬ Ϯϲ
TABELA
7
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
218
082
1.1
0
1.2
75
125
1.2.1
1
2
84
785
3
409
557
II
3
418
016
1
0
2
3
010
409
3
407
607
3.1
5
840
3.1.1
430
3.2
82
680
3.3
312
801
3.4
6
286
III
3
342
528
1
2
613
275
1.1
312
801
1.2
73
879
1.3
515
184
1.4
1
372
033
1.4.1
1
370
898
1.4.2
1
135
1.5
7
607
1.6
274
518
1.6.1
233
623
1.6.2
31
265
1.6.3
0
1.6.4
9
630
1.7
1
168
1.7.1
433
1.7.2
730
1.7.3
5
1.8
56
085
2
721
253
2.1
125
132
2.2
72
100
2.3
213
351
2.4
600
2.5
66
950
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I
MODERNIZACJI
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Inne
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
dopłaty
do
oprocentowania
kredytów
bankowych
i
częściowa
spłata
kapitału
kredytów
-
dopłaty
do
oprocentowania
kredytów
bankowych
udzielanych
na
sfinansowanie
kosztów
wznowienia
produkcji
oraz
odtworzenia
środków
trwałych
przypadku
wystąpienia
szkód
-
finansowanie
lub
dofinansowanie
ponoszonych
przez
producentów
rolnych
kosztów
zbioru,
transportu
i
unieszkodliwiania
padłych
zwierząt
gospodarskich
z
gatunku
bydło,
owce,
kozy,
świnie
lub
konie
-
realizacja
udzielonych
poręczeń
i
gwarancji
-
dopłaty
krajowe
do
materiału
siewnego
ϭϭ ͬ Ϯϳ
TABELA
7
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
2.6
10
120
2.7
10
000
2.8
1
000
2.9
80
000
2.10
74
000
2.11
25
000
2.12
2
000
2.13
40
000
2.14
1
000
3
8
000
IV
75
488
V
1.1
0
VI
75
488
VII
x
1
3
310
409
1.1
2
114
959
1.2
0
1.3
753
330
1.4
142
120
1.4.1
62
136
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
300
000
VIII
352
524
IX
0
X
x
1
218
082
1.1
0
1.2
75
125
1.2.1
1
-
pomoc
finansowa
dla
producentów
świń
związku
z
zakazem
utrzymywania
lub
wprowadzania
do
gospodarstwa
świń
-
pomoc
finansowa
dla
producenta
rolnego
na
sfinansowanie
nieuregulowanych
zobowiązań
cywilnoprawnych
-
nieoprocentowana
pożyczka
dla
producentów
świń
-
finansowanie
zobowiązań
z
tytułu
programów
pomocowych
realizowanych
przez
Agencję
latach
ubiegłych
-
pomoc
dla
podmiotów
prowadzących
działalność
nadzorowaną
zakresie
utrzymywania
pszczół
-dopłaty
do
oprocentowania
bankowych
kredytów
płynnościowych
udzielonych
producentowi
rolnemu,
których
mowa
§13zv
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z
dnia
27
stycznia
2015
sprawie
szczegółowego
zakresu
i
sposobów
realizacji
niektórych
zadań
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
-sfinansowanie
kosztów
podatku
od
towarów
i
usług
organizacjom
pozarządowym
(będącym
ostatecznymi
odbiorcami
wsparcia
ramach
części
nr
4
inwestycji
A1.4.1
KPO)
zgodnie
z
art.
5a
ustawy
z
dnia
9
maja
2008
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
-
pomoc
formie
dofinansowania
zakupu
czystorasowego
buhaja
rasy
mięsnej
wieku
powyżej
13
miesięcy,
dla
którego
wystawiono
świadectwo
zootechniczne
-
pomoc
finansowa
dla
kół
gospodyń
wiejskich
-
pomoc
finansowa
dla
właściciela
albo
współwłaściciela
statku
rybackiego
na
rozpoczęcie
nowej
działalności
gospodarczej
Pozostałe
koszty,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I
MODERNIZACJI
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ Ϯϴ
TABELA
7
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
2
84
785
3
409
557
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
II
3
405
215
1
3
310
409
1.1
2
114
959
1.2
0
1.3
753
330
1.4
142
120
1.4.1
62
136
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
300
000
2
94
806
2.1
5
840
2.1.1
430
2.2
82
680
2.3
6
286
III
3
405
215
224
800
III.A
79
984
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
82
680
III.F
62
136
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Inne
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I
MODERNIZACJI
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ Ϯϵ
TABELA
7
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
III.G
0
III.H
0
1
2
291
361
1.1
73
811
1.2
514
100
1.3
1
365
736
1.3.1
1
364
601
1.3.2
1
135
1.4
7
575
1.5
272
901
1.5.1
232
228
1.5.2
31
072
1.5.3
0
1.5.4
9
601
1.6
1
168
1.6.1
433
1.6.2
730
1.6.3
5
1.7
56
070
2
352
524
3
753
330
3.1
0
3.2
121
709
3.3
68
600
3.4
213
351
3.5
600
3.6
66
950
3.7
10
120
3.8
10
000
3.9
1
000
3.10
80
000
3.11
112
000
3.12
25
000
3.13
1
000
3.14
2
000
3.15
40
000
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
2
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
-
dopłaty
krajowe
do
materiału
siewnego
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
pomoc
finansowa
dla
producenta
rolnego
na
sfinansowanie
nieuregulowanych
zobowiązań
cywilnoprawnych
-
nieoprocentowana
pożyczka
dla
producentów
świń
-
finansowanie
zobowiązań
z
tytułu
programów
pomocowych
realizowanych
przez
Agencję
latach
ubiegłych
-
pomoc
dla
podmiotów
prowadzących
działalność
nadzorowaną
zakresie
utrzymywania
pszczół
-dopłaty
do
oprocentowania
bankowych
kredytów
płynnościowych
udzielonych
producentowi
rolnemu,
których
mowa
§13zv
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z
dnia
27
stycznia
2015
sprawie
szczegółowego
zakresu
i
sposobów
realizacji
niektórych
zadań
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
-sfinansowanie
kosztów
podatku
od
towarów
i
usług
organizacjom
pozarządowym
(będącym
ostatecznymi
odbiorcami
wsparcia
ramach
części
nr
4
inwestycji
A1.4.1
KPO)
zgodnie
z
art.
