Otwarte Prawo Dz.U. 2026 poz. 62 — tekst autentyczny (PDF) ↗

Dz.U. 2026 poz. 62 · Ustawa · obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.

↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 647 200 000 tys. zł.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 918 940 000 tys. zł.

Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.

Ustala się kwotę limitu wydatków:

organów i jednostek, o których mowa w art. 9:

pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,

pkt 5–8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1) ),

Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) – w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.

Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r. na kwotę nie większą niż 271 740 000 tys. zł. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831.



↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 137 906 803 tys. zł.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 174 111 511 tys. zł.

Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -36 204 708 tys. zł.

↗

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 230 563 822 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 922 619 114 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 307 944 708 tys. zł.

↗

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2025 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

↗

Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 510 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 19 000 000 tys. zł.

↗

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

↗

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 77 000 000 tys. zł.

↗

Upoważnia się Ministra Finansów do:

dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 2 300 000 tys. zł;

udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,

jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 500 000 tys. zł,

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 948 441 tys. zł,

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

↗

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1356) ustala się:

dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokura-

 torskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

kwoty bazowe dla:

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 935,26 zł,

członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 842,77 zł,

członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 310,95 zł,

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 259,01 zł,

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 522,68 zł;

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,0 %.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.2) ) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 597,86 zł.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 603 tys. zł;

zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 090 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: – osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, – pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 77 653 tys. zł.

↗

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

↗

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

↗

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

↗

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095, z 2025 r. poz. 620 oraz z 2026 r. poz. 26) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 842,77 zł.

↗

Ustala się etaty Policji w liczbie 110 795, w tym 110 709 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

↗

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188, 1189, 1661, 1792 i 1849.



↗

Ustala się dla służby cywilnej:

limit mianowań urzędników – 500 osób;

środki na wynagrodzenia – w wysokości 18 871 120 tys. zł;

środki na szkolenia – w wysokości 65 577 tys. zł.

↗

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0 %.

↗

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,3 %.

↗

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.3) ), wynosi 6 507 580 tys. zł.

↗

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 436 050 tys. zł.

↗

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1696), wynosi 5 122 tys. zł.

↗

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

↗

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 1 038 943 tys. zł.

↗

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 9 420 zł.

↗

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 wymienionej ustawy.

↗

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1848) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 25.

↗

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2025 r. poz. 433 i 620) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

↗

W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;

Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;

Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 4;

Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;

Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 6; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160, 1216, 1409, 1413 i 1423 oraz z 2026 r. poz. 26.



Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 7;

Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 8;

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 9;

Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 10;

Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 11;

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 12;

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 13;

Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 14;

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;

Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 17;

Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 18;

„Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;

Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 20;

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 21;

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 22;

Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 23;

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;

Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;

Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 26;

Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;

Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej – w tabeli 28;

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 29;

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 30;

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 31;

Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 32;

Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;

Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 34;

Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026–2030 – w tabeli 35;



Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 36;

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 37;

Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 38;

Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 39;

Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 40;

Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 41;

Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 42;

Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VII etap, okres realizacji: lata 2026–2028 – w tabeli 43;

Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029 – w tabeli 44;

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 – w tabeli 45;

Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 46.

↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;

Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;

Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;

Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;

Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;

Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;

Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;

Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 8;

Krajowego Instytutu Mediów w likwidacji – w tabeli 9.



↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;

Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;

Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;

Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;

Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;

Funduszu Pracy – w tabeli 10;

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;

Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;

Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;

Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;

Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – w tabeli 17;

Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;

Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;

Funduszu Dostępności – w tabeli 23;

Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;

Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;

Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;

Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;

Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;

Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;

Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;

Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;



Funduszu Medycznego – w tabeli 35;

Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;

Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;

Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;

Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;

Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

↗

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy:

Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;

Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;

Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;

Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;

Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;

Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;

Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;

Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;

Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;

Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;



Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;

Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;

Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;

Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;

Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;

Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;

Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;

Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;

Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;

Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;

Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;

Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;

Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;

Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;

Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;

Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;

Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;

Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;

Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;

Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;

Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;

Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;



Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;

Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;

Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;

Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;

Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69;

Funduszu Rezerwy Demograficznej – w tabeli 70;

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 71;

Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 72.

↗

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 150 000 tys. zł.

↗

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2026–2028 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) zawiera załącznik nr 15.

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

↗

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

↗

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

↗

Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846), mogą być udzielane do kwoty 50 000 000 tys. zł.

↗

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

↗

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R. Plan na 2026 tys. zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 647 200 000 1. Dochody podatkowe 579 922 620 1.1. Podatek od towarów i usług 341 500 000 1.2. Podatek akcyzowy 103 253 000 1.3. Podatek od gier 6 500 000 1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 80 423 109 1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 32 036 796 1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 3 200 000 1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych 7 590 000 1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej 4 957 715 1.9. Podatki wyrównawcze 462 000 2. Dochody niepodatkowe 63 643 113 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 9 297 344 2.2. Cło 8 733 000 2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 45 612 769 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 3 634 267 Wyszczególnienie 1/1 Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 (Dz. U. poz. 62) Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 548 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 548 02 KANCELARIA SEJMU 1 5 600 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 5 600 03 KANCELARIA SENATU 1 378 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 378 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 832 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 806 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 26 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 51 450 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 51 450 1/2

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 30 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 880 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 880 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 68 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 68 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 46 561 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 46 561 10 URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 572 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 572 1/3

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 90 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 90 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 3 570 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 3 570 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 3 657 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 3 650 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 7 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 4 15 SĄDY POWSZECHNE 1 4 365 509 755 Wymiar sprawiedliwości 2 4 365 509 1/4

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 15/02 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE 1 802 050 755 Wymiar sprawiedliwości 2 802 050 15/03 SĄD APELACYJNY W KATOWICACH 1 426 173 755 Wymiar sprawiedliwości 2 426 173 15/04 SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU 1 472 158 755 Wymiar sprawiedliwości 2 472 158 15/05 SĄD APELACYJNY W POZNANIU 1 365 316 755 Wymiar sprawiedliwości 2 365 316 15/06 SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE 1 512 298 755 Wymiar sprawiedliwości 2 512 298 15/07 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU 1 399 194 755 Wymiar sprawiedliwości 2 399 194 1/5

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 15/08 SĄD APELACYJNY W ŁODZI 1 341 745 755 Wymiar sprawiedliwości 2 341 745 15/09 SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE 1 131 787 755 Wymiar sprawiedliwości 2 131 787 15/10 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU 1 210 086 755 Wymiar sprawiedliwości 2 210 086 15/11 SĄD APELACYJNY W LUBLINIE 1 465 459 755 Wymiar sprawiedliwości 2 465 459 15/12 SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE 1 239 243 755 Wymiar sprawiedliwości 2 239 243 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 645 750 Administracja publiczna 2 645 1/6

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 113 750 Administracja publiczna 2 113 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 1 5 404 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 5 014 710 Działalność usługowa 3 390 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 5 132 195 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 9 716 750 Administracja publiczna 3 42 082 758 Różne rozliczenia 4 5 080 397 20 GOSPODARKA 1 30 110 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 8 368 500 Handel 3 290 710 Działalność usługowa 4 1 975 750 Administracja publiczna 5 19 477 1/7

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 21 GOSPODARKA MORSKA 1 236 669 600 Transport i łączność 2 13 580 750 Administracja publiczna 3 210 898 755 Wymiar sprawiedliwości 4 182 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 12 009 22 GOSPODARKA WODNA 1 19 636 750 Administracja publiczna 2 507 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 19 129 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 28 389 750 Administracja publiczna 2 506 801 Oświata i wychowanie 3 1 574 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 112 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 26 197 25 KULTURA FIZYCZNA 1 2 252 750 Administracja publiczna 2 14 926 Kultura fizyczna 3 2 238 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 2 750 Administracja publiczna 2 2 1/8

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 27 INFORMATYZACJA 1 13 292 750 Administracja publiczna 2 13 292 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 143 750 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 130 180 750 Administracja publiczna 3 70 752 Obrona narodowa 4 13 500 29 OBRONA NARODOWA 1 172 454 750 Administracja publiczna 2 1 006 752 Obrona narodowa 3 125 239 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 45 210 755 Wymiar sprawiedliwości 5 999 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 24 506 750 Administracja publiczna 2 140 801 Oświata i wychowanie 3 24 366 31 PRACA 1 49 200 750 Administracja publiczna 2 12 318 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 36 882 1/9

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 32 ROLNICTWO 1 45 123 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 34 434 750 Administracja publiczna 3 4 751 801 Oświata i wychowanie 4 5 632 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 306 33 ROZWÓJ WSI 1 395 010 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 395 000 750 Administracja publiczna 3 10 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 468 750 Administracja publiczna 2 468 35 RYNKI ROLNE 1 446 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 441 750 Administracja publiczna 3 5 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 90 573 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 3 590 755 Wymiar sprawiedliwości 3 86 983 1/10

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 39 TRANSPORT 1 161 171 600 Transport i łączność 2 160 627 750 Administracja publiczna 3 544 40 TURYSTYKA 1 2 750 Administracja publiczna 2 2 41 ŚRODOWISKO 1 183 368 020 Leśnictwo 2 302 710 Działalność usługowa 3 181 842 750 Administracja publiczna 4 48 801 Oświata i wychowanie 5 90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 250 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 93 774 750 Administracja publiczna 2 916 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 22 301 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 70 557 1/11

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 11 750 Administracja publiczna 2 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 10 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 178 750 Administracja publiczna 2 161 852 Pomoc społeczna 3 5 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 12 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 240 631 750 Administracja publiczna 2 240 631 46 ZDROWIE 1 269 573 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 7 750 Administracja publiczna 3 106 851 Ochrona zdrowia 4 269 460 47 ENERGIA 1 34 750 Administracja publiczna 2 34 1/12

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 1 1 310 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 910 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 400 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 39 009 750 Administracja publiczna 2 39 009 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 310 000 750 Administracja publiczna 2 310 000 51 KLIMAT 1 15 575 946 750 Administracja publiczna 2 757 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 15 575 189 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 365 804 750 Administracja publiczna 2 365 804 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 1/13

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 1 7 885 025 750 Administracja publiczna 2 890 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 7 884 135 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 406 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 406 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 19 387 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 19 387 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 1 043 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 70 720 Informatyka 3 161 750 Administracja publiczna 4 812 59 AGENCJA WYWIADU 1 119 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 1/14

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 720 750 Administracja publiczna 2 720 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 79 910 750 Administracja publiczna 2 79 910 62 RYBOŁÓWSTWO 1 3 895 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 3 890 750 Administracja publiczna 3 5 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 72 933 750 Administracja publiczna 2 72 933 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 16 335 750 Administracja publiczna 2 16 335 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 1 221 750 Administracja publiczna 2 221 1/15

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 5 310 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 5 000 750 Administracja publiczna 3 310 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 1 1 011 600 Transport i łączność 2 1 010 750 Administracja publiczna 3 1 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 4 940 750 Administracja publiczna 2 4 940 72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 1 000 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 1 000 73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 205 100 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 119 746 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 270 855 Rodzina 4 85 084 1/16

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 11 395 750 Administracja publiczna 2 11 395 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 1 241 750 Administracja publiczna 2 1 241 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 1 412 519 600 Transport i łączność 2 1 412 519 77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 597 958 471 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 323 751 500 Handel 3 8 733 000 750 Administracja publiczna 4 36 855 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 585 588 804 758 Różne rozliczenia 6 3 276 061 79 OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 1 7 979 930 757 Obsługa długu publicznego 2 7 979 930 1/17

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 1 787 750 Administracja publiczna 2 1 787 85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 3 419 184 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 362 134 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 712 500 Handel 4 3 918 600 Transport i łączność 5 8 016 630 Turystyka 6 166 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 1 977 372 710 Działalność usługowa 8 23 681 750 Administracja publiczna 9 288 983 752 Obrona narodowa 10 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 4 757 758 Różne rozliczenia 12 18 801 Oświata i wychowanie 13 1 010 851 Ochrona zdrowia 14 148 568 852 Pomoc społeczna 15 22 033 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 16 27 577 855 Rodzina 17 542 798 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 7 231 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 206 1/18

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 241 042 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 5 036 500 Handel 3 255 600 Transport i łączność 4 125 630 Turystyka 5 40 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 157 475 710 Działalność usługowa 7 2 223 750 Administracja publiczna 8 23 502 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 185 801 Oświata i wychowanie 10 68 851 Ochrona zdrowia 11 10 845 852 Pomoc społeczna 12 951 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 2 504 855 Rodzina 14 37 438 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 392 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 3 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 149 484 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 898 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 25 500 Handel 4 113 600 Transport i łączność 5 97 630 Turystyka 6 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 73 463 710 Działalność usługowa 8 1 040 750 Administracja publiczna 9 13 380 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 172 801 Oświata i wychowanie 11 20 851 Ochrona zdrowia 12 4 496 852 Pomoc społeczna 13 3 946 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 14 1 070 855 Rodzina 15 35 458 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 298 1/19

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 145 376 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 21 091 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 3 500 Handel 4 90 600 Transport i łączność 5 3 613 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 60 460 710 Działalność usługowa 7 1 904 750 Administracja publiczna 8 11 962 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 170 801 Oświata i wychowanie 10 9 851 Ochrona zdrowia 11 7 559 852 Pomoc społeczna 12 821 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 1 316 855 Rodzina 14 36 138 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 240 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 66 642 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 426 500 Handel 3 235 600 Transport i łączność 4 98 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 33 535 710 Działalność usługowa 6 280 750 Administracja publiczna 7 6 545 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 70 801 Oświata i wychowanie 9 14 851 Ochrona zdrowia 10 3 420 852 Pomoc społeczna 11 41 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 12 867 855 Rodzina 13 16 700 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 395 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 16 1/20

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 176 232 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 52 987 500 Handel 3 95 600 Transport i łączność 4 141 630 Turystyka 5 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 62 372 710 Działalność usługowa 7 934 750 Administracja publiczna 8 17 547 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 109 801 Oświata i wychowanie 10 17 851 Ochrona zdrowia 11 8 085 852 Pomoc społeczna 12 227 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 1 937 855 Rodzina 14 31 103 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 674 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 308 965 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 454 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 500 500 Handel 4 210 600 Transport i łączność 5 86 630 Turystyka 6 57 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 213 041 710 Działalność usługowa 8 2 751 750 Administracja publiczna 9 33 201 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 606 801 Oświata i wychowanie 11 58 851 Ochrona zdrowia 12 11 369 852 Pomoc społeczna 13 1 001 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 14 1 710 855 Rodzina 15 28 525 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 380 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 16 1/21

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 709 241 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 65 894 500 Handel 3 600 600 Transport i łączność 4 55 630 Turystyka 5 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 500 000 710 Działalność usługowa 7 4 255 750 Administracja publiczna 8 47 416 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 1 304 801 Oświata i wychowanie 10 65 851 Ochrona zdrowia 11 23 616 852 Pomoc społeczna 12 711 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 6 100 855 Rodzina 14 58 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 1 195 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 10 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 66 313 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 6 762 500 Handel 3 125 600 Transport i łączność 4 61 630 Turystyka 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 36 473 710 Działalność usługowa 7 22 750 Administracja publiczna 8 5 001 752 Obrona narodowa 9 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 212 801 Oświata i wychowanie 11 4 851 Ochrona zdrowia 12 3 959 852 Pomoc społeczna 13 731 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 14 693 855 Rodzina 15 12 043 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 217 1/22

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 113 908 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 7 140 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 60 500 Handel 4 150 600 Transport i łączność 5 1 740 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 52 500 710 Działalność usługowa 7 747 750 Administracja publiczna 8 13 706 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 273 801 Oświata i wychowanie 10 12 851 Ochrona zdrowia 11 8 162 852 Pomoc społeczna 12 1 100 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 505 855 Rodzina 14 27 509 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 233 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 71 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 84 204 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 19 838 500 Handel 3 215 600 Transport i łączność 4 744 630 Turystyka 5 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 34 895 710 Działalność usługowa 7 708 750 Administracja publiczna 8 7 181 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 95 801 Oświata i wychowanie 10 28 851 Ochrona zdrowia 11 5 289 852 Pomoc społeczna 12 682 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 795 855 Rodzina 14 13 600 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 126 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 6 1/23

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 258 133 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 23 667 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 8 500 Handel 4 320 600 Transport i łączność 5 116 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 150 000 710 Działalność usługowa 7 1 969 750 Administracja publiczna 8 21 567 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 239 801 Oświata i wychowanie 10 31 851 Ochrona zdrowia 11 12 270 852 Pomoc społeczna 12 2 980 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 2 920 855 Rodzina 14 41 213 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 808 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 25 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 428 826 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 11 409 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 80 500 Handel 4 450 600 Transport i łączność 5 161 630 Turystyka 6 25 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 283 194 710 Działalność usługowa 8 1 691 750 Administracja publiczna 9 32 745 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 289 801 Oświata i wychowanie 11 128 851 Ochrona zdrowia 12 15 940 852 Pomoc społeczna 13 2 701 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 14 2 811 855 Rodzina 15 76 689 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 508 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 5 1/24

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 64 590 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 11 028 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 36 500 Handel 4 150 600 Transport i łączność 5 57 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 27 000 710 Działalność usługowa 7 643 750 Administracja publiczna 8 4 704 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 4 801 Oświata i wychowanie 10 511 851 Ochrona zdrowia 11 4 091 852 Pomoc społeczna 12 1 529 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 437 855 Rodzina 14 14 217 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 183 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 93 539 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 14 398 500 Handel 3 145 600 Transport i łączność 4 467 630 Turystyka 5 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 32 266 710 Działalność usługowa 7 650 750 Administracja publiczna 8 7 302 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 150 801 Oświata i wychowanie 10 20 851 Ochrona zdrowia 11 6 944 852 Pomoc społeczna 12 827 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 444 855 Rodzina 14 29 663 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 259 1/25

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 354 036 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 74 225 500 Handel 3 635 600 Transport i łączność 4 365 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 174 826 710 Działalność usługowa 6 1 667 750 Administracja publiczna 7 29 351 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 463 758 Różne rozliczenia 9 18 801 Oświata i wychowanie 10 16 851 Ochrona zdrowia 11 14 961 852 Pomoc społeczna 12 3 170 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 2 238 855 Rodzina 14 51 001 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 1 046 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 54 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 158 653 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 12 881 500 Handel 3 130 600 Transport i łączność 4 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 85 872 710 Działalność usługowa 6 2 197 750 Administracja publiczna 7 13 873 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 416 801 Oświata i wychowanie 9 9 851 Ochrona zdrowia 10 7 562 852 Pomoc społeczna 11 615 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 12 1 230 855 Rodzina 13 33 501 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 277 1/26

 Plan Część Dział Treść Poz. na 2026 tys. zł 1 2 3 4 5 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 1 7 320 752 Obrona narodowa 2 10 755 Wymiar sprawiedliwości 3 7 310 1/27

 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Dział Treść na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej*) tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 575 450 4 378 819 4 242 2 529 195 342 909 2 320 285 020 Leśnictwo 7 658 5 408 10 2 240 050 Rybołówstwo i rybactwo 243 330 22 920 1 539 63 140 2 725 153 006 100 Górnictwo i kopalnictwo 5 634 233 5 634 218 15 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 224 221 211 950 191 917 788 881 359 212 933 500 Handel 1 324 009 1 133 283 243 156 633 33 850 550 Hotele i restauracje 70 718 70 718 600 Transport i łączność 21 820 688 12 480 464 20 440 5 325 037 3 421 119 573 628 630 Turystyka 131 585 124 546 10 6 689 340 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 033 790 2 650 656 192 27 470 4 355 472 710 Działalność usługowa 1 029 995 703 913 392 244 904 28 391 52 395 720 Informatyka 298 326 250 000 63 47 163 1 100 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 41 241 437 37 549 952 70 173 1 073 954 2 225 675 321 683 750 Administracja publiczna 30 207 860 2 125 501 512 709 25 351 110 699 522 1 519 018 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 690 337 79 397 228 498 4 121 827 260 571 44 752 Obrona narodowa 109 231 480 6 152 475 5 343 994 52 376 661 45 335 775 22 575 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 195 970 695 120 908 162 74 804 908 256 739 886 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 139 276 4 619 156 585 165 25 409 417 324 724 200 814 755 Wymiar sprawiedliwości 28 682 245 233 865 530 678 26 433 615 1 460 011 24 076 757 Obsługa długu publicznego 90 388 313 388 313 90 000 000 758 Różne rozliczenia 162 527 526 85 125 606 2 342 550 16 403 073 8 370 771 41 585 044 8 700 482 801 Oświata i wychowanie 4 700 145 472 579 62 178 3 839 512 178 533 147 343 851 Ochrona zdrowia 54 242 749 37 184 826 14 418 13 207 002 3 611 558 224 945 852 Pomoc społeczna 6 911 630 6 795 879 28 780 86 821 150 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 213 500 932 803 475 822 736 030 15 396 53 449 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 290 956 23 382 6 800 251 539 9 235 855 Rodzina 97 921 791 15 397 859 77 380 122 5 039 476 104 334 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 692 013 1 327 970 1 270 820 722 330 100 211 951 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 488 396 3 327 697 22 627 800 905 1 128 334 208 833 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 232 531 195 462 36 3 877 9 846 23 310 926 Kultura fizyczna 773 117 702 250 48 835 21 832 200 Ogółem 918 940 000 351 210 029 162 486 885 185 554 371 73 027 267 90 000 000 41 585 044 15 076 404 *) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej 2/1 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 312 699 40 000 2 083 245 252 25 364 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 271 890 2 083 244 943 24 864 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 233 915 744 209 407 23 764 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 27 289 180 26 009 1 100 75106 Odznaczenia państwowe 5 6 710 6 710 75195 Pozostała działalność 6 3 976 1 159 2 817 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 40 809 40 000 309 500 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 809 309 500 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 9 40 000 40 000 02 KANCELARIA SEJMU 1 883 412 174 432 649 176 59 760 44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 883 412 174 432 649 176 59 760 44 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 883 412 174 432 649 176 59 760 44 03 KANCELARIA SENATU 1 258 565 71 747 36 775 143 258 6 785 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 258 565 71 747 36 775 143 258 6 785 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 186 818 36 775 143 258 6 785 75195 Pozostała działalność 4 71 747 71 747 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 308 503 68 155 232 275 8 073 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 241 703 1 355 232 275 8 073 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 241 703 1 355 232 275 8 073 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 66 800 66 800 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 66 800 66 800 2/2

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 1 060 935 173 122 852 116 35 697 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 888 258 445 852 116 35 697 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 888 258 445 852 116 35 697 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 172 677 172 677 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 172 677 172 677 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 67 373 19 634 46 879 860 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 47 943 204 46 879 860 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 47 943 204 46 879 860 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 19 430 19 430 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 19 430 19 430 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 490 474 668 465 671 24 135 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 490 474 668 465 671 24 135 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 490 474 668 465 671 24 135 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 84 352 268 82 037 2 047 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 84 352 268 82 037 2 047 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 84 352 268 82 037 2 047 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 47 543 128 44 888 2 527 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 47 543 128 44 888 2 527 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 47 543 128 44 888 2 527 2/3

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 79 014 130 74 594 4 290 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 79 014 130 74 594 4 290 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 79 014 130 74 594 4 290 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 113 377 7 650 95 99 597 6 035 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 113 377 7 650 95 99 597 6 035 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 113 377 7 650 95 99 597 6 035 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 682 265 4 340 627 473 50 452 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 682 265 4 340 627 473 50 452 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 682 265 4 340 627 473 50 452 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 599 633 15 932 27 128 519 251 37 322 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 530 239 1 815 494 083 34 341 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 236 857 925 205 858 30 074 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4 293 382 890 288 225 4 267 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 22 752 22 752 75302 Uposażenia prokuratorów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 6 22 752 22 752 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 46 642 15 932 2 561 25 168 2 981 92118 Muzea 8 15 882 14 932 950 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 9 16 695 1 000 2 512 11 183 2 000 92128 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 10 14 065 49 13 985 31 2/4

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 44 554 50 44 184 320 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 44 554 50 44 184 320 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 44 554 50 44 184 320 15 SĄDY POWSZECHNE 1 18 780 934 1 518 486 16 125 546 1 135 204 1 698 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 1 179 348 1 179 348 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 1 179 348 1 179 348 755 Wymiar sprawiedliwości 4 17 601 586 339 138 16 125 546 1 135 204 1 698 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 17 381 220 339 138 15 905 180 1 135 204 1 698 75595 Pozostała działalność 6 220 366 220 366 15/01 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 1 1 417 098 95 787 1 092 911 228 400 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 95 787 95 787 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 95 787 95 787 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 321 311 1 092 911 228 400 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 321 311 1 092 911 228 400 15/02 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE 1 2 157 587 127 971 1 925 210 104 406 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 101 870 101 870 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 101 870 101 870 755 Wymiar sprawiedliwości 4 2 055 717 26 101 1 925 210 104 406 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 2 040 209 26 101 1 909 702 104 406 75595 Pozostała działalność 6 15 508 15 508 2/5

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/03 SĄD APELACYJNY W KATOWICACH 1 2 115 380 187 600 1 815 659 112 121 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 148 221 148 221 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 148 221 148 221 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 967 159 39 379 1 815 659 112 121 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 946 182 39 379 1 794 682 112 121 75595 Pozostała działalność 6 20 977 20 977 15/04 SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU 1 2 155 656 184 991 1 901 487 69 178 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 137 521 137 521 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 137 521 137 521 755 Wymiar sprawiedliwości 4 2 018 135 47 470 1 901 487 69 178 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 987 715 47 470 1 871 067 69 178 75595 Pozostała działalność 6 30 420 30 420 15/05 SĄD APELACYJNY W POZNANIU 1 1 374 632 111 220 1 246 998 16 414 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 80 229 80 229 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 80 229 80 229 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 294 403 30 991 1 246 998 16 414 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 283 418 30 991 1 236 013 16 414 75595 Pozostała działalność 6 10 985 10 985 15/06 SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE 1 1 704 942 152 603 1 515 348 36 991 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 110 664 110 664 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 110 664 110 664 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 594 278 41 939 1 515 348 36 991 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 564 166 41 939 1 485 236 36 991 75595 Pozostała działalność 6 30 112 30 112 2/6

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/07 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU 1 1 913 884 164 006 1 667 340 82 538 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 129 215 129 215 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 129 215 129 215 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 784 669 34 791 1 667 340 82 538 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 724 030 34 791 1 606 701 82 538 75595 Pozostała działalność 6 60 639 60 639 15/08 SĄD APELACYJNY W ŁODZI 1 1 783 232 141 520 1 360 816 280 896 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 105 591 105 591 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 105 591 105 591 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 677 641 35 929 1 360 816 280 896 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 671 554 35 929 1 354 729 280 896 75595 Pozostała działalność 6 6 087 6 087 15/09 SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE 1 745 885 69 905 641 586 34 394 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 55 294 55 294 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 55 294 55 294 755 Wymiar sprawiedliwości 4 690 591 14 611 641 586 34 394 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 685 077 14 611 636 072 34 394 75595 Pozostała działalność 6 5 514 5 514 15/10 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU 1 1 049 200 91 834 890 344 67 022 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 68 265 68 265 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 68 265 68 265 755 Wymiar sprawiedliwości 4 980 935 23 569 890 344 67 022 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 967 648 23 569 877 057 67 022 75595 Pozostała działalność 6 13 287 13 287 2/7

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/11 SĄD APELACYJNY W LUBLINIE 1 1 367 634 109 205 1 184 080 72 651 1 698 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 83 645 83 645 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 83 645 83 645 755 Wymiar sprawiedliwości 4 1 283 989 25 560 1 184 080 72 651 1 698 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 1 269 274 25 560 1 169 365 72 651 1 698 75595 Pozostała działalność 6 14 715 14 715 15/12 SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE 1 995 804 81 844 883 767 30 193 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 63 046 63 046 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 63 046 63 046 755 Wymiar sprawiedliwości 4 932 758 18 798 883 767 30 193 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 920 636 18 798 871 645 30 193 75595 Pozostała działalność 6 12 122 12 122 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 1 26 748 5 710 20 653 385 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 26 748 5 710 20 653 385 75104 Krajowa Rada Sądownictwa 3 26 748 5 710 20 653 385 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 648 761 247 849 4 312 365 747 14 650 16 203 710 Działalność usługowa 2 8 740 8 740 71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 3 8 740 8 740 2/8

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 4 636 901 236 109 4 312 365 627 14 650 16 203 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 359 140 1 777 341 928 9 274 6 161 75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 6 189 835 185 459 4 376 75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 7 4 900 4 900 75031 Działalność Instytutu Europy Środkowej 8 5 900 5 900 75033 Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego 9 10 272 255 9 517 500 75061 Ośrodek Studiów Wschodnich 10 20 312 20 312 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 11 13 110 13 110 75068 Rada do Spraw Uchodźców 12 1 890 15 1 875 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 586 586 75086 Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 14 6 428 6 428 75095 Pozostała działalność 15 24 528 2 265 11 721 500 10 042 752 Obrona narodowa 16 120 120 75212 Pozostałe wydatki obronne 17 120 120 852 Pomoc społeczna 18 3 000 3 000 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 19 3 000 3 000 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 56 880 3 324 49 49 261 30 4 216 750 Administracja publiczna 2 53 526 49 49 261 4 216 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 37 793 39 33 538 4 216 75081 System powiadamiania ratunkowego 4 12 388 3 12 385 75095 Pozostała działalność 5 3 345 7 3 338 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 3 354 3 324 30 75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża 7 3 354 3 324 30 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 1 6 943 814 2 349 069 456 206 218 4 357 891 30 180 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 6 705 423 2 349 069 192 4 348 4 351 814 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 1 113 192 921 70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie 4 140 000 140 000 70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych 5 790 787 3 70018 Rządowy Fundusz Mieszkaniowy 6 1 752 238 1 752 238 70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 7 331 000 331 000 70022 Fundusz Dopłat 8 4 476 858 456 044 4 020 814 70095 Pozostała działalność 9 3 424 3 424 2/9

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Działalność usługowa 10 178 131 200 141 986 5 765 30 180 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 35 740 35 740 71015 Nadzór budowlany 12 63 239 147 50 151 1 395 11 546 71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 13 79 152 53 56 095 4 370 18 634 750 Administracja publiczna 14 60 255 64 59 879 312 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 15 60 255 64 59 879 312 752 Obrona narodowa 16 5 5 75212 Pozostałe wydatki obronne 17 5 5 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 15 821 147 590 535 74 073 14 677 824 310 622 168 093 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 808 546 41 542 644 084 122 920 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 630 535 630 535 15019 Wspieranie polskiego eksportu 4 13 549 13 549 15095 Pozostała działalność 5 164 462 41 542 122 920 550 Hotele i restauracje 6 70 718 70 718 55003 Bary mleczne 7 70 718 70 718 750 Administracja publiczna 8 14 856 944 393 828 74 073 14 033 248 187 702 168 093 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 9 1 075 501 3 225 1 017 414 6 862 48 000 75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi 10 12 371 354 68 428 12 071 703 118 039 113 184 75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości 11 49 872 35 48 853 450 534 75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego 12 15 000 15 000 75046 Komisje egzaminacyjne 13 2 377 215 2 162 75079 Pomoc zagraniczna 14 115 090 115 040 50 75082 Działalność Krajowej Informacji Skarbowej 15 253 201 141 252 358 400 302 75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów 16 702 518 829 633 795 61 951 5 943 75095 Pozostała działalność 17 272 031 263 788 1 200 6 913 130 752 Obrona narodowa 18 392 392 75212 Pozostałe wydatki obronne 19 392 392 758 Różne rozliczenia 20 84 547 84 447 100 75823 Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców) 21 84 547 84 447 100 2/10

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 GOSPODARKA 1 1 776 012 552 046 7 035 465 409 741 194 10 328 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 983 761 52 879 189 733 736 300 4 849 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 8 475 8 475 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 13 868 13 868 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 70 70 15014 Wsparcie finansowe inwestycji 6 387 600 10 000 377 600 15080 Działalność badawczo-rozwojowa 7 137 900 13 500 110 000 14 400 15095 Pozostała działalność 8 435 848 7 036 79 663 344 300 4 849 500 Handel 9 90 042 87 549 2 493 50005 Promocja eksportu 10 90 042 87 549 2 493 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 11 23 305 23 305 73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej 12 23 305 23 305 750 Administracja publiczna 13 235 553 7 035 218 145 4 894 5 479 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 14 202 655 180 192 102 4 894 5 479 75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 15 18 000 100 17 900 75057 Placówki zagraniczne 16 14 898 6 755 8 143 752 Obrona narodowa 17 55 038 55 038 75212 Pozostałe wydatki obronne 18 38 38 75280 Działalność badawczo-rozwojowa 19 55 000 55 000 757 Obsługa długu publicznego 20 388 313 388 313 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 21 388 313 388 313 21 GOSPODARKA MORSKA 1 1 975 196 338 591 8 162 559 108 999 456 69 879 600 Transport i łączność 2 1 214 278 7 822 444 059 693 175 69 222 60043 Urzędy morskie 3 1 105 279 3 622 358 789 691 175 51 693 60044 Ratownictwo morskie 4 98 719 4 200 74 990 2 000 17 529 60095 Pozostała działalność 5 10 280 10 280 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 6 631 147 338 591 189 292 367 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 7 621 822 329 366 89 292 367 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 8 9 325 9 225 100 750 Administracja publiczna 9 54 734 98 52 595 1 384 657 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 10 54 734 98 52 595 1 384 657 2/11

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 752 Obrona narodowa 11 2 424 2 424 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 2 424 2 424 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 3 3 75421 Zarządzanie kryzysowe 14 3 3 755 Wymiar sprawiedliwości 15 3 481 41 3 440 75504 Izby morskie 16 3 481 41 3 440 801 Oświata i wychowanie 17 17 370 12 11 848 5 510 80115 Technika 18 17 328 11 818 5 510 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 30 30 80195 Pozostała działalność 20 12 12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 1 759 1 759 85410 Internaty i bursy szkolne 22 1 759 1 759 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 50 000 42 980 7 020 90018 Ochrona brzegów morskich 24 50 000 42 980 7 020 22 GOSPODARKA WODNA 1 1 849 206 1 313 960 117 120 241 306 920 107 968 750 Administracja publiczna 2 120 953 117 120 187 649 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 28 065 117 27 299 649 75080 Działalność badawczo-rozwojowa 4 92 888 92 888 752 Obrona narodowa 5 2 304 2 285 19 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 2 304 2 285 19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 35 35 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 35 35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 1 725 914 1 311 675 306 920 107 319 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 10 1 541 801 1 143 635 292 000 106 166 90095 Pozostała działalność 11 184 113 168 040 14 920 1 153 2/12

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 1 43 272 84 42 880 308 750 Administracja publiczna 2 43 267 84 42 875 308 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 42 465 84 42 073 308 75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej Radzie Unii Europejskiej 2025 roku 4 178 178 75095 Pozostała działalność 5 624 624 752 Obrona narodowa 6 5 5 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 5 5 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 8 249 162 4 356 569 31 774 2 530 245 1 050 607 279 967 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 1 229 221 1 147 060 5 000 260 68 881 8 020 73013 Działalność zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego 3 340 340 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 4 1 122 500 1 121 800 700 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 5 27 320 24 920 2 400 73095 Pozostała działalność 6 79 061 1 900 260 68 881 8 020 750 Administracja publiczna 7 213 016 352 185 921 5 200 21 543 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 8 212 686 352 185 591 5 200 21 543 75095 Pozostała działalność 9 330 330 752 Obrona narodowa 10 150 150 75212 Pozostałe wydatki obronne 11 150 150 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 980 980 75414 Obrona cywilna 13 600 600 75421 Zarządzanie kryzysowe 14 380 380 801 Oświata i wychowanie 15 2 183 913 198 650 4 890 1 901 148 31 725 47 500 80132 Szkoły artystyczne 16 2 089 276 198 650 4 828 1 854 273 31 525 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 17 25 066 50 24 816 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 8 290 8 290 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 19 4 972 12 4 960 80195 Pozostała działalność 20 56 309 8 809 47 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 84 730 1 720 82 610 400 85410 Internaty i bursy szkolne 22 83 131 320 82 411 400 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym 23 1 400 1 400 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 199 199 2/13

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 4 537 152 3 010 859 19 812 359 176 944 401 202 904 92101 Instytucje kinematografii 26 38 664 32 614 6 050 92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 27 132 632 132 632 92105 Pozostałe zadania zakresie kultury 28 43 874 12 000 18 588 13 125 161 92106 Teatry 29 447 721 391 521 56 200 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 30 195 978 195 978 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 3 069 3 069 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 32 23 787 23 787 92113 Centra kultury i sztuki 33 376 281 337 184 7 800 31 297 92114 Pozostałe instytucje kultury 34 465 364 326 469 138 895 92115 Polska Agencja Prasowa 35 22 000 22 000 92116 Biblioteki 36 122 991 91 050 31 941 92117 Archiwa 37 435 052 900 470 337 452 59 537 36 693 92118 Muzea 38 1 589 110 1 002 819 489 689 96 602 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 39 131 024 111 324 19 700 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 219 545 202 000 530 3 015 14 000 92126 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 41 12 756 12 756 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 42 5 046 204 4 842 92195 Pozostała działalność 43 272 258 112 756 20 742 158 580 160 25 KULTURA FIZYCZNA 1 830 258 702 250 48 890 78 468 450 200 750 Administracja publiczna 2 57 098 55 56 593 450 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 57 098 55 56 593 450 752 Obrona narodowa 4 43 43 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 43 43 926 Kultura fizyczna 6 773 117 702 250 48 835 21 832 200 92604 Instytucje kultury fizycznej 7 68 588 68 588 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej 8 623 662 623 662 92695 Pozostała działalność 9 80 867 10 000 48 835 21 832 200 2/14

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 658 588 653 550 19 5 018 1 600 Transport i łączność 2 653 550 653 550 60046 Operatorzy pocztowi 3 653 550 653 550 750 Administracja publiczna 4 5 023 19 5 003 1 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 5 023 19 5 003 1 752 Obrona narodowa 6 15 15 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 15 15 27 INFORMATYZACJA 1 1 722 478 714 431 1 276 712 277 143 994 150 500 720 Informatyka 2 250 000 250 000 72003 Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa 3 250 000 250 000 750 Administracja publiczna 4 1 472 336 464 431 1 276 712 135 143 994 150 500 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 1 323 729 464 431 875 693 929 141 987 22 507 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 6 148 607 401 18 206 2 007 127 993 752 Obrona narodowa 7 142 142 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 142 142 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 34 019 335 31 485 713 63 161 1 200 954 968 156 301 351 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 33 584 352 31 200 782 62 622 1 073 658 946 716 300 574 73007 Współpraca z zagranicą 3 662 379 517 379 145 000 73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4 1 101 225 953 995 3 000 144 230 73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki 5 1 752 055 1 750 455 1 600 73013 Działalność zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego 6 206 600 205 400 1 200 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 7 26 562 259 25 746 416 6 617 72 028 737 198 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 8 1 998 412 1 740 825 54 300 741 202 546 73017 Fundusz Kredytów Studenckich 9 28 000 28 000 73018 Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 10 390 000 390 000 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących obszarze nauki i szkolnictwa wyższego 11 49 229 1 621 133 47 303 172 73020 Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz 12 464 615 463 615 1 000 73095 Pozostała działalność 13 369 578 310 455 1 572 46 207 11 344 2/15

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 14 131 702 539 127 246 3 140 777 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 15 131 702 539 127 246 3 140 777 752 Obrona narodowa 16 250 050 250 000 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 17 50 50 75221 Projekty badawcze i celowe dziedzinie obronności 18 250 000 250 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 53 231 34 931 18 300 92114 Pozostałe instytucje kultury 20 43 229 25 979 17 250 92118 Muzea 21 10 002 8 952 1 050 29 OBRONA NARODOWA 1 118 639 415 5 858 689 18 173 385 52 470 657 42 136 684 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 1 577 474 989 316 504 587 654 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 3 390 472 390 268 204 73015 Działalność dydaktyczna zakresie związanym z obroną narodową 4 1 169 522 581 568 300 587 654 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 5 17 480 17 480 750 Administracja publiczna 6 624 669 350 100 906 512 853 10 560 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 7 530 322 350 55 378 464 514 10 080 75057 Placówki zagraniczne 8 94 347 45 528 48 339 480 752 Obrona narodowa 9 103 042 030 4 768 055 5 342 892 51 782 085 41 148 998 75201 Wojska Lądowe 10 11 506 369 1 781 498 9 724 871 75202 Siły Powietrzne 11 4 137 320 462 468 3 674 852 75203 Marynarka Wojenna 12 1 356 316 159 995 1 196 321 75204 Centralne wsparcie 13 47 212 067 8 134 766 39 077 301 75206 Wojska Obrony Terytorialnej 14 2 304 587 1 097 768 1 206 819 75207 Żandarmeria Wojskowa 15 675 413 59 647 615 766 75208 Duszpasterstwa Wojskowe 16 44 461 659 43 802 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne 17 2 057 658 33 299 2 024 359 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej 18 899 408 24 484 874 924 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców 19 350 000 350 000 75216 Wojskowe Misje Pokojowe 20 528 252 299 690 228 562 75217 Służba Wywiadu Wojskowego 21 463 652 6 616 361 544 95 492 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 22 779 250 13 005 702 852 63 393 75219 Wojska Specjalne 23 837 470 53 901 783 569 75220 Zabezpieczenie wojsk 24 19 972 839 901 242 19 071 597 75222 Agencja Mienia Wojskowego 25 3 766 965 3 073 226 693 739 75224 Kwalifikacja wojskowa 26 679 470 65 639 613 831 75280 Działalność badawczo-rozwojowa 27 714 305 15 000 85 234 614 071 75295 Pozostała działalność 28 4 756 228 1 329 829 382 981 2 438 416 605 002 2/16