5a
ustawy
z
dnia
9
maja
2008
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
-
dopłaty
do
oprocentowania
kredytów
bankowych
i
częściowa
spłata
kapitału
kredytów
-
dopłaty
do
oprocentowania
kredytów
bankowych
udzielanych
na
sfinansowanie
kosztów
wznowienia
produkcji
oraz
odtworzenia
środków
trwałych
przypadku
wystąpienia
szkód
-
finansowanie
lub
dofinansowanie
ponoszonych
przez
producentów
rolnych
kosztów
zbioru,
transportu
i
unieszkodliwiania
padłych
zwierząt
gospodarskich
z
gatunku
bydło,
owce,
kozy,
świnie
lub
konie
-
realizacja
udzielonych
poręczeń
i
gwarancji
-
pomoc
finansowa
dla
kół
gospodyń
wiejskich
-dopłaty
do
oprocentowania
kredytów
skupowych
-
pomoc
formie
dofinansowania
zakupu
czystorasowego
buhaja
rasy
mięsnej
wieku
powyżej
13
miesięcy,
dla
którego
wystawiono
świadectwo
zootechniczne
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I
MODERNIZACJI
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
-
pomoc
finansowa
dla
producentów
świń
związku
z
zakazem
utrzymywania
lub
wprowadzania
do
gospodarstwa
świń
ϭϭ ͬ ϯϬ
TABELA
7
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
3.16
1
000
4
0
5
8
000
IV
V
VI
0
VII
11
329
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
1.1
-
pomoc
finansowa
dla
właściciela
albo
współwłaściciela
statku
rybackiego
na
rozpoczęcie
nowej
działalności
gospodarczej
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Pozostałe
wydatki
PLAN
FINANSOWY
AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I
MODERNIZACJI
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
ϭϭ ͬ ϯϭ
TABELA
8
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
10
165
1.1
10
009
1.2
146
1.3
10
2
77
3
24
523
II
796
496
1
8
008
1.1
8
008
2
10
886
3
300
4
777
302
4.1
1
000
4.1.1
1
000
4.2
151
4.3
773
151
4.4
3
000
III
744
507
1
593
103
1.1
34
862
1.2
30
493
1.3
103
028
1.4
317
550
1.4.1
311
794
1.4.2
5
756
1.5
4
249
1.6
74
229
1.6.1
53
750
1.6.2
7
779
1.6.3
0
1.6.4
12
700
1.7
4
210
1.7.1
1
000
1.7.2
310
1.7.3
740
1.7.4
1
1.8
24
482
2
143
004
3
8
400
3.1
8
400
PLAN
FINANSOWY
KRAJOWY
OŚRODEK
WSPARCIA
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Pozostałe
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Środki
na
koszty
funkcjonowania
KOWR
Pozostałe
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
Pozostałe
koszty,
tym:
Pozostałe
ϭϭ ͬ ϯϮ
TABELA
8
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
IV
51
989
V
VI
51
989
VII
x
1
10
886
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
10
886
1.4.1
1
089
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
VIII
94
770
IX
0
X
x
1
10
327
1.1
10
160
1.2
157
1.3
10
2
123
3
26
617
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
10
009
II
793
345
1
10
886
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
10
886
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
PLAN
FINANSOWY
KRAJOWY
OŚRODEK
WSPARCIA
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϯϯ
TABELA
8
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4.1
1
089
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
2
300
3
782
159
3.1
1
000
3.1.1
1
000
3.2
773
151
3.3
8
008
III
793
194
11
186
III.A
9
797
III.B
300
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
1
089
III.G
0
III.H
0
1
555
364
1.1
30
292
1.2
102
001
1.3
317
550
1.3.1
311
794
1.3.2
5
756
1.4
4
285
1.5
74
229
1.5.1
53
750
1.5.2
7
779
1.5.3
0
1.5.4
12
700
1.6
4
210
1.6.1
1
000
1.6.2
310
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
na
koszty
funkcjonowania
KOWR
Pozostałe
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
PLAN
FINANSOWY
KRAJOWY
OŚRODEK
WSPARCIA
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
ϭϭ ͬ ϯϰ
TABELA
8
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.3
740
1.6.4
1
1.7
22
797
2
94
770
3
143
060
3.1
21
250
3.2
37
000
3.3
2
500
3.4
5
300
3.5
77
000
3.6
10
IV
V
VI
10
160
VII
2
210
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
10
160
1.1
10
160
2
2.1
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
2
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
działania
zakresie
promocji
produktów
rolnych,
rolno-spożywczych,
hodowli
roślin
uprawnych
oraz
zwierząt
gospodarskich
-
wspieranie
rozwoju
współpracy
handlowej
sektora
rolno-spożywczego
z
zagranicą
-
wsparcie
działań
na
rzecz
odnawialnych
źródeł
energii,
szczególności
rolnictwie
-
wsparcie
działań
rozwojowych
i
inwestycyjnych
zakresie
innowacyjności
sektorze
rolno-spożywczym
-
restrukturyzacja
zadłużenia
podmiotów
prowadzących
gospodarstwa
rolne
-
dopłaty
do
materiału
siewnego
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
KRAJOWY
OŚRODEK
WSPARCIA
ROLNICTWA
Lp.
Wyszczególnienie
ϭϭ ͬ ϯϱ
TABELA
8
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
1
657
721
1
1
657
721
1.1
646
300
1.2
718
421
1.3
243
000
1.3.1
240
000
1.3.2
0
1.3.3
3
000
1.4
50
000
II
1
648
151
1
116
000
2
773
151
3
724
000
3.1
28
000
3.2
6
000
3.3
140
000
3.4
100
000
3.5
450
000
3.6
0
4
35
000
4.1
35
000
III
9
570
IV
275
000
1
275
000
V
20
000
VI
150
000
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
187
218
II
2
125
814
1
1
322
734
2
738
080
3
65
000
3.1
50
000
PLAN
FINANSOWY
ZASÓB
WŁASNOŚCI
ROLNEJ
SKARBU
PAŃSTWA
Lp.
Wyszczególnienie
2
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
własne
przychody
ze
sprzedaży
mienia
Zasobu
przychody
z
odpłatnego
korzystania
z
mienia
Zasobu
przychody
finansowe
-
odsetki
-
dywidendy
-
inne
inne
przychody
z
gospodarowania
mieniem
Zasobu
KOSZTY
OGÓŁEM
Zasilenie
Funduszu
Rekompensacyjnego
Środki
na
koszty
funkcjonowania
KOWR
Koszty
gospodarowania
mieniem
Zasobu,
z
tego:
amortyzacja
materiały
i
energia
usługi
obce
podatki
i
opłaty
pozostałe
koszty
płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Koszty
realizacji
zadań
bezzwrotna
pomoc
finansowa
WYNIK
(poz.
I
-
II)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Nadwyżka
środków
finansowych
LIMIT
PORĘCZEŃ
I
GWARANCJI
KREDYTOWYCH
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(realizacja
ustawy
kształtowaniu
ustroju
rolnego)
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
NA
POCZĄTEK
OKRESU
WPŁYWY
Z
ZAGOSPODAROWANIA
MIENIA
ZASOBU
Ze
sprzedaży
mienia
Zasobu
Z
odpłatnego
korzystania
z
mienia
Zasobu
Inne
z
działalności
zakresie
gospodarowania
i
rozporządzania
mieniem
Zasobu,
tym:
odsetki
ϭϭ ͬ ϯϲ
TABELA
8
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
III
2
252
851
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
511
000
1.1
395
000
1.1.1
130
000
1.1.2
265
000
1.2
116
000
2
773
151
3
783
700
3.1
386
700
3.2
95
000
3.3
27
000
3.4
275
000
3.4.1
200
000
3.4.2
75
000
4
185
000
4.1
35
000
4.2
150
000
IV
-127
037
10
000
V
-9
000
1
1
000
2
-10
000
3
0
VI
51
181
WYDATKI
OGÓŁEM
PLAN
FINANSOWY
ZASÓB
WŁASNOŚCI
ROLNEJ
SKARBU
PAŃSTWA
Lp.
Wyszczególnienie
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych:
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Przekazy
zewnętrzne,
z
tego:
wpłata
do
budżetu
państwa
wpłata
za
rok
poprzedni
Wydatki
na
realizację
zadań
bezzwrotna
pomoc
finansowa
zaliczki
za
rok
bieżący
zasilenie
Funduszu
Rekompensacyjnego
Środki
na
koszty
funkcjonowania
KOWR
Wydatki
zakresie
gospodarowania
mieniem
Zasobu,
z
tego:
inwestycje,
remonty
i
rozbiórki
dotyczące
mienia
Zasobu
utrzymanie
mienia
niezagospodarowanego
Pozostałe
rozrachunki
STAN
ŚRODKÓW
NA
KONIEC
OKRESU
realizacja
ustawy
kształtowaniu
ustroju
rolnego
RÓŻNICA
WPŁYWÓW
I
WYDATKÓW
(poz.
II.-
III.)
Rozliczenie
nadwyżki
środków
finansowych
do
przekazania
roku
następnym
POZOSTAŁE
PRZEPŁYWY
Spłata
pożyczek
Udzielenie
pożyczek
2
wydatki
związane
z
rozdysponowaniem
mienia
pozostałe
wydatki,
z
tego:
wpłaty
do
US
z
tytułu
VAT
inne
wydatki
ϭϭ ͬ ϯϳ
ZALICZKI
NADWYŻKI
za
rok
bieżący
(w
tys.
zł)
termin
2026
wpłata
za
I
kwartał
30.04
10
000
wpłata
za
II
kwartał
30.07
30
000
wpłata
za
III
kwartał
30.10
65
000
wpłata
za
IV
kwartał
10.12
160
000
Rozliczenie
nadwyżki
środków
finansowych
do
przekazania
roku
następnym
10
000
ZASILENIE
FUNDUSZU
REKOMPENSACYJNEGO
(w
tys.
zł)
termin
2026
wpłata
za
IV
kwartał,
płatna
do
końca
stycznia
roku
następnego
30.01
0
wpłata
za
I
kwartał
30.04
20
000
wpłata
za
II
kwartał
30.07
30
000
wpłata
za
III
kwartał
30.10
66
000
rozliczenie
rocznego
zobowiązania
za
rok
poprzedni
0
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
51
181
1.1
51
181
1.2
0
-
depozyty
teminowe
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
ϭϭ ͬ ϯϴ
TABELA
9
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
54
000
1.1
5
216
1.2
19
000
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
20
000
2
0
2.1
0
2.2
0
3
38
000
3.1
4
000
3.2
0
4
0
II
315
525
1
78
600
1.1
0
1.2
0
1.3
55
600
1.4
17
500
1.5
5
500
2
58
225
3
0
4
0
5
178
700
5.1
2
000
5.1.1
2
000
5.2
27
700
5.2.1
27
700
5.3
2
800
III
315
225
1
145
998
1.1
10
500
1.2
52
745
1.3
35
056
1.4
21
026
1.4.1
19
538
1.4.2
1
488
1.4.3
0
1.4.4
0
1.5
1
200
1.6
4
964
1.6.1
4
121
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Przychody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Przychody
z
działalności
rolniczej
Przychody
z
usługowej
działalności
badawczo
doświadczalnej
Przychody
z
pozostałej
działalności
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
ϭϭ ͬ ϯϵ
TABELA
9
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.2
663
1.6.3
0
1.6.4
180
1.7
840
1.8
14
367
1.8.1
0
1.8.2
7
700
1.8.3
500
1.8.4
4
000
1.8.5
500
1.9
5
300
2
133
707
2.1
0
2.2
7
000
2.3
21
564
2.4
15
000
2.5
46
093
2.5.1
44
159
2.5.2
1
934
2.5.3
0
2.5.4
0
2.6
1
000
2.7
9
800
2.7.1
8
353
2.7.2
1
207
2.7.3
240
2.8
26
150
2.8.1
23
000
2.8.2
200
2.8.3
1
000
2.8.4
300
2.9
7
100
3
35
520
IV
300
V
1
700
1
1
700
2
0
2.1
0
VI
-1
400
VII
x
1
59
225
1.1
17
468
1.2
0
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
realizacji
zadań
Pozostałe
koszty,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϰϬ
TABELA
9
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.3
40
757
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
000
1.10
0
VIII
108
383
IX
0
X
x
1
54
000
1.1
5
760
1.2
21
000
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
22
000
2
0
2.1
0
2.2
0
3
40
000
3.1
10
000
3.2
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
5
216
II
366
695
1
59
225
1.1
17
468
1.2
0
1.3
40
757
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
Wyszczególnienie
2
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Lp.