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 29 12 797 251 12 728 294 68 957 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego 30 12 786 980 12 718 023 68 957 75302 Uposażenia prokuratorów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 31 7 249 7 249 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 32 3 022 3 022 755 Wymiar sprawiedliwości 33 42 214 789 41 425 75503 Sądy wojskowe 34 42 214 789 41 425 851 Ochrona zdrowia 35 318 641 800 65 337 252 504 85157 Staże i specjalizacje medyczne 36 29 000 29 000 85195 Pozostała działalność 37 289 641 800 36 337 252 504 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 237 136 100 168 136 968 92114 Pozostałe instytucje kultury 39 16 796 16 796 92118 Muzea 40 220 340 83 372 136 968 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 967 995 157 450 22 645 646 465 56 307 85 128 750 Administracja publiczna 2 109 322 574 92 740 2 725 13 283 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 109 322 574 92 740 2 725 13 283 752 Obrona narodowa 4 35 35 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 35 35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 150 150 75414 Obrona cywilna 7 100 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 50 50 801 Oświata i wychowanie 9 845 129 145 291 20 871 553 540 53 582 71 845 80135 Szkolnictwo polskie za granicą 10 79 094 1 500 9 200 67 946 448 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 11 68 406 27 63 199 1 184 3 996 80145 Komisje egzaminacyjne 12 316 840 88 313 535 1 484 1 733 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 90 273 2 000 99 55 280 466 32 428 80180 Działalność badawczo-rozwojowa 14 9 498 9 498 80195 Pozostała działalność 15 281 018 141 791 11 457 53 580 50 000 24 190 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 1 685 485 1 200 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej kraju 17 385 385 85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą 18 100 100 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym 19 1 200 1 200 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 11 674 11 674 92114 Pozostałe instytucje kultury 21 11 674 11 674 2/17

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 PRACA 1 725 418 1 745 4 913 641 023 8 040 69 697 750 Administracja publiczna 2 173 408 1 745 3 910 135 710 2 920 29 123 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 110 046 194 77 809 2 920 29 123 75072 Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" 4 3 024 4 3 020 75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej Radzie Unii Europejskiej 2025 roku 5 42 42 75083 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego 6 9 464 3 702 5 762 75095 Pozostała działalność 7 50 832 1 745 10 49 077 752 Obrona narodowa 8 140 10 130 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 140 10 130 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 10 545 408 1 000 498 844 4 990 40 574 85336 Ochotnicze Hufce Pracy 11 513 713 1 000 498 844 4 990 8 879 85395 Pozostała działalność 12 31 695 31 695 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 6 462 3 6 459 92116 Biblioteki 14 6 462 3 6 459 32 ROLNICTWO 1 2 511 824 1 054 874 21 936 1 262 455 100 277 72 282 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 326 492 1 026 697 1 153 286 587 8 780 3 275 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 3 103 800 72 102 728 1 000 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 4 59 225 58 225 1 000 01015 Postęp biologiczny produkcji roślinnej 5 13 360 13 360 01018 Rolnictwo ekologiczne 6 3 579 3 579 01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 7 20 537 75 19 462 1 000 01020 Postęp biologiczny produkcji zwierzęcej 8 80 802 80 802 01021 Główny Inspektorat Weterynarii 9 34 511 45 33 966 500 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 10 1 000 1 000 01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 11 629 000 629 000 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 12 86 674 250 81 293 2 000 3 131 01035 Graniczne inspektoraty weterynarii 13 25 971 233 25 738 01080 Działalność badawczo-rozwojowa 14 22 753 22 753 01095 Pozostała działalność 15 245 280 218 978 478 22 400 3 280 144 750 Administracja publiczna 16 234 032 505 161 663 6 497 65 367 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 17 234 032 505 161 663 6 497 65 367 752 Obrona narodowa 18 15 15 75212 Pozostałe wydatki obronne 19 15 15 2/18

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Oświata i wychowanie 20 788 247 542 17 160 690 270 76 635 3 640 80115 Technika 21 691 071 14 314 598 882 74 235 3 640 80117 Branżowe szkoły I stopnia 22 57 791 1 789 53 602 2 400 80118 Branżowe szkoły II stopnia 23 2 839 102 2 737 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 24 7 938 226 7 712 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 5 851 8 5 843 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 26 14 850 426 14 424 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 27 5 427 253 5 174 80154 Branżowe centra umiejętności 28 1 938 42 1 896 80195 Pozostała działalność 29 542 542 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 134 403 3 118 123 920 7 365 85410 Internaty i bursy szkolne 31 133 605 2 613 123 627 7 365 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym 32 39 39 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym 33 466 466 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 293 293 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 28 635 27 635 1 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 36 24 902 23 902 1 000 92118 Muzea 37 3 733 3 733 33 ROZWÓJ WSI 1 5 673 486 3 304 250 40 28 610 317 000 2 023 586 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 5 648 269 3 304 250 3 433 317 000 2 023 586 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 3 41 495 25 325 1 140 15 030 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 4 439 771 386 491 15 860 37 420 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 5 139 425 2 868 289 300 000 1 971 136 01095 Pozostała działalność 6 27 578 24 145 3 433 750 Administracja publiczna 7 25 202 40 25 162 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 8 25 202 40 25 162 752 Obrona narodowa 9 15 15 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 15 15 2/19

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 3 570 028 133 256 844 100 074 3 755 3 332 099 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 300 129 99 256 1 080 199 793 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 1 990 1 990 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 260 561 99 256 1 080 160 225 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 4 371 4 371 15095 Pozostała działalność 6 33 207 33 207 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 15 000 15 000 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości 8 15 000 15 000 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 9 11 315 11 315 73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 10 11 315 11 315 750 Administracja publiczna 11 720 823 19 000 844 100 025 2 675 598 279 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 12 519 460 326 88 056 2 670 428 408 75057 Placówki zagraniczne 13 3 114 518 914 1 682 75095 Pozostała działalność 14 198 249 19 000 11 055 5 168 189 752 Obrona narodowa 15 49 49 75212 Pozostałe wydatki obronne 16 49 49 758 Różne rozliczenia 17 2 510 768 2 510 768 75865 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18 1 370 496 1 370 496 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 19 727 402 727 402 75868 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 20 412 870 412 870 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 21 10 382 10 382 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 2 131 2 131 85395 Pozostała działalność 23 8 251 8 251 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 1 562 1 562 92113 Centra kultury i sztuki 25 1 142 1 142 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 26 420 420 2/20

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 RYNKI ROLNE 1 85 845 266 83 579 2 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 71 124 250 68 874 2 000 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3 68 024 250 65 774 2 000 01095 Pozostała działalność 4 3 100 3 100 750 Administracja publiczna 5 14 711 16 14 695 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 14 711 16 14 695 752 Obrona narodowa 7 10 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 10 10 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 10 079 736 184 354 3 610 095 6 147 067 112 288 25 932 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 62 937 62 790 145 2 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 3 61 975 61 875 100 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 4 962 915 45 2 750 Administracja publiczna 5 178 946 175 392 3 554 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 178 946 175 392 3 554 752 Obrona narodowa 7 215 215 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 215 215 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 9 3 441 379 3 422 834 18 545 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego 10 3 436 738 3 418 193 18 545 75312 Uposażenia sędziów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 11 4 641 4 641 755 Wymiar sprawiedliwości 12 6 173 590 121 564 185 060 5 732 300 112 288 22 378 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 13 273 131 8 190 219 605 30 409 14 927 75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości 14 82 510 37 76 643 5 830 75512 Więziennictwo 15 5 525 543 174 967 5 272 497 70 628 7 451 75513 Zakłady dla nieletnich 16 169 911 1 866 163 555 4 490 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 17 122 495 121 564 931 801 Oświata i wychowanie 18 222 669 2 056 220 613 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 19 222 669 2 056 220 613 2/21

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 39 TRANSPORT 1 18 979 094 11 008 456 8 792 4 498 836 2 831 385 631 625 600 Transport i łączność 2 18 437 882 10 970 386 8 489 4 302 937 2 662 250 493 820 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 3 3 733 255 3 733 255 60002 Infrastruktura kolejowa 4 9 774 407 7 168 500 2 150 000 455 907 60011 Drogi publiczne krajowe 5 3 501 307 3 000 000 485 357 15 950 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 6 934 277 6 322 893 678 14 643 19 634 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 7 300 047 1 923 288 091 10 000 33 60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego 8 121 686 9 580 154 109 852 2 100 60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 9 58 048 58 048 60095 Pozostała działalność 10 14 855 1 003 90 11 316 150 2 296 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 11 38 070 38 070 73095 Pozostała działalność 12 38 070 38 070 750 Administracja publiczna 13 305 956 278 177 251 13 197 115 230 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 14 200 385 231 160 956 13 197 26 001 75095 Pozostała działalność 15 105 571 47 16 295 89 229 752 Obrona narodowa 16 188 574 10 681 155 318 22 575 75212 Pozostałe wydatki obronne 17 188 574 10 681 155 318 22 575 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 3 3 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 3 3 801 Oświata i wychowanie 20 8 609 25 7 964 620 80115 Technika 21 5 034 8 4 406 620 80117 Branżowe szkoły I stopnia 22 3 532 5 3 527 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 31 31 80195 Pozostała działalność 24 12 12 40 TURYSTYKA 1 137 386 119 152 45 17 714 475 630 Turystyka 2 126 191 119 152 10 6 689 340 63002 Polska Organizacja Turystyczna 3 96 892 96 552 340 63003 Zadania zakresie upowszechniania turystyki 4 22 600 22 600 63095 Pozostała działalność 5 6 699 10 6 689 750 Administracja publiczna 6 11 185 35 11 015 135 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 7 11 185 35 11 015 135 752 Obrona narodowa 8 10 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 10 10 2/22

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 ŚRODOWISKO 1 776 461 219 068 2 805 468 267 31 656 54 665 020 Leśnictwo 2 2 850 600 10 2 240 02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego 3 2 250 10 2 240 02095 Pozostała działalność 4 600 600 710 Działalność usługowa 5 60 102 44 864 11 303 3 935 71095 Pozostała działalność 6 60 102 44 864 11 303 3 935 750 Administracja publiczna 7 74 398 187 73 565 400 246 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 8 74 238 127 73 465 400 246 75080 Działalność badawczo-rozwojowa 9 100 100 75095 Pozostała działalność 10 60 60 752 Obrona narodowa 11 120 120 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 120 120 801 Oświata i wychowanie 13 90 229 1 440 82 358 6 351 80 80115 Technika 14 77 848 1 305 70 512 5 951 80 80117 Branżowe szkoły I stopnia 15 1 192 46 1 146 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 255 255 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 10 880 89 10 391 400 80195 Pozostała działalność 18 54 54 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 40 728 737 38 521 1 470 85410 Internaty i bursy szkolne 20 40 608 737 38 401 1 470 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 120 120 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 297 371 405 267 586 2 286 27 094 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 23 84 84 90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 24 49 389 38 40 708 1 200 7 443 90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska 25 247 898 367 226 794 1 086 19 651 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 26 210 663 173 604 26 3 877 9 846 23 310 92501 Parki narodowe 27 205 827 173 604 8 913 23 310 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt 28 4 600 14 3 653 933 92595 Pozostała działalność 29 236 12 224 2/23

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 48 409 892 1 528 650 21 547 304 24 278 692 830 622 224 624 500 Handel 2 1 076 734 1 045 734 31 000 50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 3 1 076 734 1 045 734 31 000 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 4 278 399 278 116 279 4 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 5 68 995 68 995 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 2 220 2 090 130 73095 Pozostała działalność 7 207 184 207 031 149 4 750 Administracja publiczna 8 683 292 1 103 706 595 598 42 323 43 562 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 9 258 041 1 103 454 212 848 1 660 41 976 75070 Centrum Personalizacji Dokumentów 10 320 704 124 293 010 27 570 75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców 11 104 547 128 89 740 13 093 1 586 752 Obrona narodowa 12 520 884 65 274 138 388 317 222 75212 Pozostałe wydatki obronne 13 320 320 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 14 392 210 61 439 130 659 200 112 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 15 128 354 3 835 7 409 117 110 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 16 21 216 138 21 046 154 169 098 886 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego 17 21 216 138 21 046 154 169 098 886 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 24 253 267 113 173 451 968 23 274 788 232 276 181 062 75401 Centralne Biuro Śledcze Policji 19 432 042 7 216 423 051 1 021 754 75402 Komenda Główna Policji 20 928 206 8 871 908 232 5 947 5 156 75403 Jednostki terenowe Policji 21 673 566 2 850 646 018 9 347 15 351 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 4 829 375 75 550 4 672 179 22 314 59 332 75405 Komendy powiatowe Policji 23 12 743 074 247 671 12 438 296 37 293 19 814 75406 Straż Graniczna 24 2 985 714 72 000 2 887 105 12 283 14 326 75407 Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości 25 434 000 15 000 401 500 17 500 75408 Działalność Służby Ochrony Państwa 26 543 067 7 080 514 187 21 800 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 27 301 465 26 195 14 727 192 180 64 805 3 558 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 39 000 21 000 18 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 29 36 070 36 070 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 13 837 8 13 537 250 42 75495 Pozostała działalność 31 293 851 29 908 995 178 503 21 716 62 729 851 Ochrona zdrowia 32 254 283 25 250 260 21 858 206 915 85141 Ratownictwo medyczne 33 50 50 85143 Publiczna służba krwi 34 4 000 4 000 85195 Pozostała działalność 35 250 233 21 250 260 21 808 206 915 2/24

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Pomoc społeczna 36 107 726 28 768 78 958 85231 Pomoc dla cudzoziemców 37 107 726 28 768 78 958 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 38 19 169 19 169 85347 Renta socjalna 39 19 169 19 169 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 308 065 299 735 1 053 7 277 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 1 595 1 595 73095 Pozostała działalność 3 1 595 1 595 750 Administracja publiczna 4 8 530 200 1 053 7 277 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 8 530 200 1 053 7 277 758 Różne rozliczenia 6 272 560 272 560 75822 Fundusz Kościelny 7 272 560 272 560 801 Oświata i wychowanie 8 375 375 80195 Pozostała działalność 9 375 375 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 25 005 25 005 92104 Działalność radiowa i telewizyjna 11 1 150 1 150 92105 Pozostałe zadania zakresie kultury 12 23 855 23 855 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 823 912 647 137 475 97 372 1 870 77 058 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 21 525 21 525 01024 Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 3 21 525 21 525 750 Administracja publiczna 4 145 466 475 90 239 1 712 53 040 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 144 128 216 89 227 1 645 53 040 75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej Radzie Unii Europejskiej 2025 roku 6 44 44 75080 Działalność badawczo-rozwojowa 7 142 75 67 75095 Pozostała działalność 8 1 152 259 893 752 Obrona narodowa 9 169 11 158 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 169 11 158 852 Pomoc społeczna 11 18 302 13 500 4 802 85295 Pozostała działalność 12 18 302 13 500 4 802 2/25

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 13 637 780 633 637 1 650 2 493 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 630 493 628 000 2 493 85326 Fundusz Solidarnościowy 15 2 637 2 637 85395 Pozostała działalność 16 4 650 3 000 1 650 855 Rodzina 17 670 670 85518 Świadczenie wspierające 18 670 670 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 3 273 323 242 322 307 164 2 587 932 135 905 750 Administracja publiczna 2 2 994 884 231 188 305 222 2 330 735 127 739 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 475 266 915 445 921 28 430 75057 Placówki zagraniczne 4 1 351 259 282 105 971 541 97 613 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 5 47 574 8 435 39 139 75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 6 21 571 21 571 75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 7 1 724 1 724 75069 Zadania realizowane placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej 8 57 658 22 192 33 770 1 696 75074 Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju 9 130 130 75079 Pomoc zagraniczna 10 173 587 172 828 759 75080 Działalność badawczo-rozwojowa 11 5 000 5 000 75095 Pozostała działalność 12 861 115 26 630 10 834 475 752 Obrona narodowa 13 1 190 1 190 75212 Pozostałe wydatki obronne 14 1 190 1 190 801 Oświata i wychowanie 15 7 180 7 180 80135 Szkolnictwo polskie za granicą 16 7 180 7 180 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 17 22 985 11 134 1 942 1 743 8 166 85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą 18 3 675 1 932 1 743 85395 Pozostała działalność 19 19 310 11 134 10 8 166 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 500 500 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej kraju 21 150 150 85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą 22 350 350 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 246 584 246 584 92104 Działalność radiowa i telewizyjna 24 235 465 235 465 92195 Pozostała działalność 25 11 119 11 119 2/26

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 46 ZDROWIE 1 45 033 442 34 869 235 4 749 6 820 447 3 079 847 259 164 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 3 660 409 3 336 283 1 434 30 322 662 73007 Współpraca z zagranicą 3 30 30 73013 Działalność zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego 4 6 837 6 837 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 5 3 400 882 3 076 786 1 434 322 662 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 78 024 78 024 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących obszarze nauki i szkolnictwa wyższego 7 120 779 120 779 73095 Pozostała działalność 8 53 857 53 857 750 Administracja publiczna 9 204 865 920 159 025 4 100 40 820 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 10 204 865 920 159 025 4 100 40 820 752 Obrona narodowa 11 3 127 3 127 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 3 127 3 127 851 Ochrona zdrowia 13 41 128 782 31 519 637 2 395 6 658 265 2 730 141 218 344 85111 Szpitale ogólne 14 3 325 3 325 85112 Szpitale kliniczne 15 1 717 167 1 717 167 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 16 29 361 32 28 790 539 85120 Lecznictwo psychiatryczne 17 269 291 335 206 627 62 329 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 18 4 537 3 717 820 85132 Inspekcja Sanitarna 19 132 910 390 130 294 1 685 541 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 20 56 137 30 53 120 2 909 78 85134 Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych 21 7 991 7 635 356 85136 Narodowy Fundusz Zdrowia 22 26 090 092 26 000 000 90 092 85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 23 122 051 185 117 239 4 500 127 85141 Ratownictwo medyczne 24 360 152 299 751 60 401 85143 Publiczna służba krwi 25 171 086 119 564 20 4 639 46 863 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 26 114 077 25 235 88 842 85148 Medycyna pracy 27 1 168 1 168 85149 Programy polityki zdrowotnej 28 1 627 067 694 800 266 116 666 151 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 29 9 796 2 856 6 543 397 85157 Staże i specjalizacje medyczne 30 5 312 142 5 312 142 85159 Działalność Centrum e-Zdrowia 31 237 204 300 205 029 31 875 85195 Pozostała działalność 32 4 863 228 4 372 546 1 103 320 091 73 857 95 631 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 36 259 13 315 22 944 92116 Biblioteki 34 36 259 13 315 22 944 2/27

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 47 ENERGIA 1 35 691 24 35 667 750 Administracja publiczna 2 35 600 24 35 576 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 35 600 24 35 576 752 Obrona narodowa 4 91 91 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 91 91 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 1 5 770 783 5 643 796 47 105 437 19 721 1 782 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 5 625 661 5 625 661 10001 Górnictwo węgla kamiennego 3 5 518 620 5 518 620 10005 Produkcja soli 4 94 231 94 231 10095 Pozostała działalność 5 12 810 12 810 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 69 315 18 135 31 459 19 721 15004 Zadania zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 7 37 556 18 135 19 421 15021 Program polskiej energetyki jądrowej 8 17 500 17 200 300 15095 Pozostała działalność 9 14 259 14 259 750 Administracja publiczna 10 75 757 47 73 928 1 782 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 11 75 757 47 73 928 1 782 752 Obrona narodowa 12 50 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 13 50 50 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 66 582 14 57 384 1 540 7 644 750 Administracja publiczna 2 66 578 14 57 380 1 540 7 644 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 66 578 14 57 380 1 540 7 644 752 Obrona narodowa 4 4 4 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 4 4 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 121 365 40 97 525 23 800 750 Administracja publiczna 2 121 365 40 97 525 23 800 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 121 365 40 97 525 23 800 2/28

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 51 KLIMAT 1 497 242 138 755 352 276 11 381 132 692 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 8 429 138 8 291 15095 Pozostała działalność 3 8 429 138 8 291 750 Administracja publiczna 4 157 592 255 109 874 600 46 863 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 157 497 230 109 804 600 46 863 75095 Pozostała działalność 6 95 25 70 752 Obrona narodowa 7 65 65 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 65 65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 331 156 500 242 337 10 781 77 538 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10 66 040 66 040 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 11 265 116 500 242 337 10 781 11 498 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 167 150 2 000 700 155 355 2 000 7 095 750 Administracja publiczna 2 167 150 2 000 700 155 355 2 000 7 095 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 165 150 700 155 355 2 000 7 095 75095 Pozostała działalność 4 2 000 2 000 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 492 156 2 800 450 310 38 576 470 750 Administracja publiczna 2 32 180 30 31 680 470 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 32 180 30 31 680 470 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 459 976 2 800 450 280 6 896 85323 Państwowy Fundusz Kombatantów 5 51 976 2 800 43 780 5 396 85395 Pozostała działalność 6 408 000 406 500 1 500 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 1 110 431 215 103 176 3 866 3 174 750 Administracja publiczna 2 110 426 215 103 171 3 866 3 174 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 110 426 215 103 171 3 866 3 174 752 Obrona narodowa 4 5 5 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 5 5 2/29

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 334 786 2 251 315 263 17 272 752 Obrona narodowa 2 107 32 75 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 107 32 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 334 679 2 251 315 231 17 197 75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne 5 334 679 2 251 315 231 17 197 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 1 168 390 90 433 1 054 367 23 590 752 Obrona narodowa 2 91 91 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 91 91 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 1 168 299 90 433 1 054 276 23 590 75418 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5 1 168 299 90 433 1 054 276 23 590 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 786 261 2 744 758 256 4 276 20 985 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 17 011 92 16 919 15001 Drukarnie 3 17 011 92 16 919 720 Informatyka 4 48 326 63 47 163 1 100 72001 Działalność Centrum Informatyki Statystycznej 5 48 326 63 47 163 1 100 750 Administracja publiczna 6 720 884 2 589 694 134 4 276 19 885 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 7 165 683 1 379 144 459 4 019 15 826 75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej 8 540 931 1 200 536 705 257 2 769 75056 Spis powszechny i inne 9 11 290 10 000 1 290 75095 Pozostała działalność 10 2 980 10 2 970 752 Obrona narodowa 11 40 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 40 40 59 AGENCJA WYWIADU 1 496 957 34 726 429 543 32 688 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 496 957 34 726 429 543 32 688 75419 Agencja Wywiadu 3 496 957 34 726 429 543 32 688 2/30

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 97 511 155 95 869 1 487 750 Administracja publiczna 2 97 511 155 95 869 1 487 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 38 525 40 36 998 1 487 75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej 4 58 986 115 58 871 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 108 482 146 106 178 1 500 658 750 Administracja publiczna 2 108 477 146 106 173 1 500 658 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 108 477 146 106 173 1 500 658 752 Obrona narodowa 4 5 5 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 5 5 62 RYBOŁÓWSTWO 1 237 575 22 445 223 31 584 1 386 181 937 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 12 120 12 120 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 12 120 12 120 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 191 045 22 445 184 17 367 1 386 149 663 05004 Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 5 18 515 180 16 486 500 1 349 05006 Zarybianie polskich obszarów morskich 6 10 015 10 015 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 7 148 314 148 314 05095 Pozostała działalność 8 14 201 12 430 4 881 886 750 Administracja publiczna 9 34 400 39 14 207 20 154 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 10 34 400 39 14 207 20 154 752 Obrona narodowa 11 10 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 10 10 2/31

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 63 RODZINA 1 94 256 57 745 43 35 308 450 710 750 Administracja publiczna 2 22 817 43 21 646 418 710 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 22 437 43 21 299 385 710 75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej Radzie Unii Europejskiej 2025 roku 4 9 9 75080 Działalność badawczo-rozwojowa 5 33 33 75095 Pozostała działalność 6 338 338 752 Obrona narodowa 7 35 3 32 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 35 3 32 852 Pomoc społeczna 9 3 022 3 022 85295 Pozostała działalność 10 3 022 3 022 855 Rodzina 11 68 382 57 745 10 637 85501 Świadczenie wychowawcze 12 100 100 85503 Karta Dużej Rodziny 13 5 600 2 000 3 600 85508 Rodziny zastępcze 14 1 257 1 257 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 15 51 245 49 745 1 500 85595 Pozostała działalność 16 10 180 6 000 4 180 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 261 085 709 251 566 7 036 1 774 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 1 774 1 774 73095 Pozostała działalność 3 1 774 1 774 750 Administracja publiczna 4 259 305 709 251 560 7 036 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 98 730 107 91 761 6 862 75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej 6 160 575 602 159 799 174 752 Obrona narodowa 7 6 6 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 6 6 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 53 378 100 51 228 2 050 750 Administracja publiczna 2 53 378 100 51 228 2 050 75002 Polski Komitet Normalizacyjny 3 53 378 100 51 228 2 050 2/32

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 1 34 049 30 33 365 654 750 Administracja publiczna 2 34 047 30 33 363 654 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 34 047 30 33 363 654 752 Obrona narodowa 4 2 2 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 2 2 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 129 522 122 127 7 395 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 129 522 122 127 7 395 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 3 20 759 20 759 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 4 57 822 52 277 5 545 73095 Pozostała działalność 5 50 941 49 091 1 850 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 73 744 172 72 234 1 338 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 37 030 99 35 593 1 338 15021 Program polskiej energetyki jądrowej 3 36 942 11 35 593 1 338 15095 Pozostała działalność 4 88 88 750 Administracja publiczna 5 36 705 73 36 632 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 36 705 73 36 632 752 Obrona narodowa 7 9 9 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 9 9 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 1 52 271 259 42 513 7 235 2 264 600 Transport i łączność 2 26 487 188 21 109 3 630 1 560 60042 Urzędy żeglugi śródlądowej 3 26 057 188 20 679 3 630 1 560 60095 Pozostała działalność 4 430 430 750 Administracja publiczna 5 11 472 15 10 753 704 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 11 472 15 10 753 704 752 Obrona narodowa 7 608 608 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 608 608 2/33

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Oświata i wychowanie 9 13 679 31 10 043 3 605 80115 Technika 10 13 582 21 9 956 3 605 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 28 28 80195 Pozostała działalność 12 69 10 59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 25 25 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym 14 25 25 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 75 392 120 65 106 967 9 199 750 Administracja publiczna 2 75 392 120 65 106 967 9 199 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 75 392 120 65 106 967 9 199 72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 31 117 482 27 598 762 3 518 705 15 752 Obrona narodowa 2 15 15 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 15 15 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 31 117 464 27 598 762 3 518 702 75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy 5 27 555 283 27 555 283 75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 6 14 353 14 353 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 7 3 547 828 29 126 3 518 702 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 8 3 3 85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC 9 3 3 73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 207 645 080 93 564 821 109 141 161 4 939 098 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 125 068 480 93 309 400 31 758 941 139 75303 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 3 90 752 553 90 752 553 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych 4 2 373 749 2 373 749 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 5 31 942 178 183 098 31 758 941 139 2/34

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 6 2 160 39 2 121 85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC 7 153 153 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 2 000 39 1 961 85395 Pozostała działalność 9 7 7 855 Rodzina 10 82 574 440 255 382 77 380 099 4 938 959 85501 Świadczenie wychowawcze 11 61 686 358 61 625 61 624 733 85504 Wspieranie rodziny 12 1 354 500 1 353 1 353 147 85511 Składki na ubezpieczenia społeczne, tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie 13 4 782 266 4 782 266 85514 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 14 68 575 68 575 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy 15 4 741 71 4 670 85518 Świadczenie wspierające 16 8 678 000 168 429 8 421 453 88 118 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” 17 6 000 000 23 904 5 976 096 74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 99 184 85 96 878 2 221 750 Administracja publiczna 2 99 184 85 96 878 2 221 75003 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 3 99 184 85 96 878 2 221 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 51 887 73 49 616 1 621 577 750 Administracja publiczna 2 51 880 73 49 609 1 621 577 75006 Rządowe Centrum Legislacji 3 51 880 73 49 609 1 621 577 752 Obrona narodowa 4 7 7 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 7 7 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 170 339 300 135 633 25 380 9 026 600 Transport i łączność 2 170 319 300 135 613 25 380 9 026 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej 3 170 319 300 135 613 25 380 9 026 752 Obrona narodowa 4 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 20 20 2/35

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 79 OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 1 90 000 000 90 000 000 757 Obsługa długu publicznego 2 90 000 000 90 000 000 75701 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 3 13 564 021 13 564 021 75703 Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 4 76 435 979 76 435 979 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 207 705 197 206 385 1 123 750 Administracja publiczna 2 207 705 197 206 385 1 123 75015 Regionalne izby obrachunkowe 3 207 705 197 206 385 1 123 81 REZERWA OGÓLNA 1 500 000 250 000 250 000 758 Różne rozliczenia 2 500 000 250 000 250 000 75817 Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów 3 500 000 250 000 250 000 82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 52 736 586 52 736 586 758 Różne rozliczenia 2 52 736 586 52 736 586 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 3 50 489 397 50 489 397 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 4 2 247 189 2 247 189 2/36

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 83 REZERWY CELOWE 1 73 574 311 36 601 383 2 342 550 18 224 562 8 218 833 2 000 000 6 186 983 758 Różne rozliczenia 2 66 388 092 31 769 068 2 342 550 15 973 667 8 115 824 2 000 000 6 186 983 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 66 388 092 31 769 068 2 342 550 15 973 667 8 115 824 2 000 000 6 186 983 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tym 140.000 tys. zł dla „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu gospodarce wodnej” 4 1 805 104 40 364 1 764 740 Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych charakterze użyteczności publicznej 5 1 658 626 1 658 626 Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 6 3 525 3 525 Dopłaty do paliwa rolniczego 7 2 013 000 2 013 000 Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej 8 8 186 983 2 000 000 6 186 983 Zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego 9 291 605 174 963 116 642 Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028” 10 12 000 12 000 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 11 21 000 21 000 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy Inspekcji Weterynaryjnej 12 800 000 755 000 45 000 Pomoc dla repatriantów 13 54 710 19 514 21 550 13 646 Środki na zadania obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce 14 10 000 10 000 z tego: tysiącach złotych 2/37

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z tego: tysiącach złotych Środki na realizację ustawy Karcie Dużej Rodziny 15 67 800 65 800 2 000 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 16 1 100 000 80 1 099 920 Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów 17 400 690 317 350 82 640 700 Dofinansowanie zadań obszarze rolnictwa, tym na pomoc dla poszkodowanych związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 18 2 684 947 2 684 947 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące) 19 7 136 7 136 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące 20 11 156 11 156 Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, których średnioroczne zatrudnienie roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 21 2 320 2 320 Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych 22 125 000 125 000 Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VII 2026-2030 23 17 900 30 17 870 Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności formie wsparcia charakterze bezzwrotnym 24 4 500 000 80 035 2 640 230 1 779 735 Środki na zadania określone ustawie pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 310 736 310 736 2/38

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z tego: tysiącach złotych Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a także programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy systemie oświaty oraz na dofinansowanie Branżowych Centrów Umiejętności 26 993 566 993 566 Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek szkole i domu” na lata 2024-2028 27 200 000 200 000 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Karcie Polaka 28 55 000 55 000 Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych 29 102 402 102 402 Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu ciepłowniczego 30 884 400 884 400 Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej 2026 31 34 188 34 188 Zwrot gminom utraconych dochodów związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów: z podatku od nieruchomości specjalnych strefach ekonomicznych postaci części rekompensującej subwencji ogólnej oraz z tytułu przekazania kwoty wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego 32 27 059 27 059 Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy wsparciu kobiet ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy 33 149 000 139 100 9 900 Środki na realizację ustawy świadczeniach rodzinnych, ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy wsparciu kobiet ciąży i rodzin "Za życiem" 34 294 644 294 644 2/39

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z tego: tysiącach złotych Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, których mowa ustawie Policji, ustawie Państwowej Straży Pożarnej, ustawie Straży Granicznej oraz ustawie Służbie Ochrony Państwa 35 3 671 706 438 012 1 000 000 2 233 694 Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 36 1 603 200 1 603 200 Zadania nadzoru budowlanego obszarze wykonania zastępczego 37 5 000 5 000 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej 38 46 325 26 000 20 325 Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych związku ze zmianami źródła ich finansowania 39 5 744 639 1 954 307 3 790 332 Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych 40 276 326 111 068 165 258 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 41 14 238 14 238 Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych 42 5 746 5 246 500 Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa 43 21 800 21 800 Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych 44 4 390 254 2 093 803 1 834 569 461 882 Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 45 711 213 711 213 Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych 46 8 300 3 040 5 260 Środki na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, tym szczególności na zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest ujednolicony sposób 47 728 654 728 654 Rezerwa na finansowanie działań ministra właściwego do spraw wewnętrznych zakresie rezerw strategicznych, sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać 48 150 000 150 000 2/40

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z tego: tysiącach złotych Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych 49 2 574 299 1 491 675 602 916 479 708 Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych 50 80 000 80 000 Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej 51 430 000 430 000 Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości 52 20 000 20 000 Wpłata do Funduszu Pomocy 53 3 170 000 3 170 000 Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy doręczeniach elektronicznych 54 135 670 135 670 Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 udzielaniu pomocy publicznej celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców 55 80 000 80 000 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, tym nowe zadania 56 3 810 375 622 836 2 003 830 1 183 709 Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 57 6 800 000 6 800 000 Środki na realizację zadań z zakresu ustawy opiece nad dziećmi wieku do lat 3 oraz ustawy wspieraniu rodziców aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców pieczy zastępczej) 58 78 945 75 945 3 000 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59 301 572 174 409 127 163 Rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy Radzie Fiskalnej 60 9 563 9 563 Zobowiązania wynikające z ustawy świadczeniu wspierającym 61 3 562 310 2 262 310 1 300 000 Środki na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 62 2 016 2 016 Środki na realizację projektów inwestycyjnych znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę zerowej emisji netto 63 166 171 166 171 2/41

 Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z tego: tysiącach złotych Wydatki na realizację "Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, tym elektrowni jądrowej, województwie pomorskim" 64 965 273 965 273 851 Ochrona zdrowia 65 7 043 219 4 694 315 2 245 895 103 009 85195 Pozostała działalność 66 7 043 219 4 694 315 2 245 895 103 009 Środki na zadania obszarze zdrowia 67 7 043 219 4 694 315 2 245 895 103 009 758 Różne rozliczenia 68 143 000 138 000 5 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 143 000 138 000 5 000 Środki na realizację przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027 kwocie 3.000 tys. zł oraz dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację programów „Moc Małych Społeczności” i „Polski Inkubator Rzemiosła” 70 43 000 43 000 Środki na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 71 100 000 95 000 5 000 2/42

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 84 ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ 1 39 585 044 39 585 044 758 Różne rozliczenia 2 39 585 044 39 585 044 75850 Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych 3 39 585 044 39 585 044 85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 47 538 725 31 773 920 47 187 11 006 594 4 198 261 512 763 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 495 920 47 872 2 839 2 170 301 15 129 259 779 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 116 682 9 667 9 107 006 01009 Spółki wodne 4 5 546 5 546 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 316 040 316 040 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 91 402 150 90 554 698 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 277 099 798 270 404 5 897 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 325 133 477 318 194 6 462 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 1 166 342 979 1 163 451 1 912 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 152 773 152 773 01095 Pozostała działalność 11 44 903 32 659 435 11 649 160 020 Leśnictwo 12 4 808 4 808 02001 Gospodarka leśna 13 4 539 4 539 02095 Pozostała działalność 14 269 269 050 Rybołówstwo i rybactwo 15 52 285 475 1 355 45 773 1 339 3 343 05002 Rybactwo 16 97 97 05003 Państwowa Straż Rybacka 17 49 307 1 355 45 773 1 339 840 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 18 2 503 2 503 05095 Pozostała działalność 19 378 378 100 Górnictwo i kopalnictwo 20 8 572 8 557 15 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 21 1 209 1 209 10095 Pozostała działalność 22 7 363 7 348 15 500 Handel 23 157 233 243 154 140 2 850 50001 Inspekcja Handlowa 24 157 233 243 154 140 2 850 600 Transport i łączność 25 1 318 172 856 528 3 641 421 319 36 684 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 849 628 849 628 60031 Przejścia graniczne 27 259 433 693 226 137 32 603 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 28 202 035 2 828 195 126 4 081 60095 Pozostała działalność 29 7 076 6 900 120 56 Ϯͬϰϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 630 Turystyka 30 5 394 5 394 63095 Pozostała działalność 31 5 394 5 394 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 313 367 286 587 23 122 3 658 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 313 327 286 549 23 120 3 658 70095 Pozostała działalność 34 40 38 2 710 Działalność usługowa 35 783 022 650 309 192 102 918 11 323 18 280 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 323 323 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 37 90 90 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 38 91 225 83 914 3 1 049 395 5 864 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 39 110 000 110 000 71015 Nadzór budowlany 40 551 480 428 947 189 99 492 10 436 12 416 71035 Cmentarze 41 22 754 20 355 1 907 492 71095 Pozostała działalność 42 7 150 7 003 147 750 Administracja publiczna 43 2 949 073 775 547 2 748 2 037 838 63 642 69 298 75011 Urzędy wojewódzkie 44 2 745 485 762 216 2 587 1 848 327 63 642 68 713 75018 Urzędy marszałkowskie 45 1 105 615 490 75046 Komisje egzaminacyjne 46 668 64 4 600 75081 System powiadamiania ratunkowego 47 197 235 8 773 116 188 346 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 48 3 869 3 869 75095 Pozostała działalność 49 711 10 41 565 95 752 Obrona narodowa 50 5 002 195 1 066 861 958 220 862 3 713 514 75212 Pozostałe wydatki obronne 51 5 827 1 442 4 3 926 455 75224 Kwalifikacja wojskowa 52 55 132 46 459 954 7 719 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 53 4 702 293 978 945 206 427 3 516 921 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 54 238 943 40 015 2 790 196 138 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 4 881 549 4 502 659 5 787 334 408 18 943 19 752 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 56 353 074 5 764 321 212 6 346 19 752 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 57 4 506 766 4 497 469 9 297 75414 Obrona cywilna 58 25 25 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 59 4 316 4 216 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 60 17 168 974 23 12 971 3 200 75495 Pozostała działalność 61 200 200 755 Wymiar sprawiedliwości 62 112 310 112 301 9 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 63 112 310 112 301 9 758 Różne rozliczenia 64 306 929 124 945 174 306 4 947 2 731 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 124 981 124 945 36 75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 179 253 174 306 4 947 75860 Euroregiony 67 2 695 2 695 Ϯͬϰϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Oświata i wychowanie 68 522 745 127 721 15 693 354 548 505 24 278 80136 Kuratoria oświaty 69 351 308 193 350 040 505 570 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 127 721 127 721 80195 Pozostała działalność 71 43 716 15 500 4 508 23 708 851 Ochrona zdrowia 72 5 497 824 944 824 11 763 4 215 647 318 989 6 601 85111 Szpitale ogólne 73 293 584 293 584 85120 Lecznictwo psychiatryczne 74 83 83 85132 Inspekcja Sanitarna 75 3 759 123 3 427 3 738 050 14 461 3 185 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 76 70 561 58 69 719 784 85141 Ratownictwo medyczne 77 660 260 400 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 78 1 724 3 1 721 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 79 297 707 1 600 142 282 789 9 760 3 416 85147 Centra zdrowia publicznego 80 32 32 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 81 194 184 10 85157 Staże i specjalizacje medyczne 82 1 043 938 936 499 107 439 85195 Pozostała działalność 83 30 218 6 426 8 133 15 659 852 Pomoc społeczna 84 6 779 580 6 779 379 12 39 150 85202 Domy pomocy społecznej 85 1 423 711 1 423 711 85203 Ośrodki wsparcia 86 1 439 470 1 439 320 150 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 87 49 066 49 066 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 88 154 940 154 940 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89 664 713 664 713 85216 Zasiłki stałe 90 1 517 580 1 517 580 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 91 30 116 30 116 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 821 518 821 518 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 93 8 925 8 925 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 216 621 216 621 85230 Pomoc zakresie dożywiania 95 350 000 350 000 85231 Pomoc dla cudzoziemców 96 33 997 33 997 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 97 40 000 40 000 85295 Pozostała działalność 98 28 923 28 872 12 39 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 99 515 637 285 193 1 307 226 897 2 240 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 100 514 525 285 081 307 226 897 2 240 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 101 37 37 85395 Pozostała działalność 102 1 075 75 1 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 27 126 22 897 4 229 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 104 27 126 22 897 4 229 Ϯͬϰϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 105 15 278 299 15 084 732 23 89 210 104 334 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 106 14 224 735 14 224 735 85503 Karta Dużej Rodziny 107 1 700 1 700 85504 Wspieranie rodziny 108 41 862 41 862 85508 Rodziny zastępcze 109 20 016 20 016 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 110 64 000 64 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 111 102 409 102 409 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 112 300 010 300 010 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 113 86 207 23 86 184 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 114 437 360 330 000 3 026 104 334 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 287 572 16 295 365 267 819 3 093 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 116 6 118 5 968 150 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 117 1 300 1 300 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 118 271 123 365 267 815 2 943 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 119 2 716 2 716 90095 Pozostała działalność 120 6 315 6 311 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 217 245 48 178 251 163 209 1 240 4 367 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 122 52 715 48 000 4 554 161 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 123 164 457 178 251 158 582 1 240 4 206 92195 Pozostała działalność 124 73 73 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 125 21 868 21 858 10 92502 Parki krajobrazowe 126 21 764 21 764 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 127 94 94 92595 Pozostała działalność 128 10 10 Ϯͬϰϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 3 575 288 2 186 118 3 546 777 332 569 857 38 435 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 133 326 3 225 190 116 455 166 13 290 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 5 790 800 4 990 01009 Spółki wodne 4 644 644 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 11 090 11 090 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 4 804 12 4 792 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 19 392 30 19 362 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 16 234 35 16 199 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 63 907 90 63 651 166 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 300 8 300 01095 Pozostała działalność 11 3 165 1 781 23 1 361 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 3 175 61 2 973 141 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 3 083 61 2 973 49 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 14 92 92 500 Handel 15 12 935 30 11 005 1 900 50001 Inspekcja Handlowa 16 12 935 30 11 005 1 900 600 Transport i łączność 17 76 147 58 636 130 17 381 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 18 58 173 58 173 60031 Przejścia graniczne 19 4 799 4 799 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 20 12 712 130 12 582 60095 Pozostała działalność 21 463 463 630 Turystyka 22 465 465 63095 Pozostała działalność 23 465 465 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 16 020 14 915 1 105 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 16 020 14 915 1 105 710 Działalność usługowa 26 57 360 46 641 14 8 914 781 1 010 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 27 21 21 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 28 8 574 7 984 590 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 29 6 100 6 100 71015 Nadzór budowlany 30 41 046 31 936 14 7 305 781 1 010 71035 Cmentarze 31 1 619 600 1 019 Ϯͬϰϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 32 208 211 61 891 141 137 859 1 500 6 820 75011 Urzędy wojewódzkie 33 194 423 61 516 115 124 612 1 500 6 680 75018 Urzędy marszałkowskie 34 185 65 120 75046 Komisje egzaminacyjne 35 57 7 50 75081 System powiadamiania ratunkowego 36 13 194 2 13 192 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 37 303 303 75095 Pozostała działalność 38 49 24 5 20 752 Obrona narodowa 39 385 369 104 822 11 701 268 846 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 403 106 297 75224 Kwalifikacja wojskowa 41 3 874 3 695 179 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 42 374 154 101 021 11 225 261 908 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 43 6 938 6 938 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 385 081 355 702 335 25 067 3 977 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 45 28 768 325 24 466 3 977 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 46 355 456 355 456 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 47 246 246 75421 Zarządzanie kryzysowe 48 611 10 601 755 Wymiar sprawiedliwości 49 8 784 8 784 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 50 8 784 8 784 758 Różne rozliczenia 51 31 913 16 548 14 781 584 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 16 548 16 548 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 14 781 14 781 75860 Euroregiony 54 584 584 801 Oświata i wychowanie 55 36 406 8 951 1 164 23 775 2 516 80136 Kuratoria oświaty 56 23 610 30 23 533 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 8 951 8 951 80195 Pozostała działalność 58 3 845 1 134 242 2 469 851 Ochrona zdrowia 59 721 819 82 187 1 402 340 638 296 664 928 85111 Szpitale ogólne 60 293 584 293 584 85132 Inspekcja Sanitarna 61 306 940 450 306 490 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 62 4 821 5 4 816 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 63 24 719 20 711 3 080 928 85157 Staże i specjalizacje medyczne 64 88 703 81 179 7 524 85195 Pozostała działalność 65 3 052 1 008 947 1 097 Ϯͬϰϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Pomoc społeczna 66 446 166 446 154 12 85202 Domy pomocy społecznej 67 104 788 104 788 85203 Ośrodki wsparcia 68 67 867 67 867 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 69 3 018 3 018 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 70 11 128 11 128 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 45 693 45 693 85216 Zasiłki stałe 72 97 478 97 478 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 73 1 714 1 714 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 72 437 72 437 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 75 388 388 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 12 617 12 617 85230 Pomoc zakresie dożywiania 77 18 305 18 305 85231 Pomoc dla cudzoziemców 78 3 233 3 233 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79 6 000 6 000 85295 Pozostała działalność 80 1 500 1 488 12 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 81 42 542 25 346 2 17 194 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 82 42 536 25 340 2 17 194 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 83 6 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 2 260 2 260 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85 2 260 2 260 855 Rodzina 86 963 464 947 130 3 7 337 8 994 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 87 869 085 869 085 85503 Karta Dużej Rodziny 88 105 105 85504 Wspieranie rodziny 89 2 700 2 700 85508 Rodziny zastępcze 90 2 442 2 442 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 91 5 361 5 361 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 92 10 635 10 635 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 93 20 288 20 288 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 94 7 163 3 7 160 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 95 45 685 36 514 177 8 994 Ϯͬϰϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 22 196 597 32 21 567 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 259 259 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 98 338 338 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 99 21 599 32 21 567 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 19 725 2 200 30 17 320 175 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101 2 461 2 200 261 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 102 17 264 30 17 059 175 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 103 1 924 1 924 92502 Parki krajobrazowe 104 1 900 1 900 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 105 24 24 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 2 786 134 2 047 218 2 146 575 543 140 066 21 161 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 134 094 829 161 123 904 9 200 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 279 279 01009 Spółki wodne 4 438 438 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 13 295 13 295 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 4 310 3 4 307 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 13 379 40 13 339 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 23 092 30 23 062 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 69 003 49 68 954 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 9 200 9 200 01095 Pozostała działalność 11 1 098 112 39 947 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 2 623 109 45 2 329 140 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 2 374 45 2 329 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 14 140 140 05095 Pozostała działalność 15 109 109 100 Górnictwo i kopalnictwo 16 432 432 10095 Pozostała działalność 17 432 432 500 Handel 18 7 522 7 7 515 50001 Inspekcja Handlowa 19 7 522 7 7 515 ϮͬϱϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 Transport i łączność 20 59 595 45 379 152 14 000 64 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 21 44 984 44 984 60031 Przejścia graniczne 22 2 840 2 840 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 23 11 341 117 11 160 64 60095 Pozostała działalność 24 430 395 35 630 Turystyka 25 258 258 63095 Pozostała działalność 26 258 258 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 11 946 10 622 474 850 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 11 946 10 622 474 850 710 Działalność usługowa 29 44 524 36 039 3 5 569 1 137 1 776 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 20 20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 31 7 561 6 271 1 89 1 200 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 32 4 700 4 700 71015 Nadzór budowlany 33 30 094 23 156 2 5 223 1 137 576 71035 Cmentarze 34 1 986 1 749 237 71095 Pozostała działalność 35 163 163 750 Administracja publiczna 36 146 936 46 567 115 94 800 3 000 2 454 75011 Urzędy wojewódzkie 37 135 344 46 285 95 83 510 3 000 2 454 75018 Urzędy marszałkowskie 38 87 87 75046 Komisje egzaminacyjne 39 68 68 75081 System powiadamiania ratunkowego 40 11 232 10 11 222 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 41 195 195 75095 Pozostała działalność 42 10 10 752 Obrona narodowa 43 258 614 115 237 9 288 134 089 75212 Pozostałe wydatki obronne 44 230 65 165 75224 Kwalifikacja wojskowa 45 3 097 2 805 292 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 46 250 640 112 367 8 831 129 442 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 47 4 647 4 647 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 263 387 245 942 434 17 011 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 49 16 617 434 16 183 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 245 562 245 562 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 51 380 380 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 828 828 755 Wymiar sprawiedliwości 53 6 285 6 285 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 54 6 285 6 285 Ϯͬϱϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 Różne rozliczenia 55 22 425 13 733 8 692 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 13 733 13 733 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 8 692 8 692 801 Oświata i wychowanie 58 26 700 6 438 769 18 556 937 80136 Kuratoria oświaty 59 18 331 15 18 271 45 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 6 438 6 438 80195 Pozostała działalność 61 1 931 754 285 892 851 Ochrona zdrowia 62 263 675 31 813 441 230 495 926 85132 Inspekcja Sanitarna 63 206 867 107 206 260 500 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 64 2 699 2 2 697 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 65 279 1 278 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 66 15 563 30 15 107 426 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 67 28 28 85157 Staże i specjalizacje medyczne 68 36 395 31 352 5 043 85195 Pozostała działalność 69 1 844 433 301 1 110 852 Pomoc społeczna 70 442 628 442 628 85202 Domy pomocy społecznej 71 71 700 71 700 85203 Ośrodki wsparcia 72 82 091 82 091 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 73 3 200 3 200 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 74 8 755 8 755 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 66 373 66 373 85216 Zasiłki stałe 76 78 710 78 710 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 77 1 662 1 662 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 64 895 64 895 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 79 362 362 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 35 030 35 030 85230 Pomoc zakresie dożywiania 81 27 037 27 037 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 82 1 000 1 000 85295 Pozostała działalność 83 1 813 1 813 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 84 27 268 14 807 5 12 456 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 85 27 266 14 805 5 12 456 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 86 2 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 1 209 1 209 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 88 1 209 1 209 ϮͬϱϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 89 1 035 386 1 024 140 5 004 6 242 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 90 969 015 969 015 85503 Karta Dużej Rodziny 91 75 75 85504 Wspieranie rodziny 92 2 519 2 519 85508 Rodziny zastępcze 93 1 197 1 197 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 94 4 712 4 712 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 95 8 480 8 480 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 96 22 347 22 347 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 97 4 898 4 898 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 98 22 143 15 795 106 6 242 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99 17 062 1 426 10 15 626 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 388 388 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 101 66 66 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 102 15 636 10 15 626 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 103 5 5 90095 Pozostała działalność 104 967 967 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 11 364 1 124 4 9 824 412 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 106 1 427 1 124 303 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 107 9 937 4 9 521 412 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 108 2 201 2 201 92502 Parki krajobrazowe 109 2 201 2 201 Ϯͬϱϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 2 894 632 1 850 751 3 326 737 125 268 483 34 947 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 196 388 2 870 236 170 141 1 021 22 120 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 12 572 1 052 11 520 01009 Spółki wodne 4 124 124 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 41 328 41 328 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 10 736 10 10 478 248 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 23 796 130 23 283 383 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 13 456 3 13 453 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 81 510 57 81 063 390 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 10 600 10 600 01095 Pozostała działalność 11 2 266 1 694 36 536 020 Leśnictwo 12 221 221 02001 Gospodarka leśna 13 221 221 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 3 265 120 180 2 472 40 453 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 2 985 180 2 472 40 293 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 160 160 05095 Pozostała działalność 17 120 120 100 Górnictwo i kopalnictwo 18 700 700 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 19 700 700 500 Handel 20 10 142 20 10 122 50001 Inspekcja Handlowa 21 10 142 20 10 122 600 Transport i łączność 22 150 856 56 175 383 77 847 16 451 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 55 697 55 697 60031 Przejścia graniczne 24 81 383 200 65 074 16 109 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 25 13 298 183 12 773 342 60095 Pozostała działalność 26 478 478 630 Turystyka 27 322 322 63095 Pozostała działalność 28 322 322 Ϯͬϱϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 22 944 22 830 114 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 22 944 22 830 114 710 Działalność usługowa 31 50 414 42 659 20 6 294 842 599 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 10 338 10 048 45 245 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 4 900 4 900 71015 Nadzór budowlany 34 34 332 26 911 20 6 205 597 599 71035 Cmentarze 35 800 800 71095 Pozostała działalność 36 44 44 750 Administracja publiczna 37 186 374 49 619 163 126 627 8 694 1 271 75011 Urzędy wojewódzkie 38 175 271 49 285 159 115 862 8 694 1 271 75018 Urzędy marszałkowskie 39 66 66 75046 Komisje egzaminacyjne 40 3 3 75081 System powiadamiania ratunkowego 41 10 769 4 10 765 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 42 265 265 752 Obrona narodowa 43 300 084 63 115 572 2 307 234 090 75212 Pozostałe wydatki obronne 44 314 197 117 75224 Kwalifikacja wojskowa 45 3 216 2 436 572 208 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 46 243 343 47 739 1 192 194 412 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 47 53 211 12 743 790 39 678 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 268 562 246 356 333 18 098 100 3 675 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 49 21 108 333 17 100 3 675 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 245 956 245 956 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 51 500 400 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 998 998 755 Wymiar sprawiedliwości 53 6 058 6 058 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 54 6 058 6 058 758 Różne rozliczenia 55 11 194 1 812 9 382 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 1 812 1 812 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 9 382 9 382 801 Oświata i wychowanie 58 30 780 7 051 898 21 919 130 782 80136 Kuratoria oświaty 59 21 629 15 21 484 130 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 7 051 7 051 80195 Pozostała działalność 61 2 100 883 435 782 Ϯͬϱϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Ochrona zdrowia 62 302 751 49 160 503 245 472 6 480 1 136 85132 Inspekcja Sanitarna 63 225 433 98 218 855 6 480 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 64 4 434 1 4 433 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 65 16 305 15 169 1 136 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 66 41 41 85157 Staże i specjalizacje medyczne 67 54 939 48 847 6 092 85195 Pozostała działalność 68 1 599 272 404 923 852 Pomoc społeczna 69 406 426 406 426 85202 Domy pomocy społecznej 70 82 144 82 144 85203 Ośrodki wsparcia 71 98 516 98 516 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 72 2 998 2 998 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 73 8 895 8 895 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 41 293 41 293 85216 Zasiłki stałe 75 80 819 80 819 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 76 1 286 1 286 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 51 354 51 354 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 78 839 839 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 10 456 10 456 85230 Pomoc zakresie dożywiania 80 23 971 23 971 85231 Pomoc dla cudzoziemców 81 1 287 1 287 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 82 900 900 85295 Pozostała działalność 83 1 668 1 668 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 84 27 978 14 997 2 12 979 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 85 27 978 14 997 2 12 979 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 2 048 440 1 608 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 87 2 048 440 1 608 855 Rodzina 88 886 270 876 606 3 4 950 4 711 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 89 829 650 829 650 85503 Karta Dużej Rodziny 90 100 100 85504 Wspieranie rodziny 91 1 866 1 866 85508 Rodziny zastępcze 92 1 316 1 316 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 93 2 384 2 384 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 94 5 633 5 633 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 95 20 857 20 857 Ϯͬϱϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 96 4 893 3 4 890 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 97 19 571 14 800 60 4 711 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 17 345 475 9 16 356 505 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 99 235 235 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 100 16 870 9 16 356 505 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 101 79 79 90095 Pozostała działalność 102 161 161 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 12 116 1 345 4 10 437 130 200 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 104 1 421 1 255 166 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 105 10 695 90 4 10 271 130 200 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 106 1 394 1 394 92502 Parki krajobrazowe 107 1 394 1 394 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 1 541 158 1 001 887 1 944 399 298 120 465 17 564 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 102 902 1 220 73 92 806 8 803 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 3 113 810 2 303 01009 Spółki wodne 4 50 50 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 24 411 24 411 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 5 454 3 5 451 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 11 180 40 11 140 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 15 382 20 15 362 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 36 352 10 36 342 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 6 500 6 500 01095 Pozostała działalność 11 460 360 100 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 1 600 25 1 575 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 1 600 25 1 575 100 Górnictwo i kopalnictwo 14 32 32 10095 Pozostała działalność 15 32 32 500 Handel 16 7 299 20 7 279 50001 Inspekcja Handlowa 17 7 299 20 7 279 Ϯͬϱϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 Transport i łączność 18 47 158 35 059 140 11 225 734 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 19 34 954 34 954 60031 Przejścia graniczne 20 150 150 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 21 11 949 140 11 075 734 60095 Pozostała działalność 22 105 105 630 Turystyka 23 115 115 63095 Pozostała działalność 24 115 115 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 8 223 7 993 230 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 8 223 7 993 230 710 Działalność usługowa 27 28 878 24 369 18 3 586 522 383 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 82 82 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 29 2 198 2 198 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 30 8 300 8 300 71015 Nadzór budowlany 31 17 848 13 421 18 3 504 522 383 71035 Cmentarze 32 450 450 750 Administracja publiczna 33 107 446 24 393 84 76 944 1 062 4 963 75011 Urzędy wojewódzkie 34 101 072 24 144 82 70 853 1 062 4 931 75018 Urzędy marszałkowskie 35 32 32 75046 Komisje egzaminacyjne 36 30 2 28 75081 System powiadamiania ratunkowego 37 6 053 6 053 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 38 249 249 75095 Pozostała działalność 39 10 10 752 Obrona narodowa 40 128 564 11 700 1 553 115 311 75212 Pozostałe wydatki obronne 41 118 57 61 75224 Kwalifikacja wojskowa 42 1 489 1 460 29 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 43 124 646 10 183 1 463 113 000 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 44 2 311 2 311 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 169 781 150 110 329 17 100 1 820 422 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 46 17 512 329 16 761 422 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 47 151 790 149 970 1 820 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 48 60 60 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 419 80 339 755 Wymiar sprawiedliwości 50 3 105 3 105 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 51 3 105 3 105 Ϯͬϱϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 Różne rozliczenia 52 6 187 5 782 405 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 36 36 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54 5 782 5 782 75860 Euroregiony 55 369 369 801 Oświata i wychowanie 56 15 357 3 074 479 10 923 881 80136 Kuratoria oświaty 57 10 694 13 10 632 49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 3 074 3 074 80195 Pozostała działalność 59 1 589 466 291 832 851 Ochrona zdrowia 60 156 002 12 352 715 141 919 1 016 85132 Inspekcja Sanitarna 61 129 006 188 127 802 1 016 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 62 2 092 2 092 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 63 9 010 9 010 85157 Staże i specjalizacje medyczne 64 14 157 12 177 1 980 85195 Pozostała działalność 65 1 737 175 527 1 035 852 Pomoc społeczna 66 215 554 215 554 85202 Domy pomocy społecznej 67 43 790 43 790 85203 Ośrodki wsparcia 68 43 274 43 274 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 69 1 704 1 704 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 70 7 394 7 394 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 21 906 21 906 85216 Zasiłki stałe 72 55 611 55 611 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 73 990 990 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 18 411 18 411 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 75 126 126 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 1 627 1 627 85230 Pomoc zakresie dożywiania 77 15 806 15 806 85231 Pomoc dla cudzoziemców 78 61 61 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79 4 000 4 000 85295 Pozostała działalność 80 854 854 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 81 14 989 8 952 30 6 007 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 82 14 989 8 952 30 6 007 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 1 819 1 819 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 84 1 819 1 819 Ϯͬϱϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 85 505 259 500 416 3 407 1 436 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 86 467 975 467 975 85503 Karta Dużej Rodziny 87 40 40 85504 Wspieranie rodziny 88 999 999 85508 Rodziny zastępcze 89 857 857 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 90 2 142 2 142 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 91 2 800 2 800 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 92 14 344 14 344 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 93 3 336 3 336 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 94 12 766 11 259 71 1 436 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 12 413 371 16 12 026 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 96 282 282 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 97 56 56 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 98 12 042 16 12 026 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 99 33 33 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 7 805 583 15 6 936 271 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101 977 583 394 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 102 6 828 15 6 542 271 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 103 670 670 92502 Parki krajobrazowe 104 670 670 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 2 967 669 1 990 454 3 228 705 485 238 082 30 420 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 177 170 1 613 116 158 033 434 16 974 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 9 352 378 8 974 01009 Spółki wodne 4 98 98 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 19 177 19 177 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 4 812 4 4 688 120 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 18 265 50 18 095 120 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 16 035 10 15 981 44 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 99 591 36 99 405 150 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 000 8 000 01095 Pozostała działalność 11 1 840 1 137 16 687 ϮͬϲϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 2 881 30 2 651 200 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 2 681 30 2 651 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 14 200 200 100 Górnictwo i kopalnictwo 15 460 445 15 10095 Pozostała działalność 16 460 445 15 500 Handel 17 11 099 10 11 049 40 50001 Inspekcja Handlowa 18 11 099 10 11 049 40 600 Transport i łączność 19 53 682 37 880 166 14 387 1 249 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 20 37 725 37 725 60031 Przejścia graniczne 21 2 025 1 326 699 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 22 13 716 161 13 005 550 60095 Pozostała działalność 23 216 155 5 56 630 Turystyka 24 237 237 63095 Pozostała działalność 25 237 237 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 15 722 15 126 596 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 15 722 15 126 596 710 Działalność usługowa 28 47 720 39 801 5 6 207 660 1 047 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 54 54 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 2 750 2 671 79 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 31 8 500 8 500 71015 Nadzór budowlany 32 35 152 27 440 5 6 000 660 1 047 71035 Cmentarze 33 1 190 1 190 71095 Pozostała działalność 34 74 74 750 Administracja publiczna 35 196 423 60 973 120 127 339 3 277 4 714 75011 Urzędy wojewódzkie 36 184 129 60 744 113 115 366 3 277 4 629 75018 Urzędy marszałkowskie 37 121 36 85 75081 System powiadamiania ratunkowego 38 11 980 7 11 973 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 39 193 193 752 Obrona narodowa 40 305 850 68 266 7 555 230 029 75212 Pozostałe wydatki obronne 41 420 48 372 75224 Kwalifikacja wojskowa 42 3 432 2 770 662 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 43 254 998 52 948 4 521 197 529 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 44 47 000 12 500 2 000 32 500 Ϯͬϲϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 347 784 325 220 374 20 277 1 336 577 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 46 21 167 368 19 586 636 577 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 47 325 121 325 121 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 48 99 99 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 1 397 6 691 700 755 Wymiar sprawiedliwości 50 7 421 7 421 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 51 7 421 7 421 758 Różne rozliczenia 52 14 869 334 14 535 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 334 334 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54 14 535 14 535 801 Oświata i wychowanie 55 33 937 7 568 995 23 757 1 617 80136 Kuratoria oświaty 56 23 172 10 23 115 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 7 568 7 568 80195 Pozostała działalność 58 3 197 985 642 1 570 851 Ochrona zdrowia 59 347 026 69 886 1 373 275 093 642 32 85132 Inspekcja Sanitarna 60 245 788 400 244 746 642 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 61 4 360 1 4 359 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 62 16 833 6 16 795 32 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 63 60 60 85157 Staże i specjalizacje medyczne 64 77 900 69 702 8 198 85195 Pozostała działalność 65 2 085 124 966 995 852 Pomoc społeczna 66 469 584 469 434 150 85202 Domy pomocy społecznej 67 86 255 86 255 85203 Ośrodki wsparcia 68 96 227 96 077 150 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 69 2 169 2 169 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 70 11 519 11 519 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 52 572 52 572 85216 Zasiłki stałe 72 121 172 121 172 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 73 2 850 2 850 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 65 211 65 211 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 75 200 200 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 2 837 2 837 85230 Pomoc zakresie dożywiania 77 24 139 24 139 85231 Pomoc dla cudzoziemców 78 521 521 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79 2 000 2 000 85295 Pozostała działalność 80 1 912 1 912 ϮͬϲϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 81 30 921 17 144 8 13 769 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 82 30 920 17 143 8 13 769 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 83 1 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 2 517 2 517 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85 2 517 2 517 855 Rodzina 86 871 245 862 596 3 696 4 953 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 87 810 150 810 150 85503 Karta Dużej Rodziny 88 75 75 85504 Wspieranie rodziny 89 2 338 2 338 85508 Rodziny zastępcze 90 1 270 1 270 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 91 3 690 3 690 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 92 7 414 7 414 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 93 16 811 16 811 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 94 3 607 3 607 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 95 25 890 20 848 89 4 953 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 19 097 976 29 17 842 250 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 693 543 150 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 98 143 143 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 99 17 971 29 17 842 100 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100 243 243 90095 Pozostała działalność 101 47 47 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 10 157 1 150 2 8 699 306 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 1 608 1 150 330 128 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 8 549 2 8 369 178 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 105 1 867 1 867 92502 Parki krajobrazowe 106 1 867 1 867 Ϯͬϲϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 3 470 846 2 290 463 3 478 736 844 395 705 44 356 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 124 505 4 340 99 107 446 180 12 440 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 6 597 1 877 4 720 01009 Spółki wodne 4 600 600 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 11 000 11 000 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 5 099 10 5 089 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 16 948 20 16 798 130 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 15 342 16 15 276 50 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 59 065 53 59 012 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 7 720 7 720 01095 Pozostała działalność 11 2 134 1 863 271 020 Leśnictwo 12 78 78 02001 Gospodarka leśna 13 78 78 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 2 080 97 40 1 813 130 05002 Rybactwo 15 97 97 05003 Państwowa Straż Rybacka 16 1 853 40 1 813 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 17 130 130 100 Górnictwo i kopalnictwo 18 1 491 1 491 10095 Pozostała działalność 19 1 491 1 491 500 Handel 20 10 994 5 10 989 50001 Inspekcja Handlowa 21 10 994 5 10 989 600 Transport i łączność 22 82 561 63 955 220 17 217 1 169 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 63 325 63 325 60031 Przejścia graniczne 24 3 511 2 612 899 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 25 15 075 200 14 605 270 60095 Pozostała działalność 26 650 630 20 630 Turystyka 27 807 807 63095 Pozostała działalność 28 807 807 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 37 377 36 877 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 37 377 36 877 500 Ϯͬϲϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Działalność usługowa 31 73 703 55 933 11 11 716 417 5 626 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32 34 34 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 33 8 904 4 240 4 664 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 34 6 300 6 300 71015 Nadzór budowlany 35 55 999 43 544 11 11 065 417 962 71035 Cmentarze 36 2 466 1 815 651 750 Administracja publiczna 37 252 736 57 912 180 180 883 8 350 5 411 75011 Urzędy wojewódzkie 38 237 816 57 656 170 166 259 8 350 5 381 75018 Urzędy marszałkowskie 39 56 26 30 75046 Komisje egzaminacyjne 40 87 27 60 75081 System powiadamiania ratunkowego 41 14 024 10 14 014 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 42 203 203 75095 Pozostała działalność 43 550 550 752 Obrona narodowa 44 420 283 38 759 2 838 378 686 75212 Pozostałe wydatki obronne 45 540 256 284 75224 Kwalifikacja wojskowa 46 4 899 3 395 1 504 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 47 407 291 35 108 1 050 371 133 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 48 7 553 7 553 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 367 350 338 496 525 24 559 2 800 970 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50 28 377 518 24 089 2 800 970 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 51 338 412 338 412 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 52 84 84 75421 Zarządzanie kryzysowe 53 477 7 470 755 Wymiar sprawiedliwości 54 10 374 10 374 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 55 10 374 10 374 758 Różne rozliczenia 56 21 494 15 007 5 819 150 518 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 15 007 15 007 75818 Rezerwy ogólne i celowe 58 5 969 5 819 150 75860 Euroregiony 59 518 518 801 Oświata i wychowanie 60 45 148 12 193 1 470 29 530 1 955 80136 Kuratoria oświaty 61 29 530 29 530 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 12 193 12 193 80195 Pozostała działalność 63 3 425 1 470 1 955 Ϯͬϲϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Ochrona zdrowia 64 378 804 94 903 881 280 272 1 503 1 245 85132 Inspekcja Sanitarna 65 237 435 150 234 815 1 299 1 171 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 66 7 514 5 7 305 204 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 67 29 276 1 600 10 27 592 74 85157 Staże i specjalizacje medyczne 68 102 156 92 656 9 500 85195 Pozostała działalność 69 2 423 647 716 1 060 852 Pomoc społeczna 70 555 592 555 592 85202 Domy pomocy społecznej 71 137 645 137 645 85203 Ośrodki wsparcia 72 134 314 134 314 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 73 3 628 3 628 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 74 10 706 10 706 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 52 787 52 787 85216 Zasiłki stałe 76 113 162 113 162 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 77 2 175 2 175 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 55 472 55 472 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 79 859 859 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 11 837 11 837 85230 Pomoc zakresie dożywiania 81 25 004 25 004 85231 Pomoc dla cudzoziemców 82 1 936 1 936 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 83 4 000 4 000 85295 Pozostała działalność 84 2 067 2 067 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 85 43 792 20 547 21 245 2 000 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 86 43 789 20 544 21 245 2 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 87 3 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88 1 076 1 076 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 89 1 076 1 076 855 Rodzina 90 1 003 724 975 757 12 006 15 961 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 91 923 930 923 930 85503 Karta Dużej Rodziny 92 200 200 85504 Wspieranie rodziny 93 3 819 3 819 85508 Rodziny zastępcze 94 925 925 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 95 4 727 4 727 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 96 7 360 7 360 Ϯͬϲϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97 13 398 13 398 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 98 11 602 11 602 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 99 37 763 21 398 404 15 961 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 20 228 1 932 39 18 257 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 101 236 236 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 102 120 120 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 103 18 296 39 18 257 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 104 417 417 90095 Pozostała działalność 105 1 159 1 159 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 16 112 3 800 8 11 754 450 100 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 107 4 156 3 800 356 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 108 11 883 8 11 325 450 100 92195 Pozostała działalność 109 73 73 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 110 537 537 92502 Parki krajobrazowe 111 517 517 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 112 20 20 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 5 713 285 3 843 678 5 570 1 341 977 470 199 51 861 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 283 892 7 596 99 248 702 360 27 135 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 3 035 860 2 175 01009 Spółki wodne 4 1 410 1 410 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 43 563 43 563 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 9 451 7 9 444 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 28 006 46 27 600 360 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 27 557 18 27 539 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 139 674 11 139 663 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 24 960 24 960 01095 Pozostała działalność 11 6 236 5 326 17 893 020 Leśnictwo 12 1 391 1 391 02001 Gospodarka leśna 13 1 391 1 391 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 5 574 215 5 137 222 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 5 352 215 5 137 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 222 222 Ϯͬϲϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 Górnictwo i kopalnictwo 17 696 696 10095 Pozostała działalność 18 696 696 500 Handel 19 18 193 22 18 021 150 50001 Inspekcja Handlowa 20 18 193 22 18 021 150 600 Transport i łączność 21 140 760 99 164 420 35 946 5 230 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 98 927 98 927 60031 Przejścia graniczne 23 23 235 18 005 5 230 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 24 18 301 360 17 941 60095 Pozostała działalność 25 297 237 60 630 Turystyka 26 1 272 1 272 63095 Pozostała działalność 27 1 272 1 272 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 37 586 35 481 2 105 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 37 586 35 481 2 105 710 Działalność usługowa 30 88 298 73 219 40 11 937 1 575 1 527 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 40 40 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32 12 12 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 33 7 185 7 125 60 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 34 8 800 8 800 71015 Nadzór budowlany 35 69 261 54 282 40 11 837 1 575 1 527 71035 Cmentarze 36 3 000 3 000 750 Administracja publiczna 37 400 023 103 463 217 283 191 9 000 4 152 75011 Urzędy wojewódzkie 38 369 052 94 422 208 261 270 9 000 4 152 75018 Urzędy marszałkowskie 39 75 75 75046 Komisje egzaminacyjne 40 90 90 75081 System powiadamiania ratunkowego 41 30 613 8 773 9 21 831 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 42 193 193 752 Obrona narodowa 43 718 262 239 283 361 26 228 452 390 75212 Pozostałe wydatki obronne 44 260 200 60 75224 Kwalifikacja wojskowa 45 7 521 6 800 361 360 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 46 701 695 232 283 25 808 443 604 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 47 8 786 8 786 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 613 767 569 715 562 42 396 1 094 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 49 41 763 562 41 201 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 569 311 569 311 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 51 404 404 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 2 289 1 195 1 094 Ϯͬϲϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 755 Wymiar sprawiedliwości 53 13 782 13 782 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 54 13 782 13 782 758 Różne rozliczenia 55 22 369 22 369 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 22 369 22 369 801 Oświata i wychowanie 57 72 949 20 485 2 393 46 153 3 918 80136 Kuratoria oświaty 58 46 153 46 153 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 20 485 20 485 80195 Pozostała działalność 60 6 311 2 393 3 918 851 Ochrona zdrowia 61 674 676 157 866 1 211 515 185 400 14 85132 Inspekcja Sanitarna 62 448 564 282 448 282 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 63 7 925 12 7 913 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 64 526 526 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 65 39 249 38 835 400 14 85157 Staże i specjalizacje medyczne 66 175 971 157 319 18 652 85195 Pozostała działalność 67 2 441 547 917 977 852 Pomoc społeczna 68 746 981 746 981 85202 Domy pomocy społecznej 69 183 546 183 546 85203 Ośrodki wsparcia 70 129 463 129 463 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 71 5 079 5 079 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 72 18 539 18 539 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 41 440 41 440 85216 Zasiłki stałe 74 207 332 207 332 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 75 4 773 4 773 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 92 633 92 633 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 77 1 946 1 946 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 13 086 13 086 85230 Pomoc zakresie dożywiania 79 26 852 26 852 85231 Pomoc dla cudzoziemców 80 17 560 17 560 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81 1 000 1 000 85295 Pozostała działalność 82 3 732 3 732 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 83 47 319 23 507 23 812 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 84 47 319 23 507 23 812 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 2 236 2 201 35 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 86 2 236 2 201 35 Ϯͬϲϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 87 1 748 385 1 727 390 6 645 14 350 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 88 1 611 260 1 611 260 85503 Karta Dużej Rodziny 89 225 225 85504 Wspieranie rodziny 90 6 092 6 092 85508 Rodziny zastępcze 91 1 870 1 870 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 92 8 160 8 160 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 93 10 502 10 502 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 94 31 376 31 376 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 95 6 019 6 019 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 96 72 881 57 905 626 14 350 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 29 843 408 22 29 413 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98 243 243 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 99 29 435 22 29 413 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100 76 76 90095 Pozostała działalność 101 89 89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 44 521 19 268 8 24 702 543 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 19 984 19 268 716 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 24 537 8 23 986 543 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 105 510 510 92502 Parki krajobrazowe 106 510 510 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 1 226 407 785 117 1 585 327 295 97 831 14 579 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 80 587 625 67 70 663 682 8 550 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 635 185 450 01009 Spółki wodne 4 80 80 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 9 978 9 978 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 3 024 5 3 019 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 9 957 36 9 239 682 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 16 360 5 16 355 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 32 055 12 32 043 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 100 8 100 01095 Pozostała działalność 11 398 360 9 29 020 Leśnictwo 12 9 9 02001 Gospodarka leśna 13 9 9 ϮͬϳϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 1 975 10 40 1 685 160 80 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 1 885 40 1 685 160 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 80 80 05095 Pozostała działalność 17 10 10 100 Górnictwo i kopalnictwo 18 579 579 10095 Pozostała działalność 19 579 579 500 Handel 20 5 871 7 5 864 50001 Inspekcja Handlowa 21 5 871 7 5 864 600 Transport i łączność 22 42 326 33 786 179 8 186 175 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 33 540 33 540 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 24 8 540 179 8 186 175 60095 Pozostała działalność 25 246 246 630 Turystyka 26 180 180 63095 Pozostała działalność 27 180 180 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 4 408 4 042 366 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 4 406 4 042 364 70095 Pozostała działalność 30 2 2 710 Działalność usługowa 31 23 312 18 316 3 3 841 221 931 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 2 602 2 582 20 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 2 500 2 500 71015 Nadzór budowlany 34 17 759 12 783 3 3 821 221 931 71035 Cmentarze 35 451 451 750 Administracja publiczna 36 88 189 22 215 58 60 461 2 748 2 707 75011 Urzędy wojewódzkie 37 81 850 22 015 58 54 411 2 748 2 618 75018 Urzędy marszałkowskie 38 89 89 75046 Komisje egzaminacyjne 39 40 40 75081 System powiadamiania ratunkowego 40 6 010 6 010 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 41 200 200 752 Obrona narodowa 42 117 185 23 357 560 93 268 75212 Pozostałe wydatki obronne 43 396 52 344 75224 Kwalifikacja wojskowa 44 1 263 1 140 123 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 45 111 423 22 165 93 89 165 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 46 4 103 4 103 Ϯͬϳϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47 162 414 146 097 216 15 373 287 441 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 48 15 030 216 14 373 441 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 49 146 027 146 027 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50 70 70 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 1 287 1 000 287 755 Wymiar sprawiedliwości 52 2 726 2 726 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 53 2 726 2 726 758 Różne rozliczenia 54 4 240 4 070 170 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 4 070 4 070 75860 Euroregiony 56 170 170 801 Oświata i wychowanie 57 17 039 3 064 376 13 007 592 80136 Kuratoria oświaty 58 12 876 15 12 814 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 3 064 3 064 80195 Pozostała działalność 60 1 099 361 193 545 851 Ochrona zdrowia 61 133 299 14 033 610 118 656 85132 Inspekcja Sanitarna 62 104 371 69 104 302 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 63 2 255 1 2 254 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 64 9 375 10 9 365 85157 Staże i specjalizacje medyczne 65 15 848 13 857 1 991 85195 Pozostała działalność 66 1 450 176 530 744 852 Pomoc społeczna 67 199 856 199 856 85202 Domy pomocy społecznej 68 51 238 51 238 85203 Ośrodki wsparcia 69 34 854 34 854 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 70 2 340 2 340 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 71 3 800 3 800 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 22 000 22 000 85216 Zasiłki stałe 73 34 253 34 253 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 74 911 911 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 23 776 23 776 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 76 262 262 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 9 584 9 584 85230 Pomoc zakresie dożywiania 78 10 136 10 136 85231 Pomoc dla cudzoziemców 79 49 49 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 6 000 6 000 85295 Pozostała działalność 81 653 653 ϮͬϳϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 82 13 208 7 417 5 791 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 83 13 208 7 417 5 791 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 1 000 980 20 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85 1 000 980 20 855 Rodzina 86 310 473 305 116 4 494 863 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 87 283 785 283 785 85503 Karta Dużej Rodziny 88 40 40 85504 Wspieranie rodziny 89 889 889 85508 Rodziny zastępcze 90 462 462 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 91 1 640 1 640 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 92 2 531 2 531 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 93 5 420 5 420 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 94 4 425 4 425 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 95 11 281 10 349 69 863 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 10 791 1 268 16 9 387 120 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 969 969 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 98 62 62 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 99 9 523 16 9 387 120 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100 145 145 90095 Pozostała działalność 101 92 92 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 6 174 875 13 4 871 170 245 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 1 063 875 188 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 5 111 13 4 683 170 245 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 105 566 566 92502 Parki krajobrazowe 106 566 566 Ϯͬϳϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 3 184 904 2 144 842 2 658 715 144 274 000 48 260 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 184 186 8 401 