ϭϭ ͬ ϰϭ
TABELA
9
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
1
000
1.10
0
2
0
3
307
470
3.1
0
3.2
0
3.3
2
000
3.3.1
2
000
3.4
27
700
3.5
69
700
3.6
20
100
3.7
162
470
3.8
25
500
III
366
151
27
700
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
27
700
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
148
711
1.1
52
745
1.2
35
056
1.3
21
026
1.3.1
19
538
1.3.2
1
488
1.3.3
0
1.4
1
200
1.5
4
964
1.5.1
4
121
1.5.2
663
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Dochody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Dochody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Dochody
ze
sprzedaży
wyrobów
gotowych
Dochody
z
usług
Dochody
ze
sprzedaży
składników
majątkowych
Inne
dochody
WYDATKI
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
2
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
ϭϭ ͬ ϰϮ
TABELA
9
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.5.3
0
1.5.4
180
1.5.5
0
1.6
28
800
1.6.1
21
000
1.6.2
1
600
1.6.3
500
1.6.4
5
000
1.6.5
500
1.7
4
920
2
108
383
3
109
057
3.1
0
3.2
21
564
3.3
15
000
3.4
46
093
3.4.1
44
159
3.4.2
1
934
3.4.3
0
3.5
1
000
3.6
9
800
3.6.1
8
353
3.6.2
1
207
3.6.3
0
3.6.4
240
3.6.5
0
3.7
0
3.8
9
000
3.8.1
6
000
3.8.2
200
3.8.3
1
000
3.8.4
300
3.9
6
600
4
0
5
0
IV
0
1
0
2
0
V
0
1
0
VI
5
760
VII
640
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
relizację
zadań
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Przychody
z
prywatyzacji
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϰϯ
TABELA
9
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
10
000
1.1
0
1.2
10
000
0
10
000
1.3
0
1.4
0
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
5
760
1.1
5
760
1.2
0
2
0
2.1
0
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
BADANIA
ODMIAN
ROŚLIN
UPRAWNYCH
Papiery
wartościowe
Kredyty
i
pożyczki,
tym
zaciągnięte
od:
-
sektora
finansów
publicznych
-
pozostałych
Depozyty
przyjęte
przez
jednostkę
Zobowiązania
wymagalne
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
ϭϭ ͬ ϰϰ
TABELA
10
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
7
733
169
1.1
1
085
546
1.2
3
230
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
6
644
393
2
0
2.1
0
2.2
0
3
57
515
3.1
0
3.2
0
II
3
008
425
1
853
948
1.1
304
302
1.2
549
646
2
1
045
734
3
367
087
4
27
049
5
714
607
5.1
6
869
5.1.1
5
000
5.2
58
495
5.2.1
0
5.2.2
43
000
5.2.3
15
495
5.3
4
803
5.4
0
III
3
692
664
1
229
240
1.1
33
879
1.2
24
336
1.3
45
617
1.4
93
020
1.4.1
91
020
1.4.2
2
000
1.4.3
0
1.5
1
120
1.6
18
709
1.6.1
15
748
1.6.2
2
279
1.6.3
0
PLAN
FINANSOWY
RZĄDOWA
AGENCJA
REZERW
STRATEGICZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
ze
sprzedaży
towarów
Przychody
ze
sprzedaży
usług
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Przychody
z
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
Przychody
z
Funduszu
Pomocy
Przychody
z
Rządowego
Funduszu
Rozwoju
Dróg
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Przychody
z
obligacji
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
ϭϭ ͬ ϰϱ
TABELA
10
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.4
682
1.6.5
0
1.7
0
1.8
7
028
1.8.1
0
1.8.2
0
1.8.3
143
1.8.4
5
507
1.8.5
47
1.9
5
531
2
3
252
361
2.1
0
2.2
0
2.3
43
000
3
211
063
3.1
0
IV
-684
239
V
0
1
0
2
0
2.1
0
VI
-684
239
VII
x
1
1
076
734
1.1
168
312
1.2
0
1.3
877
422
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
31
000
1.10
0
VIII
44
100
IX
0
X
x
1
6
720
781
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
PLAN
FINANSOWY
RZĄDOWA
AGENCJA
REZERW
STRATEGICZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
-koszty
realizacji
zadań
finansowane
z
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
-koszty
realizacji
zadań
finansowane
z
Funduszu
Pomocy
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
na
wydatki
majątkowe
(środki
przekazane
innym
jednostkom
na
wydatki
majątkowe)
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
2
Środki
obrotowe,
tym:
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
ϭϭ ͬ ϰϲ
TABELA
10
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.1
526
735
1.2
1
706
1.2.1
0
1.2.2
0
1.3
6
192
340
2
0
2.1
0
2.2
0
3
53
855
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
1
085
546
II
2
223
063
1
1
076
734
1.1
168
312
1.2
0
1.3
877
422
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
31
000
1.10
0
2
0
3
27
049
4
1
119
280
4.1
5
000
4.1.1
5
000
4.2
43
000
4.3
549
646
4.4
304
302
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Wpływy
ze
sprzedaży
usług
Wpływy
ze
sprzedaży
towarów
PLAN
FINANSOWY
RZĄDOWA
AGENCJA
REZERW
STRATEGICZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϰϳ
TABELA
10
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
4.5
41
4.6
0
4.7
217
291
III
2
781
874
367
087
III.A
367
087
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
195
361
1.1
24
336
1.2
45
617
1.3
93
020
1.3.1
91
020
1.3.2
2
000
1.3.3
0
1.4
1
120
1.5
18
709
1.5.1
15
748
1.5.2
2
279
1.5.3
0
1.5.4
682
1.5.5
0
1.6
0
1.7
7
028
1.7.1
0
1.7.2
0
1.7.3
0
1.7.4
143
1.7.5
5
507
1.7.6
47
1.8
5
531
2
44
100
3
2
126
452
3.1
0
3.2
0
Wpływy
ze
sprzedaży
składników
majątkowych
PLAN
FINANSOWY
RZĄDOWA
AGENCJA
REZERW
STRATEGICZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
Dochody
ze
sprzedaży
obligacji
Pozostałe
dochody
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
2
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
-
wydatki
na
realizację
zadań
z
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
ϭϭ ͬ ϰϴ
TABELA
10
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
3.3
43
000
4
0
5
415
961
IV
0
1
0
2
0
V
0
1
0
VI
526
735
VII
715
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
0
1.1
0
1.2
0
0
0
1.3
0
1.4
0
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
0
1.1
0
1.2
0
2
0
2.1
0
-wydatki
na
realizację
zadań
z
Funduszu
Pomocy
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Przychody
z
prywatyzacji
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
Papiery
wartościowe
Kredyty
i
pożyczki,
tym
zaciągnięte
od:
-
sektora
finansów
publicznych
-
pozostałych
Depozyty
przyjęte
przez
jednostkę
Zobowiązania
wymagalne
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
RZĄDOWA
AGENCJA
REZERW
STRATEGICZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϭ ͬ ϰϵ
Załącznik
nr
12
TABELA
1
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
20
506
1.1
17
653
1.2
2
310
1.2.1
0
1.2.2
1
927
1.3
543
2
0
2.1
0
2.2
0
3
11
353
3.1
0
3.2
0
4
0
II
102
631
1
101
986
1.1
0
1.2
0
1.3
101
986
2
0
3
0
4
0
5
645
5.1
366
5.1.1
363
5.2
0
5.3
0
5.4
279
III
101
828
1
101
828
1.1
614
1.2
17
715
1.3
32
388
1.4
39
397
1.4.1
37
154
1.4.2
2
243
1.4.3
0
1.4.4
0
1.5
581
1.6
7
778
1.6.1
6
520
PLANY
FINANSOWE
INSTYTUCJI
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
KANCELARII
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Przychody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Pozostałe
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Pozostałe
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
ϭϮ ͬ ϭ
Załącznik
nr
12
PLANY
FINANSOWE
INSTYTUCJI
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
TABELA
1
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.2
912
1.6.3
0
1.6.4
346
1.6.5
0
1.7
0
1.8
568
1.8.1
0
1.8.2
0
1.8.3
20
1.8.4
546
1.8.5
2
1.9
2
787
2
0
2.1
0
3
0
3.1
0
IV
803
V
153
1
153
2
0
2.1
0
VI
650
VII
x
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
VIII
1
000
IX
0
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
KANCELARII
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Lp.