332 137 370 1 959 36 124 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 23 609 135 23 474 01009 Spółki wodne 4 700 700 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 20 687 20 687 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 6 145 6 5 979 160 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 18 677 53 18 324 300 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 21 683 93 21 297 293 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 71 850 131 70 513 1 206 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 12 650 12 650 01095 Pozostała działalność 11 8 185 7 566 49 570 020 Leśnictwo 12 86 86 02095 Pozostała działalność 13 86 86 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 5 088 130 3 806 750 402 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 4 938 130 3 806 750 252 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 150 150 100 Górnictwo i kopalnictwo 17 2 070 2 070 10095 Pozostała działalność 18 2 070 2 070 500 Handel 19 8 298 10 8 228 60 50001 Inspekcja Handlowa 20 8 298 10 8 228 60 600 Transport i łączność 21 128 291 69 962 292 56 929 1 108 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 68 636 68 636 60031 Przejścia graniczne 23 43 678 150 43 020 508 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 24 14 651 142 13 909 600 60095 Pozostała działalność 25 1 326 1 326 630 Turystyka 26 80 80 63095 Pozostała działalność 27 80 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 16 451 13 455 2 996 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 16 451 13 455 2 996 Ϯͬϳϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Działalność usługowa 30 44 845 36 828 8 6 269 456 1 284 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 19 19 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 5 614 5 614 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 5 100 5 100 71015 Nadzór budowlany 34 33 212 25 214 8 6 250 456 1 284 71035 Cmentarze 35 900 900 750 Administracja publiczna 36 157 066 33 704 147 116 288 3 804 3 123 75011 Urzędy wojewódzkie 37 146 385 33 381 137 106 015 3 804 3 048 75046 Komisje egzaminacyjne 38 46 20 26 75081 System powiadamiania ratunkowego 39 10 257 10 10 247 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 40 303 303 75095 Pozostała działalność 41 75 75 752 Obrona narodowa 42 301 178 37 235 2 3 582 260 359 75212 Pozostałe wydatki obronne 43 293 123 170 75224 Kwalifikacja wojskowa 44 3 216 3 119 2 95 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 45 289 900 33 993 3 317 252 590 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 46 7 769 7 769 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47 280 041 258 511 288 18 218 3 024 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 48 19 592 288 17 004 2 300 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 49 257 526 257 526 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50 300 300 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 2 623 685 1 214 724 755 Wymiar sprawiedliwości 52 6 437 6 437 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 53 6 437 6 437 758 Różne rozliczenia 54 19 984 5 870 13 700 414 75814 Różne rozliczenia finansowe 55 5 870 5 870 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 13 700 13 700 75860 Euroregiony 57 414 414 801 Oświata i wychowanie 58 27 858 7 373 889 18 881 95 620 80136 Kuratoria oświaty 59 18 614 10 18 462 95 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 7 373 7 373 80195 Pozostała działalność 61 1 871 879 419 573 Ϯͬϳϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Ochrona zdrowia 62 312 481 28 818 506 278 526 2 365 2 266 85132 Inspekcja Sanitarna 63 255 211 306 251 064 1 827 2 014 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 64 7 102 10 6 942 150 85141 Ratownictwo medyczne 65 300 300 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 66 15 532 10 15 182 88 252 85157 Staże i specjalizacje medyczne 67 32 920 28 693 4 227 85195 Pozostała działalność 68 1 416 125 180 1 111 852 Pomoc społeczna 69 433 454 433 454 85202 Domy pomocy społecznej 70 85 214 85 214 85203 Ośrodki wsparcia 71 118 219 118 219 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 72 4 118 4 118 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 73 8 122 8 122 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 47 116 47 116 85216 Zasiłki stałe 75 75 680 75 680 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 76 1 232 1 232 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 42 053 42 053 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 78 320 320 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 17 581 17 581 85230 Pomoc zakresie dożywiania 80 27 454 27 454 85231 Pomoc dla cudzoziemców 81 116 116 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 82 4 000 4 000 85295 Pozostała działalność 83 2 229 2 229 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 84 37 880 21 313 3 16 564 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 85 37 795 21 228 3 16 564 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 86 10 10 85395 Pozostała działalność 87 75 75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88 1 735 1 735 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 89 1 735 1 735 855 Rodzina 90 1 180 157 1 169 824 6 6 365 3 962 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 91 1 113 560 1 113 560 85503 Karta Dużej Rodziny 92 120 120 85504 Wspieranie rodziny 93 2 087 2 087 85508 Rodziny zastępcze 94 524 524 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 95 2 374 2 374 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 96 4 325 4 325 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 97 22 275 22 275 Ϯͬϳϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 98 6 234 6 6 228 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 99 28 658 24 559 137 3 962 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 18 902 1 144 30 17 708 20 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 101 232 232 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 102 17 758 30 17 708 20 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 103 280 280 90095 Pozostała działalność 104 632 632 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 17 686 7 892 15 9 714 65 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 106 8 201 7 892 309 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 107 9 485 15 9 405 65 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 108 650 650 92502 Parki krajobrazowe 109 650 650 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 1 776 969 1 071 529 1 557 498 989 157 102 47 792 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 144 136 4 167 95 108 919 300 30 655 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 22 946 911 22 035 01009 Spółki wodne 4 100 100 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 13 187 13 187 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 3 728 10 3 668 50 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 14 419 34 14 135 250 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 16 979 10 16 969 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 60 604 28 60 576 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 620 8 620 01095 Pozostała działalność 11 3 553 3 156 13 384 020 Leśnictwo 12 145 145 02001 Gospodarka leśna 13 145 145 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 2 492 61 2 431 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 2 492 61 2 431 500 Handel 16 9 028 15 8 713 300 50001 Inspekcja Handlowa 17 9 028 15 8 713 300 Ϯͬϳϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 Transport i łączność 18 73 506 24 295 244 41 384 7 583 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 19 24 125 24 125 60031 Przejścia graniczne 20 37 846 93 30 170 7 583 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 21 11 365 151 11 214 60095 Pozostała działalność 22 170 170 630 Turystyka 23 19 19 63095 Pozostała działalność 24 19 19 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 11 955 8 572 3 383 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 11 955 8 572 3 383 710 Działalność usługowa 27 31 978 26 154 16 4 533 799 476 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 28 20 20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 29 3 287 3 137 150 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 30 7 800 7 800 71015 Nadzór budowlany 31 19 458 14 276 16 4 533 157 476 71035 Cmentarze 32 1 413 921 492 750 Administracja publiczna 33 110 400 23 198 55 80 310 3 015 3 822 75011 Urzędy wojewódzkie 34 102 678 22 855 50 72 936 3 015 3 822 75046 Komisje egzaminacyjne 35 26 5 21 75081 System powiadamiania ratunkowego 36 7 358 5 7 353 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 37 338 338 752 Obrona narodowa 38 174 453 27 400 5 983 141 070 75212 Pozostałe wydatki obronne 39 773 573 200 75224 Kwalifikacja wojskowa 40 1 629 1 219 410 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 41 166 051 22 181 5 000 138 870 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 42 6 000 4 000 2 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 182 742 155 721 290 16 422 1 810 8 499 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 44 24 766 290 15 917 60 8 499 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 157 007 155 307 1 700 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 46 414 414 75421 Zarządzanie kryzysowe 47 555 505 50 755 Wymiar sprawiedliwości 48 3 711 3 711 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 49 3 711 3 711 758 Różne rozliczenia 50 9 215 763 7 322 1 130 75814 Różne rozliczenia finansowe 51 763 763 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 8 452 7 322 1 130 Ϯͬϳϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Oświata i wychowanie 53 17 733 3 836 452 12 801 280 364 80136 Kuratoria oświaty 54 13 113 3 12 783 280 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 3 836 3 836 80195 Pozostała działalność 56 784 449 18 317 851 Ochrona zdrowia 57 220 660 43 424 284 176 197 755 85132 Inspekcja Sanitarna 58 157 037 78 156 504 455 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 59 3 830 3 3 527 300 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 60 10 036 6 10 030 85157 Staże i specjalizacje medyczne 61 48 393 43 389 5 004 85195 Pozostała działalność 62 1 364 35 197 1 132 852 Pomoc społeczna 63 251 610 251 610 85202 Domy pomocy społecznej 64 54 286 54 286 85203 Ośrodki wsparcia 65 39 687 39 687 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 66 2 657 2 657 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 67 4 802 4 802 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 42 195 42 195 85216 Zasiłki stałe 69 49 460 49 460 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 70 767 767 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 28 776 28 776 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 72 201 201 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 7 443 7 443 85230 Pomoc zakresie dożywiania 74 16 513 16 513 85231 Pomoc dla cudzoziemców 75 3 350 3 350 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 76 500 500 85295 Pozostała działalność 77 973 973 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 78 18 964 10 658 5 8 301 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 79 18 964 10 658 5 8 301 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 436 130 306 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 81 436 130 306 855 Rodzina 82 490 644 484 403 6 2 816 3 419 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83 456 755 456 755 85503 Karta Dużej Rodziny 84 60 60 85504 Wspieranie rodziny 85 1 047 1 047 85508 Rodziny zastępcze 86 406 406 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 87 1 953 1 953 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 88 3 004 3 004 Ϯͬϳϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 89 10 512 10 512 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 90 2 763 6 2 757 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 91 14 144 10 666 59 3 419 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 13 593 234 30 13 269 60 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 93 234 234 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 94 13 359 30 13 269 60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 8 730 2 270 4 5 899 557 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 96 2 340 2 270 70 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 97 6 390 4 5 829 557 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 98 819 819 92502 Parki krajobrazowe 99 819 819 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 3 264 079 2 358 338 2 573 628 540 231 706 42 922 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 144 992 2 318 348 118 222 430 23 674 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 16 556 442 16 114 01009 Spółki wodne 4 200 200 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 13 991 13 991 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 5 472 18 5 334 120 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 16 569 84 16 335 150 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 18 910 37 18 873 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 62 868 166 62 702 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 7 560 7 560 01095 Pozostała działalność 11 2 866 1 676 43 987 160 020 Leśnictwo 12 2 120 2 120 02001 Gospodarka leśna 13 2 120 2 120 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 3 238 120 2 619 160 339 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 2 899 120 2 619 160 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 339 339 100 Górnictwo i kopalnictwo 17 22 22 10095 Pozostała działalność 18 22 22 ϮͬϴϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 500 Handel 19 9 143 37 8 856 250 50001 Inspekcja Handlowa 20 9 143 37 8 856 250 600 Transport i łączność 21 96 850 72 779 147 23 424 500 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 72 466 72 466 60031 Przejścia graniczne 23 13 800 13 670 130 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 24 10 271 147 9 754 370 60095 Pozostała działalność 25 313 313 630 Turystyka 26 235 235 63095 Pozostała działalność 27 235 235 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 27 573 24 788 225 2 560 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 27 573 24 788 225 2 560 710 Działalność usługowa 30 44 017 35 757 15 7 127 617 501 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 31 3 3 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 4 776 4 776 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 4 100 4 100 71015 Nadzór budowlany 34 34 638 26 378 15 7 127 617 501 71035 Cmentarze 35 500 500 750 Administracja publiczna 36 173 611 51 613 67 115 080 1 000 5 851 75011 Urzędy wojewódzkie 37 162 208 51 272 67 104 018 1 000 5 851 75018 Urzędy marszałkowskie 38 20 20 75081 System powiadamiania ratunkowego 39 11 062 11 062 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 40 321 321 752 Obrona narodowa 41 307 141 81 360 1 2 532 223 248 75212 Pozostałe wydatki obronne 42 556 436 120 75224 Kwalifikacja wojskowa 43 3 560 2 800 1 759 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 44 284 008 78 560 1 337 204 111 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 45 19 017 19 017 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 275 923 256 458 261 17 174 2 030 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 47 17 425 261 16 914 250 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 48 257 834 256 054 1 780 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 49 404 404 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 260 260 755 Wymiar sprawiedliwości 51 7 270 7 270 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 52 7 270 7 270 Ϯͬϴϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 Różne rozliczenia 53 21 920 9 120 12 800 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 9 120 9 120 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 12 800 12 800 801 Oświata i wychowanie 56 29 440 8 235 885 18 536 1 784 80136 Kuratoria oświaty 57 17 892 20 17 872 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 8 235 8 235 80195 Pozostała działalność 59 3 313 865 664 1 784 851 Ochrona zdrowia 60 338 974 80 020 654 257 589 711 85120 Lecznictwo psychiatryczne 61 43 43 85132 Inspekcja Sanitarna 62 230 629 290 229 758 581 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 63 3 840 5 3 835 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 64 17 119 16 989 130 85157 Staże i specjalizacje medyczne 65 85 879 79 779 6 100 85195 Pozostała działalność 66 1 464 198 359 907 852 Pomoc społeczna 67 464 030 464 030 85202 Domy pomocy społecznej 68 86 742 86 742 85203 Ośrodki wsparcia 69 104 679 104 679 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 70 2 552 2 552 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 71 10 007 10 007 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 17 460 17 460 85216 Zasiłki stałe 73 136 106 136 106 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 74 2 648 2 648 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 47 059 47 059 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 76 431 431 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 30 048 30 048 85230 Pomoc zakresie dożywiania 78 21 441 21 441 85231 Pomoc dla cudzoziemców 79 2 710 2 710 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 500 500 85295 Pozostała działalność 81 1 647 1 647 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 82 33 488 17 345 15 943 200 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 83 33 488 17 345 15 943 200 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 2 076 2 076 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 85 2 076 2 076 ϮͬϴϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 86 1 254 167 1 238 255 5 424 10 488 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 87 1 187 560 1 187 560 85503 Karta Dużej Rodziny 88 125 125 85504 Wspieranie rodziny 89 2 663 2 663 85508 Rodziny zastępcze 90 1 315 1 315 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 91 3 082 3 082 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 92 6 691 6 691 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 93 21 311 21 311 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 94 5 111 5 111 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 95 26 309 15 508 313 10 488 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 15 539 1 577 12 13 950 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 97 203 203 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 98 213 213 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 99 13 962 12 13 950 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100 1 094 1 094 90095 Pozostała działalność 101 67 67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 10 266 916 26 9 039 285 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 1 104 828 276 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 9 162 88 26 8 763 285 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 105 2 044 2 044 92502 Parki krajobrazowe 106 2 044 2 044 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 4 563 979 3 033 610 4 210 1 013 667 473 996 38 496 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 125 469 4 038 208 102 708 6 050 12 465 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 6 280 1 349 4 931 01009 Spółki wodne 4 177 177 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 3 803 3 803 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 5 510 15 5 495 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 14 950 30 14 920 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 28 637 42 22 545 6 050 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 55 135 31 55 104 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 7 534 7 534 01095 Pozostała działalność 11 3 443 2 512 90 841 Ϯͬϴϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 020 Leśnictwo 12 183 183 02095 Pozostała działalność 13 183 183 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 2 964 139 160 2 319 346 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 2 625 160 2 319 146 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 200 200 05095 Pozostała działalność 17 139 139 100 Górnictwo i kopalnictwo 18 1 361 1 361 10095 Pozostała działalność 19 1 361 1 361 500 Handel 20 11 730 5 11 725 50001 Inspekcja Handlowa 21 11 730 5 11 725 600 Transport i łączność 22 55 102 32 083 148 21 261 1 610 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 30 649 30 649 60031 Przejścia graniczne 24 5 900 4 700 1 200 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 25 17 119 148 16 561 410 60095 Pozostała działalność 26 1 434 1 434 630 Turystyka 27 559 559 63095 Pozostała działalność 28 559 559 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 42 170 40 453 1 469 248 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 42 132 40 415 1 469 248 70095 Pozostała działalność 31 38 38 710 Działalność usługowa 32 77 091 67 834 21 7 781 710 745 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 33 10 962 10 962 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 34 11 500 11 500 71015 Nadzór budowlany 35 47 517 38 260 21 7 781 710 745 71035 Cmentarze 36 655 655 71095 Pozostała działalność 37 6 457 6 457 750 Administracja publiczna 38 296 722 72 917 317 210 925 5 718 6 845 75011 Urzędy wojewódzkie 39 276 488 72 604 300 191 155 5 718 6 711 75018 Urzędy marszałkowskie 40 134 134 75046 Komisje egzaminacyjne 41 40 40 75081 System powiadamiania ratunkowego 42 19 740 10 19 730 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 43 303 303 75095 Pozostała działalność 44 17 10 7 Ϯͬϴϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 752 Obrona narodowa 45 570 972 5 255 3 113 951 451 763 75212 Pozostałe wydatki obronne 46 107 76 31 75224 Kwalifikacja wojskowa 47 6 162 5 179 3 980 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 48 564 703 112 940 451 763 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 535 645 503 387 526 27 753 2 997 982 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50 27 498 526 25 990 982 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 51 506 120 503 123 2 997 75414 Obrona cywilna 52 25 25 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 53 55 55 75421 Zarządzanie kryzysowe 54 1 747 209 1 538 75495 Pozostała działalność 55 200 200 755 Wymiar sprawiedliwości 56 12 949 12 949 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 57 12 949 12 949 758 Różne rozliczenia 58 23 212 5 532 14 960 2 080 640 75814 Różne rozliczenia finansowe 59 5 532 5 532 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 17 040 14 960 2 080 75860 Euroregiony 61 640 640 801 Oświata i wychowanie 62 60 872 14 302 1 794 40 946 3 830 80136 Kuratoria oświaty 63 40 856 10 40 798 48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 14 302 14 302 80195 Pozostała działalność 65 5 714 1 784 148 3 782 851 Ochrona zdrowia 66 523 260 119 795 953 399 692 2 820 85132 Inspekcja Sanitarna 67 348 697 292 347 785 620 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 68 5 590 1 5 589 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 69 547 1 546 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 70 34 872 20 32 652 2 200 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 71 10 10 85157 Staże i specjalizacje medyczne 72 131 116 118 969 12 147 85195 Pozostała działalność 73 2 428 826 639 963 852 Pomoc społeczna 74 582 557 582 557 85202 Domy pomocy społecznej 75 131 587 131 587 85203 Ośrodki wsparcia 76 93 657 93 657 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 77 4 068 4 068 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 78 14 151 14 151 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79 58 000 58 000 85216 Zasiłki stałe 80 136 635 136 635 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 81 1 598 1 598 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 93 371 93 371 Ϯͬϴϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 83 1 818 1 818 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 12 045 12 045 85230 Pomoc zakresie dożywiania 85 26 331 26 331 85231 Pomoc dla cudzoziemców 86 1 000 1 000 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 87 6 000 6 000 85295 Pozostała działalność 88 2 296 2 296 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 89 55 680 33 893 15 21 772 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 90 55 680 33 893 15 21 772 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 1 656 1 656 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 92 1 656 1 656 855 Rodzina 93 1 547 129 1 526 740 5 7 975 12 409 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 1 441 375 1 441 375 85503 Karta Dużej Rodziny 95 185 185 85504 Wspieranie rodziny 96 5 903 5 903 85508 Rodziny zastępcze 97 2 694 2 694 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 98 7 190 7 190 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 99 13 995 13 995 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 100 23 083 23 083 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 101 7 612 5 7 607 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 102 45 092 32 315 368 12 409 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103 22 966 3 317 40 19 609 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 104 349 349 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 105 19 649 40 19 609 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 106 28 28 90095 Pozostała działalność 107 2 940 2 940 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108 11 670 2 600 15 8 821 234 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 109 2 920 2 600 320 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 110 8 750 15 8 501 234 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 111 2 060 2 060 92502 Parki krajobrazowe 112 2 010 2 010 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 113 50 50 Ϯͬϴϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 1 835 736 1 323 022 1 820 419 480 71 714 19 700 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 98 354 444 186 85 928 11 796 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 3 338 271 3 067 01009 Spółki wodne 4 54 54 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 8 730 8 730 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 4 746 7 4 739 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 11 466 60 11 406 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 13 381 35 13 346 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 47 036 44 46 992 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 729 8 729 01095 Pozostała działalność 11 874 119 40 715 020 Leśnictwo 12 114 114 02001 Gospodarka leśna 13 114 114 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 1 125 20 905 200 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 925 20 905 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 200 200 100 Górnictwo i kopalnictwo 17 565 565 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 18 509 509 10095 Pozostała działalność 19 56 56 500 Handel 20 6 641 12 6 629 50001 Inspekcja Handlowa 21 6 641 12 6 629 600 Transport i łączność 22 46 468 36 942 150 9 376 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 36 693 36 693 60031 Przejścia graniczne 24 4 4 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 25 9 522 150 9 372 60095 Pozostała działalność 26 249 249 630 Turystyka 27 278 278 63095 Pozostała działalność 28 278 278 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 8 097 5 964 2 133 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 8 097 5 964 2 133 Ϯͬϴϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Działalność usługowa 31 29 925 25 075 6 3 831 382 631 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 2 877 2 814 63 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 8 500 8 500 71015 Nadzór budowlany 34 17 919 13 161 6 3 739 382 631 71035 Cmentarze 35 600 600 71095 Pozostała działalność 36 29 29 750 Administracja publiczna 37 104 927 25 303 198 75 329 1 935 2 162 75011 Urzędy wojewódzkie 38 97 533 25 026 150 68 260 1 935 2 162 75018 Urzędy marszałkowskie 39 77 77 75046 Komisje egzaminacyjne 40 37 37 75081 System powiadamiania ratunkowego 41 7 080 48 7 032 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 42 200 200 752 Obrona narodowa 43 143 352 69 353 8 772 65 227 75212 Pozostałe wydatki obronne 44 287 232 55 75224 Kwalifikacja wojskowa 45 1 727 1 631 96 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 46 138 765 66 950 8 444 63 371 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 47 2 573 772 1 801 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 174 281 158 115 307 15 654 205 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 49 15 382 307 15 075 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 158 015 158 015 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 51 100 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 52 784 579 205 755 Wymiar sprawiedliwości 53 3 635 3 635 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 54 3 635 3 635 758 Różne rozliczenia 55 13 628 5 842 6 199 1 587 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 5 842 5 842 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 7 786 6 199 1 587 801 Oświata i wychowanie 58 17 613 3 857 491 12 762 503 80136 Kuratoria oświaty 59 12 485 20 12 416 49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 3 857 3 857 80195 Pozostała działalność 61 1 271 471 346 454 Ϯͬϴϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 Ochrona zdrowia 62 183 018 18 859 419 160 431 2 329 980 85120 Lecznictwo psychiatryczne 63 40 40 85132 Inspekcja Sanitarna 64 144 887 56 144 531 300 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 65 2 028 1 2 027 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 66 372 1 371 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 67 12 602 50 9 543 2 029 980 85157 Staże i specjalizacje medyczne 68 21 635 18 616 3 019 85195 Pozostała działalność 69 1 454 203 311 940 852 Pomoc społeczna 70 289 464 289 464 85202 Domy pomocy społecznej 71 56 817 56 817 85203 Ośrodki wsparcia 72 59 722 59 722 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 73 1 669 1 669 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 74 7 377 7 377 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 17 496 17 496 85216 Zasiłki stałe 76 78 616 78 616 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 77 974 974 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 28 662 28 662 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 79 111 111 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 14 748 14 748 85230 Pomoc zakresie dożywiania 81 20 968 20 968 85231 Pomoc dla cudzoziemców 82 70 70 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 83 1 100 1 100 85295 Pozostała działalność 84 1 134 1 134 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 85 28 701 16 371 5 12 285 40 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 86 28 701 16 371 5 12 285 40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 708 708 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 88 708 708 855 Rodzina 89 665 071 658 052 3 822 3 197 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 90 623 565 623 565 85503 Karta Dużej Rodziny 91 50 50 85504 Wspieranie rodziny 92 1 917 1 917 85508 Rodziny zastępcze 93 842 842 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 94 1 436 1 436 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 95 3 268 3 268 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 96 16 013 16 013 Ϯͬϴϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 97 3 751 3 751 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 98 14 229 10 961 71 3 197 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99 10 318 878 12 9 419 9 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 565 565 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 101 100 100 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 102 9 440 12 9 419 9 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 103 213 213 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 104 7 900 1 650 14 6 005 231 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 1 841 1 650 191 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 106 6 059 14 5 814 231 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 107 1 553 1 553 92502 Parki krajobrazowe 108 1 553 1 553 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 2 239 393 1 478 810 2 308 575 491 170 336 12 448 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 147 330 2 986 145 138 174 25 6 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 176 167 9 01009 Spółki wodne 4 100 100 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 33 791 33 791 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 4 535 13 4 522 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 15 027 40 14 987 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 19 313 55 19 233 25 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 65 563 37 65 526 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 6 000 6 000 01095 Pozostała działalność 11 2 825 2 719 106 020 Leśnictwo 12 461 461 02001 Gospodarka leśna 13 461 461 050 Rybołówstwo i rybactwo 14 5 244 155 4 946 143 05003 Państwowa Straż Rybacka 15 5 152 155 4 946 51 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 16 92 92 100 Górnictwo i kopalnictwo 17 83 83 10095 Pozostała działalność 18 83 83 ϮͬϵϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 500 Handel 19 7 118 15 7 103 50001 Inspekcja Handlowa 20 7 118 15 7 103 600 Transport i łączność 21 95 853 54 064 630 40 914 245 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 53 923 53 923 60031 Przejścia graniczne 23 31 496 250 31 001 245 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 24 10 293 380 9 913 60095 Pozostała działalność 25 141 141 630 Turystyka 26 102 102 63095 Pozostała działalność 27 102 102 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 6 266 4 657 1 609 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 6 266 4 657 1 609 710 Działalność usługowa 30 32 712 27 141 7 4 364 840 360 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 81 81 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 4 958 4 929 29 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 33 4 300 4 300 71015 Nadzór budowlany 34 22 249 16 788 7 4 254 840 360 71035 Cmentarze 35 1 124 1 124 750 Administracja publiczna 36 124 371 26 520 120 92 093 2 523 3 115 75011 Urzędy wojewódzkie 37 114 052 26 325 120 81 969 2 523 3 115 75046 Komisje egzaminacyjne 38 45 2 43 75081 System powiadamiania ratunkowego 39 10 081 10 081 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 40 193 193 752 Obrona narodowa 41 206 967 33 358 8 470 165 139 75212 Pozostałe wydatki obronne 42 404 81 243 80 75224 Kwalifikacja wojskowa 43 2 245 2 190 55 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 44 200 599 31 087 8 172 161 340 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 45 3 719 3 719 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 207 266 190 504 322 16 400 40 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 47 16 030 322 15 708 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 48 189 754 189 754 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 49 750 750 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 732 692 40 755 Wymiar sprawiedliwości 51 4 468 4 468 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 52 4 468 4 468 Ϯͬϵϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 Różne rozliczenia 53 11 034 726 10 308 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 726 726 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 10 308 10 308 801 Oświata i wychowanie 56 19 887 4 413 551 14 490 433 80136 Kuratoria oświaty 57 14 334 12 14 274 48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 4 413 4 413 80195 Pozostała działalność 59 1 140 539 216 385 851 Ochrona zdrowia 60 220 354 19 729 330 200 223 72 85132 Inspekcja Sanitarna 61 183 013 151 182 862 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 62 2 749 3 2 746 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 63 11 188 11 116 72 85157 Staże i specjalizacje medyczne 64 22 646 19 595 3 051 85195 Pozostała działalność 65 758 134 176 448 852 Pomoc społeczna 66 437 564 437 564 85202 Domy pomocy społecznej 67 68 676 68 676 85203 Ośrodki wsparcia 68 149 787 149 787 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 69 3 352 3 352 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 70 9 861 9 861 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 57 885 57 885 85216 Zasiłki stałe 72 72 462 72 462 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 73 1 433 1 433 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 40 337 40 337 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 75 143 143 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 7 843 7 843 85230 Pomoc zakresie dożywiania 77 23 028 23 028 85231 Pomoc dla cudzoziemców 78 108 108 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79 500 500 85295 Pozostała działalność 80 2 149 2 149 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 81 23 787 12 798 1 10 988 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 82 23 787 12 798 1 10 988 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 1 789 1 789 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 84 1 789 1 789 ϮͬϵϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 855 Rodzina 85 659 262 653 349 3 616 2 297 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 86 616 550 616 550 85503 Karta Dużej Rodziny 87 75 75 85504 Wspieranie rodziny 88 1 605 1 605 85508 Rodziny zastępcze 89 735 735 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 90 3 602 3 602 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 91 5 164 5 164 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 92 16 773 16 773 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 93 3 552 3 552 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 94 11 206 8 845 64 2 297 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 16 209 1 019 12 13 726 1 452 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 96 575 575 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 97 190 190 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 98 15 190 12 13 726 1 452 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 99 97 97 90095 Pozostała działalność 100 157 157 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 8 807 620 20 8 067 100 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102 900 620 280 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 103 7 907 20 7 787 100 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 104 2 459 2 459 92502 Parki krajobrazowe 105 2 459 2 459 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 4 289 571 2 899 903 5 270 1 021 319 333 566 29 513 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 287 261 963 338 272 607 1 100 12 253 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 2 365 112 2 253 01009 Spółki wodne 4 400 400 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 33 714 33 714 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 7 018 22 6 996 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 27 601 80 26 421 1 100 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 40 819 41 40 778 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 163 253 150 163 103 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 10 000 10 000 01095 Pozostała działalność 11 2 091 451 45 1 595 Ϯͬϵϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 5 891 53 5 530 29 279 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 5 661 53 5 530 29 49 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 14 230 230 100 Górnictwo i kopalnictwo 15 47 47 10095 Pozostała działalność 16 47 47 500 Handel 17 12 981 20 12 961 50001 Inspekcja Handlowa 18 12 981 20 12 961 600 Transport i łączność 19 89 760 69 834 170 19 446 310 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 20 69 443 69 443 60031 Przejścia graniczne 21 4 502 4 502 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 22 15 424 170 14 944 310 60095 Pozostała działalność 23 391 391 630 Turystyka 24 343 343 63095 Pozostała działalność 25 343 343 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 36 766 32 029 4 737 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 36 766 32 029 4 737 710 Działalność usługowa 28 73 211 66 149 6 042 517 503 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 27 27 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 6 197 6 147 50 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 31 14 300 14 300 71015 Nadzór budowlany 32 47 504 40 519 5 965 517 503 71035 Cmentarze 33 4 800 4 800 71095 Pozostała działalność 34 383 383 750 Administracja publiczna 35 249 752 76 081 702 164 189 2 822 5 958 75011 Urzędy wojewódzkie 36 232 138 75 725 702 146 931 2 822 5 958 75018 Urzędy marszałkowskie 37 163 163 75046 Komisje egzaminacyjne 38 72 72 75081 System powiadamiania ratunkowego 39 17 186 17 186 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 40 193 193 752 Obrona narodowa 41 443 664 108 051 9 613 326 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 42 417 181 236 75224 Kwalifikacja wojskowa 43 5 363 4 870 493 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 44 379 146 93 000 8 884 277 262 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 45 58 738 10 000 48 738 Ϯͬϵϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 395 772 370 861 399 24 112 400 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 47 23 754 399 23 055 300 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 48 370 861 370 861 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 1 157 1 057 100 755 Wymiar sprawiedliwości 50 10 307 10 298 9 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 51 10 307 10 298 9 758 Różne rozliczenia 52 13 070 13 070 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 13 070 13 070 801 Oświata i wychowanie 54 47 402 11 828 1 467 31 757 2 350 80136 Kuratoria oświaty 55 31 435 10 31 378 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 11 828 11 828 80195 Pozostała działalność 57 4 139 1 457 379 2 303 851 Ochrona zdrowia 58 477 945 83 796 1 002 391 736 1 411 85132 Inspekcja Sanitarna 59 352 266 400 351 585 281 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 60 7 309 7 7 172 130 85141 Ratownictwo medyczne 61 310 210 100 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 62 22 482 21 582 900 85147 Centra zdrowia publicznego 63 32 32 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 64 55 55 85157 Staże i specjalizacje medyczne 65 92 579 82 579 10 000 85195 Pozostała działalność 66 2 912 1 130 595 1 187 852 Pomoc społeczna 67 513 485 513 485 85202 Domy pomocy społecznej 68 111 176 111 176 85203 Ośrodki wsparcia 69 117 649 117 649 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 70 3 882 3 882 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 71 11 584 11 584 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 44 497 44 497 85216 Zasiłki stałe 73 114 024 114 024 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 74 3 010 3 010 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 54 818 54 818 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 76 804 804 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 24 542 24 542 85230 Pomoc zakresie dożywiania 78 20 748 20 748 85231 Pomoc dla cudzoziemców 79 1 696 1 696 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 2 000 2 000 85295 Pozostała działalność 81 3 055 3 055 Ϯͬϵϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 82 45 518 27 072 1 021 17 425 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 83 44 503 27 057 21 17 425 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 84 15 15 85395 Pozostała działalność 85 1 000 1 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 2 504 2 504 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 87 2 504 2 504 855 Rodzina 88 1 538 708 1 523 623 7 281 7 804 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 89 1 455 380 1 455 380 85503 Karta Dużej Rodziny 90 165 165 85504 Wspieranie rodziny 91 2 763 2 763 85508 Rodziny zastępcze 92 1 831 1 831 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 93 5 846 5 846 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 94 5 480 5 480 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 95 29 656 29 656 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 96 6 943 6 943 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 97 30 644 22 502 338 7 804 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 27 404 435 40 26 402 527 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 99 423 423 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 100 12 12 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 101 26 969 40 26 402 527 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 16 476 1 200 58 14 402 450 366 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 103 1 390 1 200 190 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 104 15 086 58 14 212 450 366 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 105 1 304 1 304 92502 Parki krajobrazowe 106 1 304 1 304 Ϯͬϵϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 2 208 675 1 468 180 1 968 533 065 185 153 20 309 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 131 328 2 237 146 118 223 2 422 8 300 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 39 39 01009 Spółki wodne 4 371 371 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 14 295 14 295 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6 6 558 5 6 553 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 7 17 467 25 15 020 2 422 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 8 21 953 27 21 926 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 9 58 876 74 58 802 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 8 300 8 300 01095 Pozostała działalność 11 3 469 1 827 15 1 627 050 Rybołówstwo i rybactwo 12 3 070 20 2 582 200 268 05003 Państwowa Straż Rybacka 13 2 802 20 2 582 200 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 14 268 268 100 Górnictwo i kopalnictwo 15 34 34 10095 Pozostała działalność 16 34 34 500 Handel 17 8 239 8 8 081 150 50001 Inspekcja Handlowa 18 8 239 8 8 081 150 600 Transport i łączność 19 79 257 66 535 70 12 396 256 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 20 66 368 66 368 60031 Przejścia graniczne 21 4 264 4 264 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 22 8 458 70 8 132 256 60095 Pozostała działalność 23 167 167 630 Turystyka 24 122 122 63095 Pozostała działalność 25 122 122 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 9 863 8 783 1 080 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 9 863 8 783 1 080 710 Działalność usługowa 28 35 034 28 394 5 4 907 847 881 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 29 2 442 2 416 2 24 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 30 4 300 4 300 71015 Nadzór budowlany 31 27 492 20 878 3 4 883 847 881 71035 Cmentarze 32 800 800 Ϯͬϵϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Administracja publiczna 33 145 886 39 178 64 95 520 5 194 5 930 75011 Urzędy wojewódzkie 34 135 046 38 961 61 84 900 5 194 5 930 75046 Komisje egzaminacyjne 35 27 2 25 75081 System powiadamiania ratunkowego 36 10 596 1 10 595 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 37 217 217 752 Obrona narodowa 38 220 257 40 310 19 5 929 173 999 75212 Pozostałe wydatki obronne 39 309 4 305 75224 Kwalifikacja wojskowa 40 2 439 950 15 1 474 75281 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 41 210 931 39 360 4 150 167 421 75282 Zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną 42 6 578 6 578 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 251 753 231 464 286 18 794 1 000 209 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 44 18 285 286 17 790 209 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 232 014 231 014 1 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 46 450 450 75421 Zarządzanie kryzysowe 47 1 004 1 004 755 Wymiar sprawiedliwości 48 4 998 4 998 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 49 4 998 4 998 758 Różne rozliczenia 50 60 175 49 658 10 517 75814 Różne rozliczenia finansowe 51 49 658 49 658 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 10 517 10 517 801 Oświata i wychowanie 53 23 624 5 053 620 16 755 1 196 80136 Kuratoria oświaty 54 16 584 10 16 525 49 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 5 053 5 053 80195 Pozostała działalność 56 1 987 610 230 1 147 851 Ochrona zdrowia 57 243 080 38 183 479 203 523 895 85132 Inspekcja Sanitarna 58 182 979 110 182 409 460 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 59 2 013 1 2 012 85141 Ratownictwo medyczne 60 50 50 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 61 13 546 13 111 435 85157 Staże i specjalizacje medyczne 62 42 701 37 790 4 911 85195 Pozostała działalność 63 1 791 393 368 1 030 Ϯͬϵϴ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Pomoc społeczna 64 324 629 324 590 39 85202 Domy pomocy społecznej 65 68 107 68 107 85203 Ośrodki wsparcia 66 69 464 69 464 85205 Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 67 2 632 2 632 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach centrum integracji społecznej 68 8 300 8 300 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 36 000 36 000 85216 Zasiłki stałe 70 66 060 66 060 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 71 2 093 2 093 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 42 253 42 253 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 73 115 115 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 5 297 5 297 85230 Pomoc zakresie dożywiania 75 22 267 22 267 85231 Pomoc dla cudzoziemców 76 300 300 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77 500 500 85295 Pozostała działalność 78 1 241 1 202 39 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 79 23 602 13 026 210 10 366 85321 Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności 80 23 602 13 026 210 10 366 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 2 057 2 057 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 82 2 057 2 057 855 Rodzina 83 618 955 611 335 4 372 3 248 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 84 565 140 565 140 85503 Karta Dużej Rodziny 85 60 60 85504 Wspieranie rodziny 86 2 655 2 655 85508 Rodziny zastępcze 87 1 330 1 330 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 88 5 701 5 701 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 89 5 127 5 127 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 90 15 546 15 546 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 91 4 298 4 298 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 92 19 098 15 776 74 3 248 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 13 666 238 16 13 262 150 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 94 232 232 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 95 13 424 16 13 258 150 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 96 6 6 90095 Pozostała działalność 97 4 4 Ϯͬϵϵ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 7 736 685 15 6 719 40 277 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 99 922 685 204 33 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 100 6 814 15 6 515 40 244 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 101 1 310 1 300 10 92502 Parki krajobrazowe 102 1 300 1 300 92595 Pozostała działalność 103 10 10 86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM 1 205 112 188 202 662 2 262 750 Administracja publiczna 2 205 112 188 202 662 2 262 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 205 112 188 202 662 2 262 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 1 22 710 34 22 456 220 750 Administracja publiczna 2 22 710 34 22 456 220 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 22 710 34 22 456 220 86/03 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1 2 004 2 2 002 750 Administracja publiczna 2 2 004 2 2 002 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 004 2 2 002 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 1 3 759 3 3 756 750 Administracja publiczna 2 3 759 3 3 756 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 759 3 3 756 86/07 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ 1 4 088 3 3 935 150 750 Administracja publiczna 2 4 088 3 3 935 150 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 4 088 3 3 935 150 ϮͬϭϬϬ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/09 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 1 4 914 3 4 911 750 Administracja publiczna 2 4 914 3 4 911 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 4 914 3 4 911 86/11 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 1 2 137 2 2 135 750 Administracja publiczna 2 2 137 2 2 135 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 137 2 2 135 86/13 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 1 2 142 2 2 120 20 750 Administracja publiczna 2 2 142 2 2 120 20 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 142 2 2 120 20 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 1 3 685 2 3 633 50 750 Administracja publiczna 2 3 685 2 3 633 50 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 685 2 3 633 50 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 1 2 726 3 2 712 11 750 Administracja publiczna 2 2 726 3 2 712 11 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 726 3 2 712 11 86/19 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 1 6 327 5 6 222 100 750 Administracja publiczna 2 6 327 5 6 222 100 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 6 327 5 6 222 100 ϮͬϭϬϭ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 1 3 154 3 3 121 30 750 Administracja publiczna 2 3 154 3 3 121 30 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 154 3 3 121 30 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 1 2 911 7 2 904 750 Administracja publiczna 2 2 911 7 2 904 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 911 7 2 904 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 1 2 876 2 2 874 750 Administracja publiczna 2 2 876 2 2 874 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 876 2 2 874 86/27 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 1 11 661 10 11 587 64 750 Administracja publiczna 2 11 661 10 11 587 64 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 11 661 10 11 587 64 86/29 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 1 5 691 7 5 614 70 750 Administracja publiczna 2 5 691 7 5 614 70 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 5 691 7 5 614 70 86/31 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 1 2 322 6 2 316 750 Administracja publiczna 2 2 322 6 2 316 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 322 6 2 316 ϮͬϭϬϮ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/33 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 1 3 089 3 3 086 750 Administracja publiczna 2 3 089 3 3 086 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 089 3 3 086 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 1 10 602 5 10 357 240 750 Administracja publiczna 2 10 602 5 10 357 240 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 10 602 5 10 357 240 86/37 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 1 2 527 3 2 444 80 750 Administracja publiczna 2 2 527 3 2 444 80 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 527 3 2 444 80 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 1 2 566 2 546 20 750 Administracja publiczna 2 2 566 2 546 20 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 566 2 546 20 86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 1 2 250 4 2 246 750 Administracja publiczna 2 2 250 4 2 246 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 250 4 2 246 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 1 5 529 3 5 526 750 Administracja publiczna 2 5 529 3 5 526 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 5 529 3 5 526 ϮͬϭϬϯ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY 1 1 740 1 1 739 750 Administracja publiczna 2 1 740 1 1 739 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 1 740 1 1 739 86/47 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 1 7 747 30 7 547 170 750 Administracja publiczna 2 7 747 30 7 547 170 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 7 747 30 7 547 170 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 1 2 981 2 921 60 750 Administracja publiczna 2 2 981 2 921 60 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 981 2 921 60 86/51 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 1 6 155 6 105 50 750 Administracja publiczna 2 6 155 6 105 50 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 6 155 6 105 50 86/53 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 1 4 218 1 4 172 45 750 Administracja publiczna 2 4 218 1 4 172 45 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 4 218 1 4 172 45 86/55 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 1 2 048 2 048 750 Administracja publiczna 2 2 048 2 048 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 048 2 048 ϮͬϭϬϰ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/57 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 1 2 414 2 2 367 45 750 Administracja publiczna 2 2 414 2 2 367 45 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 414 2 2 367 45 86/59 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 1 3 311 3 3 293 15 750 Administracja publiczna 2 3 311 3 3 293 15 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 311 3 3 293 15 86/61 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 1 2 506 2 2 454 50 750 Administracja publiczna 2 2 506 2 2 454 50 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 506 2 2 454 50 86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 1 7 313 5 7 308 750 Administracja publiczna 2 7 313 5 7 308 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 7 313 5 7 308 86/65 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 1 2 634 2 604 30 750 Administracja publiczna 2 2 634 2 604 30 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 634 2 604 30 86/67 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 1 3 477 9 3 428 40 750 Administracja publiczna 2 3 477 9 3 428 40 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 477 9 3 428 40 ϮͬϭϬϱ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/69 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 1 4 154 1 3 803 350 750 Administracja publiczna 2 4 154 1 3 803 350 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 4 154 1 3 803 350 86/71 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 1 3 003 3 2 970 30 750 Administracja publiczna 2 3 003 3 2 970 30 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 003 3 2 970 30 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 1 2 430 4 2 426 750 Administracja publiczna 2 2 430 4 2 426 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 430 4 2 426 86/75 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 1 1 870 2 1 868 750 Administracja publiczna 2 1 870 2 1 868 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 1 870 2 1 868 86/77 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 1 2 887 2 2 885 750 Administracja publiczna 2 2 887 2 2 885 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 887 2 2 885 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 1 1 985 1 985 750 Administracja publiczna 2 1 985 1 985 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 1 985 1 985 ϮͬϭϬϲ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/81 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 1 5 163 3 5 063 97 750 Administracja publiczna 2 5 163 3 5 063 97 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 5 163 3 5 063 97 86/83 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 1 2 450 4 2 416 30 750 Administracja publiczna 2 2 450 4 2 416 30 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 450 4 2 416 30 86/85 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 1 3 179 3 179 750 Administracja publiczna 2 3 179 3 179 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 179 3 179 86/87 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 1 3 961 3 941 20 750 Administracja publiczna 2 3 961 3 941 20 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 961 3 941 20 86/89 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 1 3 159 2 3 067 90 750 Administracja publiczna 2 3 159 2 3 067 90 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 3 159 2 3 067 90 86/91 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 1 2 283 2 283 750 Administracja publiczna 2 2 283 2 283 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 283 2 283 ϮͬϭϬϳ