Wyszczególnienie
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
podmiotowa
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
na
wydatki
majątkowe
(środki
przekazane
innym
jednostkom
na
wydatki
majątkowe)
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
2
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
-
przedmiotowa
ϭϮ ͬ Ϯ
TABELA
1
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
X
x
1
20
770
1.1
17
917
1.2
2
310
1.2.1
0
1.2.2
1
927
1.3
543
2
0
2.1
0
2.2
0
3
11
353
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
17
653
II
128
132
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
2
0
3
0
4
128
132
4.1
0
4.2
0
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Dochody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Dochody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
KANCELARII
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϯ
TABELA
1
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
4.3
366
4.3.1
363
4.4
0
4.5
127
766
III
127
868
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
126
638
1.1
21
790
1.2
41
673
1.3
39
397
1.3.1
37
154
1.3.2
2
243
1.3.3
0
1.3.4
0
1.4
715
1.5
7
778
1.5.1
6
520
1.5.2
912
1.5.3
0
1.5.4
346
1.5.5
0
1.6
0
1.7
12
498
1.7.1
0
1.7.2
11
768
1.7.3
162
1.7.4
20
1.7.5
546
1.7.6
2
1.8
2
787
2
1
230
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
KANCELARII
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Lp.
Wyszczególnienie
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
2
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
ϭϮ ͬ ϰ
TABELA
1
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
3
0
3.1
0
4
0
5
0
IV
0
1
0
2
0
V
0
1
0
VI
17
917
VII
301
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
17
917
1.1
17
917
1.2
0
2
0
2.1
0
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Przychody
z
prywatyzacji
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
KANCELARII
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϱ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
7
505
1.1
7
255
1.2
240
1.2.1
0
1.2.2
200
1.3
10
2
194
2.1
0
2.2
0
3
1
000
3.1
0
3.2
0
4
0
II
13
755
1
13
355
1.1
0
1.2
0
1.3
13
355
2
0
3
0
4
0
5
400
5.1
150
5.1.1
150
5.2
0
5.3
0
5.4
250
III
13
629
1
13
629
1.1
255
1.2
817
1.3
1
864
1.4
8
210
1.4.1
8
077
1.4.2
133
1.4.3
0
1.4.4
0
1.5
3
1.6
1
755
1.6.1
1
382
1.6.2
209
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
ZAKUPÓW
DLA
SĄDOWNICTWA
INSTYTUCJA
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
netto
ze
sprzedaży
produktów
sprzedanych
NFZ
Przychody
z
tytułu
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Sprzedaż
wyrobów,
towarów
i
usług
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Pozostałe
przychody
operacyjne
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
ϭϮ ͬ ϲ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6.3
0
1.6.4
164
1.6.5
0
1.7
0
1.8
86
1.8.1
0
1.8.2
0
1.8.3
0
1.8.4
0
1.8.5
0
1.8.6
86
1.9
639
2
0
2.1
0
3
0
3.1
0
IV
126
V
95
1
95
2
0
2.1
0
VI
31
VII
x
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
VIII
120
IX
0
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
pozostałe
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
-
środki
przekazane
innym
podmiotom
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
na
wydatki
majątkowe
(środki
przekazane
innym
jednostkom
na
wydatki
majątkowe)
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
ZAKUPÓW
DLA
SĄDOWNICTWA
INSTYTUCJA
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϳ
TABELA
2
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
X
x
1
7
526
1.1
7
276
1.2
240
1.2.1
0
1.2.2
200
1.3
10
2
225
2.1
0
2.2
0
3
1
000
3.1
0
3.2
0
4
0
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
7
255
II
13
755
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
2
0
3
0
4
13
755
4.1
150
4.1.1
150
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
CENTRUM
ZAKUPÓW
DLA
SĄDOWNICTWA
INSTYTUCJA
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
PLAN
FINANSOWY
ϭϮ ͬ ϴ
TABELA
2
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
4.2
0
4.3
13
355
4.4
250
III
13
374
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
13
374
1.1
817
1.2
1
864
1.3
8
210
1.3.1
8
077
1.3.2
133
1.3.3
0
1.3.4
0
1.4
3
1.5
1
755
1.5.1
1
382
1.5.2
209
1.5.3
0
1.5.4
164
1.5.5
0
1.6
0
1.7
86
1.7.1
0
1.7.2
0
1.7.3
0
1.7.4
0
1.7.5
0
1.7.6
0
1.8
639
2
0
3
0
Środki
otrzymane
od
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Przychody
ze
sprzedaży
wyrobów,
towarów
i
usług
Pozostałe
przychody
operacyjne
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
ZAKUPÓW
DLA
SĄDOWNICTWA
INSTYTUCJA
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
2
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wydatki
na
realizację
zadań,
tym:
ϭϮ ͬ ϵ
TABELA
2
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
3.1
0
4
0
5
0
IV
1
960
1
0
2
0
V
2
320
1
0
VI
7
276
VII
73
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
7
276
1.1
7
276
1.2
0
2
0
2.1
0
-
środki
przyznane
innym
podmiotom
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Przychody
z
prywatyzacji
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
ZAKUPÓW
DLA
SĄDOWNICTWA
INSTYTUCJA
GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϭϬ
TABELA
3
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
38
367
1.1
31
256
1.2
6
411
1.2.1
5
577
1.3
700
2
0
3
10
005
II
103
528
1
88
508
1.1
88
508
1.1.1
7
683
1.1.2
78
056
1.1.3
2
769
2
0
3
15
020
3.1
924
3.1.1
824
3.2
2
408
3.3
11
335
3.4
353
III
109
288
1
109
288
1.1
6
059
1.2
26
723
1.3
15
617
1.4
44
597
1.4.1
43
469
1.4.2
1
128
1.5
614
1.6
8
892
1.6.1
7
483
1.6.2
1
083
1.6.3
0
1.6.4
326
1.7
15
1.8
2
345
1.8.1
137
1.8.2
2
204
1.8.3
4
1.9
4
426
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Pozostałe
wpływy
z
najmu
i
dzierżawy
składników
majątkowych
Skarbu
Państwa,
jednostek
samorządu
terytorialnego
lub
innych
jednostek
zaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
oraz
innych
umów
podobnym
charakterze
wpływy
z
usług
wpływy
ze
sprzedaży
składników
majątkowych
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Wpływy
z
różnych
dochodów
Inne
zwiększenia
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
ϭϮ ͬ ϭϭ
TABELA
3
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
2
0
IV
-5
760
V
500
1
500
VI
-6
260
VII
x
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
VIII
9
276
IX
0
X
x
1
25
189
1.1
18
078
1.2
6
411
1.2.1
5
577
1.3
700
2
0
3
8
000
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
2
ϭϮ ͬ ϭϮ
TABELA
3
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
31
256
II
120
779
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
2
120
779
2.1
924
2.1.1
0
2.2
9
225
2.3
93
129
2.4
3
406
2.5
13
942
2.6
153
III
133
957
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
122
548
1.1
34
102
1.2
19
929
1.3