 z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2026 i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 86/93 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 1 5 464 5 429 35 750 Administracja publiczna 2 5 464 5 429 35 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 5 464 5 429 35 86/95 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 1 2 108 1 2 077 30 750 Administracja publiczna 2 2 108 1 2 077 30 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 2 108 1 2 077 30 86/97 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 1 4 802 1 4 781 20 750 Administracja publiczna 2 4 802 1 4 781 20 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze 3 4 802 1 4 781 20 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 1 5 778 884 874 770 4 691 267 212 847 752 Obrona narodowa 2 160 844 144 160 372 328 75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe sprawach wojskowych 3 160 844 144 160 372 328 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 868 976 868 976 75302 Uposażenia prokuratorów stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 868 976 868 976 755 Wymiar sprawiedliwości 6 4 749 064 5 650 4 530 895 212 519 75505 Jednostki powszechne prokuratury 7 4 749 064 5 650 4 530 895 212 519 89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 1 22 873 330 20 918 1 625 750 Administracja publiczna 2 22 873 330 20 918 1 625 75004 Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 3 22 873 330 20 918 1 625 90 AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA 1 11 917 11 917 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 11 917 11 917 73095 Pozostała działalność 3 11 917 11 917 ϮͬϭϬϴ

 Załącznik nr 3 tys. zł Nazwa Programu Dochody budżetu środków europejskich (część 87) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 213 250 Instrument "Łącząc Europę" 796 357 Perspektywa finansowa UE 2014-2020 1 009 607 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 2 214 921 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 1 302 647 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 1 511 191 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 668 228 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 1 799 177 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 2 787 554 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 1 603 153 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 576 111 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 1 666 121 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 1 250 703 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 1 211 144 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 3 273 087 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 1 131 968 DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 3/1 Załącznik nr 3 DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

 Nazwa Programu Dochody budżetu środków europejskich (część 87) Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 1 178 113 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 1 365 447 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 846 306 Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027 24 385 871 Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 1 278 231 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 5 026 499 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 1 873 887 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 1 927 958 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 3 463 026 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 15 296 190 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 443 578 Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 492 175 Perspektywa finansowa UE 2021-2027 54 187 415 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 15 641 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 123 726 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II 161 688 EFTA 301 055 3/2

 Nazwa Programu Dochody budżetu środków europejskich (część 87) Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa 62 061 611 KPO - część grantowa 62 061 611 Wspólna polityka rolna 20 347 115 WPR 20 347 115 Ogółem Programy 137 906 803 3/3

 Załącznik nr 4 tys. zł Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część 02 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 251 251 15/11 755 Wymiar sprawiedliwości Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 6 706 6 706 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 60 152 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 3 950 17 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 19 905 19 905 18 710 Działalność usługowa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 110 771 110 771 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 18 380 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 195 442 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 10 000 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 19 054 500 Handel Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 31 405 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 18 203 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 3 739 Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 6 919 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 331 493 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 12 490 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 2 579 16 19 20 21 750 750 150 750 600 Transport i łączność WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R. Dział 64 102 213 822 82 401 353 481 Administracja publiczna Administracja publiczna Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna 4/1 Załącznik nr 4 WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 22 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 1 244 1 244 730 Szkolnictwo wyższe i nauka Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 21 500 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 1 312 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 73 097 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 403 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 156 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 62 811 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 442 868 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 2 610 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 2 499 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 704 583 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 30 523 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 1 307 477 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 441 444 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 2 625 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 706 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 812 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 337 883 27 24 28 30 801 921 750 730 750 Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe i nauka 607 256 735 106 1 754 252 340 695 4/2

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 455 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 183 908 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 51 638 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 31 078 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 55 108 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 11 030 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 46 317 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 40 247 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 49 935 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 29 623 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 36 682 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 26 298 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 26 949 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 76 326 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 40 787 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 45 928 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 27 523 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 27 803 31 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 809 635 4/3

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 9 490 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 149 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 9 932 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 3 782 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 64 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 628 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 4 762 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 7 048 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 718 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 574 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 1 168 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 1 913 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 2 332 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 850 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 829 33 010 Rolnictwo i łowiectwo Wspólna polityka rolna 13 157 834 13 157 834 32 750 801 Administracja publiczna Oświata i wychowanie 44 239 4/4

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 2 679 108 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 1 017 993 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 328 127 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 239 500 Handel Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 19 007 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 82 021 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 17 862 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II 16 488 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 2 531 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 96 567 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 612 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 13 243 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II 64 356 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 1 778 490 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 1 037 262 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 1 171 780 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 541 222 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 1 430 519 34 23 909 299 758 Różne rozliczenia 150 730 750 Przetwórstwo przemysłowe Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna 4/5

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 2 262 221 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 1 274 564 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 446 550 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 1 339 584 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 1 005 016 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 973 700 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 2 619 679 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 884 000 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 927 040 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 1 069 028 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 670 923 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 132 193 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 7 374 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 5 595 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 7 381 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 30 860 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 15 827 34 758 Różne rozliczenia 37 755 Wymiar sprawiedliwości 59 663 4/6

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 86 500 Instrument "Łącząc Europę" 318 543 Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 1 028 280 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 228 529 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 5 660 621 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 34 097 752 Obrona narodowa Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 24 117 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 606 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 224 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 241 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 671 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 615 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 59 023 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 336 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 2 925 39 41 600 801 900 Transport i łączność Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 380 687 64 641 4/7

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 132 753 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 4 166 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 189 626 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 3 293 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 553 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 6 772 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 175 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 2 507 Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 4 473 010 Rolnictwo i łowiectwo Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 95 753 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 198 654 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 11 769 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 1 185 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 51 521 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 1 576 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 103 384 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 281 567 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 493 682 42 44 46 750 851 754 750 Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia 306 176 932 915 344 318 4/8

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 48 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 2 779 2 779 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 113 949 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 679 575 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 1 429 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 10 234 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 150 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 61 410 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 816 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 3 424 884 Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028 1 320 720 Informatyka Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 1 862 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 7 874 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 969 61 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2 586 2 586 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 349 211 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 2 605 63 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 3 348 3 348 64 730 Szkolnictwo wyższe i nauka Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 6 826 6 826 62 900 750 51 58 150 750 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Administracja publiczna Przetwórstwo przemysłowe 4 293 767 10 705 351 816 4/9

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 66 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 3 100 3 100 69 600 Transport i łączność Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 710 710 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 533 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 10 173 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 1 943 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 7 586 poz. 97 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa 81 061 318 poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich 36 323 306 poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń ramach budżetu środków europejskich 45 546 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 114 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 386 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 11 875 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 3 644 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 42 460 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 397 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 4 437 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 29 465 71 76 83 85/02 85/04 750 600 758 Administracja publiczna Transport i łączność Różne rozliczenia 9 529 117 430 170 58 479 34 299 12 706 4/10

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 683 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 380 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 981 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 6 540 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 19 121 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 3 690 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 4 463 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 22 241 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 283 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 589 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 4 152 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 6 777 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 395 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 2 317 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 3 010 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 7 634 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 126 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 23 380 85/06 85/08 85/10 754 750 750 Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna 36 862 58 099 11 801 4/11

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 780 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 4 506 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 9 231 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 6 926 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 75 351 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 570 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 18 492 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 56 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 67 740 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 306 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 794 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 4 078 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 587 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 387 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 931 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 9 293 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 18 706 85/18 85/12 85/14 85/16 86 858 7 178 31 904 96 794 4/12

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 264 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 281 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 1 717 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 16 141 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 324 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 1 150 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 8 423 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 49 516 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 341 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 573 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 18 081 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 58 581 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 302 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 370 851 Ochrona zdrowia Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 3 820 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 15 096 85/20 85/22 85/24 85/26 750 750 Administracja publiczna Administracja publiczna 59 413 77 576 18 403 21 588 4/13

 Część Nazwa Programów Operacyjnych Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 118 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 329 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2 042 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 10 848 050 Rybołówstwo i rybactwo Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 114 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 456 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 1 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 11 086 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 36 842 750 Administracja publiczna Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 309 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 1 646 801 Oświata i wychowanie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 5 640 855 Rodzina Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 15 385 RAZEM 174 111 511 85/32 22 980 85/30 85/28 13 337 48 499 4/14

 Załącznik nr 5 Przewidywane wykonanie 2025 Plan na 2026 Saldo Przychody Rozchody Saldo Przychody Rozchody tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 Przychody i rozchody budżetu państwa * 1 300 284 852 985 559 620 685 274 768 307 944 708 1 230 563 822 922 619 114 I. Przychody i rozchody krajowe 2 335 532 118 797 583 506 462 051 388 140 113 593 873 024 307 732 910 714 1. Skarbowe papiery wartościowe 3 266 156 845 415 647 473 149 490 628 241 627 083 457 196 337 215 569 254 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe 4 231 169 197 341 981 948 110 812 751 223 420 651 375 958 723 152 538 072 a) bony skarbowe * 5 29 953 396 29 953 396 28 159 211 58 112 607 29 953 396 b) obligacje rynkowe 6 201 215 801 312 028 552 110 812 751 195 261 440 317 846 116 122 584 676 - zmiennym oprocentowaniu 7 38 669 042 66 125 455 27 456 413 36 610 400 77 654 929 41 044 529 - stałym oprocentowaniu 8 155 095 066 238 451 404 83 356 338 150 182 632 231 722 779 81 540 147 - indeksowane 9 7 451 693 7 451 693 8 468 408 8 468 408 1.2 Obligacje oszczędnościowe * 10 34 987 648 73 665 525 38 677 877 18 206 432 81 237 614 63 031 182 2. Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne 11 -8 551 886 134 114 8 686 000 -111 954 081 161 119 112 115 200 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12 130 000 400 000 270 000 -160 000 160 000 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * 13 2 026 000 127 066 260 125 040 260 10 573 000 137 639 260 127 066 260 5. Pozostałe przychody i rozchody * 14 141 526 150 706 026 150 564 500 27 591 250 027 591 250 000 000 6. Środki na rachunkach budżetowych 15 75 629 633 103 629 633 28 000 000 28 000 000 28 000 000 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 1. Przychody i rozchody budżetu państwa Treść Poz. 5/1 Załącznik nr 5 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Przewidywane wykonanie 2025 Plan na 2026 Saldo Przychody Rozchody Saldo Przychody Rozchody tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 II. Przychody i rozchody zagraniczne 16 -35 247 266 187 976 114 223 223 380 167 831 115 357 539 515 189 708 400 1. Obligacje skarbowe 17 33 008 072 56 181 045 23 172 973 27 949 140 48 605 721 20 656 581 2. Kredyty otrzymane 18 -1 037 752 4 559 145 5 596 897 -1 617 120 2 302 746 3 919 866 a) Europejski Bank Inwestycyjny 19 -1 419 264 2 133 050 3 552 314 354 049 2 130 200 1 776 151 b) Bank Światowy 20 -1 145 061 826 307 1 971 368 -1 900 785 172 546 2 073 331 c) Bank Rozwoju Rady Europy 21 1 526 573 1 599 788 73 215 -70 384 70 384 3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu: 22 16 851 395 16 851 395 45 275 453 51 240 013 5 964 560 a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) -5 964 560 5 964 560 b) Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF) 51 240 013 51 240 013 4. Zarządzanie środkami europejskimi 23 8 279 702 90 281 106 82 001 404 -12 243 007 125 663 796 137 906 803 5. Kredyty i pożyczki udzielone 24 -1 119 491 103 423 1 222 914 -818 204 88 622 906 826 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa międzynarodowych instytucjach finansowych 25 -1 143 236 1 143 236 -353 764 353 764 7. Pozostałe przychody i rozchody 26 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym * 27 -90 085 956 90 085 956 109 638 617 109 638 617 Poz. Saldo Przychody Rozchody Saldo Przychody Rozchody Przychody i rozchody budżetu państwa 1 300 284 852 22 736 660 399 22 436 375 547 307 944 708 25 168 584 214 24 860 639 506 Bony skarbowe 5 29 953 396 42 685 277 12 731 881 28 159 211 77 755 055 49 595 844 Obligacje oszczędnościowe 10 34 987 648 75 530 415 40 542 767 18 206 432 82 773 251 64 566 819 Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych 13 2 026 000 21 781 281 777 21 779 255 777 10 573 000 23 822 434 734 23 811 861 734 Pozostałe przychody i rozchody (krajowe) 14 141 526 151 088 226 150 946 700 27 591 251 027 591 251 000 000 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 27 -90 085 956 81 906 291 171 992 247 109 638 617 340 685 450 231 046 833 * Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty wymienionych pozycjach: Treść Poz. 5/2

 Treść Poz. 1 2 3 4 I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 1 300 522 237 422 873 173 1. Deficyt budżetu państwa 2 288 770 000 271 740 000 2. Deficyt budżetu środków europejskich 3 11 514 852 36 204 708 3. Kredyty i pożyczki udzielone oraz pozostałe wsparcie zwrotne 4 9 671 377 112 772 285 3.1 Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne (krajowe) 5 8 551 886 111 954 081 3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne) 6 1 119 491 818 204 4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7 -130 000 160 000 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa międzynarodowych instytucjach finansowych 8 1 143 236 353 764 6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych 9 -2 026 000 -10 573 000 7. Zarządzanie środkami europejskimi 10 -8 279 702 12 243 007 8. Pozostałe przychody i rozchody 11 -141 526 -27 591 II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa 12 300 522 237 422 873 173 1. Finansowanie krajowe 13 341 786 478 241 627 083 1.1 Skarbowe papiery wartościowe 14 266 156 845 241 627 083 1.2 Środki na rachunkach budżetowych 15 75 629 633 2. Finansowanie zagraniczne 16 -41 264 241 181 246 090 2.1 Obligacje skarbowe 17 33 008 072 27 949 140 2.2 Kredyty otrzymane 18 -1 037 752 -1 617 120 2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej 19 16 851 395 45 275 453 2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 20 -90 085 956 109 638 617 tysiącach złotych 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie Przewidywane wykonanie 2025 Plan na 2026 5/3

 Załącznik nr 6 WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 80 452 703 74 667 100 5 785 603 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 166 495 154 131 12 364 750 Administracja publiczna 166 495 154 131 12 364 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 329 30 931 2 398 750 Administracja publiczna 33 329 30 931 2 398 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 107 398 99 831 7 567 710 Działalność usługowa 63 964 59 670 4 294 750 Administracja publiczna 43 434 40 161 3 273 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 10 839 074 10 032 606 806 468 750 Administracja publiczna 10 839 074 10 032 606 806 468 20 GOSPODARKA 155 332 143 740 11 592 750 Administracja publiczna 155 332 143 740 11 592 21 GOSPODARKA MORSKA 262 763 243 139 19 624 600 Transport i łączność 223 052 206 352 16 700 750 Administracja publiczna 28 124 26 090 2 034 755 Wymiar sprawiedliwości 2 316 2 139 177 801 Oświata i wychowanie 7 856 7 253 603 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 415 1 305 110 22 GOSPODARKA WODNA 17 189 15 963 1 226 750 Administracja publiczna 17 189 15 963 1 226 23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 28 784 26 604 2 180 750 Administracja publiczna 28 784 26 604 2 180 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 733 683 1 600 616 133 067 750 Administracja publiczna 118 713 109 784 8 929 801 Oświata i wychowanie 1 374 319 1 267 846 106 473 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 701 51 473 4 228 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 184 950 171 513 13 437 25 KULTURA FIZYCZNA 34 851 32 254 2 597 750 Administracja publiczna 34 851 32 254 2 597 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/1 Załącznik nr 6 WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 26 ŁĄCZNOŚĆ 2 170 2 005 165 750 Administracja publiczna 2 170 2 005 165 27 INFORMATYZACJA 154 183 143 061 11 122 750 Administracja publiczna 154 183 143 061 11 122 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 90 441 83 632 6 809 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 5 140 4 748 392 750 Administracja publiczna 85 301 78 884 6 417 29 OBRONA NARODOWA 24 486 203 22 740 825 1 745 378 750 Administracja publiczna 351 520 325 931 25 589 752 Obrona narodowa 24 102 515 22 385 099 1 717 416 755 Wymiar sprawiedliwości 32 168 29 795 2 373 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 242 600 227 671 14 929 750 Administracja publiczna 67 021 61 893 5 128 801 Oświata i wychowanie 175 579 165 778 9 801 31 PRACA 412 765 384 448 28 317 750 Administracja publiczna 63 145 58 370 4 775 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 346 737 323 401 23 336 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 883 2 677 206 32 ROLNICTWO 787 977 727 780 60 197 010 Rolnictwo i łowiectwo 177 274 163 934 13 340 750 Administracja publiczna 118 277 109 329 8 948 801 Oświata i wychowanie 426 987 394 191 32 796 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 439 60 326 5 113 33 ROZWÓJ WSI 18 656 17 252 1 404 750 Administracja publiczna 18 656 17 252 1 404 34 ROZWÓJ REGIONALNY 286 632 265 098 21 534 750 Administracja publiczna 286 632 265 098 21 534 35 RYNKI ROLNE 47 686 44 106 3 580 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 454 34 636 2 818 750 Administracja publiczna 10 232 9 470 762 6/2

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 983 084 3 687 191 295 893 750 Administracja publiczna 148 986 137 959 11 027 755 Wymiar sprawiedliwości 3 661 283 3 389 784 271 499 801 Oświata i wychowanie 172 815 159 448 13 367 39 TRANSPORT 1 026 086 948 506 77 580 600 Transport i łączność 863 933 798 318 65 615 750 Administracja publiczna 157 343 145 752 11 591 801 Oświata i wychowanie 4 810 4 436 374 40 TURYSTYKA 5 844 5 417 427 750 Administracja publiczna 5 844 5 417 427 41 ŚRODOWISKO 311 204 288 520 22 684 020 Leśnictwo 1 204 1 112 92 750 Administracja publiczna 48 313 44 637 3 676 801 Oświata i wychowanie 54 821 50 940 3 881 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 580 21 895 1 685 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182 105 168 845 13 260 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 181 1 091 90 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 18 153 487 16 825 376 1 328 111 750 Administracja publiczna 206 301 191 254 15 047 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 36 327 33 558 2 769 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 910 859 16 600 564 1 310 295 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 5 323 4 935 388 750 Administracja publiczna 5 323 4 935 388 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 76 104 70 804 5 300 750 Administracja publiczna 76 104 70 804 5 300 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 555 126 513 427 41 699 750 Administracja publiczna 555 126 513 427 41 699 46 ZDROWIE 727 001 674 315 52 686 750 Administracja publiczna 170 966 158 959 12 007 851 Ochrona zdrowia 556 035 515 356 40 679 6/3

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 47 ENERGIA 19 370 17 910 1 460 750 Administracja publiczna 19 370 17 910 1 460 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 31 314 29 017 2 297 750 Administracja publiczna 31 314 29 017 2 297 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 37 343 34 796 2 547 750 Administracja publiczna 37 343 34 796 2 547 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 63 039 58 353 4 686 750 Administracja publiczna 63 039 58 353 4 686 51 KLIMAT 269 776 249 581 20 195 750 Administracja publiczna 97 756 90 360 7 396 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172 020 159 221 12 799 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 108 327 100 255 8 072 750 Administracja publiczna 108 327 100 255 8 072 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 22 444 20 780 1 664 750 Administracja publiczna 22 444 20 780 1 664 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 64 796 59 949 4 847 750 Administracja publiczna 64 796 59 949 4 847 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 260 731 241 292 19 439 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 260 731 241 292 19 439 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 756 241 705 529 50 712 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 241 705 529 50 712 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 583 922 540 382 43 540 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 721 9 888 833 720 Informatyka 28 220 26 160 2 060 750 Administracja publiczna 544 981 504 334 40 647 59 AGENCJA WYWIADU 241 238 224 564 16 674 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 241 238 224 564 16 674 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 71 085 66 181 4 904 750 Administracja publiczna 71 085 66 181 4 904 6/4

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 76 281 70 827 5 454 750 Administracja publiczna 76 281 70 827 5 454 62 RYBOŁÓWSTWO 29 930 27 672 2 258 050 Rybołówstwo i rybactwo 13 235 12 250 985 750 Administracja publiczna 16 695 15 422 1 273 63 RODZINA 15 914 14 711 1 203 750 Administracja publiczna 15 914 14 711 1 203 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 179 688 166 229 13 459 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 813 2 803 10 750 Administracja publiczna 176 875 163 426 13 449 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 27 943 26 243 1 700 750 Administracja publiczna 27 943 26 243 1 700 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 23 918 22 185 1 733 750 Administracja publiczna 23 918 22 185 1 733 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 35 989 33 429 2 560 150 Przetwórstwo przemysłowe 16 281 15 190 1 091 750 Administracja publiczna 19 708 18 239 1 469 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 21 413 19 806 1 607 600 Transport i łączność 10 941 10 104 837 750 Administracja publiczna 5 502 5 119 383 801 Oświata i wychowanie 4 970 4 583 387 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 47 449 43 996 3 453 750 Administracja publiczna 47 449 43 996 3 453 74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 66 169 61 428 4 741 750 Administracja publiczna 66 169 61 428 4 741 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 36 745 33 939 2 806 750 Administracja publiczna 36 745 33 939 2 806 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 97 250 90 236 7 014 600 Transport i łączność 97 250 90 236 7 014 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 144 887 133 842 11 045 750 Administracja publiczna 144 887 133 842 11 045 6/5

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 83 REZERWY CELOWE 1 435 009 1 435 009 758 Różne rozliczenia 1 263 102 1 263 102 851 Ochrona zdrowia 171 907 171 907 6/6

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85 WOJEWÓDZTWA 7 294 612 6 747 777 546 835 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 183 054 1 092 880 90 174 050 Rybołówstwo i rybactwo 33 419 30 908 2 511 500 Handel 116 441 107 580 8 861 600 Transport i łączność 196 883 181 883 15 000 710 Działalność usługowa 78 948 72 930 6 018 750 Administracja publiczna 1 516 793 1 402 928 113 865 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 383 201 393 14 990 758 Różne rozliczenia 32 206 32 206 801 Oświata i wychowanie 282 456 261 182 21 274 851 Ochrona zdrowia 3 188 335 2 948 426 239 909 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 56 397 52 098 4 299 855 Rodzina 75 684 69 937 5 747 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 140 187 674 15 466 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 473 105 752 8 721 6/7

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 550 258 508 982 41 276 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 430 73 376 6 054 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 100 1 950 150 500 Handel 8 342 7 706 636 600 Transport i łączność 8 982 8 298 684 710 Działalność usługowa 5 234 4 834 400 750 Administracja publiczna 110 091 101 788 8 303 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 904 13 899 1 005 758 Różne rozliczenia 3 240 3 240 801 Oświata i wychowanie 19 198 17 746 1 452 851 Ochrona zdrowia 260 357 240 679 19 678 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 848 3 555 293 855 Rodzina 6 136 5 674 462 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 133 14 909 1 224 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 263 11 328 935 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 394 910 365 263 29 647 010 Rolnictwo i łowiectwo 72 760 67 228 5 532 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 734 1 605 129 500 Handel 5 743 5 305 438 600 Transport i łączność 8 235 7 607 628 710 Działalność usługowa 4 124 3 816 308 750 Administracja publiczna 73 454 67 966 5 488 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 481 10 692 789 758 Różne rozliczenia 1 138 1 138 801 Oświata i wychowanie 14 897 13 770 1 127 851 Ochrona zdrowia 174 880 161 692 13 188 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 033 2 801 232 855 Rodzina 4 289 3 961 328 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 831 10 929 902 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 311 6 753 558 6/8

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 467 246 432 163 35 083 010 Rolnictwo i łowiectwo 87 815 81 139 6 676 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 808 1 670 138 500 Handel 7 790 7 196 594 600 Transport i łączność 29 591 27 340 2 251 710 Działalność usługowa 4 870 4 499 371 750 Administracja publiczna 90 670 83 841 6 829 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 764 10 952 812 758 Różne rozliczenia 2 357 2 357 801 Oświata i wychowanie 16 795 15 525 1 270 851 Ochrona zdrowia 186 371 172 319 14 052 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 837 2 621 216 855 Rodzina 4 023 3 719 304 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 709 11 740 969 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 846 7 245 601 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 261 821 242 213 19 608 010 Rolnictwo i łowiectwo 42 075 38 875 3 200 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 168 1 082 86 500 Handel 5 270 4 885 385 600 Transport i łączność 7 913 7 310 603 710 Działalność usługowa 2 580 2 381 199 750 Administracja publiczna 57 923 53 590 4 333 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 480 9 738 742 758 Różne rozliczenia 782 782 801 Oświata i wychowanie 8 028 7 424 604 851 Ochrona zdrowia 107 611 99 512 8 099 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 984 1 833 151 855 Rodzina 2 788 2 578 210 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 599 7 949 650 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 620 4 274 346 6/9

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 465 617 430 682 34 935 010 Rolnictwo i łowiectwo 74 724 69 023 5 701 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 987 1 836 151 500 Handel 8 793 8 122 671 600 Transport i łączność 9 510 8 787 723 710 Działalność usługowa 4 979 4 607 372 750 Administracja publiczna 97 301 90 027 7 274 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 595 12 682 913 758 Różne rozliczenia 1 462 1 462 801 Oświata i wychowanie 17 613 16 282 1 331 851 Ochrona zdrowia 209 140 193 357 15 783 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 591 3 317 274 855 Rodzina 3 267 3 020 247 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 539 12 507 1 032 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 116 5 653 463 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 513 734 475 160 38 574 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 876 57 155 4 721 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 288 1 193 95 500 Handel 8 253 7 621 632 600 Transport i łączność 10 637 9 823 814 710 Działalność usługowa 8 510 7 868 642 750 Administracja publiczna 136 703 126 276 10 427 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 939 15 774 1 165 758 Różne rozliczenia 1 664 1 664 801 Oświata i wychowanie 24 086 22 250 1 836 851 Ochrona zdrowia 206 288 190 905 15 383 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 5 456 5 040 416 855 Rodzina 10 489 9 687 802 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 705 12 661 1 044 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 840 7 243 597 6/10

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 869 565 804 222 65 343 010 Rolnictwo i łowiectwo 122 713 113 358 9 355 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 704 3 422 282 500 Handel 13 350 12 333 1 017 600 Transport i łączność 13 015 12 023 992 710 Działalność usługowa 9 124 8 425 699 750 Administracja publiczna 203 951 188 608 15 343 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 922 23 169 1 753 758 Różne rozliczenia 3 000 3 000 801 Oświata i wychowanie 39 981 36 941 3 040 851 Ochrona zdrowia 386 095 357 014 29 081 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 711 4 352 359 855 Rodzina 5 976 5 527 449 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 730 20 997 1 733 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 293 15 053 1 240 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 233 962 216 455 17 507 010 Rolnictwo i łowiectwo 43 645 40 330 3 315 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 283 1 190 93 500 Handel 4 451 4 112 339 600 Transport i łączność 5 856 5 412 444 710 Działalność usługowa 3 559 3 277 282 750 Administracja publiczna 47 045 43 506 3 539 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 873 10 119 754 758 Różne rozliczenia 1 381 1 381 801 Oświata i wychowanie 10 266 9 494 772 851 Ochrona zdrowia 89 522 82 771 6 751 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 841 1 701 140 855 Rodzina 3 578 3 311 267 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 124 6 581 543 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 538 3 270 268 6/11

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 469 134 433 938 35 196 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 702 72 705 5 997 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 668 2 467 201 500 Handel 6 308 5 827 481 600 Transport i łączność 22 705 20 974 1 731 710 Działalność usługowa 5 607 5 180 427 750 Administracja publiczna 79 228 73 266 5 962 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 397 10 601 796 758 Różne rozliczenia 2 680 2 680 801 Oświata i wychowanie 15 488 14 321 1 167 851 Ochrona zdrowia 214 873 198 689 16 184 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 632 3 355 277 855 Rodzina 5 194 4 797 397 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 064 12 992 1 072 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 588 6 084 504 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 330 611 305 881 24 730 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 235 58 414 4 821 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 797 1 660 137 500 Handel 6 608 6 104 504 600 Transport i łączność 18 062 16 685 1 377 710 Działalność usługowa 3 644 3 366 278 750 Administracja publiczna 62 268 57 601 4 667 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 280 10 529 751 758 Różne rozliczenia 2 629 2 629 801 Oświata i wychowanie 10 808 9 987 821 851 Ochrona zdrowia 131 064 121 166 9 898 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 101 1 941 160 855 Rodzina 2 261 2 089 172 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 316 9 530 786 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 538 4 180 358 6/12

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 422 636 391 102 31 534 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 550 61 490 5 060 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 902 1 759 143 500 Handel 6 492 5 997 495 600 Transport i łączność 7 189 6 641 548 710 Działalność usługowa 5 021 4 640 381 750 Administracja publiczna 86 774 80 357 6 417 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 285 11 417 868 758 Różne rozliczenia 1 397 1 397 801 Oświata i wychowanie 14 741 13 749 992 851 Ochrona zdrowia 195 211 180 487 14 724 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 055 3 746 309 855 Rodzina 4 733 4 370 363 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 071 9 303 768 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 215 5 749 466 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 635 997 588 439 47 558 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 776 62 648 5 128 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 708 1 578 130 500 Handel 8 785 8 115 670 600 Transport i łączność 11 969 11 057 912 710 Działalność usługowa 6 111 5 644 467 750 Administracja publiczna 153 664 142 066 11 598 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 638 17 352 1 286 758 Różne rozliczenia 2 647 2 647 801 Oświata i wychowanie 31 676 29 270 2 406 851 Ochrona zdrowia 300 288 277 830 22 458 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 5 311 4 905 406 855 Rodzina 6 675 6 165 510 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 545 13 436 1 109 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 204 5 726 478 6/13

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 279 912 258 931 20 981 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 425 45 666 3 759 050 Rybołówstwo i rybactwo 656 606 50 500 Handel 5 039 4 655 384 600 Transport i łączność 6 678 6 169 509 710 Działalność usługowa 3 143 2 903 240 750 Administracja publiczna 53 735 49 698 4 037 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 333 9 606 727 758 Różne rozliczenia 1 542 1 542 801 Oświata i wychowanie 10 097 9 335 762 851 Ochrona zdrowia 121 856 112 660 9 196 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 599 2 401 198 855 Rodzina 3 260 3 011 249 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 279 6 733 546 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 270 3 946 324 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 370 555 342 833 27 722 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 424 65 066 5 358 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 599 3 325 274 500 Handel 5 309 4 905 404 600 Transport i łączność 19 273 17 804 1 469 710 Działalność usługowa 3 431 3 166 265 750 Administracja publiczna 67 526 62 474 5 052 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 445 9 720 725 758 Różne rozliczenia 1 877 1 877 801 Oświata i wychowanie 11 860 10 964 896 851 Ochrona zdrowia 153 975 142 439 11 536 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 330 3 076 254 855 Rodzina 2 955 2 729 226 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 816 9 991 825 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 735 5 297 438 6/14

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 659 039 609 440 49 599 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 012 119 994 10 018 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 055 3 755 300 500 Handel 9 593 8 862 731 600 Transport i łączność 11 147 10 297 850 710 Działalność usługowa 4 702 4 342 360 750 Administracja publiczna 120 069 111 042 9 027 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 245 14 178 1 067 758 Różne rozliczenia 2 914 2 914 801 Oświata i wychowanie 23 896 22 083 1 813 851 Ochrona zdrowia 296 390 274 081 22 309 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 5 346 4 938 408 855 Rodzina 6 297 5 822 475 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 282 17 812 1 470 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 091 9 320 771 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 369 615 342 073 27 542 010 Rolnictwo i łowiectwo 71 892 66 413 5 479 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 962 1 810 152 500 Handel 6 315 5 835 480 600 Transport i łączność 6 121 5 656 465 710 Działalność usługowa 4 309 3 982 327 750 Administracja publiczna 76 391 70 822 5 569 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 802 10 965 837 758 Różne rozliczenia 1 496 1 496 801 Oświata i wychowanie 13 026 12 041 985 851 Ochrona zdrowia 154 414 142 825 11 589 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 722 2 516 206 855 Rodzina 3 763 3 477 286 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 397 9 604 793 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 005 4 631 374 6/15

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 138 049 127 938 10 111 750 Administracja publiczna 138 049 127 938 10 111 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 11 825 10 982 843 750 Administracja publiczna 11 825 10 982 843 86/03 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1 356 1 261 95 750 Administracja publiczna 1 356 1 261 95 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 2 666 2 473 193 750 Administracja publiczna 2 666 2 473 193 86/07 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ 2 835 2 623 212 750 Administracja publiczna 2 835 2 623 212 86/09 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 3 405 3 147 258 750 Administracja publiczna 3 405 3 147 258 86/11 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 1 642 1 547 95 750 Administracja publiczna 1 642 1 547 95 86/13 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 1 551 1 443 108 750 Administracja publiczna 1 551 1 443 108 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 2 508 2 317 191 750 Administracja publiczna 2 508 2 317 191 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 1 910 1 765 145 750 Administracja publiczna 1 910 1 765 145 86/19 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 4 430 4 096 334 750 Administracja publiczna 4 430 4 096 334 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2 127 1 966 161 750 Administracja publiczna 2 127 1 966 161 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 1 907 1 766 141 750 Administracja publiczna 1 907 1 766 141 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 1 972 1 837 135 750 Administracja publiczna 1 972 1 837 135 86/27 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 8 522 7 884 638 750 Administracja publiczna 8 522 7 884 638 6/16

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/29 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 3 915 3 620 295 750 Administracja publiczna 3 915 3 620 295 86/31 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 1 730 1 606 124 750 Administracja publiczna 1 730 1 606 124 86/33 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 2 021 1 868 153 750 Administracja publiczna 2 021 1 868 153 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 7 231 6 726 505 750 Administracja publiczna 7 231 6 726 505 86/37 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 1 512 1 397 115 750 Administracja publiczna 1 512 1 397 115 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 1 812 1 680 132 750 Administracja publiczna 1 812 1 680 132 86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 1 591 1 476 115 750 Administracja publiczna 1 591 1 476 115 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 3 896 3 625 271 750 Administracja publiczna 3 896 3 625 271 86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY 1 275 1 180 95 750 Administracja publiczna 1 275 1 180 95 86/47 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 5 015 4 643 372 750 Administracja publiczna 5 015 4 643 372 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 2 046 1 891 155 750 Administracja publiczna 2 046 1 891 155 86/51 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 4 341 4 020 321 750 Administracja publiczna 4 341 4 020 321 86/53 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 3 016 2 791 225 750 Administracja publiczna 3 016 2 791 225 86/55 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 1 443 1 334 109 750 Administracja publiczna 1 443 1 334 109 86/57 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 1 664 1 540 124 750 Administracja publiczna 1 664 1 540 124 6/17

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/59 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2 215 2 052 163 750 Administracja publiczna 2 215 2 052 163 86/61 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 1 750 1 622 128 750 Administracja publiczna 1 750 1 622 128 86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 4 920 4 565 355 750 Administracja publiczna 4 920 4 565 355 86/65 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 1 620 1 505 115 750 Administracja publiczna 1 620 1 505 115 86/67 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 2 483 2 310 173 750 Administracja publiczna 2 483 2 310 173 86/69 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 2 722 2 515 207 750 Administracja publiczna 2 722 2 515 207 86/71 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 1 999 1 850 149 750 Administracja publiczna 1 999 1 850 149 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 1 654 1 529 125 750 Administracja publiczna 1 654 1 529 125 86/75 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 1 385 1 284 101 750 Administracja publiczna 1 385 1 284 101 86/77 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 1 979 1 830 149 750 Administracja publiczna 1 979 1 830 149 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 1 460 1 350 110 750 Administracja publiczna 1 460 1 350 110 86/81 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 3 452 3 200 252 750 Administracja publiczna 3 452 3 200 252 86/83 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 1 677 1 550 127 750 Administracja publiczna 1 677 1 550 127 86/85 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 2 282 2 114 168 750 Administracja publiczna 2 282 2 114 168 86/87 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 2 738 2 544 194 750 Administracja publiczna 2 738 2 544 194 6/18

 1. OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 / 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA 1 / OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/89 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 2 288 2 124 164 750 Administracja publiczna 2 288 2 124 164 86/91 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 1 631 1 507 124 750 Administracja publiczna 1 631 1 507 124 86/93 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 3 631 3 355 276 750 Administracja publiczna 3 631 3 355 276 86/95 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 1 475 1 367 108 750 Administracja publiczna 1 475 1 367 108 86/97 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 3 524 3 261 263 750 Administracja publiczna 3 524 3 261 263 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 3 490 636 3 219 878 270 758 752 Obrona narodowa 137 499 126 772 10 727 755 Wymiar sprawiedliwości 3 353 137 3 093 106 260 031 89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 9 725 9 182 543 750 Administracja publiczna 9 725 9 182 543 1 / wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich 2 / u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne 6/19

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 14 179 535 13 117 970 1 061 565 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 18 242 16 623 1 619 750 Administracja publiczna 18 242 16 623 1 619 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 889 4 588 301 750 Administracja publiczna 4 889 4 588 301 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 4 306 3 975 331 710 Działalność usługowa 2 561 2 363 198 750 Administracja publiczna 1 745 1 612 133 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 434 681 401 640 33 041 750 Administracja publiczna 434 681 401 640 33 041 20 GOSPODARKA 23 539 21 826 1 713 750 Administracja publiczna 23 539 21 826 1 713 21 GOSPODARKA MORSKA 115 498 106 695 8 803 600 Transport i łączność 105 371 97 340 8 031 750 Administracja publiczna 5 294 4 890 404 755 Wymiar sprawiedliwości 2 316 2 139 177 801 Oświata i wychowanie 1 921 1 775 146 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 596 551 45 22 GOSPODARKA WODNA 218 201 17 750 Administracja publiczna 218 201 17 23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 210 186 24 750 Administracja publiczna 210 186 24 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 310 613 287 129 23 484 750 Administracja publiczna 4 305 3 977 328 801 Oświata i wychowanie 247 153 228 556 18 597 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 824 26 640 2 184 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 331 27 956 2 375 25 KULTURA FIZYCZNA 4 852 4 482 370 750 Administracja publiczna 4 852 4 482 370 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/20

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 26 ŁĄCZNOŚĆ 252 233 19 750 Administracja publiczna 252 233 19 27 INFORMATYZACJA 48 836 45 115 3 721 750 Administracja publiczna 48 836 45 115 3 721 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 14 683 13 553 1 130 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 5 140 4 748 392 750 Administracja publiczna 9 543 8 805 738 29 OBRONA NARODOWA 4 965 683 4 599 059 366 624 750 Administracja publiczna 11 058 10 291 767 752 Obrona narodowa 4 940 955 4 576 099 364 856 755 Wymiar sprawiedliwości 13 670 12 669 1 001 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 94 222 87 404 6 818 750 Administracja publiczna 3 688 3 406 282 801 Oświata i wychowanie 90 534 83 998 6 536 31 PRACA 354 893 330 950 23 943 750 Administracja publiczna 5 273 4 872 401 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 346 737 323 401 23 336 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 883 2 677 206 32 ROLNICTWO 230 311 213 445 16 866 010 Rolnictwo i łowiectwo 96 176 88 839 7 337 750 Administracja publiczna 11 201 10 364 837 801 Oświata i wychowanie 96 120 89 415 6 705 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 814 24 827 1 987 33 ROZWÓJ WSI 314 290 24 750 Administracja publiczna 314 290 24 34 ROZWÓJ REGIONALNY 29 564 27 341 2 223 750 Administracja publiczna 29 564 27 341 2 223 35 RYNKI ROLNE 1 192 1 101 91 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 192 1 101 91 6/21

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 375 179 346 380 28 799 750 Administracja publiczna 9 744 8 407 1 337 755 Wymiar sprawiedliwości 365 435 337 973 27 462 39 TRANSPORT 123 277 113 628 9 649 600 Transport i łączność 47 770 43 888 3 882 750 Administracja publiczna 74 935 69 210 5 725 801 Oświata i wychowanie 572 530 42 40 TURYSTYKA 860 794 66 750 Administracja publiczna 860 794 66 41 ŚRODOWISKO 48 161 44 606 3 555 020 Leśnictwo 331 306 25 750 Administracja publiczna 8 250 7 616 634 801 Oświata i wychowanie 18 442 17 115 1 327 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 525 6 071 454 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 432 12 407 1 025 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 181 1 091 90 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 158 734 1 070 931 87 803 750 Administracja publiczna 41 483 38 458 3 025 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 225 2 979 246 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 114 026 1 029 494 84 532 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 277 256 21 750 Administracja publiczna 277 256 21 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 12 976 12 296 680 750 Administracja publiczna 12 976 12 296 680 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 62 701 56 465 6 236 750 Administracja publiczna 62 701 56 465 6 236 46 ZDROWIE 423 367 392 613 30 754 750 Administracja publiczna 3 831 3 537 294 851 Ochrona zdrowia 419 536 389 076 30 460 47 ENERGIA 1 335 1 232 103 750 Administracja publiczna 1 335 1 232 103 6/22

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 3 178 2 944 234 750 Administracja publiczna 3 178 2 944 234 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 128 1 045 83 750 Administracja publiczna 1 128 1 045 83 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 3 577 3 305 272 750 Administracja publiczna 3 577 3 305 272 51 KLIMAT 10 573 9 759 814 750 Administracja publiczna 5 521 5 093 428 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 052 4 666 386 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 2 665 2 560 105 750 Administracja publiczna 2 665 2 560 105 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 362 1 258 104 750 Administracja publiczna 1 362 1 258 104 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 4 781 4 318 463 750 Administracja publiczna 4 781 4 318 463 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 30 745 28 401 2 344 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 745 28 401 2 344 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 28 693 26 494 2 199 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 693 26 494 2 199 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 154 437 142 867 11 570 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 721 9 888 833 720 Informatyka 28 220 26 160 2 060 750 Administracja publiczna 115 496 106 819 8 677 59 AGENCJA WYWIADU 19 434 17 775 1 659 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 434 17 775 1 659 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 8 098 7 518 580 750 Administracja publiczna 8 098 7 518 580 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3 350 3 114 236 750 Administracja publiczna 3 350 3 114 236 6/23

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 62 RYBOŁÓWSTWO 3 915 3 594 321 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 925 2 680 245 750 Administracja publiczna 990 914 76 63 RODZINA 1 248 1 067 181 750 Administracja publiczna 1 248 1 067 181 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 22 103 20 411 1 692 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 290 289 1 750 Administracja publiczna 21 813 20 122 1 691 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 27 367 25 667 1 700 750 Administracja publiczna 27 367 25 667 1 700 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 1 396 1 288 108 750 Administracja publiczna 1 396 1 288 108 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 2 268 2 085 183 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 552 1 426 126 750 Administracja publiczna 716 659 57 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 3 189 2 945 244 600 Transport i łączność 1 971 1 820 151 750 Administracja publiczna 284 263 21 801 Oświata i wychowanie 934 862 72 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 4 874 4 534 340 750 Administracja publiczna 4 874 4 534 340 74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 66 169 61 428 4 741 750 Administracja publiczna 3 / 66 169 61 428 4 741 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 371 336 35 750 Administracja publiczna 371 336 35 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 6 843 6 340 503 600 Transport i łączność 6 843 6 340 503 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 106 029 97 946 8 083 750 Administracja publiczna 106 029 97 946 8 083 6/24

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85 WOJEWÓDZTWA 3 745 455 3 463 443 282 012 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 402 61 431 4 971 050 Rybołówstwo i rybactwo 33 419 30 908 2 511 500 Handel 12 870 11 893 977 600 Transport i łączność 65 854 60 842 5 012 710 Działalność usługowa 6 032 5 564 468 750 Administracja publiczna 339 307 313 829 25 478 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 356 9 583 773 801 Oświata i wychowanie 23 697 21 886 1 811 851 Ochrona zdrowia 3 131 116 2 895 438 235 678 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 17 151 15 846 1 305 855 Rodzina 3 332 3 031 301 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 614 15 332 1 282 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 305 17 860 1 445 6/25

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 297 831 275 509 22 322 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 847 3 555 292 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 100 1 950 150 500 Handel 639 590 49 600 Transport i łączność 866 792 74 710 Działalność usługowa 584 539 45 750 Administracja publiczna 23 488 21 910 1 578 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 557 515 42 801 Oświata i wychowanie 1 456 1 345 111 851 Ochrona zdrowia 257 043 237 628 19 415 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 848 3 555 293 855 Rodzina 192 164 28 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 290 1 192 98 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 921 1 774 147 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 209 452 193 685 15 767 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 083 3 779 304 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 734 1 605 129 500 Handel 593 548 45 600 Transport i łączność 776 717 59 710 Działalność usługowa 307 283 24 750 Administracja publiczna 23 255 21 527 1 728 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 493 456 37 801 Oświata i wychowanie 1 844 1 703 141 851 Ochrona zdrowia 172 552 159 542 13 010 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 610 563 47 855 Rodzina 483 446 37 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 426 1 317 109 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 296 1 199 97 6/26

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 236 503 218 567 17 936 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 684 5 243 441 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 808 1 670 138 500 Handel 686 634 52 600 Transport i łączność 21 207 19 595 1 612 710 Działalność usługowa 394 364 30 750 Administracja publiczna 16 551 15 252 1 299 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535 494 41 801 Oświata i wychowanie 1 815 1 677 138 851 Ochrona zdrowia 183 115 169 311 13 804 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 020 1 845 175 855 Rodzina 75 69 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 875 808 67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 738 1 605 133 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 122 445 113 221 9 224 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 462 1 350 112 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 168 1 082 86 500 Handel 815 755 60 600 Transport i łączność 905 851 54 710 Działalność usługowa 255 237 18 750 Administracja publiczna 8 875 8 191 684 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480 444 36 801 Oświata i wychowanie 812 750 62 851 Ochrona zdrowia 105 677 97 717 7 960 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 339 313 26 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 880 813 67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 777 718 59 6/27

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 238 045 220 107 17 938 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 908 4 533 375 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 987 1 836 151 500 Handel 1 019 941 78 600 Transport i łączność 753 696 57 710 Działalność usługowa 342 313 29 750 Administracja publiczna 17 825 16 518 1 307 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 393 363 30 801 Oświata i wychowanie 1 250 1 155 95 851 Ochrona zdrowia 205 656 190 138 15 518 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 136 1 972 164 855 Rodzina 29 27 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 275 1 178 97 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 472 437 35 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 243 010 224 640 18 370 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 859 2 642 217 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 288 1 193 95 500 Handel 722 667 55 600 Transport i łączność 1 145 1 057 88 710 Działalność usługowa 491 454 37 750 Administracja publiczna 30 745 28 281 2 464 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 075 996 79 801 Oświata i wychowanie 1 518 1 402 116 851 Ochrona zdrowia 200 585 185 547 15 038 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 265 260 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 719 664 55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 598 1 477 121 6/28

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 469 799 434 399 35 400 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 657 6 149 508 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 704 3 422 282 500 Handel 1 829 1 690 139 600 Transport i łączność 2 385 2 200 185 710 Działalność usługowa 1 003 924 79 750 Administracja publiczna 65 966 61 003 4 963 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 507 1 392 115 801 Oświata i wychowanie 3 116 2 881 235 851 Ochrona zdrowia 378 901 350 381 28 520 855 Rodzina 888 823 65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 166 1 078 88 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 677 2 456 221 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 106 650 98 615 8 035 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 837 2 620 217 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 283 1 190 93 500 Handel 669 618 51 600 Transport i łączność 560 517 43 710 Działalność usługowa 440 409 31 750 Administracja publiczna 11 023 10 192 831 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 447 413 34 801 Oświata i wychowanie 1 026 948 78 851 Ochrona zdrowia 87 214 80 644 6 570 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 517 478 39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 634 586 48 6/29

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 253 488 234 412 19 076 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 236 4 836 400 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 668 2 467 201 500 Handel 764 706 58 600 Transport i łączność 13 354 12 336 1 018 710 Działalność usługowa 408 377 31 750 Administracja publiczna 15 498 14 334 1 164 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 667 616 51 801 Oświata i wychowanie 1 748 1 615 133 851 Ochrona zdrowia 209 782 193 964 15 818 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 210 210 855 Rodzina 702 648 54 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 126 1 040 86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 325 1 263 62 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 155 097 143 334 11 763 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 434 2 248 186 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 797 1 660 137 500 Handel 619 572 47 600 Transport i łączność 8 662 8 002 660 710 Działalność usługowa 227 210 17 750 Administracja publiczna 8 619 7 962 657 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502 464 38 801 Oświata i wychowanie 953 872 81 851 Ochrona zdrowia 128 475 118 774 9 701 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 022 921 101 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 198 1 107 91 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 589 542 47 6/30

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 222 052 205 219 16 833 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 170 3 855 315 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 902 1 759 143 500 Handel 723 668 55 600 Transport i łączność 770 710 60 710 Działalność usługowa 320 291 29 750 Administracja publiczna 16 251 14 946 1 305 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 709 655 54 801 Oświata i wychowanie 1 569 1 469 100 851 Ochrona zdrowia 192 265 177 766 14 499 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 573 1 450 123 855 Rodzina 14 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 979 904 75 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 807 746 61 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 344 299 318 460 25 839 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 675 4 319 356 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 708 1 578 130 500 Handel 737 681 56 600 Transport i łączność 636 588 48 710 Działalność usługowa 291 268 23 750 Administracja publiczna 34 996 32 344 2 652 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 426 1 317 109 801 Oświata i wychowanie 2 193 2 026 167 851 Ochrona zdrowia 294 824 272 746 22 078 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 726 684 42 855 Rodzina 309 263 46 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 679 627 52 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 099 1 019 80 6/31

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 140 194 129 622 10 572 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 562 3 295 267 050 Rybołówstwo i rybactwo 656 606 50 500 Handel 638 589 49 600 Transport i łączność 714 660 54 710 Działalność usługowa 234 215 19 750 Administracja publiczna 11 232 10 376 856 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 386 368 18 801 Oświata i wychowanie 819 757 62 851 Ochrona zdrowia 120 027 110 968 9 059 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 488 451 37 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 772 722 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 666 615 51 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 188 400 174 237 14 163 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 2 163 172 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 599 3 325 274 500 Handel 806 745 61 600 Transport i łączność 11 863 10 959 904 710 Działalność usługowa 247 228 19 750 Administracja publiczna 14 372 13 278 1 094 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168 156 12 801 Oświata i wychowanie 941 869 72 851 Ochrona zdrowia 151 747 140 381 11 366 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 160 155 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 242 1 129 113 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 920 849 71 6/32

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 330 560 305 771 24 789 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 357 5 950 407 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 055 3 755 300 500 Handel 966 893 73 600 Transport i łączność 657 607 50 710 Działalność usługowa 295 273 22 750 Administracja publiczna 20 679 19 140 1 539 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510 471 39 801 Oświata i wychowanie 1 341 1 239 102 851 Ochrona zdrowia 290 575 268 709 21 866 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 329 2 151 178 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 889 821 68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 907 1 762 145 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 187 630 173 645 13 985 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 296 4 894 402 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 962 1 810 152 500 Handel 645 596 49 600 Transport i łączność 601 555 46 710 Działalność usługowa 194 179 15 750 Administracja publiczna 19 932 18 575 1 357 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 501 463 38 801 Oświata i wychowanie 1 296 1 178 118 851 Ochrona zdrowia 152 678 141 222 11 456 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 425 1 316 109 855 Rodzina 640 591 49 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 581 1 454 127 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 879 812 67 6/33

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 36 382 33 678 2 704 750 Administracja publiczna 36 382 33 678 2 704 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 3 339 3 091 248 750 Administracja publiczna 3 339 3 091 248 86/03 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 298 276 22 750 Administracja publiczna 298 276 22 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 420 388 32 750 Administracja publiczna 420 388 32 86/07 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ 987 913 74 750 Administracja publiczna 987 913 74 86/09 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 655 605 50 750 Administracja publiczna 655 605 50 86/11 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 479 448 31 750 Administracja publiczna 479 448 31 86/13 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 452 419 33 750 Administracja publiczna 452 419 33 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 562 519 43 750 Administracja publiczna 562 519 43 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 597 551 46 750 Administracja publiczna 597 551 46 86/19 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 973 900 73 750 Administracja publiczna 973 900 73 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 642 594 48 750 Administracja publiczna 642 594 48 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 495 458 37 750 Administracja publiczna 495 458 37 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 634 591 43 750 Administracja publiczna 634 591 43 86/27 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 2 398 2 218 180 750 Administracja publiczna 2 398 2 218 180 6/34

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/29 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 826 763 63 750 Administracja publiczna 826 763 63 86/31 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 482 446 36 750 Administracja publiczna 482 446 36 86/33 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 527 487 40 750 Administracja publiczna 527 487 40 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 1 375 1 272 103 750 Administracja publiczna 1 375 1 272 103 86/37 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 498 460 38 750 Administracja publiczna 498 460 38 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 446 412 34 750 Administracja publiczna 446 412 34 86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 360 333 27 750 Administracja publiczna 360 333 27 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 997 927 70 750 Administracja publiczna 997 927 70 86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY 385 355 30 750 Administracja publiczna 385 355 30 86/47 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 1 546 1 433 113 750 Administracja publiczna 1 546 1 433 113 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 587 543 44 750 Administracja publiczna 587 543 44 86/51 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 1 087 1 009 78 750 Administracja publiczna 1 087 1 009 78 86/53 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 718 666 52 750 Administracja publiczna 718 666 52 86/55 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 433 400 33 750 Administracja publiczna 433 400 33 86/57 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 646 600 46 750 Administracja publiczna 646 600 46 6/35

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/59 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 680 630 50 750 Administracja publiczna 680 630 50 86/61 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 521 482 39 750 Administracja publiczna 521 482 39 86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 1 172 1 084 88 750 Administracja publiczna 1 172 1 084 88 86/65 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 485 448 37 750 Administracja publiczna 485 448 37 86/67 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 630 582 48 750 Administracja publiczna 630 582 48 86/69 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 655 605 50 750 Administracja publiczna 655 605 50 86/71 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 496 460 36 750 Administracja publiczna 496 460 36 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 458 423 35 750 Administracja publiczna 458 423 35 86/75 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 449 414 35 750 Administracja publiczna 449 414 35 86/77 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 673 623 50 750 Administracja publiczna 673 623 50 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 291 270 21 750 Administracja publiczna 291 270 21 86/81 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 734 679 55 750 Administracja publiczna 734 679 55 86/83 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 509 471 38 750 Administracja publiczna 509 471 38 86/85 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 828 768 60 750 Administracja publiczna 828 768 60 86/87 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 740 684 56 750 Administracja publiczna 740 684 56 6/36

 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/89 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 508 470 38 750 Administracja publiczna 508 470 38 86/91 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 462 427 35 750 Administracja publiczna 462 427 35 86/93 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 861 796 65 750 Administracja publiczna 861 796 65 86/95 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 458 427 31 750 Administracja publiczna 458 427 31 86/97 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 928 858 70 750 Administracja publiczna 928 858 70 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 1 008 038 929 354 78 684 752 Obrona narodowa 38 350 35 324 3 026 755 Wymiar sprawiedliwości 969 688 894 030 75 658 89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 8 002 7 459 543 750 Administracja publiczna 8 002 7 459 543 3 / - tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 6/37

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 18 566 022 17 174 785 1 391 237 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 137 785 127 368 10 417 750 Administracja publiczna 137 785 127 368 10 417 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27 495 25 449 2 046 750 Administracja publiczna 27 495 25 449 2 046 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 101 407 94 171 7 236 710 Działalność usługowa 60 199 56 103 4 096 750 Administracja publiczna 41 208 38 068 3 140 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 8 607 032 7 964 329 642 703 750 Administracja publiczna 8 607 032 7 964 329 642 703 20 GOSPODARKA 124 801 115 309 9 492 750 Administracja publiczna 124 801 115 309 9 492 21 GOSPODARKA MORSKA 140 156 129 857 10 299 600 Transport i łączność 117 681 109 012 8 669 750 Administracja publiczna 22 475 20 845 1 630 22 GOSPODARKA WODNA 16 702 15 493 1 209 750 Administracja publiczna 16 702 15 493 1 209 23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 28 057 25 901 2 156 750 Administracja publiczna 28 057 25 901 2 156 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 267 374 247 711 19 663 750 Administracja publiczna 113 141 104 540 8 601 801 Oświata i wychowanie 411 411 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 153 822 142 760 11 062 25 KULTURA FIZYCZNA 29 222 26 995 2 227 750 Administracja publiczna 29 222 26 995 2 227 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 918 1 772 146 750 Administracja publiczna 1 918 1 772 146 27 INFORMATYZACJA 103 179 95 868 7 311 750 Administracja publiczna 103 179 95 868 7 311 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/38

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 74 568 68 889 5 679 750 Administracja publiczna 74 568 68 889 5 679 29 OBRONA NARODOWA 126 420 116 839 9 581 750 Administracja publiczna 126 420 116 839 9 581 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 873 57 027 4 846 750 Administracja publiczna 61 873 57 027 4 846 31 PRACA 57 481 53 107 4 374 750 Administracja publiczna 57 481 53 107 4 374 32 ROLNICTWO 185 820 171 706 14 114 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 975 73 972 6 003 750 Administracja publiczna 105 845 97 734 8 111 33 ROZWÓJ WSI 18 100 16 720 1 380 750 Administracja publiczna 18 100 16 720 1 380 34 ROZWÓJ REGIONALNY 254 362 235 141 19 221 750 Administracja publiczna 254 362 235 141 19 221 35 RYNKI ROLNE 45 766 42 277 3 489 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 776 33 049 2 727 750 Administracja publiczna 9 990 9 228 762 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 137 599 127 939 9 660 750 Administracja publiczna 137 599 127 939 9 660 39 TRANSPORT 895 527 827 928 67 599 600 Transport i łączność 814 114 752 381 61 733 750 Administracja publiczna 81 413 75 547 5 866 40 TURYSTYKA 4 743 4 382 361 750 Administracja publiczna 4 743 4 382 361 41 ŚRODOWISKO 208 287 192 943 15 344 020 Leśnictwo 873 806 67 750 Administracja publiczna 39 458 36 416 3 042 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 167 956 155 721 12 235 6/39

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 367 649 1 264 200 103 449 750 Administracja publiczna 152 268 141 021 11 247 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 33 102 30 579 2 523 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 182 279 1 092 600 89 679 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 4 805 4 438 367 750 Administracja publiczna 4 805 4 438 367 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 62 379 57 759 4 620 750 Administracja publiczna 62 379 57 759 4 620 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 357 126 330 198 26 928 750 Administracja publiczna 357 126 330 198 26 928 46 ZDROWIE 299 646 277 728 21 918 750 Administracja publiczna 165 360 153 647 11 713 851 Ochrona zdrowia 134 286 124 081 10 205 47 ENERGIA 17 553 16 196 1 357 750 Administracja publiczna 17 553 16 196 1 357 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 27 647 25 584 2 063 750 Administracja publiczna 27 647 25 584 2 063 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 21 850 20 391 1 459 750 Administracja publiczna 21 850 20 391 1 459 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 58 871 54 457 4 414 750 Administracja publiczna 58 871 54 457 4 414 51 KLIMAT 258 023 238 642 19 381 750 Administracja publiczna 91 538 84 570 6 968 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166 485 154 072 12 413 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 104 778 96 811 7 967 750 Administracja publiczna 104 778 96 811 7 967 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 19 599 18 105 1 494 750 Administracja publiczna 19 599 18 105 1 494 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 58 806 54 422 4 384 750 Administracja publiczna 58 806 54 422 4 384 6/40

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 428 578 396 608 31 970 750 Administracja publiczna 428 578 396 608 31 970 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 62 173 57 849 4 324 750 Administracja publiczna 62 173 57 849 4 324 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 38 408 35 627 2 781 750 Administracja publiczna 38 408 35 627 2 781 62 RYBOŁÓWSTWO 25 133 23 196 1 937 050 Rybołówstwo i rybactwo 9 670 8 930 740 750 Administracja publiczna 15 463 14 266 1 197 63 RODZINA 14 184 13 162 1 022 750 Administracja publiczna 14 184 13 162 1 022 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 157 119 145 352 11 767 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 523 2 514 9 750 Administracja publiczna 154 596 142 838 11 758 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 21 978 20 353 1 625 750 Administracja publiczna 21 978 20 353 1 625 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 33 251 30 874 2 377 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 729 13 764 965 750 Administracja publiczna 18 522 17 110 1 412 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 13 930 12 882 1 048 600 Transport i łączność 8 970 8 284 686 750 Administracja publiczna 4 960 4 598 362 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 41 886 38 773 3 113 750 Administracja publiczna 41 886 38 773 3 113 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 89 685 83 174 6 511 600 Transport i łączność 89 685 83 174 6 511 6/41

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85 WOJEWÓDZTWA 3 325 291 3 072 883 252 408 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 116 652 1 031 449 85 203 500 Handel 103 571 95 687 7 884 600 Transport i łączność 131 029 121 041 9 988 710 Działalność usługowa 72 916 67 366 5 550 750 Administracja publiczna 1 167 991 1 079 604 88 387 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 862 22 060 1 802 801 Oświata i wychowanie 258 759 239 296 19 463 851 Ochrona zdrowia 57 219 52 988 4 231 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 39 246 36 252 2 994 855 Rodzina 72 352 66 906 5 446 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 526 172 342 14 184 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 168 87 892 7 276 6/42

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 235 533 217 448 18 085 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 583 69 821 5 762 500 Handel 7 703 7 116 587 600 Transport i łączność 8 116 7 506 610 710 Działalność usługowa 4 650 4 295 355 750 Administracja publiczna 86 001 79 276 6 725 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 295 1 201 94 801 Oświata i wychowanie 17 742 16 401 1 341 851 Ochrona zdrowia 3 314 3 051 263 855 Rodzina 5 944 5 510 434 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 843 13 717 1 126 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 342 9 554 788 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 173 755 160 547 13 208 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 677 63 449 5 228 500 Handel 5 150 4 757 393 600 Transport i łączność 7 459 6 890 569 710 Działalność usługowa 3 817 3 533 284 750 Administracja publiczna 49 582 45 822 3 760 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 040 960 80 801 Oświata i wychowanie 13 053 12 067 986 851 Ochrona zdrowia 2 328 2 150 178 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 423 2 238 185 855 Rodzina 3 806 3 515 291 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 405 9 612 793 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 015 5 554 461 6/43

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 218 037 201 547 16 490 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 131 75 896 6 235 500 Handel 7 104 6 562 542 600 Transport i łączność 8 384 7 745 639 710 Działalność usługowa 4 476 4 135 341 750 Administracja publiczna 73 494 67 964 5 530 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 505 1 391 114 801 Oświata i wychowanie 14 980 13 848 1 132 851 Ochrona zdrowia 3 256 3 008 248 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 817 776 41 855 Rodzina 3 948 3 650 298 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 834 10 932 902 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 108 5 640 468 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 128 970 119 218 9 752 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 613 37 525 3 088 500 Handel 4 455 4 130 325 600 Transport i łączność 7 008 6 459 549 710 Działalność usługowa 2 325 2 144 181 750 Administracja publiczna 48 450 44 801 3 649 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 974 900 74 801 Oświata i wychowanie 7 216 6 674 542 851 Ochrona zdrowia 1 934 1 795 139 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 645 1 520 125 855 Rodzina 2 788 2 578 210 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 719 7 136 583 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 843 3 556 287 6/44

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 213 726 197 503 16 223 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 816 64 490 5 326 500 Handel 7 774 7 181 593 600 Transport i łączność 8 757 8 091 666 710 Działalność usługowa 4 637 4 294 343 750 Administracja publiczna 78 861 72 894 5 967 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 433 1 324 109 801 Oświata i wychowanie 16 363 15 127 1 236 851 Ochrona zdrowia 3 484 3 219 265 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 455 1 345 110 855 Rodzina 3 238 2 993 245 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 264 11 329 935 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 644 5 216 428 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 254 502 235 245 19 257 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 017 54 513 4 504 500 Handel 7 531 6 954 577 600 Transport i łączność 9 492 8 766 726 710 Działalność usługowa 8 019 7 414 605 750 Administracja publiczna 105 349 97 386 7 963 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 915 1 776 139 801 Oświata i wychowanie 22 568 20 848 1 720 851 Ochrona zdrowia 5 703 5 358 345 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 5 191 4 780 411 855 Rodzina 10 489 9 687 802 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 986 11 997 989 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 242 5 766 476 6/45

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 374 625 346 178 28 447 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 056 107 209 8 847 500 Handel 11 521 10 643 878 600 Transport i łączność 10 630 9 823 807 710 Działalność usługowa 8 121 7 501 620 750 Administracja publiczna 137 396 127 016 10 380 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 863 1 721 142 801 Oświata i wychowanie 36 865 34 060 2 805 851 Ochrona zdrowia 7 194 6 633 561 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 711 4 352 359 855 Rodzina 5 088 4 704 384 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 564 19 919 1 645 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 616 12 597 1 019 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 116 057 107 230 8 827 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 808 37 710 3 098 500 Handel 3 782 3 494 288 600 Transport i łączność 5 296 4 895 401 710 Działalność usługowa 3 119 2 868 251 750 Administracja publiczna 35 591 32 883 2 708 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 983 908 75 801 Oświata i wychowanie 9 240 8 546 694 851 Ochrona zdrowia 2 308 2 127 181 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 841 1 701 140 855 Rodzina 3 578 3 311 267 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 607 6 103 504 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 904 2 684 220 6/46

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 202 861 187 392 15 469 010 Rolnictwo i łowiectwo 73 466 67 869 5 597 500 Handel 5 544 5 121 423 600 Transport i łączność 9 351 8 638 713 710 Działalność usługowa 5 199 4 803 396 750 Administracja publiczna 63 105 58 307 4 798 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 250 1 156 94 801 Oświata i wychowanie 13 740 12 706 1 034 851 Ochrona zdrowia 5 091 4 725 366 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 422 3 145 277 855 Rodzina 4 492 4 149 343 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 938 11 952 986 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 263 4 821 442 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 162 462 150 143 12 319 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 801 56 166 4 635 500 Handel 5 989 5 532 457 600 Transport i łączność 9 400 8 683 717 710 Działalność usługowa 3 417 3 156 261 750 Administracja publiczna 53 039 49 029 4 010 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 965 900 65 801 Oświata i wychowanie 9 855 9 115 740 851 Ochrona zdrowia 2 589 2 392 197 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 079 1 020 59 855 Rodzina 2 261 2 089 172 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 118 8 423 695 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 949 3 638 311 6/47

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 188 493 174 495 13 998 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 380 57 635 4 745 500 Handel 5 769 5 329 440 600 Transport i łączność 6 419 5 931 488 710 Działalność usługowa 4 701 4 349 352 750 Administracja publiczna 69 949 64 837 5 112 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 456 1 345 111 801 Oświata i wychowanie 13 172 12 280 892 851 Ochrona zdrowia 2 946 2 721 225 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 482 2 296 186 855 Rodzina 4 719 4 370 349 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 092 8 399 693 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 408 5 003 405 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 273 213 252 521 20 692 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 101 58 329 4 772 500 Handel 8 048 7 434 614 600 Transport i łączność 11 333 10 469 864 710 Działalność usługowa 5 820 5 376 444 750 Administracja publiczna 118 076 109 130 8 946 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 966 1 816 150 801 Oświata i wychowanie 29 483 27 244 2 239 851 Ochrona zdrowia 5 464 5 084 380 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 4 585 4 221 364 855 Rodzina 6 366 5 902 464 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 866 12 809 1 057 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 105 4 707 398 6/48

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 129 111 119 297 9 814 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 863 42 371 3 492 500 Handel 4 401 4 066 335 600 Transport i łączność 5 964 5 509 455 710 Działalność usługowa 2 909 2 688 221 750 Administracja publiczna 41 893 38 712 3 181 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 492 1 378 114 801 Oświata i wychowanie 9 278 8 578 700 851 Ochrona zdrowia 1 829 1 692 137 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 2 111 1 950 161 855 Rodzina 3 260 3 011 249 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 507 6 011 496 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 604 3 331 273 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 170 854 157 895 12 959 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 089 62 903 5 186 500 Handel 4 503 4 160 343 600 Transport i łączność 7 410 6 845 565 710 Działalność usługowa 3 184 2 938 246 750 Administracja publiczna 52 529 48 571 3 958 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 478 1 365 113 801 Oświata i wychowanie 10 919 10 095 824 851 Ochrona zdrowia 2 228 2 058 170 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 170 2 921 249 855 Rodzina 2 955 2 729 226 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 574 8 862 712 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 815 4 448 367 6/49

 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 312 802 288 821 23 981 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 655 114 044 9 611 500 Handel 8 627 7 969 658 600 Transport i łączność 10 490 9 690 800 710 Działalność usługowa 4 407 4 069 338 750 Administracja publiczna 98 788 91 300 7 488 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 574 2 375 199 801 Oświata i wychowanie 22 555 20 844 1 711 851 Ochrona zdrowia 5 815 5 372 443 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 3 017 2 787 230 855 Rodzina 6 297 5 822 475 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 393 16 991 1 402 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 184 7 558 626 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 170 290 157 403 12 887 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 596 61 519 5 077 500 Handel 5 670 5 239 431 600 Transport i łączność 5 520 5 101 419 710 Działalność usługowa 4 115 3 803 312 750 Administracja publiczna 55 888 51 676 4 212 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 673 1 544 129 801 Oświata i wychowanie 11 730 10 863 867 851 Ochrona zdrowia 1 736 1 603 133 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 1 297 1 200 97 855 Rodzina 3 123 2 886 237 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 816 8 150 666 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 126 3 819 307 6/50

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 65 883 65 883 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 5 715 5 715 750 Administracja publiczna 5 715 5 715 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241 241 750 Administracja publiczna 241 241 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 1 685 1 685 710 Działalność usługowa 1 204 1 204 750 Administracja publiczna 481 481 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 2 434 2 434 750 Administracja publiczna 2 434 2 434 20 GOSPODARKA 1 911 1 911 750 Administracja publiczna 1 911 1 911 21 GOSPODARKA MORSKA 355 355 750 Administracja publiczna 355 355 22 GOSPODARKA WODNA 269 269 750 Administracja publiczna 269 269 23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 517 517 750 Administracja publiczna 517 517 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 064 2 064 750 Administracja publiczna 1 267 1 267 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 797 797 25 KULTURA FIZYCZNA 777 777 750 Administracja publiczna 777 777 27 INFORMATYZACJA 974 974 750 Administracja publiczna 974 974 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 190 1 190 750 Administracja publiczna 1 190 1 190 29 OBRONA NARODOWA 1 396 1 396 750 Administracja publiczna 1 396 1 396 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/51

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 460 1 460 750 Administracja publiczna 1 460 1 460 31 PRACA 391 391 750 Administracja publiczna 391 391 32 ROLNICTWO 2 354 2 354 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 123 1 123 750 Administracja publiczna 1 231 1 231 33 ROZWÓJ WSI 242 242 750 Administracja publiczna 242 242 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 467 1 467 750 Administracja publiczna 1 467 1 467 35 RYNKI ROLNE 728 728 010 Rolnictwo i łowiectwo 486 486 750 Administracja publiczna 242 242 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 250 1 250 750 Administracja publiczna 1 250 1 250 39 TRANSPORT 3 044 3 044 600 Transport i łączność 2 049 2 049 750 Administracja publiczna 995 995 40 TURYSTYKA 241 241 750 Administracja publiczna 241 241 41 ŚRODOWISKO 1 322 1 322 750 Administracja publiczna 605 605 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 717 717 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 471 1 471 750 Administracja publiczna 1 471 1 471 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 241 241 750 Administracja publiczna 241 241 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 749 749 750 Administracja publiczna 749 749 6/52

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 2 427 2 427 750 Administracja publiczna 2 427 2 427 46 ZDROWIE 3 801 3 801 750 Administracja publiczna 1 775 1 775 851 Ochrona zdrowia 2 026 2 026 47 ENERGIA 482 482 750 Administracja publiczna 482 482 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 489 489 750 Administracja publiczna 489 489 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 756 756 750 Administracja publiczna 756 756 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 591 591 750 Administracja publiczna 591 591 51 KLIMAT 1 180 1 180 750 Administracja publiczna 697 697 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 483 483 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 884 884 750 Administracja publiczna 884 884 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 445 445 750 Administracja publiczna 445 445 55 AKTYWA PAŃSTWOWE 1 209 1 209 750 Administracja publiczna 1 209 1 209 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 907 907 750 Administracja publiczna 907 907 59 AGENCJA WYWIADU 453 453 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 453 453 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 814 814 750 Administracja publiczna 814 814 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 650 650 750 Administracja publiczna 650 650 6/53

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 62 RYBOŁÓWSTWO 882 882 050 Rybołówstwo i rybactwo 640 640 750 Administracja publiczna 242 242 63 RODZINA 482 482 750 Administracja publiczna 482 482 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 466 466 750 Administracja publiczna 466 466 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 576 576 750 Administracja publiczna 4 / 576 576 66 RZECZNIK PRAW PACJENTA 544 544 750 Administracja publiczna 544 544 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 470 470 750 Administracja publiczna 470 470 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 258 258 750 Administracja publiczna 258 258 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 689 689 750 Administracja publiczna 689 689 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 722 722 600 Transport i łączność 722 722 6/54

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85 WOJEWÓDZTWA 9 495 9 495 750 Administracja publiczna 9 495 9 495 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 602 602 750 Administracja publiczna 602 602 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 617 617 750 Administracja publiczna 617 617 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 625 625 750 Administracja publiczna 625 625 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 598 598 750 Administracja publiczna 598 598 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 615 615 750 Administracja publiczna 615 615 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 609 609 750 Administracja publiczna 609 609 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 589 589 750 Administracja publiczna 589 589 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 431 431 750 Administracja publiczna 431 431 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 625 625 750 Administracja publiczna 625 625 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 610 610 750 Administracja publiczna 610 610 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 574 574 750 Administracja publiczna 574 574 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 592 592 750 Administracja publiczna 592 592 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 610 610 750 Administracja publiczna 610 610 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 625 625 750 Administracja publiczna 625 625 6/55

 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 602 602 750 Administracja publiczna 602 602 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 571 571 750 Administracja publiczna 571 571 89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 1 723 1 723 750 Administracja publiczna 1 723 1 723 4 / - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 6/56

 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 101 667 94 260 7 407 86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE 101 667 94 260 7 407 750 Administracja publiczna 101 667 94 260 7 407 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE 8 486 7 891 595 750 Administracja publiczna 8 486 7 891 595 86/03 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1 058 985 73 750 Administracja publiczna 1 058 985 73 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU 2 246 2 085 161 750 Administracja publiczna 2 246 2 085 161 86/07 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ 1 848 1 710 138 750 Administracja publiczna 1 848 1 710 138 86/09 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY 2 750 2 542 208 750 Administracja publiczna 2 750 2 542 208 86/11 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE 1 163 1 099 64 750 Administracja publiczna 1 163 1 099 64 86/13 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE 1 099 1 024 75 750 Administracja publiczna 1 099 1 024 75 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE 1 946 1 798 148 750 Administracja publiczna 1 946 1 798 148 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU 1 313 1 214 99 750 Administracja publiczna 1 313 1 214 99 86/19 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU 3 457 3 196 261 750 Administracja publiczna 3 457 3 196 261 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 1 485 1 372 113 750 Administracja publiczna 1 485 1 372 113 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE 1 412 1 308 104 750 Administracja publiczna 1 412 1 308 104 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU 1 338 1 246 92 750 Administracja publiczna 1 338 1 246 92 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/57

 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/27 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH 6 124 5 666 458 750 Administracja publiczna 6 124 5 666 458 86/29 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH 3 089 2 857 232 750 Administracja publiczna 3 089 2 857 232 86/31 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE 1 248 1 160 88 750 Administracja publiczna 1 248 1 160 88 86/33 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE 1 494 1 381 113 750 Administracja publiczna 1 494 1 381 113 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE 5 856 5 454 402 750 Administracja publiczna 5 856 5 454 402 86/37 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE 1 014 937 77 750 Administracja publiczna 1 014 937 77 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY 1 366 1 268 98 750 Administracja publiczna 1 366 1 268 98 86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE 1 231 1 143 88 750 Administracja publiczna 1 231 1 143 88 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE 2 899 2 698 201 750 Administracja publiczna 2 899 2 698 201 86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY 890 825 65 750 Administracja publiczna 890 825 65 86/47 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI 3 469 3 210 259 750 Administracja publiczna 3 469 3 210 259 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU 1 459 1 348 111 750 Administracja publiczna 1 459 1 348 111 86/51 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE 3 254 3 011 243 750 Administracja publiczna 3 254 3 011 243 86/53 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU 2 298 2 125 173 750 Administracja publiczna 2 298 2 125 173 86/55 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE 1 010 934 76 750 Administracja publiczna 1 010 934 76 6/58

 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/57 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE 1 018 940 78 750 Administracja publiczna 1 018 940 78 86/59 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 1 535 1 422 113 750 Administracja publiczna 1 535 1 422 113 86/61 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU 1 229 1 140 89 750 Administracja publiczna 1 229 1 140 89 86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU 3 748 3 481 267 750 Administracja publiczna 3 748 3 481 267 86/65 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU 1 135 1 057 78 750 Administracja publiczna 1 135 1 057 78 86/67 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU 1 853 1 728 125 750 Administracja publiczna 1 853 1 728 125 86/69 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE 2 067 1 910 157 750 Administracja publiczna 2 067 1 910 157 86/71 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH 1 503 1 390 113 750 Administracja publiczna 1 503 1 390 113 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU 1 196 1 106 90 750 Administracja publiczna 1 196 1 106 90 86/75 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH 936 870 66 750 Administracja publiczna 936 870 66 86/77 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU 1 306 1 207 99 750 Administracja publiczna 1 306 1 207 99 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH 1 169 1 080 89 750 Administracja publiczna 1 169 1 080 89 86/81 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE 2 718 2 521 197 750 Administracja publiczna 2 718 2 521 197 86/83 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU 1 168 1 079 89 750 Administracja publiczna 1 168 1 079 89 86/85 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE 1 454 1 346 108 750 Administracja publiczna 1 454 1 346 108 6/59

 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 86/87 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU 1 998 1 860 138 750 Administracja publiczna 1 998 1 860 138 86/89 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU 1 780 1 654 126 750 Administracja publiczna 1 780 1 654 126 86/91 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU 1 169 1 080 89 750 Administracja publiczna 1 169 1 080 89 86/93 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU 2 770 2 559 211 750 Administracja publiczna 2 770 2 559 211 86/95 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU 1 017 940 77 750 Administracja publiczna 1 017 940 77 86/97 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE 2 596 2 403 193 750 Administracja publiczna 2 596 2 403 193 6/60

 6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 1 792 843 1 662 277 130 566 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 792 843 1 662 277 130 566 750 Administracja publiczna 1 792 843 1 662 277 130 566 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/61

 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 39 738 941 36 891 151 2 847 790 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 4 753 4 425 328 750 Administracja publiczna 4 753 4 425 328 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 704 653 51 750 Administracja publiczna 704 653 51 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 2 084 1 926 158 750 Administracja publiczna 2 084 1 926 158 27 INFORMATYZACJA 1 194 1 104 90 750 Administracja publiczna 1 194 1 104 90 29 OBRONA NARODOWA 19 378 820 18 010 659 1 368 161 750 Administracja publiczna 212 646 197 405 15 241 752 Obrona narodowa 19 148 006 17 796 458 1 351 548 755 Wymiar sprawiedliwości 18 168 16 796 1 372 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 295 660 3 051 635 244 025 750 Administracja publiczna 393 363 30 755 Wymiar sprawiedliwości 3 295 267 3 051 272 243 995 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 15 625 633 14 488 774 1 136 859 750 Administracja publiczna 11 079 10 304 775 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 614 554 14 478 470 1 136 084 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 2 850 2 633 217 750 Administracja publiczna 2 850 2 633 217 46 ZDROWIE 187 173 14 851 Ochrona zdrowia 187 173 14 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 038 972 66 750 Administracja publiczna 1 038 972 66 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 229 986 212 891 17 095 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 986 212 891 17 095 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 727 548 679 035 48 513 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 727 548 679 035 48 513 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/62

 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 59 AGENCJA WYWIADU 221 351 206 336 15 015 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 351 206 336 15 015 85 WOJEWÓDZTWA 182 165 169 750 12 415 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 182 165 169 750 12 415 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 13 052 12 183 869 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 052 12 183 869 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 9 948 9 276 672 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 948 9 276 672 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 9 724 9 067 657 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 724 9 067 657 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 9 026 8 394 632 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 026 8 394 632 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 11 769 10 995 774 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 769 10 995 774 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 13 949 13 002 947 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 949 13 002 947 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 21 552 20 056 1 496 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 552 20 056 1 496 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 9 443 8 798 645 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 443 8 798 645 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 9 480 8 829 651 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 480 8 829 651 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 9 813 9 165 648 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 813 9 165 648 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 10 120 9 417 703 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 120 9 417 703 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 15 246 14 219 1 027 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 246 14 219 1 027 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 455 7 860 595 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 455 7 860 595 6/63

 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 799 8 199 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 799 8 199 600 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 12 161 11 332 829 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 161 11 332 829 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 9 628 8 958 670 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 628 8 958 670 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 64 968 60 185 4 783 752 Obrona narodowa 64 968 60 185 4 783 6/64

 8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 2 418 541 2 231 208 187 333 29 OBRONA NARODOWA 330 330 755 Wymiar sprawiedliwości 330 330 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 581 539 42 755 Wymiar sprawiedliwości 581 539 42 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 2 417 630 2 230 339 187 291 752 Obrona narodowa 34 181 31 263 2 918 755 Wymiar sprawiedliwości 2 383 449 2 199 076 184 373 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/65

 9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 36 374 33 603 2 771 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 36 374 33 603 2 771 750 Administracja publiczna 36 374 33 603 2 771 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/66

 10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 33 873 31 436 2 437 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 33 873 31 436 2 437 750 Administracja publiczna 33 873 31 436 2 437 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/67

 11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 38 858 35 896 2 962 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 38 858 35 896 2 962 750 Administracja publiczna 38 858 35 896 2 962 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/68

 12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 13 609 12 604 1 005 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 13 609 12 604 1 005 750 Administracja publiczna 13 609 12 604 1 005 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/69

 13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 136 342 127 547 8 795 20 GOSPODARKA 5 081 4 694 387 750 Administracja publiczna 5 081 4 694 387 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 239 1 149 90 750 Administracja publiczna 1 239 1 149 90 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 130 022 121 704 8 318 750 Administracja publiczna 130 022 121 704 8 318 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/70

 14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 1 863 000 1 721 265 141 735 21 GOSPODARKA MORSKA 6 754 6 232 522 801 Oświata i wychowanie 5 935 5 478 457 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 819 754 65 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 153 632 1 063 712 89 920 801 Oświata i wychowanie 1 126 755 1 038 879 87 876 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 877 24 833 2 044 29 OBRONA NARODOWA 13 554 12 542 1 012 752 Obrona narodowa 13 554 12 542 1 012 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 045 81 780 3 265 801 Oświata i wychowanie 85 045 81 780 3 265 32 ROLNICTWO 369 492 340 275 29 217 801 Oświata i wychowanie 330 867 304 776 26 091 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 625 35 499 3 126 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 172 815 159 448 13 367 801 Oświata i wychowanie 172 815 159 448 13 367 39 TRANSPORT 4 238 3 906 332 801 Oświata i wychowanie 4 238 3 906 332 41 ŚRODOWISKO 53 434 49 649 3 785 801 Oświata i wychowanie 36 379 33 825 2 554 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 055 15 824 1 231 69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 4 036 3 721 315 801 Oświata i wychowanie 4 036 3 721 315 OGÓŁEM Część Dział Treść WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: tysiącach złotych 6/71

 Załącznik nr 7 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI 1. GMINY Plan na 2026 tys. zł 2 3 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 7 650 - prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 85 BUDŻETY WOJEWODÓW 3 17 535 876 z zakresu administracji publicznej, tym: 4 - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej 5 - wydawanie dowodów osobistych 6 - prowadzenie ewidencji ludności 7 - realizacja zadań zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo aktach stanu cywilnego" 8 z zakresu obrony narodowej: 9 - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej gminach 10 - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych 11 - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 12 - zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 13 z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 14 - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 15 z zakresu ochrony zdrowia: 16 - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 17 z zakresu zabezpieczenia społecznego, tym: 18 - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi 19 - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 - wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 21 - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 22 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na sfinansowanie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 23 - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 24 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 7/1 Załącznik nr 7 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

 1. GMINY Plan na 2026 tys. zł 2 3 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 z zakresu rodziny, tym: 25 - realizacja jednorazowego świadczenia, którym mowa art.10 ustawy wsparciu kobiet ciąży i rodzin "Za życiem" 26 - realizacja zadań wynikających z ustawy Karcie Dużej Rodziny 27 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 28 - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów 29 17 543 526 OGÓŁEM 7/2

 2. POWIATY Plan na 2026 tys. zł 2 3 85 BUDŻETY WOJEWODÓW 1 6 914 352 z zakresu rolnictwa: 2 - zagospodarowanie poscaleniowe 3 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 z zakresu leśnictwa, tym: 5 - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 6 - zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 7 z zakresu górnictwa i kopalnictwa, tym: 8 - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych 9 z zakresu transportu, tym: 10 - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców 11 z zakresu gospodarki nieruchomościami, tym: 12 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 13 - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa 14 z zakresu geologii, geodezji i kartografii, tym: 15 - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 16 - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 17 z zakresu nadzoru budowlanego: 18 - nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 19 z zakresu administracji publicznej, tym: 20 - nadzór nad fundacjami 21 z zakresu obrony narodowej: 22 - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej powiatach 23 - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych 24 - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 25 - zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 26 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 7/3

 Plan na 2026 tys. zł 2 3 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 27 - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 28 - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną 29 z zakresu wymiaru sprawiedliwości: 30 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 31 z zakresu ochrony zdrowia, tym: 32 - realizacja zadań określonych ustawie ochronie zdrowia psychicznego 33 z zakresu zabezpieczenia społecznego, tym: 34 - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35 - finansowanie zadań zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie 36 - finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP 37 - finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności 38 - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 39 z zakresu rodziny, tym: 40 - finansowanie pobytu rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego 41 6 914 352 OGÓŁEM 7/4

 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW Plan na 2026 tys. zł 2 3 85 BUDŻETY WOJEWODÓW 1 1 969 728 z zakresu rolnictwa, tym: 2 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 - zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych 4 z zakresu rybołówstwa i rybactwa: 5 - finansowanie zadań określonych ustawie rybactwie śródlądowym 6 z zakresu górnictwa i kopalnictwa, tym: 7 - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych 8 z zakresu transportu, tym: 9 - finansowanie zadań zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 10 - wydawanie zaświadczeń ADR 11 z zakresu turystyki, tym: 12 - prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich 13 - finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego 14 z zakresu geologii, geodezji i kartografii, tym: 15 - wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa 16 - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 17 - wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa 18 z zakresu administracji publicznej, tym: 19 - funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 20 z zakresu ochrony zdrowia, tym: 21 - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, której mowa art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 22 - zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów 23 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 7/5

 Plan na 2026 tys. zł 2 3 NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz. 1 z zakresu zabezpieczenia społecznego: 24 - finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą 25 z zakresu rodziny: 26 - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych 27 z zakresu obrony narodowej: 28 - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych 29 - zadania charakterze obronnym wynikające z ustawy ochronie ludności i obronie cywilnej 30 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tym: 31 - zarządzanie jakością powietrza województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa 32 - opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa 33 - wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów, wydawanie decyzji sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 34 1 969 728 OGÓŁEM 7/6

 Załącznik nr 8 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 14 932 921 92118 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2 14 932 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 76 277 710 71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 2 8 740 750 75027 Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 3 16 887 75028 Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka 4 4 900 75031 Instytut Europy Środkowej 5 5 900 75061 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 6 20 312 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 7 13 110 75086 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 8 6 428 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 273 988 750 75029 Polski Instytut Ekonomiczny 2 15 000 75095 Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. 3 258 788 758 75823 Partie polityczne i komitety wyborcze 4 200 20 GOSPODARKA 1 68 174 500 50005 Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 2 44 869 730 73012 Polska Agencja Kosmiczna 3 23 305 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R. 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Załącznik nr 8 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R.