44
597
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Wpływy
z
najmu
i
dzierżawy
skł.majątkowych
Skarbu
Państwa
Wpływy
z
usług
Wpływy
ze
sprzedaży
składników
majątkowych
Wpływy
z
różnych
dochodów
Wpływy
z
innych
dochodów
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
ϭϮ ͬ ϭϯ
TABELA
3
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.3.1
43
469
1.3.2
1
128
1.4
614
1.5
8
892
1.5.1
7
483
1.5.2
1
083
1.5.3
326
1.6
15
1.7
10
830
1.7.1
7
985
1.7.2
500
1.7.3
137
1.7.4
2
204
1.7.5
4
1.8
3
569
2
11
409
3
0
IV
0
V
0
VI
18
078
VII
410
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
4
000
1.1
4
000
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
18
052
1.1
2
000
1.2
16
052
2
2.1
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
2
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
Depozyty
przyjęte
przez
jednostkę
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
-
depozyty
terminowe
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
OBSŁUGI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Lp.
Wyszczególnienie
ϭϮ ͬ ϭϰ
TABELA
4
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
128
833
1.1
107
823
1.2
20
910
1.2.1
0
1.2.2
20
910
1.3
100
2
0
2.1
0
2.2
0
3
49
849
3.1
0
3.2
0
4
0
II
818
727
1
817
069
1.1
817
069
1.1.1
668
134
1.1.2
148
935
2
657
3
1
001
3.1
1
001
3.1.1
1
001
III
818
627
1
632
686
1.1
15
992
1.2
2
327
1.3
183
590
1.4
350
851
1.4.1
350
736
1.4.2
115
1.5
2
532
1.6
64
313
1.6.1
52
111
1.6.2
8
591
1.6.3
0
1.6.4
3
611
1.7
13
081
2
0
3
185
941
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
INFORMATYKI
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
wymagalne
Ulokowane
środki
finansowe
Funduszu
Rezerwy
Demograficznej
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
netto
z
prowadzonej
działalności
Środki
budżetu
państwa
Środki
na
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
Pozostałe
koszty,
tym:
ϭϮ ͬ ϭϱ
TABELA
4
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
IV
100
V
19
1
19
VI
81
VII
x
1
657
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
657
1.4.1
329
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
VIII
33
045
IX
0
X
x
1
133
821
1.1
104
724
1.2
28
997
1.2.1
0
1.2.2
28
997
1.3
100
2
0
3
51
808
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
z
tytułu
udzielonych
pożyczek
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
INFORMATYKI
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϭϲ
TABELA
4
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
107
823
II
996
856
1
657
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
657
1.4.1
329
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
2
996
199
2.1
1
001
2.1.1
1
001
2.2
995
198
III
999
955
149
592
III.A
328
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
148
935
III.F
329
III.G
0
III.H
0
1
732
562
1.1
2
862
1.2
225
816
1.3
350
851
1.3.1
350
736
1.3.2
115
1.3.3
0
1.3.4
0
Lp.
Wyszczególnienie
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
INFORMATYKI
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Dochody
z
prowadzonej
działalności
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
pozostałe
ϭϮ ͬ ϭϳ
TABELA
4
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4
2
532
1.5
64
313
1.5.1
52
111
1.5.2
8
591
1.5.3
0
1.5.4
3
611
1.5.5
0
1.6
0
1.7
70
099
1.7.1
0
1.7.2
68
599
1.7.3
1
500
1.7.4
0
1.7.5
0
1.7.6
0
1.8
16
089
2
40
645
3
226
748
IV
V
VI
104
724
VII
1
772
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
51
808
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
104
724
1.1
104
724
2
2.1
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
INFORMATYKI
Lp.
Wyszczególnienie
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
pozostałe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
2
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
ϭϮ ͬ ϭϴ
TABELA
5
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
11
865
1.1
9
365
1.2
2
200
1.2.1
600
1.3
300
2
0
3
5
200
II
84
022
1
83
000
1.1
83
000
2
0
3
1
022
3.1
550
3.1.1
530
3.2
167
3.3
300
3.4
5
III
83
438
1
83
438
1.1
2
600
1.2
26
797
1.3
12
310
1.4
30
338
1.4.1
20
672
1.4.2
9
666
1.5
137
1.6
6
009
1.6.1
5
157
1.6.2
743
1.6.3
9
1.6.4
100
1.7
50
1.8
3
319
1.8.1
0
1.8.2
10
1.8.3
87
1.8.4
2
578
1.8.5
89
1.8.6
555
1.8.7
0
1.9
1
878
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
USŁUG
LOGISTYCZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
ze
sprzedaży
towarów
i
usług
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Wpływy
z
dochodów
różnych
Różnice
kursowe
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
akcyzowy
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
różne
opłaty
i
składki
wpłaty
na
PFRON
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
ϭϮ ͬ ϭϵ
TABELA
5
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
2
0
IV
584
V
111
1
111
VI
473
VII
x
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
VIII
3
500
IX
0
X
x
1
10
182
1.1
7
882
1.2
2
000
1.2.1
600
1.3
300
2
0
3
4
000
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
od
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Zapasy
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
USŁUG
LOGISTYCZNYCH
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania:
Należności
długoterminowe:
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ϭϮ ͬ ϮϬ
TABELA
5
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
9
365
II
84
055
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
1.10
0
2
0
3
0
4
84
055
4.1
550
4.1.1
530
4.2
83
200
4.3
300
4.4
5
III
85
538
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
82
038
1.1
26
797
1.2
12
310
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
-
na
pierwsze
wyposażenie
środki
obrotowe
Środki
otrzymane
z
Unii
Europejskiej
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Przychody
ze
sprzedaży
towarów
i
usług
Wpływy
z
dochodów
różnych
Różnice
kursowe
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
CENTRUM
USŁUG
LOGISTYCZNYCH
PLAN
FINANSOWY
ϭϮ ͬ Ϯϭ
TABELA
5
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.3
30
338
1.3.1
20
672
1.3.2
9
666
1.4
137
1.5
6
009
1.5.1
5
157
1.5.2
743
1.5.3
9
1.5.4
100
1.6
50
1.7
4
910
1.7.1
1
500
1.7.2
111
1.7.3
87
1.7.4
2
578
1.7.5
89
1.8
1
487
2
3
500
3
0
IV
0
1
0
2
0
V
0
1
0
VI
7
882
VII
280
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Płatności
odsetkowe
wynikające
z
zaciągniętych
zobowiązań
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Pozostałe
wydatki
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Przychody
z
prywatyzacji
Kasowo
zrealizowane
rozchody
Spłata
kredytów
i
pożyczek
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
USŁUG
LOGISTYCZNYCH
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ ϮϮ
TABELA
5
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
7
882
1.1
7
882
2
2.1
Lp.