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 21 GOSPODARKA MORSKA 1 59 266 730 73014 Uczelnie morskie 2 50 041 73016 Uczelnie morskie 3 9 225 22 GOSPODARKA WODNA 1 961 675 900 90025 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 793 635 90095 Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 3 168 040 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 2 623 047 730 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 2 340 73014 Uczelnie artystyczne 3 21 900 73016 Uczelnie artystyczne 4 24 920 801 80132 Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne 5 198 650 921 92101 Instytucje kinematografii 6 19 551 92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 7 24 632 92106 Teatry 8 378 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 184 904 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 2 869 92110 "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki Warszawie 11 22 236 92113 Centra kultury i sztuki 12 232 454 92114 Pozostałe instytucje kultury 13 247 279 92115 Polska Agencja Prasowa 14 22 000 92116 Biblioteka Narodowa Warszawie 15 88 700 92118 Muzea 16 932 078 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 17 96 603 92126 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 18 12 756 92195 Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 19 112 254 25 KULTURA FIZYCZNA 1 9 259 926 92604 Polska Agencja Antydopingowa 2 9 259 27 INFORMATYZACJA 1 45 455 750 75001 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 2 45 455

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 2 325 699 730 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 91 861 73009 Narodowe Centrum Nauki 3 67 311 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 4 30 300 73014 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 5 375 200 73016 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 6 1 740 825 73019 Krajowa Reprezentacja Doktorantów 7 750 73019 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 8 871 921 92114 Centrum Nauki Kopernik 9 13 629 92118 Narodowe Muzeum Techniki 10 4 952 29 OBRONA NARODOWA 1 1 527 441 730 73014 Uczelnie wojskowe 2 289 73015 Uczelnie wojskowe 3 61 755 73016 Uczelnie wojskowe 4 17 480 752 75222 Agencja Mienia Wojskowego 5 127 113 75280 Wojskowe instytuty badawcze 6 15 000 75295 Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową 7 1 185 229 75295 Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 8 20 697 921 92114 Wojskowy Instytut Wydawniczy 9 16 796 92118 Muzea 10 83 082 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 26 699 801 80195 Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2 15 025 921 92114 Centrum Nauki Kopernik 3 11 674 32 ROLNICTWO 1 45 103 010 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2 17 468 921 92114 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 3 23 902 92118 Muzea 4 3 733

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 33 ROZWÓJ WSI 1 2 139 104 010 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 2 114 959 01095 Agro Aplikacje sp. z o.o. 3 24 145 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 114 256 150 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2 99 256 700 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości 3 15 000 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 123 079 730 73014 Akademia Wymiaru Sprawiedliwości 2 600 73016 Akademia Wymiaru Sprawiedliwości 3 915 755 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 4 121 564 39 TRANSPORT 1 7 206 570 600 60002 PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy 2 7 168 500 730 73095 Uczelnie publiczne 3 38 070 40 TURYSTYKA 1 96 552 630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 96 552 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 402 018 500 50003 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 2 168 312 730 73016 Uczelnie służb państwowych 3 2 090 73095 Uczelnie służb państwowych 4 207 031 752 75282 Uczelnie służb państwowych 5 3 835 851 85195 Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 6 20 750 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 6 100 730 73095 Chrześcijańska Akademia Teologiczna 2 1 100 921 92105 Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym 3 5 000

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 23 295 750 75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2 21 571 75063 Polski Komitet do spraw UNESCO 3 1 724 46 ZDROWIE 1 26 574 406 730 73016 Uczelnie medyczne 2 78 024 73019 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 3 120 779 73095 Uczelnie medyczne 4 13 500 851 85136 Narodowy Fundusz Zdrowia 5 26 000 000 85141 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawie 6 294 513 85195 Agencja Badań Medycznych 7 50 382 85195 Polskie Laboratorium Antydopingowe 8 3 893 921 92116 Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Warszawie 9 13 315 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 1 256 674 100 10001 Podmioty górnictwa węgla kamiennego 2 214 778 10001 Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrzu 3 5 220 10005 Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. 4 11 623 10005 Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. 5 4 564 10095 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 6 1 519 10095 Kopalnia Siarki "Machów" S.A. likwidacji 7 1 970 150 15004 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Otwocku-Świerku 8 17 000 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 122 127 730 73010 Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych 2 20 759 73011 Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych 3 52 277 73095 Polska Akademia Nauk - pozostała działalność 4 49 091

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 644 010 01009 Spółki wodne 2 644 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 438 010 01009 Spółki wodne 2 438 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 124 010 01009 Spółki wodne 2 124 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 50 010 01009 Spółki wodne 2 50 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 98 010 01009 Spółki wodne 2 98 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 600 010 01009 Spółki wodne 2 600 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 1 410 010 01009 Spółki wodne 2 1 410 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 80 010 01009 Spółki wodne 2 80

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 700 010 01009 Spółki wodne 2 700 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 100 010 01009 Spółki wodne 2 100 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 200 010 01009 Spółki wodne 2 200 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 177 010 01009 Spółki wodne 2 177 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 54 010 01009 Spółki wodne 2 54 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 100 010 01009 Spółki wodne 2 100 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 400 010 01009 Spółki wodne 2 400 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 371 010 01009 Spółki wodne 2 371 90 AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA 1 10 917 730 73095 Akademia Kopernikańska 2 10 917 OGÓŁEM 45 137 659

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 40 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 2 40 000 03 KANCELARIA SENATU 1 71 747 751 75195 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 71 747 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 7 650 751 75101 Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 2 7 650 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 1 950 921 92118 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2 950 92127 Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 1 000 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 175 948 750 75027 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 2 172 948 852 85205 Jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (gmina, powiat, samorząd województwa) 3 3 000 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 3 354 754 75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK 2 3 354 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 8/8

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 5 000 750 75095 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Warszawie 2 5 000 20 GOSPODARKA 1 821 388 150 15011 Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 8 475 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3 13 868 15014 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 387 600 15080 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 5 27 900 15095 Pozostałe jednostki 6 340 865 500 50005 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 42 680 21 GOSPODARKA MORSKA 1 292 367 730 73014 Uczelnie morskie 2 292 367 22 GOSPODARKA WODNA 1 659 205 752 75212 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 2 285 900 90025 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 3 642 000 90095 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 4 14 920 8/9

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 1 586 717 730 73095 Uczelnie artystyczne 2 68 881 921 92101 Inne jednostki sektora finansów publicznych 3 13 063 92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej 4 108 000 92105 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 5 12 000 92106 Teatry 6 68 800 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 11 074 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 200 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 9 1 551 92113 Centra kultury i sztuki 10 112 530 92114 Pozostałe instytucje kultury 11 218 085 92116 Biblioteki 12 2 350 92117 Archiwa 13 900 92118 Muzea 14 560 430 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 15 34 421 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 16 216 000 92195 Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 17 158 432 25 KULTURA FIZYCZNA 1 692 991 926 92604 Centralny Ośrodek Sportu 2 59 329 92605 Fundacje, stowarzyszenia 3 558 631 92605 Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy 4 64 631 92605 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 400 92695 Polska Organizacja Turystyczna 6 10 000 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 651 000 600 60046 Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych 2 651 000 8/10

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 27 INFORMATYZACJA 1 444 276 750 75001 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje 2 444 276 28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1 4 587 749 730 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 865 134 73009 Narodowe Centrum Nauki 3 1 684 744 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 4 176 300 73014 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 5 1 012 198 73016 Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki 6 202 546 73017 Fundusz Kredytów Studenckich 7 28 000 73020 Centrum Łukasiewicz 8 1 000 73020 Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz 9 22 722 73095 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy 10 90 000 73095 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 11 220 455 752 75221 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 250 000 921 92114 Centrum Nauki Kopernik 13 29 600 92118 Narodowe Muzeum Techniki 14 5 050 29 OBRONA NARODOWA 1 5 543 605 730 73015 Uczelnie wojskowe 2 587 654 750 75001 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe 3 350 752 75204 Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 4 346 742 75215 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 350 000 75222 Agencja Mienia Wojskowego 6 3 639 852 75295 Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 7 228 445 851 85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 8 253 304 921 92118 Muzea 9 137 258 8/11

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 180 751 801 80135 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego 2 1 500 80146 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 3 2 000 80195 Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy 4 15 000 80195 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego 5 161 766 854 85413 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 385 85414 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 100 31 PRACA 1 1 745 750 75095 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 1 745 8/12

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 32 ROLNICTWO 1 917 310 010 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2 41 757 01026 Instytucje ubezpieczeniowe 3 629 000 01080 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 4 22 753 01095 Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki 5 86 468 01095 Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki 6 500 01095 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy 7 11 327 01095 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 8 16 411 01095 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 9 20 875 01095 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 10 12 153 01095 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 11 8 962 01095 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 12 25 810 01095 Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy 13 24 313 01095 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy 14 5 722 01095 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy 15 5 140 01095 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy 16 4 577 801 80195 Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) 17 542 921 92114 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 18 1 000 8/13

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 33 ROZWÓJ WSI 1 1 482 146 010 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 2 26 465 01002 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3 24 642 01002 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 4 23 874 01002 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 5 34 193 01002 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 6 13 487 01002 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 7 25 997 01002 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 8 21 273 01002 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 9 47 525 01002 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 10 12 378 01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 11 33 229 01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 12 24 347 01002 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 13 22 072 01002 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 14 20 586 01002 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 15 20 692 01002 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 16 20 195 01002 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 17 38 000 01002 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18 19 861 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19 1 053 330 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 1 080 150 15012 Inne jednostki sektora finansów publicznych 2 1 080 8/14

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 931 755 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2 931 39 TRANSPORT 1 4 931 031 600 60001 PKP Intercity S.A. 2 2 555 782 60002 PKP PLK S.A. i PKP S.A. 3 2 150 000 60056 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 4 9 580 60056 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 1 300 60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 6 58 048 60095 Porty lotnicze 7 1 003 752 75212 Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa 8 155 318 40 TURYSTYKA 1 22 940 630 63002 Polska Organizacja Turystyczna 2 340 63003 Fundacje i stowarzyszenia 3 22 600 8/15

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 41 ŚRODOWISKO 1 239 284 020 02095 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 2 600 710 71095 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 3 56 167 925 92501 Babiogórski Park Narodowy 4 4 673 92501 Białowieski Park Narodowy 5 13 032 92501 Biebrzański Park Narodowy 6 12 886 92501 Bieszczadzki Park Narodowy 7 11 146 92501 Park Narodowy Bory Tucholskie 8 6 451 92501 Drawieński Park Narodowy 9 5 946 92501 Gorczański Park Narodowy 10 7 489 92501 Park Narodowy Gór Stołowych 11 4 755 92501 Kampinoski Park Narodowy 12 19 088 92501 Karkonoski Park Narodowy 13 7 000 92501 Magurski Park Narodowy 14 10 092 92501 Narwiański Park Narodowy 15 4 673 92501 Ojcowski Park Narodowy 16 6 062 92501 Pieniński Park Narodowy 17 5 458 92501 Poleski Park Narodowy 18 6 346 92501 Roztoczański Park Narodowy 19 8 606 92501 Słowiński Park Narodowy 20 8 513 92501 Świętokrzyski Park Narodowy 21 8 272 92501 Tatrzański Park Narodowy 22 6 000 92501 Park Narodowy Ujście Warty 23 4 065 92501 Wielkopolski Park Narodowy 24 5 624 92501 Wigierski Park Narodowy 25 9 608 92501 Woliński Park Narodowy 26 6 732 8/16

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 1 434 617 500 50003 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 2 908 422 750 75001 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 3 1 103 752 75281 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 92 839 75282 Inne jednostki sektora finansów publicznych 5 42 860 754 75409 Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 6 73 000 75412 Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych 7 39 000 75415 Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego 8 36 070 75495 Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (powiat) 9 29 908 851 85143 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA 10 4 000 85195 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA 11 207 415 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 21 075 730 73095 Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki 2 495 750 75001 Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) 3 200 801 80195 Organizacje romskie 4 375 921 92104 Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym 5 1 150 92105 Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym 6 18 855 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 16 500 852 85295 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) 2 13 500 853 85395 Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) 3 3 000 8/17

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 148 349 750 75058 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) 2 8 435 75079 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 3 93 984 75095 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 26 630 853 85395 Fundacje i stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 19 300 46 ZDROWIE 1 4 130 925 730 73013 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 2 6 837 73014 Uczelnie medyczne 3 322 662 851 85111 Szpitale ogólne 4 3 325 85112 Szpitale kliniczne i instytuty badawcze 5 1 717 167 85121 Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 6 4 537 85141 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawie 7 65 639 85143 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż) 8 166 217 85144 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawie 9 114 077 85148 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ), Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy 10 1 168 85149 Realizatorzy programów polityki zdrowotnej 11 1 360 951 85152 Fundacje i stowarzyszenia 12 2 856 85195 Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 13 342 545 921 92116 Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Warszawie 14 22 944 8/18

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 48 GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI 1 5 406 543 100 10001 Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrzu 2 13 400 10001 Podmioty górnictwa węgla kamiennego 3 5 285 222 10005 Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. 4 19 667 10005 Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. 5 58 377 10095 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 6 310 10095 Kopalnia Siarki "Machów" S.A. likwidacji 7 3 030 10095 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 8 5 981 150 15004 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 9 20 556 51 KLIMAT 1 138 150 15095 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytu Badawczy 2 138 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 2 000 750 75095 Konsumenckie organizacje pozarządowe 2 2 000 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 2 800 853 85323 Związek Inwalidów Wojennych RP 2 2 800 62 RYBOŁÓWSTWO 1 23 331 050 05006 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 10 015 05095 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 3 11 716 05095 Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy 4 1 600 63 RODZINA 1 57 745 855 85503 Karta Dużej Rodziny 2 2 000 85516 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 3 49 745 85595 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 6 000 8/19

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7 395 730 73011 Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN 2 5 545 73095 Polska Akademia Nauk - pozostała działalność 3 1 850 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1 2 705 946 754 75415 Stowarzyszenia 2 246 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 2 200 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 4 2 703 500 z tego: - gminy 5 1 475 835 - powiaty 6 770 939 - samorząd województwa 7 456 726 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 1 2 153 027 752 75281 Fundacje, stowarzyszenia 2 600 754 75415 Stowarzyszenia 3 380 851 85152 Fundacje 4 28 852 85295 Stowarzyszenia 5 623 854 85412 Stowarzyszenia 6 1 209 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 1 124 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 8 2 149 063 z tego: - gminy 9 1 594 219 - powiaty 10 465 115 - samorząd województwa 11 89 729 8/20

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 2 038 404 752 75212 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 4 75281 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych 3 7 849 754 75415 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 500 851 85152 Stowarzyszenia 5 41 852 85295 Stowarzyszenia 6 100 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 440 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 8 1 255 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 9 2 028 215 z tego: - gminy 10 1 336 972 - powiaty 11 560 394 - samorząd województwa 12 130 849 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 1 108 320 754 75415 Stowarzyszenia 2 60 851 85195 Fundacje 3 30 852 85295 Stowarzyszenia 4 150 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 1 819 921 92120 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 583 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 1 105 678 z tego: - gminy 8 733 925 - powiaty 9 313 192 - samorząd województwa 10 58 561 8/21

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 2 203 818 752 75281 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych 2 6 630 754 75415 Stowarzyszenia 3 99 851 85152 Fundacje, stowarzyszenia 4 60 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 516 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 2 517 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 1 150 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 8 2 192 846 z tego: - gminy 9 1 451 171 - powiaty 10 603 110 - samorząd województwa 11 138 565 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1 2 610 120 752 75281 Stowarzyszenia 2 4 148 754 75415 Stowarzyszenia 3 84 851 85146 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 4 1 600 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 715 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 1 076 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 3 800 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 8 2 598 697 z tego: - gminy 9 1 730 803 - powiaty 10 683 413 - samorząd województwa 11 184 481 8/22

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1 4 243 332 754 75415 Stowarzyszenia 2 404 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 1 000 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 2 201 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 19 268 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 6 4 220 459 z tego: - gminy 7 2 514 201 - powiaty 8 1 412 380 - samorząd województwa 9 293 878 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 1 868 085 752 75281 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 1 000 754 75415 Stowarzyszenia 3 70 852 85295 Stowarzyszenia 4 100 854 85412 Stowarzyszenia 5 980 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 530 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 865 405 z tego: - gminy 8 542 705 - powiaty 9 267 595 - samorząd województwa 10 55 105 8/23

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 1 2 372 738 754 75415 Stowarzyszenia 2 300 852 85295 Stowarzyszenia 3 1 000 854 85412 Stowarzyszenia 4 1 735 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 7 892 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 6 2 361 811 z tego: - gminy 7 1 748 068 - powiaty 8 495 103 - samorząd województwa 9 118 640 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 1 1 204 830 752 75281 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 3 000 754 75415 Stowarzyszenia 3 414 852 85295 Stowarzyszenia 4 120 854 85412 Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 130 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 2 270 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 1 198 896 z tego: - gminy 8 788 836 - powiaty 9 310 433 - samorząd województwa 10 99 627 8/24

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 2 548 052 754 75415 Stowarzyszenia 2 404 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 600 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 2 076 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 828 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 6 2 544 144 z tego: - gminy 7 1 817 770 - powiaty 8 559 268 - samorząd województwa 9 167 106 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 1 3 031 702 754 75415 Stowarzyszenia 2 55 852 85295 Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 900 854 85412 Stowarzyszenia, fundacje 4 1 656 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 2 600 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 6 3 026 491 z tego: - gminy 7 1 983 023 - powiaty 8 858 606 - samorząd województwa 9 184 862 8/25

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 1 380 709 752 75281 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 1 000 754 75415 Stowarzyszenia 3 100 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia 4 355 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 708 921 92120 Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 1 650 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 1 376 896 z tego: - gminy 8 996 796 - powiaty 9 314 991 - samorząd województwa 10 65 109 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 1 631 369 754 75415 Stowarzyszenia 2 750 852 85295 Stowarzyszenia 3 1 200 854 85412 Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 1 789 921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 620 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 6 1 627 010 z tego: - gminy 7 1 090 714 - powiaty 8 446 776 - samorząd województwa 9 89 520 8/26

 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji Nazwa jednostki lub grupa jednostek (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 1 3 207 893 752 75281 Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia 2 2 700 851 85152 Fundacje 3 55 852 85295 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 1 240 854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 5 2 504 921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6 1 200 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 7 3 200 194 z tego: - gminy 8 2 232 476 - powiaty 9 781 998 - samorząd województwa 10 185 720 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 1 1 573 436 752 75281 Stowarzyszenia 2 1 000 754 75415 Stowarzyszenia 3 450 851 85195 Fundacje, stowarzyszenia 4 60 852 85295 Stowarzyszenia 5 250 854 85412 Stowarzyszenia 6 2 057 921 92120 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 7 685 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 8 1 568 934 z tego: - gminy 9 1 041 989 - powiaty 10 401 804 - samorząd województwa 11 125 141 90 AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA 1 1 000 730 73095 Akademia Kopernikańska 2 1 000 OGÓŁEM 69 496 364 8/27

 Załącznik nr 9 Kwota dotacji (w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 1 348 482 1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych barach mlecznych 70 718 2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych 2 550 3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa zakresie: 97 741 - postępu biologicznego produkcji roślinnej i zwierzęcej 94 162 - rolnictwa ekologicznego 3 579 4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 1 177 473 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R. 1. Dotacje przedmiotowe Wyszczególnienie Załącznik nr 9 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.

 Wyszczególnienie Kwota dotacji (w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 45 137 659 1. Dotacje dla instytucji kultury 2 396 830 - samorządowych 379 238 - państwowych 2 017 592 2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 295 356 3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki 3 951 708 - zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 374 048 - niezaliczanych do sektora finansów publicznych 577 660 4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty 198 650 - publicznych 31 032 - niepublicznych 167 618 5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 30 141 872 - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 17 468 - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 114 959 - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 99 256 - Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 168 312 - Polskiej Organizacji Turystycznej 96 552 - Polskiej Agencji Kosmicznej 23 305 - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 91 861 - Narodowego Centrum Nauki 67 311 - Polskiej Akademii Nauk 122 127 - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 30 640 - Akademii Kopernikańskiej 10 917 - Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1 100 - Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 16 887 - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka 4 900 - Polskiego Instytutu Ekonomicznego 15 000 2. Dotacje podmiotowe 9/2

 Wyszczególnienie Kwota dotacji (w tys. zł) 1 2 - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 20 312 - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 21 571 - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 13 110 - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 6 428 - Instytutu Europy Środkowej 5 900 - Agencji Mienia Wojskowego 127 113 - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" 20 697 - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 121 564 - Agencji Badań Medycznych 50 382 - Polskiego Laboratorium Antydopingowego 3 893 - Narodowego Funduszu Zdrowia 26 000 000 - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego 15 025 - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 793 635 - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 24 632 - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 12 756 - Polskiej Agencji Antydopingowej 9 259 - Krajowego Zasobu Nieruchomości 15 000 6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 153 243 - spółek wodnych 5 546 - górnictwa i kopalnictwa 19 676 - podmiotów górnictwa węgla kamiennego 214 778 - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Otwocku-Świerku 17 000 - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna 44 869 - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców 7 168 500 - Centrum Badania Opinii Społecznej 8 740 - szkolnictwa wyższego i nauki 1 621 - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego 45 455 - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO 1 724 - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. 258 788 - Wojskowych instytutów badawczych 15 000 - partii politycznych i komitetów wyborczych 200 - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA 19 907 - Instytutu Meterologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego 168 040 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 139 254 - Agro Aplikacje sp. z o.o 24 145 9/3

 TABELA 1 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM Załącznik nr 10 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 387 600 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm. W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Program wspierania inwestycji istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 1 034 Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych 387 600 Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem 300 400 2011-2030 Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 286 600 Program: "Program wspierania inwestycji istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2030" Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 1 090 200 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii Liczba nowych miejsc pracy utworzonych danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów 3 483 400 3 483 400 400 185 600 10/1 Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

 TABELA 2 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 10 868 76 560 25 520 25 520 25 520 32 604 10 868 10 868 10 868 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy systemie innowacji 76 076 Zapewnienie udziału polskich podmiotów części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych ramach programów unijnych 8 400 2022-2028 Program: "Program rządowy – Udział Polski części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) latach 2022-2028" 13 921 Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 8 400 8 400 tym z budżetu państwa Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane ramach Programu wieloletniego 178 640 Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw Program rządowy – Udział Polski części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) latach 2022- 2028 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10/2

 TABELA 3 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 1 500 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski Poziom aktualizacji danych bazie azbestowej (w %) 87 89 90 91 2009-2032 40 400 000 53 200 7 200 1 500 1 200 1 000 Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji środowisku Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia zakresie gospodarowania odpadami Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., z późn. zm. Funkcja 12. Środowisko 10/3

 TABELA 4 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 8 049 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej Światowej Wystawie EXPO 2025 Osace, Kansai Japonii, latach 2023-2026" Zapewnienie udziału Polski EXPO 2025 Osace, Kansai Stopień realizacji prac rozbiórkowych Pawilonu Polski (w %) - 100 - - 2023-2026 165 740 165 740 8 049 8 049 - - Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm. Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Udział Rzeczypospolitej Polskiej Światowej Wystawie EXPO 2025 Osace, Kansai Japonii, latach 2023-2026 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 10/4

 TABELA 5 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 27 261 Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych ciągu roku (w m 3 ) 371 787 300 000 300 000 400 000 Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.) 5 000 2 000 2 000 2 000 Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych rejonie ujścia Odry latach 2019-2028" Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych rejonie ujścia Odry Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.) 200 200 200 100 237 967 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 27 261 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza 83 016 Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych rejonie ujścia Odry 28 085 Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 Utrzymanie morskich dróg wodnych rejonie ujścia Odry latach 2019-2028 Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych rejonie ujścia Odry latach 2019-2028" 27 670 2019-2028 237 967 Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Szczecinie 10/5

 TABELA 6 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 32 959 21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska Szczecinie Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Szczecinie" Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) 37 100 - - 2022-2026 123 434 122 934 32 959 32 959 - - Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Szczecinie Podstawa prawna: uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm. Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki 10/6

 TABELA 7 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 269 504 9 859 361 504 669 2 766 065 4 235 560 7 262 633 269 504 1 314 660 3 203 838 Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.) 0 0 19 707 32 679 2023-2029 10 262 463 7 456 695 Sukcesywne rozwijanie portu Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu Świnoujściu latach 2023-2029" Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu Świnoujściu latach 2023-2029 tym z budżetu państwa 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Szczecinie Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 10/7

 TABELA 8 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 277 650 Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.) 0 0 1 - Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.) 0 0 1 - Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet) 0 0 1 - Budowa falochronu osłonowego Porcie Gdańsk Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r., z późn. zm. Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów 555 401 - Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 2023-2027 Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU) 277 650 Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza 798 996 Program: "Budowa falochronu osłonowego Porcie Gdańsk" 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Gdyni Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 277 751 798 996 10/8

 TABELA 9 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 2 695 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Gdyni Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %) 95,76 100,00 - - 2016-2026 2 160 499 2 160 499 2 695 2 695 - - Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 10/9

 TABELA 10 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 32 000 22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce" Poprawa ochrony przeciwpowodziowej rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 27,20 15,24 - - 2023-2026 210 000 210 000 32 000 32 000 - - Funkcja 12. Środowisko Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi 10/10

 TABELA 11 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 160 818 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski Warszawie Program: "Budowa Muzeum Historii Polski Warszawie" Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m 2 ) 44 856 44 856 - - 2016-2026 1 230 794 1 230 794 160 818 160 818 - - Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Budowa Muzeum Historii Polski Warszawie Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm. Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej kraju i za granicą Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy dziedzictwie kulturowym Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej kraju i za granicą 10/11

 TABELA 12 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 109 894 308 541 164 841 127 500 16 200 Powierzchnia użytkowa wybudowanego II Etapu - Centrum Festiwalowe (w m 2 ) 0 0 0 12 874,98 Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, tym kinematografii Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE" Powierzchnia użytkowa wybudowanego I Etapu - Studio filmowe (w m 2 ) (narastająco) 0 5 125,02 5 125,02 Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE 109 894 85 000 10 800 Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE 5 125,02 2020-2028 600 000 400 000 tym z budżetu państwa 205 694 Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata 10/12

 TABELA 13 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 130 895 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej Gdańsku Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej Gdańsku" Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej Gdańsku, którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku Powierzchnia wybudowanych/ odtworzonych budynków netto (w m²) 0 0 11 036 - 2023-2027 304 564 304 564 188 679 130 895 57 784 - Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej kraju i za granicą Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej kraju i za granicą Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej Gdańsku 10/13

 TABELA 14 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 9 000 Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe wyniku uczestnictwa Programie 0 550 550 550 Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe wyniku uczestnictwa Programie 0 850 850 850 Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne wyniku uczestnictwa Programie 0 225 225 225 27 Ministerstwo Cyfryzacji 9 000 9 000 Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z poźn. zm. 33 200 Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 9 000 Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty zakresie społeczeństwa informacyjnego 82 800 Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029" Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego 82 800 2019-2029 10/14

 TABELA 15 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 22 753 32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Puławach Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz Liczba zbadanych próbek ramach poszczególnych zadań Programu 46 347 46 480 46 520 46 775 2024-2028 114 116 114 116 68 738 22 753 22 846 23 139 Działanie 21.3.1.5. Badania zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Podstawa prawna: uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 10/15

 TABELA 16 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 4 400 000 40 900 000 7 100 000 7 500 000 8 000 000 38 400 000 4 400 000 7 500 000 8 000 000 60 2023-2030 39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych 58 300 000 58 300 000 tym z budżetu państwa Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku" Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych Długość przebudowanych dróg krajowych ramach Programu (w km) 106,035 66 52 Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych 10/16

 TABELA 17 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 3 365 065 73 568 004 18 880 643 18 086 540 17 904 257 Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej 31 985 394 486,8 Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 3 365 065 506,3 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych 691,2 Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r., z późn. zm. Wzmocnienie roli transportu kolejowego zintegrowanym systemie transportowym kraju tym z budżetu państwa 8 768 128 7 957 626 Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)" Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 2014-2032 169 131 000 Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) 349,9 52 648 252 10/17

 TABELA 18 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 7 168 500 31 964 200 9 621 200 10 610 900 11 732 100 Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa km/h) pomniejszona planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy* 1) 98; 80; 60; 37 2) 41,78 3) 39,45 4) - 1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34 1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36 1) ≥97; ≥82; ≥62; ≥42 2) ≥40 3) ≥38 4) ≥38 Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)** 1) 38,35 2) 32,25 3) 45,45 4) - 1) ≤45,9 2) ≤43,0 3) ≤84,22 4) ≤365,52 1) ≤47,5 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70 1) ≤50,3 2) ≤57,0 3) ≤79,79 4) ≤474,37 9 701 600 Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa 1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa ** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm) tym z budżetu państwa Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, tym zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku 27 655 100 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, tym zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" 1) ≥90 2) 100 3) ≥95,0 4) 100 Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 1) ≥90,5 2) 100 3) ≥98,0 4) 100 10 785 000 Wzmocnienie roli transportu kolejowego transporcie ogółem * dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych 2024-2028 49 216 500 44 005 400 Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej 7 168 500 1) 92,46 2) 100 3) 100 4) - 10/18

 TABELA 19 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 40 228 982 30 040 13 540 31 540 320 40 40 40 2 Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, ramach współpracy międzynarodowej lub strefach będących jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne 4 Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne 5 597 "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO" tym z budżetu państwa Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco 5 Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi 41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju Podstawa prawna: uchwała Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm. Funkcja 12. Środowisko 2017-2033 339 938 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 10/19

 TABELA 20 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 1 076 734 1 219 716 1 219 716 - - Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym Programie 30 nie mniej niż 80 - - 1 076 734 1 076 734 - - Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 4 952 284 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne tym z budżetu państwa 2022-2026 Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026" Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym Programie 68 Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) poszczególnych latach obowiązywania Programu nie mniej niż 70 - Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, tym surowcami energetycznymi - Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm. 42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 4 629 824 10/20

 TABELA 21 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 11 400 43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 000 3 500 700 700 700 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie 100 000 50 000 10 000 10 000 10 000 30 Ministerstwo Edukacji Narodowej 7 000 3 500 700 700 700 Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce na lata 2021-2030 Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce na lata 2021-2030" Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych Liczba Romów uczestniczących "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce na lata 2021-2030" stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %) 42 50 50 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 50 Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 2021-2030 Zwiększenie integracji społeczności romskiej Polsce poprzez działania obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji 129 000 10/21

 TABELA 22 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 14 817 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny Łodzi Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m 2 powierzchni budynków, tym: a) budynku A1 - 23.806 m 2 (zagospodarowanie pustostanu); b) budynku A2 - 11.100 m 2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m 2 (nowy obiekt) Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 93 100 - - 2018-2026 798 485 625 194 14 817 14 817 - - Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Funkcja 20. Zdrowie Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 10/22

 TABELA 23 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 189 000 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Program: "Wieloletni program inwestycji zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m² Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 11 35 61 100 2019-2028* 875 040 738 785 658 125 189 000 227 747 241 378 Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Wieloletni program inwestycji zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku * finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020 Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm. Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Funkcja 20. Zdrowie Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/23

 TABELA 24 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 105 000 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Poznaniu Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użykowa ok. 45.000 m 2 , a liczba łóżek: min. 410. Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 65 95 100 - 2020-2027 860 000 730 370 120 000 105 000 15 000 - Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm. Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 20. Zdrowie Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 10/24

 TABELA 25 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 72 081 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy Program: "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego” Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 3. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 7. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem (m 2 ) (bez parkingu wielopoziomowego) (m 2 ) 40.388 Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 54 100 - - 2021-2026 305 233 289 500 72 081 72 081 - - Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm. Funkcja 20. Zdrowie Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego 10/25

 TABELA 26 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 270 260 Podstawa prawna: uchwała Nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm. 2022-2026 100 20 - 529 881 - Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m 2 , 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m 2 3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz z załącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m 2 . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) - 270 260 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus" 270 260 Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny - 547 810 Funkcja 20. Zdrowie Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 10/26

 TABELA 27 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 216 751 46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecinie Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 Szczecinie zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych" Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 tym: nowopowstałej 58.586 m 2 i 2.380 m 2 - powierzchni przebudowywanej Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 27,42 87,16 100 - 2019-2027* 812 742 802 098 321 146 216 751 104 395 - Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 Szczecinie zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych Funkcja 20. Zdrowie Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm. Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej * finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020 Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 10/27

 TABELA 28 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 125 837 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku Program: "Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej" Poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla osób starszych przez stworzenie kompleksowej opieki zdrowotnej uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne województwie podlaskim, obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) - 13,86 41,39 78,44 2025-2029 948 000 914 700 913 735 125 837 251 832 338 871 Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Funkcja 20. Zdrowie Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Podstawa prawna: uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2025 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej 10/28

 TABELA 29 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 293 584 85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Program: "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu" Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) 9,60 35,29 24,91 - 2020-2027 1 490 677 550 000 293 584 293 584 - - Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm. Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Funkcja 20. Zdrowie Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 10/29

 TABELA 30 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 500 000 Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 Funkcja 20. Zdrowie 3 856 229 430 000 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu zakresie programów polityki zdrowotnej Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 2 500 000 400 000 430 000 70 000 46 Ministerstwo Zdrowia 5 154 229 2020-2030 Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny 100 000 1 600 000 1 643 034 1 298 000 Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia ramach programów polityki zdrowotnej 1 600 000 1 600 000 Podstawa prawna: uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm. 70 000 Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 10/30

 TABELA 31 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 270 000 Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego ramach sieci kardiologicznej (w os.) 1 658 000 1 190 000 170 000 170 000 170 000 Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego ramach sieci kardiologicznej (w os.) Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podstawa prawna: uchwała Nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r., z późn. zm. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 100 000 46 Ministerstwo Zdrowia 700 000 Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia ramach programów polityki zdrowotnej Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 100 000 Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu zakresie programów polityki zdrowotnej 100 000 1 066 000 2 000 2 050 2 179 Funkcja 20. Zdrowie 2 100 2022-2032 Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 2 724 000 Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia 10/31

 TABELA 32 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 100 000 Program: "Narodowy Program Transplantacyjny" Rozwój medycyny transplantacyjnej Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) przeliczeniu na 1 mln mieszkańców 580 000 420 000 60 000 60 000 60 000 Program: "Narodowy Program Transplantacyjny" Rozwój medycyny transplantacyjnej Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) przeliczeniu na 1 mln mieszkańców Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm. 280 000 Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej zakresie programów polityki zdrowotnej Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu zakresie programów polityki zdrowotnej 62 60 60,08 40 000 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 40 000 Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Funkcja 20. Zdrowie 40 000 Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 395 000 46 Ministerstwo Zdrowia Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia 61 2023-2032 975 000 Narodowy Program Transplantacyjny 10/32

 TABELA 33 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 54 442 48 Ministerstwo Energii 17 500 12 500 10 500 68 Państwowa Agencja Atomistyki 36 942 32 749 35 428 51 60 2020-2033 613 661 613 661 383 857 43 Program: "Program polskiej energetyki jądrowej" Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %) (narastająco) 35 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, tym surowcami energetycznymi Program polskiej energetyki jądrowej Podstawa prawna: uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm. Działanie 6.2.1.6. Działalność zakresie rozwoju energetyki jądrowej Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii 10/33

 TABELA 34 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 26 152 48 Ministerstwo Energii 21 107 16 568 4 539 - 83 Ministerstwo Energii 10 201 9 584 617 - Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 perspektywie co najmniej do 2050 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Relacja zadań wykonanych porównaniu do zaplanowanych Programie danym roku (w %) 80 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 100 - 2023-2027 Podstawa prawna: uchwała Nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, tym surowcami energetycznymi 100 91 744 91 744 Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii Działanie 6.2.1.6. Działalność zakresie rozwoju energetyki jądrowej Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 10/34

 TABELA 35 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 17 900 131 499 25 805 39 195 30 232 89 999 17 900 23 659 22 632 tym z budżetu państwa 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski 131 499 Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco) 89 999 2026-2030 6 Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030" Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej kraju i za granicą Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej kraju i za granicą Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2025 17 Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 12 10/35

 TABELA 36 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 965 273 83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski Gdyni Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej 0 0 0 1 907 042 901 732 344 507 474 507 82 717 Budowa drogi krajowej długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej 0 0 0 0 Budowa lub przebudowa linii kolejowych długości ok. 153 km 0 0 0 0 Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa 3 854 735 Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Działanie 6.2.1.6. Działalność zakresie rozwoju energetyki jądrowej Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, tym surowcami energetycznymi 2023-2030 Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa Podstawa prawna: uchwała Nr 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. 1 314 733 3 734 243 Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, tym elektrowni jądrowej, województwie pomorskim Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku 620 766 1 330 213 4 761 777 83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A. Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, tym elektrowni jądrowej, województwie pomorskim" Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, tym elektrowni jądrowej, województwie pomorskim 10/36