Wyszczególnienie
2
PLAN
FINANSOWY
CENTRUM
USŁUG
LOGISTYCZNYCH
-
otrzymane
nieodpłatnie
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
ϭϮ ͬ Ϯϯ
TABELA
6
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
96
820
1.1
23
680
1.2
72
540
1.3
600
2
0
3
85
000
3.1
15
000
II
316
954
1
126
079
1.1
71
350
1.2
54
729
2
59
329
3
79
670
4
51
876
4.1
1
100
4.1.1
955
4.2
47
550
4.3
3
226
III
352
685
1
273
015
1.1
61
209
1.2
58
136
1.3
36
324
1.4
77
279
1.4.1
72
902
1.4.2
4
377
1.5
850
1.6
15
479
1.6.1
13
136
1.6.2
1
860
1.6.3
0
1.6.4
483
1.7
11
919
1.7.1
151
1.7.2
438
1.7.3
11
267
1.7.4
63
1.8
11
819
2
0
3
79
670
3.1
79
670
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
SPORTU
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Przychody
z
działalności
podstawowej
Przychody
z
działalności
innej
niż
podstawowa
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Środki
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Równowartość
odpisów
amortyzacyjnych
Pozostałe
przychody
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
z
Funduszu
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
ϭϮ ͬ Ϯϰ
TABELA
6
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
IV
-35
731
V
112
1
112
VI
-35
843
VII
x
1
59
329
1.1
0
1.2
0
1.3
59
329
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
VIII
82
559
1
79
670
IX
0
X
x
1
80
081
1.1
24
481
1.2
55
000
1.3
600
2
0
3
82
500
3.1
15
000
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
Fundusz
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
SPORTU
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ Ϯϱ
TABELA
6
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
23
680
II
321
276
1
59
329
1.1
0
1.2
0
1.3
59
329
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
2
79
670
3
182
277
3.1
1
100
3.1.1
955
3.2
143
983
3.3
37
194
III
320
475
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
218
929
1.1
66
336
1.2
40
491
1.3
77
279
1.3.1
72
902
1.3.2
4
377
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Środki
otrzymane
od
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
Dochody
z
prowadzonej
działalności
Pozostałe
dochody
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
wynagrodzenia
bezosobowe
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
SPORTU
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
ϭϮ ͬ Ϯϲ
TABELA
6
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4
926
1.5
15
479
1.5.1
13
136
1.5.2
1
860
1.5.3
483
1.6
12
504
1.6.1
548
1.6.2
192
1.6.3
436
1.6.4
11
267
1.6.5
61
1.7
5
914
2
101
546
IV
0
1
0
V
VI
24
481
VII
774
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.1
15
000
15
000
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
24
481
1.1
24
481
2
2.1
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
podatki
stanowiące
źródło
dochodów
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
Kasowo
zrealizowane
przychody
Zaciągnięte
kredyty
i
pożyczki
Kasowo
zrealizowane
rozchody
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Kredyty
i
pożyczki,
tym
zaciągnięte
od:
-
pozostałych
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
-
depozyty
overnight
(O/N)
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
PLAN
FINANSOWY
CENTRALNY
OŚRODEK
SPORTU
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ Ϯϳ
TABELA
7
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
1
127
563
1.1
307
656
1.2
200
1.3
819
707
2
0
3
300
II
478
920
1
6
059
1.1
6
059
2
367
439
3
105
422
3.1
0
3.1.1
0
III
478
870
1
26
706
1.1
250
1.2
861
1.3
1
191
1.4
18
827
1.4.1
16
937
1.4.2
200
1.4.3
1
690
1.5
60
1.6
3
659
1.6.1
3
066
1.6.2
443
1.6.3
0
1.6.4
150
1.7
1
858
2
0
3
452
164
3.1
452
164
IV
50
V
10
1
10
VI
40
VII
x
1
367
439
1.1
20
697
PLAN
FINANSOWY
ZAKŁAD
INWESTYCJI
ORGANIZACJI
TRAKTATU
PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Odpis
na
krajowe
wydatki
administracyjne
NAE
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
Odsetki
(np.
z
tytułu
udzielonych
pożyczek),
tym:
od
depozytów
u
Ministra
Finansów
lub
z
tytułu
skarbowych
papierów
wartościowych
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
Pozostałe
koszty,
tym:
Środki
na
wydatki
inwestycyjne
NSIP
i
utrzymanie
obiektów
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
ϭϮ ͬ Ϯϴ
TABELA
7
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
346
742
VIII
452
564
1
346
742
2
105
422
3
400
IX
0
X
x
1
1
564
280
1.1
308
143
1.2
200
1.3
1
255
937
2
0
3
300
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
307
656
II
478
957
1
367
439
1.1
20
697
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
inwestycje
NSIP
finansowane
z
dotacji
celowej
inwestycje
NSIP
finansowane
ze
środków
NATO
wydatki
majątkowe
IGB
ZIOTP
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Zapasy
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
PLAN
FINANSOWY
ZAKŁAD
INWESTYCJI
ORGANIZACJI
TRAKTATU
PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
2
ϭϮ ͬ Ϯϵ
TABELA
7
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
346
742
2
111
518
2.1
111
518
III
478
470
0
III.A
0
III.B
0
III.C
0
III.D
0
III.E
0
III.F
0
III.G
0
III.H
0
1
25
906
1.1
747
1.2
1
160
1.3
18
717
1.3.1
16
937
1.3.2
200
1.3.3
1
580
1.4
60
1.5
3
659
1.5.1
3
066
1.5.2
443
1.5.3
150
1.6
11
1.6.1
10
1.6.2
1
1.7
1
552
2
452
564
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
Wyszczególnienie
2
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Pozostałe
dochody,
z
tego:
NAE,
środki
NATO
na
inwestycje
oraz
pozostałe
WYDATKI
tym
na
realizację
programów
finansowanych
z
udziałem
środków,
których
mowa
art.
5
ust.
1
pkt
2
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
finansach
publicznych
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
UE
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BP
-
finansowanie
z
EFTA
pochodzące
z
BŚE
-
finansowanie
zadań
ramach
KPO
–
część
grantowa
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
UE
-
współfinansowanie
krajowe
z
BP
ramach
projektów
EFTA
-
współfinansowanie
krajowe
z
innych
źródeł
ramach
projektów
UE
Wydatki
na
funkcjonowanie,
z
tego:
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
uposażenia
Świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty
na
pracownicze
plany
kapitałowe
Podatki
i
opłaty,
tym:
Lp.
podatek
CIT
opłaty
na
rzecz
budżetu
państwa
Pozostałe
wydatki
na
funkcjonowanie
Wydatki
majątkowe
PLAN
FINANSOWY
ZAKŁAD
INWESTYCJI
ORGANIZACJI
TRAKTATU
PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
ϭϮ ͬ ϯϬ
TABELA
7
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
IV
V
VI
308
143
VII
131
Część
C.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
8
000
1.1
8
000
Część
D.
Dane
uzupełniające
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1
308
143
1.1
308
143
2
2.1
Kasowo
zrealizowane
przychody
Kasowo
zrealizowane
rozchody
PLAN
FINANSOWY
ZAKŁAD
INWESTYCJI
ORGANIZACJI
TRAKTATU
PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Lp.
Wyszczególnienie
-
depozyty
overnight
(O/N)
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
KONIEC
ROKU
(I+II-III+IV-V)
Zatrudnienie
przeliczeniu
na
pełne
etaty
Lp.
Wyszczególnienie
2
Zobowiązania
zaliczane
do
państwowego
długu
publicznego
wg
wartości
nominalnej,
z
tego:
Depozyty
przyjęte
przez
jednostkę
Lp.
Wyszczególnienie
2
Wolne
środki
finansowe
przekazane
zarządzanie
lub
depozyt
u
Ministra
Finansów
2
Skarbowe
papiery
wartościowe,
tym:
-
otrzymane
nieodpłatnie
ϭϮ ͬ ϯϭ
TABELA
8
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
x
1
600
1.1
600
1.2
0
2
0
3
100
II
3
260
1
3
160
2
0
3
100
III
3
240
1
2
660
1.1
10
1.2
550
1.3
400
1.4
1
200
1.4.1
550
1.4.2
650
1.5
220
1.5.1
200
1.5.2
20
1.5.3
0
1.6
180
1.6.1
105
1.6.2
75
1.7
100
2
0
3
580
IV
20
V
9
1
2
2
7
2.1
7
VI
11
VII
x
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
PLAN
FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY
DOM
ZDROWIA
W
JURACIE
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
NA
POCZĄTEK
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Przychody
z
prowadzonej
działalności,
z
tego:
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
Pozostałe
przychody,
tym:
KOSZTY
OGÓŁEM
Koszty
funkcjonowania
Amortyzacja
Materiały
i
energia
Usługi
obce
Wynagrodzenia
i
uposażenia,
z
tego:
wynagrodzenia
osobowe
wynagrodzenia
bezosobowe
Składki,
z
tego
na:
ubezpieczenie
społeczne
Fundusz
Pracy
oraz
Fundusz
Solidarnościowy
Fundusz
Emerytur
Pomostowych
Podatki
i
opłaty,
tym:
podatek
od
towarów
i
usług
(VAT)
opłaty
na
rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
Pozostałe
koszty
funkcjonowania
Koszty
realizacji
zadań,
tym:
Pozostałe
koszty,
tym:
WYNIK
BRUTTO
(poz.
II
-
III)
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄŻENIA
WYNIKU
FINANSOWEGO
Podatek
dochodowy
od
osób
prawnych
Pozostałe
obciążenia
wyniku
finansowego,
tym:
Wpłata
do
budżetu
państwa
(np.
z
zysku,
nadwyżki
środków
finansowych)
WYNIK
NETTO
(poz.
IV
-
V)
DOTACJE
I
SUBWENCJE
Z
BUDŻETU
PAŃSTWA
Dotacje
i
subwencje
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
ϭϮ ͬ ϯϮ
TABELA
8
Część
A
Plan
finansowy
układzie
memoriałowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
VIII
0
IX
0
X
x
1
800
1.1
800
1.2
0
2
0
3
100
Część
B
Plan
finansowy
układzie
kasowym
Plan
na
2026
tys.
zł
1
3
I
600
II
3
260
1
0
1.1
0
1.2
0
1.3
0
1.4
0
1.4.1
0
1.5
0
1.5.1
0
1.6
0
1.6.1
0
1.7
0
1.7.1
0
1.8
0
1.9
0
2
3
260
2.1
3
260
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ŚRODKI
NA
WYDATKI
MAJĄTKOWE
(nakłady
na
rzeczowe
aktywa
trwałe
i
wartości
niematerialne
i
prawne)
ŚRODKI
PRZYZNANE
INNYM
PODMIOTOM
STAN
NA
KONIEC
ROKU:
Środki
obrotowe,
tym:
Środki
pieniężne
Należności
krótkoterminowe:
Należności
długoterminowe:
Zobowiązania:
Lp.
Wyszczególnienie
2
STAN
ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
NA
POCZĄTEK
ROKU
DOCHODY
Dotacje
i
subwencje
z
budżetu
państwa
ogółem,
z
tego:
-
podmiotowa
-
przedmiotowa
-
celowa
Pozostałe
dochody,
z
tego:
Dochód
wypracowany
przez
IGB
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
bieżące
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
UE
-
majątkowe
tym
na
współfinansowanie
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
bieżące
tym:
na
współfinansowanie
PLAN
FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY
DOM
ZDROWIA
W
JURACIE
Lp.
Wyszczególnienie
2
-
celowa
na
finansowanie
projektów
z
udziałem
środków
EFTA
-
majątkowe
tym:
na
współfinansowanie
-
subwencje
-
dotacje
na
inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
ϭϮ ͬ ϯϯ