 TABELA 37 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 550 000 149 664 49 888 49 888 49 888 120 000 40 000 40 000 40 000 85 1 050 000 350 000 350 000 350 000 83 480 000 160 000 160 000 160 000 Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek szkole i domu" na lata 2024-2028" 2 550 000 0,7 2 182 500 Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna 727 500 727 500 tym z budżetu państwa 3 637 500 Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych Liczba osób objętych pomocą ramach Programu (w mln) 0,5 2024-2028 249 441 Wieloletni rządowy program "Posiłek szkole i domu" na lata 2024-2028 0,67 0,7 2024-2028 Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.) 200 000 0,671 Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek szkole i domu" na lata 2024-2028" 0,5 tym z budżetu państwa Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 0,5 Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie 727 500 83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku trakcie pobytu szkole Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 0,7 10/37

 TABELA 38 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 46 871 95 157 58 589 36 568 - 76 125 46 871 29 254 - 446 595 60 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju tym z budżetu państwa Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju ramach programów krajowych i planu rozwojowego 335 000 - 2019-2027 64 62 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027" Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm. 10/38

 TABELA 39 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 112 000 3 721 250 140 000 312 500 748 750 2 977 000 112 000 250 000 599 000 tym z budżetu państwa 12 14 Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju ramach programów krajowych i planu rozwojowego 16 2023-2030 3 838 750 3 071 000 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030" Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju działaniach wskazanych Programie Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) 3 Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 10/39

 TABELA 40 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 79 331 436 664 99 164 81 250 81 250 349 331 79 331 65 000 65 000 Działanie 17.1.2.1. Wsparcie Polski Wschodniej 156 186 Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Program: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030" Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. 500 000 tym z budżetu państwa Podstawa prawna: uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm. - 123 Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) 2024-2030 625 000 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko- Mazurski Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju ramach programów krajowych i planu rozwojowego 10/40

 TABELA 41 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 40 000 162 500 50 000 50 000 62 500 130 000 40 000 40 000 50 000 50 2024-2028 312 500 Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju ramach programów krajowych i planu rozwojowego Podstawa prawna: uchwała Nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej województwie pomorskim" Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego 32 30 40 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego związku z realizacją kluczowych inwestycji zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej województwie pomorskim 250 000 tym z budżetu państwa 83 Ministerstwo Energii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) 10/41

 TABELA 42 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 0 Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa Zagospodarowanie Dolnej Wisły Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 12. Środowisko Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej - 0,00 Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %) 307 000 7 551 640 8,63 Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły" 83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 7 550 620 7 513 020 0 2023-2032 15,25 500 000 10/42

 TABELA 43 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 52 500 28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028" Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych Liczba produktów - rozwiązania opracowane ramach programu wieloletniego części B - 113 139 231 55 000 55 000 18 000 19 000 18 000 31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028" Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych Liczba produktów - rozwiązania opracowane ramach programu wieloletniego części A - 144 174 294 Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028 Podstawa prawna: uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 24 września 2025 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych 2026-2028 160 000 Funkcja 14. Rynek pracy 105 000 105 000 34 500 35 500 35 000 Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 10/43

 TABELA 44 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 239 950 975 417 418 450 318 192 224 986 796 917 239 950 318 192 224 986 tym z budżetu państwa 21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska Szczecinie, Uniwersytet Morski Gdyni Program: "Budowa statków dla uczelni morskich latach 2025-2029" Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) - 43 76 99 2025-2029 975 717 796 917 Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Podstawa prawna: uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 września 2025 Budowa statków dla uczelni morskich latach 2025-2029 10/44

 TABELA 45 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 100 000 83 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie 100 000 115 000 125 000 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 0 5 000 5 000 Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030" Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez ich aktywne uczestnictwo życiu społecznym i edukację Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych ramach Programu - 1 296 1 296 1 296 2026-2030 610 000 610 000 610 000 10/45

 TABELA 46 tys. zł 2026 2027 2028 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Część budżetowa (numer) Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Miernik Ogółem (wszystkie źródła) Wartość W ramach budżetu państwa Ogółem 2026 2027 Docelowa Jednostka koordynująca/ realizująca Bazowa Okres realizacji programu Koszty całkowite programu Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 do końca trwania programu 2028 2 Nazwa 82 881 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela Bydgoszczy Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela Bydgoszczy" Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznonaukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku powierzchni całkowitej 21.954 m 2 i kubaturze 87.585 m 3 , modernizacja 5.530 m 2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) (2024) 42 67 88 100 2018-2028 426 307 396 752 221 495 82 881 85 950 52 664 Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela Bydgoszczy Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa 2026 roku Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej 10/46

 Załącznik nr 11 TABELA 1 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 5 007 1.1 5 000 1.2 5 1.3 2 2 200 3 6 000 II 54 507 1 568 1.1 568 2 38 574 3 5 902 4 9 463 4.1 5 4.1.1 5 4.2 9 458 III 54 507 1 54 507 1.1 9 458 1.2 605 1.3 23 078 1.4 14 934 1.4.1 14 236 1.4.2 253 1.4.3 445 1.5 25 1.6 2 886 1.6.1 2 389 1.6.2 360 1.6.3 0 1.6.4 137 1.7 188 1.7.1 112 1.7.2 76 1.8 3 333 2 0 IV 0 V VI 0 PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z tytułu świadczenia usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (poz. IV - V) ϭϭ ͬ ϭ Załącznik nr 11 PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

 TABELA 1 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 VII x 1 52 974 1.1 23 305 1.2 0 1.3 13 500 1.4 1 769 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 14 400 VIII 15 606 IX 0 X x 1 5 007 1.1 5 000 1.2 5 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 2 2 200 2.1 0 2.2 0 3 6 000 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 5 000 II 60 655 1 52 974 1.1 23 305 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ Ϯ

 TABELA 1 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.2 0 1.3 13 500 1.4 1 769 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 14 400 2 7 108 3 573 3.1 5 3.1.1 5 3.2 568 III 60 655 1 769 III.A 0 III.B 1 769 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 45 049 1.1 605 1.2 23 078 1.3 14 934 1.3.1 14 236 1.3.2 253 1.3.3 445 1.4 25 1.5 2 886 1.5.1 2 389 1.5.2 360 1.5.3 137 1.6 188 - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Dochody z prowadzonej działalności WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Lp. Wyszczególnienie 2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: ϭϭ ͬ ϯ

 TABELA 1 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.1 112 1.6.2 76 1.7 3 333 2 15 606 IV V VI 5 000 VII 101 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 1.1 podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT Pozostałe wydatki na funkcjonowanie 2 Wydatki majątkowe Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Lp. Wyszczególnienie ϭϭ ͬ ϰ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 3 452 1.1 0 1.2 3 452 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 0 2 0 2.1 0 2.2 0 3 2 550 3.1 0 3.2 0 4 0 II 244 968 1 0 1.1 0 1.2 0 2 187 635 3 0 4 52 168 5 5 165 5.1 0 5.1.1 0 5.2 0 5.3 2 665 5.4 2 500 III 244 368 1 30 943 1.1 2 665 1.2 470 1.3 9 304 1.4 12 762 1.4.1 9 771 1.4.2 2 991 1.4.3 0 1.5 333 1.6 2 298 1.6.1 1 904 1.6.2 333 1.6.3 0 1.6.4 61 1.6.5 0 PLAN FINANSOWY NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Inne KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe ϭϭ ͬ ϱ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.7 0 1.8 80 1.8.1 0 1.8.2 0 1.8.3 0 1.8.4 0 1.8.5 80 1.9 3 031 2 203 284 2.1 203 284 3 10 141 3.1 10 141 IV 600 V 0 1 0 2 0 2.1 0 VI 600 VII x 1 189 835 1.1 16 887 1.2 0 1.3 168 572 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 4 376 1.10 0 VIII 2 415 IX 213 425 X x 1 3 652 1.1 0 1.2 3 652 1.2.1 0 1.2.2 0 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, tym: Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych PLAN FINANSOWY NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϲ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.3 0 2 0 2.1 0 2.2 0 3 2 150 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 0 II 242 218 1 189 835 1.1 16 887 1.2 0 1.3 168 572 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 4 376 1.10 0 2 0 3 52 383 4 0 4.1 0 4.2 0 4.3 0 4.3.1 0 4.4 0 III 242 218 0 Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych PLAN FINANSOWY ϭϭ ͬ ϳ

 TABELA 2 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 26 378 1.1 470 1.2 9 304 1.3 12 762 1.3.1 9 771 1.3.2 2 991 1.3.3 0 1.3.4 0 1.4 333 1.5 2 298 1.5.1 1 904 1.5.2 333 1.5.3 0 1.5.4 61 1.5.5 0 1.6 0 1.7 80 1.7.1 0 1.7.2 0 1.7.3 0 1.7.4 0 1.7.5 0 1.7.6 80 1.8 1 131 2 2 415 3 213 425 3.1 213 425 4 0 5 0 IV 0 1 0 2 0 - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP PLAN FINANSOWY NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Lp. Wyszczególnienie - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe 2 Przychody z prywatyzacji Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) ϭϭ ͬ ϴ

 TABELA 2 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 V 0 1 0 VI 0 VII 69 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 0 1.1 0 1.2 0 0 0 1.3 0 1.4 0 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 0 1.1 0 1.2 0 2 0 2.1 0 Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϵ

 TABELA 3 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 858 906 1.1 73 440 1.2 785 446 1.2.1 93 898 1.2.2 0 1.3 20 2 7 630 2.1 0 2.2 0 3 79 256 3.1 0 3.2 0 II 624 039 1 1 1.1 1 2 517 974 3 4 522 4 1 488 5 100 054 5.1 95 5.1.1 85 5.2 9 030 5.3 2 160 5.4 88 769 III 624 039 1 253 697 1.1 2 080 1.2 4 812 1.3 81 141 1.4 132 177 1.4.1 112 557 1.4.2 19 620 1.5 594 1.6 27 696 1.6.1 19 167 1.6.2 2 780 1.6.3 0 1.6.4 2 264 1.6.5 3 485 1.7 30 1.8 55 1.8.1 15 PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z refaktur Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) ϭϭ ͬ ϭϬ

 TABELA 3 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.8.2 40 1.9 5 112 2 281 198 2.1 217 046 3 89 144 IV 0 V VI 0 VII x 1 519 054 1.1 99 256 1.2 0 1.3 13 868 1.4 398 530 1.4.1 67 740 1.5 2 437 1.5.1 426 1.6 3 883 1.6.1 582 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 080 VIII 1 280 IX 4 295 496 X x 1 882 787 1.1 73 440 1.2 804 814 1.2.1 89 203 1.2.2 0 1.3 0 2 6 867 2.1 0 2.2 0 3 73 756 3.1 0 3.2 0 4 0 opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϭϭ

 TABELA 3 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 73 440 II 539 325 1 519 054 1.1 99 256 1.2 0 1.3 13 868 1.4 398 530 1.4.1 67 740 1.5 2 437 1.5.1 426 1.6 3 883 1.6.1 582 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 080 2 4 522 3 1 488 4 14 261 4.1 95 4.1.1 85 4.2 9 030 4.3 5 136 III 539 325 419 200 III.A 103 665 III.B 233 658 III.C 3 301 III.D 798 III.E 9 030 III.F 68 166 III.G 582 III.H 0 1 251 847 1.1 4 812 1.2 81 141 1.3 132 177 1.3.1 112 557 1.3.2 19 620 Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostałe WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe PLAN FINANSOWY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ϭϭ ͬ ϭϮ

 TABELA 3 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4 594 1.5 27 696 1.5.1 19 167 1.5.2 2 780 1.5.3 2 264 1.5.4 3 485 1.6 30 1.7 285 1.7.1 15 1.7.2 230 1.7.3 40 1.8 5 112 2 1 280 3 281 198 3.1 217 046 4 5 000 IV V VI 73 440 VII 781 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 400 1.1 400 1.2 0 2 2.1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Lp. Wyszczególnienie 2 ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY ϭϭ ͬ ϭϯ

 TABELA 4 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 0 1.1 0 1.2 0 2 0 3 0 II 1 584 822 1 0 2 1 399 748 3 161 353 4 15 000 5 8 721 5.1 2 721 5.2 6 000 5.3 0 III 1 584 822 1 201 339 1.1 6 000 1.2 712 1.3 37 419 1.4 88 557 1.4.1 70 427 1.4.2 18 130 1.5 207 1.6 14 596 1.6.1 12 126 1.6.2 1 732 1.6.3 0 1.6.4 738 1.7 53 848 2 1 383 483 2.1 1 258 443 IV 0 V VI 0 VII x 1 1 409 772 1.1 91 861 1.2 0 1.3 1 112 134 1.4 188 890 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Środki EFTA i EOG KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϭ ͬ ϭϰ

 TABELA 4 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4.1 128 587 1.5 0 1.5.1 0 1.6 13 887 1.6.1 8 136 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 3 000 VIII 3 000 IX 4 079 929 X x 1 0 1.1 0 1.2 0 2 0 3 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I II 1 581 822 1 1 402 748 1.1 91 861 1.2 0 1.3 1 112 134 1.4 188 890 1.4.1 128 587 1.5 0 1.5.1 0 1.6 6 863 1.6.1 1 112 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 3 000 2 161 353 3 15 000 4 2 721 tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϭϱ

 TABELA 4 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 4.1 2 721 4.2 0 III 1 581 822 360 082 III.A 60 303 III.B 161 608 III.C 5 751 III.D 0 III.E 2 721 III.F 128 587 III.G 1 112 III.H 0 1 195 339 1.1 712 1.2 37 419 1.3 88 557 1.3.1 70 427 1.3.2 18 130 1.4 207 1.5 14 596 1.5.1 12 126 1.5.2 1 732 1.5.3 738 1.6 53 848 2 3 000 3 1 383 483 3.1 1 258 443 IV 0 V 0 VI 0 VII 435 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Środki EFTA i EOG WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Lp. Wyszczególnienie 2 - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty PLAN FINANSOWY ϭϭ ͬ ϭϲ

 TABELA 4 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 14 000 1.1 14 000 2 2.1 Lp. Wyszczególnienie 2 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie ϭϭ ͬ ϭϳ

 TABELA 5 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 47 919 1.1 47 919 1.2 0 2 0 3 2 500 II 1 804 261 1 0 2 1 753 387 3 18 318 4 32 556 4.1 23 900 4.1.1 23 900 4.2 3 300 4.3 5 356 III 1 782 251 1 78 169 1.1 3 300 1.2 2 180 1.3 7 892 1.4 43 687 1.4.1 24 554 1.4.2 19 133 1.5 8 370 1.6 6 106 1.6.1 4 428 1.6.2 642 1.6.3 0 1.6.4 1 036 1.7 130 1.7.1 20 1.7.2 100 1.7.3 10 1.8 6 504 2 1 704 082 2.1 1 691 082 IV 22 010 V 10 1 10 VI 22 000 PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Środki z innych źródeł KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) ϭϭ ͬ ϭϴ

 TABELA 5 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 VII x 1 1 756 637 1.1 67 311 1.2 0 1.3 1 683 144 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 4 582 1.6.1 2 090 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 600 VIII 1 600 IX 1 702 082 X x 1 59 907 1.1 59 907 2 0 3 3 000 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 47 919 II 1 792 549 1 1 754 987 1.1 67 311 1.2 0 1.3 1 683 144 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 2 932 1.6.1 440 1.7 0 DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϭϵ

 TABELA 5 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 600 2 8 332 3 29 230 3.1 23 900 3.1.1 23 900 3.2 5 330 III 1 780 561 2 932 III.A 0 III.B 0 III.C 2 492 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 440 III.H 0 1 74 879 1.1 2 180 1.2 7 892 1.3 43 687 1.3.1 24 554 1.3.2 19 133 1.4 8 370 1.5 6 106 1.5.1 4 428 1.5.2 642 1.5.3 1 036 1.6 140 1.6.1 10 1.6.2 20 1.6.3 100 1.6.4 10 1.7 6 504 2 1 600 3 1 704 082 3.1 1 691 082 tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki z innych źródeł WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI Lp. Wyszczególnienie 2 Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Wydatki majątkowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych ϭϭ ͬ ϮϬ

 TABELA 5 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 IV V VI 59 907 VII 191 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 48 000 1.1 4 000 1.2 44 000 2 500 000 2.1 500 000 Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty 2 Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY NARODOWE CENTRUM NAUKI Lp. Wyszczególnienie ϭϭ ͬ Ϯϭ

 TABELA 6 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 1 430 812 1.1 63 124 1.2 72 000 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 1 295 688 2 700 2.1 0 2.2 0 3 130 000 3.1 0 3.2 0 4 0 II 4 188 928 1 487 072 2 3 616 991 3 84 865 3.1 15 862 3.1.1 4 034 3.2 69 003 III 4 163 672 1 778 449 1.1 0 1.2 151 775 1.3 381 695 1.4 175 410 1.4.1 172 119 1.4.2 1 100 1.4.3 2 191 1.4.4 0 1.5 6 180 1.6 35 101 1.6.1 29 902 1.6.2 4 325 1.6.3 0 1.6.4 874 1.6.5 0 1.7 101 1.8 28 187 1.8.1 50 1.8.2 54 1.8.3 10 308 PLAN FINANSOWY AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ϭϭ ͬ ϮϮ

 TABELA 6 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.8.4 17 409 1.8.5 366 2 3 385 223 2.1 543 739 IV 25 256 V 9 550 1 50 2 9 500 2.1 0 2.2 9 500 2.2.1 9 500 2.2.2 0 VI 15 706 VII x 1 3 766 991 1.1 127 113 1.2 0 1.3 2 946 139 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 693 739 1.9.1 150 000 1.9.2 543 739 VIII 227 200 1 227 200 1.1 150 000 1.2 77 200 IX 0 X x 1 803 429 1.1 32 169 1.2 71 000 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 700 260 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty realizacji zadań, tym: - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, tym szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Odpis na fundusze celowe, tym: odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON) odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, tym szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego: - inwestycje finansowane z dotacji - inwestycje finansowane ze środków własnych ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy PLAN FINANSOWY AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ Ϯϯ

 TABELA 6 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 2 200 2.1 0 2.2 0 3 140 000 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 63 124 II 4 375 739 1 3 766 991 1.1 127 113 1.2 0 1.3 2 946 139 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 693 739 1.9.1 150 000 1.9.2 543 739 2 608 748 2.1 15 862 2.1.1 4 034 2.2 592 886 III 4 406 694 0 III.A 0 III.B 0 Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe Pozostałe dochody WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, tym szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Pozostałe dochody, z tego: PLAN FINANSOWY AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Lp. Wyszczególnienie 2 - finansowanie z UE pochodzące z BŚE Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych ϭϭ ͬ Ϯϰ

 TABELA 6 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 822 466 1.1 151 775 1.2 381 695 1.3 175 410 1.3.1 172 119 1.3.2 1 100 1.3.3 2 191 1.3.4 0 1.4 6 180 1.5 35 101 1.5.1 29 902 1.5.2 4 325 1.5.3 0 1.5.4 874 1.5.5 0 1.6 181 1.7 72 124 1.7.1 50 1.7.2 31 265 1.7.3 50 1.7.4 10 307 1.7.5 22 961 1.7.6 7 491 2 227 362 3 3 356 866 3.1 543 739 IV V VI 32 169 VII 1 384 - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA 2 - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, tym szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty PLAN FINANSOWY AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Lp. Wyszczególnienie ϭϭ ͬ Ϯϱ

 TABELA 6 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 24 455 1.1 2 202 1.2 22 253 2 2.1 Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) PLAN FINANSOWY AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie ϭϭ ͬ Ϯϲ

 TABELA 7 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 218 082 1.1 0 1.2 75 125 1.2.1 1 2 84 785 3 409 557 II 3 418 016 1 0 2 3 010 409 3 407 607 3.1 5 840 3.1.1 430 3.2 82 680 3.3 312 801 3.4 6 286 III 3 342 528 1 2 613 275 1.1 312 801 1.2 73 879 1.3 515 184 1.4 1 372 033 1.4.1 1 370 898 1.4.2 1 135 1.5 7 607 1.6 274 518 1.6.1 233 623 1.6.2 31 265 1.6.3 0 1.6.4 9 630 1.7 1 168 1.7.1 433 1.7.2 730 1.7.3 5 1.8 56 085 2 721 253 2.1 125 132 2.2 72 100 2.3 213 351 2.4 600 2.5 66 950 PLAN FINANSOWY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Inne KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - dopłaty krajowe do materiału siewnego ϭϭ ͬ Ϯϳ

 TABELA 7 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 2.6 10 120 2.7 10 000 2.8 1 000 2.9 80 000 2.10 74 000 2.11 25 000 2.12 2 000 2.13 40 000 2.14 1 000 3 8 000 IV 75 488 V 1.1 0 VI 75 488 VII x 1 3 310 409 1.1 2 114 959 1.2 0 1.3 753 330 1.4 142 120 1.4.1 62 136 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 300 000 VIII 352 524 IX 0 X x 1 218 082 1.1 0 1.2 75 125 1.2.1 1 - pomoc finansowa dla producentów świń związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję latach ubiegłych - pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną zakresie utrzymywania pszczół -dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, których mowa §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pomoc formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej Pozostałe koszty, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych PLAN FINANSOWY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ Ϯϴ

 TABELA 7 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 2 84 785 3 409 557 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I II 3 405 215 1 3 310 409 1.1 2 114 959 1.2 0 1.3 753 330 1.4 142 120 1.4.1 62 136 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 300 000 2 94 806 2.1 5 840 2.1.1 430 2.2 82 680 2.3 6 286 III 3 405 215 224 800 III.A 79 984 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 82 680 III.F 62 136 Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Inne WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE PLAN FINANSOWY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ Ϯϵ

 TABELA 7 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 III.G 0 III.H 0 1 2 291 361 1.1 73 811 1.2 514 100 1.3 1 365 736 1.3.1 1 364 601 1.3.2 1 135 1.4 7 575 1.5 272 901 1.5.1 232 228 1.5.2 31 072 1.5.3 0 1.5.4 9 601 1.6 1 168 1.6.1 433 1.6.2 730 1.6.3 5 1.7 56 070 2 352 524 3 753 330 3.1 0 3.2 121 709 3.3 68 600 3.4 213 351 3.5 600 3.6 66 950 3.7 10 120 3.8 10 000 3.9 1 000 3.10 80 000 3.11 112 000 3.12 25 000 3.13 1 000 3.14 2 000 3.15 40 000 - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 2 Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: - dopłaty krajowe do materiału siewnego opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń - finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję latach ubiegłych - pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną zakresie utrzymywania pszczół -dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, których mowa §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - środki przyznane innym podmiotom - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich -dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych - pomoc formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne PLAN FINANSOWY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie - pomoc finansowa dla producentów świń związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń ϭϭ ͬ ϯϬ

 TABELA 7 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 3.16 1 000 4 0 5 8 000 IV V VI 0 VII 11 329 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 1.1 - pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki PLAN FINANSOWY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie ϭϭ ͬ ϯϭ

 TABELA 8 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 10 165 1.1 10 009 1.2 146 1.3 10 2 77 3 24 523 II 796 496 1 8 008 1.1 8 008 2 10 886 3 300 4 777 302 4.1 1 000 4.1.1 1 000 4.2 151 4.3 773 151 4.4 3 000 III 744 507 1 593 103 1.1 34 862 1.2 30 493 1.3 103 028 1.4 317 550 1.4.1 311 794 1.4.2 5 756 1.5 4 249 1.6 74 229 1.6.1 53 750 1.6.2 7 779 1.6.3 0 1.6.4 12 700 1.7 4 210 1.7.1 1 000 1.7.2 310 1.7.3 740 1.7.4 1 1.8 24 482 2 143 004 3 8 400 3.1 8 400 PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Środki na koszty funkcjonowania KOWR Pozostałe KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: Pozostałe koszty, tym: Pozostałe ϭϭ ͬ ϯϮ

 TABELA 8 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 IV 51 989 V VI 51 989 VII x 1 10 886 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 10 886 1.4.1 1 089 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 VIII 94 770 IX 0 X x 1 10 327 1.1 10 160 1.2 157 1.3 10 2 123 3 26 617 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 10 009 II 793 345 1 10 886 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 10 886 WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϯϯ

 TABELA 8 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4.1 1 089 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 2 300 3 782 159 3.1 1 000 3.1.1 1 000 3.2 773 151 3.3 8 008 III 793 194 11 186 III.A 9 797 III.B 300 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 1 089 III.G 0 III.H 0 1 555 364 1.1 30 292 1.2 102 001 1.3 317 550 1.3.1 311 794 1.3.2 5 756 1.4 4 285 1.5 74 229 1.5.1 53 750 1.5.2 7 779 1.5.3 0 1.5.4 12 700 1.6 4 210 1.6.1 1 000 1.6.2 310 tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki na koszty funkcjonowania KOWR Pozostałe WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie 2 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ϭϭ ͬ ϯϰ

 TABELA 8 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.3 740 1.6.4 1 1.7 22 797 2 94 770 3 143 060 3.1 21 250 3.2 37 000 3.3 2 500 3.4 5 300 3.5 77 000 3.6 10 IV V VI 10 160 VII 2 210 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 10 160 1.1 10 160 2 2.1 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa 2 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - działania zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich - wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą - wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, szczególności rolnictwie - wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych zakresie innowacyjności sektorze rolno-spożywczym - restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne - dopłaty do materiału siewnego Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Lp. Wyszczególnienie ϭϭ ͬ ϯϱ

 TABELA 8 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 1 657 721 1 1 657 721 1.1 646 300 1.2 718 421 1.3 243 000 1.3.1 240 000 1.3.2 0 1.3.3 3 000 1.4 50 000 II 1 648 151 1 116 000 2 773 151 3 724 000 3.1 28 000 3.2 6 000 3.3 140 000 3.4 100 000 3.5 450 000 3.6 0 4 35 000 4.1 35 000 III 9 570 IV 275 000 1 275 000 V 20 000 VI 150 000 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 187 218 II 2 125 814 1 1 322 734 2 738 080 3 65 000 3.1 50 000 PLAN FINANSOWY ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Lp. Wyszczególnienie 2 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne przychody ze sprzedaży mienia Zasobu przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu KOSZTY OGÓŁEM Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania KOWR Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: amortyzacja materiały i energia usługi obce podatki i opłaty pozostałe koszty płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Koszty realizacji zadań bezzwrotna pomoc finansowa WYNIK (poz. I - II) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Nadwyżka środków finansowych LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy kształtowaniu ustroju rolnego) Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU Ze sprzedaży mienia Zasobu Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne z działalności zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, tym: odsetki ϭϭ ͬ ϯϲ

 TABELA 8 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 III 2 252 851 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 511 000 1.1 395 000 1.1.1 130 000 1.1.2 265 000 1.2 116 000 2 773 151 3 783 700 3.1 386 700 3.2 95 000 3.3 27 000 3.4 275 000 3.4.1 200 000 3.4.2 75 000 4 185 000 4.1 35 000 4.2 150 000 IV -127 037 10 000 V -9 000 1 1 000 2 -10 000 3 0 VI 51 181 WYDATKI OGÓŁEM PLAN FINANSOWY ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Lp. Wyszczególnienie tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych: - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Przekazy zewnętrzne, z tego: wpłata do budżetu państwa wpłata za rok poprzedni Wydatki na realizację zadań bezzwrotna pomoc finansowa zaliczki za rok bieżący zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania KOWR Wydatki zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu utrzymanie mienia niezagospodarowanego Pozostałe rozrachunki STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU realizacja ustawy kształtowaniu ustroju rolnego RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania roku następnym POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata pożyczek Udzielenie pożyczek 2 wydatki związane z rozdysponowaniem mienia pozostałe wydatki, z tego: wpłaty do US z tytułu VAT inne wydatki ϭϭ ͬ ϯϳ

 ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) termin 2026 wpłata za I kwartał 30.04 10 000 wpłata za II kwartał 30.07 30 000 wpłata za III kwartał 30.10 65 000 wpłata za IV kwartał 10.12 160 000 Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania roku następnym 10 000 ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) termin 2026 wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego 30.01 0 wpłata za I kwartał 30.04 20 000 wpłata za II kwartał 30.07 30 000 wpłata za III kwartał 30.10 66 000 rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni 0 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 51 181 1.1 51 181 1.2 0 - depozyty teminowe Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) ϭϭ ͬ ϯϴ

 TABELA 9 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 54 000 1.1 5 216 1.2 19 000 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 20 000 2 0 2.1 0 2.2 0 3 38 000 3.1 4 000 3.2 0 4 0 II 315 525 1 78 600 1.1 0 1.2 0 1.3 55 600 1.4 17 500 1.5 5 500 2 58 225 3 0 4 0 5 178 700 5.1 2 000 5.1.1 2 000 5.2 27 700 5.2.1 27 700 5.3 2 800 III 315 225 1 145 998 1.1 10 500 1.2 52 745 1.3 35 056 1.4 21 026 1.4.1 19 538 1.4.2 1 488 1.4.3 0 1.4.4 0 1.5 1 200 1.6 4 964 1.6.1 4 121 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Przychody z działalności rolniczej Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej Przychody z pozostałej działalności Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa Równowartość odpisów amortyzacyjnych KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne ϭϭ ͬ ϯϵ

 TABELA 9 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.2 663 1.6.3 0 1.6.4 180 1.7 840 1.8 14 367 1.8.1 0 1.8.2 7 700 1.8.3 500 1.8.4 4 000 1.8.5 500 1.9 5 300 2 133 707 2.1 0 2.2 7 000 2.3 21 564 2.4 15 000 2.5 46 093 2.5.1 44 159 2.5.2 1 934 2.5.3 0 2.5.4 0 2.6 1 000 2.7 9 800 2.7.1 8 353 2.7.2 1 207 2.7.3 240 2.8 26 150 2.8.1 23 000 2.8.2 200 2.8.3 1 000 2.8.4 300 2.9 7 100 3 35 520 IV 300 V 1 700 1 1 700 2 0 2.1 0 VI -1 400 VII x 1 59 225 1.1 17 468 1.2 0 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty realizacji zadań Pozostałe koszty, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϰϬ

 TABELA 9 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.3 40 757 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 000 1.10 0 VIII 108 383 IX 0 X x 1 54 000 1.1 5 760 1.2 21 000 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 22 000 2 0 2.1 0 2.2 0 3 40 000 3.1 10 000 3.2 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 5 216 II 366 695 1 59 225 1.1 17 468 1.2 0 1.3 40 757 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe Wyszczególnienie 2 tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Lp. ϭϭ ͬ ϰϭ

 TABELA 9 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 1 000 1.10 0 2 0 3 307 470 3.1 0 3.2 0 3.3 2 000 3.3.1 2 000 3.4 27 700 3.5 69 700 3.6 20 100 3.7 162 470 3.8 25 500 III 366 151 27 700 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 27 700 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 148 711 1.1 52 745 1.2 35 056 1.3 21 026 1.3.1 19 538 1.3.2 1 488 1.3.3 0 1.4 1 200 1.5 4 964 1.5.1 4 121 1.5.2 663 tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Lp. Wyszczególnienie tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych Dochody z usług Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Inne dochody WYDATKI - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: 2 ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA ϭϭ ͬ ϰϮ

 TABELA 9 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.5.3 0 1.5.4 180 1.5.5 0 1.6 28 800 1.6.1 21 000 1.6.2 1 600 1.6.3 500 1.6.4 5 000 1.6.5 500 1.7 4 920 2 108 383 3 109 057 3.1 0 3.2 21 564 3.3 15 000 3.4 46 093 3.4.1 44 159 3.4.2 1 934 3.4.3 0 3.5 1 000 3.6 9 800 3.6.1 8 353 3.6.2 1 207 3.6.3 0 3.6.4 240 3.6.5 0 3.7 0 3.8 9 000 3.8.1 6 000 3.8.2 200 3.8.3 1 000 3.8.4 300 3.9 6 600 4 0 5 0 IV 0 1 0 2 0 V 0 1 0 VI 5 760 VII 640 Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na relizację zadań Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϰϯ

 TABELA 9 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 10 000 1.1 0 1.2 10 000 0 10 000 1.3 0 1.4 0 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 5 760 1.1 5 760 1.2 0 2 0 2.1 0 Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie ϭϭ ͬ ϰϰ

 TABELA 10 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 7 733 169 1.1 1 085 546 1.2 3 230 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 6 644 393 2 0 2.1 0 2.2 0 3 57 515 3.1 0 3.2 0 II 3 008 425 1 853 948 1.1 304 302 1.2 549 646 2 1 045 734 3 367 087 4 27 049 5 714 607 5.1 6 869 5.1.1 5 000 5.2 58 495 5.2.1 0 5.2.2 43 000 5.2.3 15 495 5.3 4 803 5.4 0 III 3 692 664 1 229 240 1.1 33 879 1.2 24 336 1.3 45 617 1.4 93 020 1.4.1 91 020 1.4.2 2 000 1.4.3 0 1.5 1 120 1.6 18 709 1.6.1 15 748 1.6.2 2 279 1.6.3 0 PLAN FINANSOWY RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Przychody z Funduszu Pomocy Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Równowartość odpisów amortyzacyjnych Przychody z obligacji KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych ϭϭ ͬ ϰϱ

 TABELA 10 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.4 682 1.6.5 0 1.7 0 1.8 7 028 1.8.1 0 1.8.2 0 1.8.3 143 1.8.4 5 507 1.8.5 47 1.9 5 531 2 3 252 361 2.1 0 2.2 0 2.3 43 000 3 211 063 3.1 0 IV -684 239 V 0 1 0 2 0 2.1 0 VI -684 239 VII x 1 1 076 734 1.1 168 312 1.2 0 1.3 877 422 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 31 000 1.10 0 VIII 44 100 IX 0 X x 1 6 720 781 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy PLAN FINANSOWY RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom -koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy Pozostałe koszty, tym: Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 2 Środki obrotowe, tym: STAN NA KONIEC ROKU: - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie ϭϭ ͬ ϰϲ

 TABELA 10 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.1 526 735 1.2 1 706 1.2.1 0 1.2.2 0 1.3 6 192 340 2 0 2.1 0 2.2 0 3 53 855 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 1 085 546 II 2 223 063 1 1 076 734 1.1 168 312 1.2 0 1.3 877 422 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 31 000 1.10 0 2 0 3 27 049 4 1 119 280 4.1 5 000 4.1.1 5 000 4.2 43 000 4.3 549 646 4.4 304 302 Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Wpływy ze sprzedaży usług Wpływy ze sprzedaży towarów PLAN FINANSOWY RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϰϳ

 TABELA 10 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 4.5 41 4.6 0 4.7 217 291 III 2 781 874 367 087 III.A 367 087 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 195 361 1.1 24 336 1.2 45 617 1.3 93 020 1.3.1 91 020 1.3.2 2 000 1.3.3 0 1.4 1 120 1.5 18 709 1.5.1 15 748 1.5.2 2 279 1.5.3 0 1.5.4 682 1.5.5 0 1.6 0 1.7 7 028 1.7.1 0 1.7.2 0 1.7.3 0 1.7.4 143 1.7.5 5 507 1.7.6 47 1.8 5 531 2 44 100 3 2 126 452 3.1 0 3.2 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych PLAN FINANSOWY RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie Dochody ze sprzedaży obligacji Pozostałe dochody WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe 2 Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom - wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe ϭϭ ͬ ϰϴ

 TABELA 10 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 3.3 43 000 4 0 5 415 961 IV 0 1 0 2 0 V 0 1 0 VI 526 735 VII 715 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 0 1.1 0 1.2 0 0 0 1.3 0 1.4 0 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 0 1.1 0 1.2 0 2 0 2.1 0 -wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϭ ͬ ϰϵ

 Załącznik nr 12 TABELA 1 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 20 506 1.1 17 653 1.2 2 310 1.2.1 0 1.2.2 1 927 1.3 543 2 0 2.1 0 2.2 0 3 11 353 3.1 0 3.2 0 4 0 II 102 631 1 101 986 1.1 0 1.2 0 1.3 101 986 2 0 3 0 4 0 5 645 5.1 366 5.1.1 363 5.2 0 5.3 0 5.4 279 III 101 828 1 101 828 1.1 614 1.2 17 715 1.3 32 388 1.4 39 397 1.4.1 37 154 1.4.2 2 243 1.4.3 0 1.4.4 0 1.5 581 1.6 7 778 1.6.1 6 520 PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne ϭϮ ͬ ϭ Załącznik nr 12 PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 TABELA 1 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.2 912 1.6.3 0 1.6.4 346 1.6.5 0 1.7 0 1.8 568 1.8.1 0 1.8.2 0 1.8.3 20 1.8.4 546 1.8.5 2 1.9 2 787 2 0 2.1 0 3 0 3.1 0 IV 803 V 153 1 153 2 0 2.1 0 VI 650 VII x 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 VIII 1 000 IX 0 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Wyszczególnienie Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - podmiotowa - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, tym: Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM - przedmiotowa ϭϮ ͬ Ϯ

 TABELA 1 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 X x 1 20 770 1.1 17 917 1.2 2 310 1.2.1 0 1.2.2 1 927 1.3 543 2 0 2.1 0 2.2 0 3 11 353 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 17 653 II 128 132 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 2 0 3 0 4 128 132 4.1 0 4.2 0 STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϯ

 TABELA 1 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 4.3 366 4.3.1 363 4.4 0 4.5 127 766 III 127 868 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 126 638 1.1 21 790 1.2 41 673 1.3 39 397 1.3.1 37 154 1.3.2 2 243 1.3.3 0 1.3.4 0 1.4 715 1.5 7 778 1.5.1 6 520 1.5.2 912 1.5.3 0 1.5.4 346 1.5.5 0 1.6 0 1.7 12 498 1.7.1 0 1.7.2 11 768 1.7.3 162 1.7.4 20 1.7.5 546 1.7.6 2 1.8 2 787 2 1 230 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Wyszczególnienie od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostałe dochody WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa 2 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych ϭϮ ͬ ϰ

 TABELA 1 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 3 0 3.1 0 4 0 5 0 IV 0 1 0 2 0 V 0 1 0 VI 17 917 VII 301 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 17 917 1.1 17 917 1.2 0 2 0 2.1 0 Wydatki na realizację zadań, tym: - środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϱ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 7 505 1.1 7 255 1.2 240 1.2.1 0 1.2.2 200 1.3 10 2 194 2.1 0 2.2 0 3 1 000 3.1 0 3.2 0 4 0 II 13 755 1 13 355 1.1 0 1.2 0 1.3 13 355 2 0 3 0 4 0 5 400 5.1 150 5.1.1 150 5.2 0 5.3 0 5.4 250 III 13 629 1 13 629 1.1 255 1.2 817 1.3 1 864 1.4 8 210 1.4.1 8 077 1.4.2 133 1.4.3 0 1.4.4 0 1.5 3 1.6 1 755 1.6.1 1 382 1.6.2 209 PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Sprzedaż wyrobów, towarów i usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe przychody operacyjne KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ϭϮ ͬ ϲ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6.3 0 1.6.4 164 1.6.5 0 1.7 0 1.8 86 1.8.1 0 1.8.2 0 1.8.3 0 1.8.4 0 1.8.5 0 1.8.6 86 1.9 639 2 0 2.1 0 3 0 3.1 0 IV 126 V 95 1 95 2 0 2.1 0 VI 31 VII x 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 VIII 120 IX 0 Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa pozostałe Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, tym: Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϳ

 TABELA 2 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 X x 1 7 526 1.1 7 276 1.2 240 1.2.1 0 1.2.2 200 1.3 10 2 225 2.1 0 2.2 0 3 1 000 3.1 0 3.2 0 4 0 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 7 255 II 13 755 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 2 0 3 0 4 13 755 4.1 150 4.1.1 150 STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie 2 Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych PLAN FINANSOWY ϭϮ ͬ ϴ

 TABELA 2 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 4.2 0 4.3 13 355 4.4 250 III 13 374 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 13 374 1.1 817 1.2 1 864 1.3 8 210 1.3.1 8 077 1.3.2 133 1.3.3 0 1.3.4 0 1.4 3 1.5 1 755 1.5.1 1 382 1.5.2 209 1.5.3 0 1.5.4 164 1.5.5 0 1.6 0 1.7 86 1.7.1 0 1.7.2 0 1.7.3 0 1.7.4 0 1.7.5 0 1.7.6 0 1.8 639 2 0 3 0 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług Pozostałe przychody operacyjne WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 2 opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, tym: ϭϮ ͬ ϵ

 TABELA 2 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 3.1 0 4 0 5 0 IV 1 960 1 0 2 0 V 2 320 1 0 VI 7 276 VII 73 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 7 276 1.1 7 276 1.2 0 2 0 2.1 0 - środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϭϬ

 TABELA 3 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 38 367 1.1 31 256 1.2 6 411 1.2.1 5 577 1.3 700 2 0 3 10 005 II 103 528 1 88 508 1.1 88 508 1.1.1 7 683 1.1.2 78 056 1.1.3 2 769 2 0 3 15 020 3.1 924 3.1.1 824 3.2 2 408 3.3 11 335 3.4 353 III 109 288 1 109 288 1.1 6 059 1.2 26 723 1.3 15 617 1.4 44 597 1.4.1 43 469 1.4.2 1 128 1.5 614 1.6 8 892 1.6.1 7 483 1.6.2 1 083 1.6.3 0 1.6.4 326 1.7 15 1.8 2 345 1.8.1 137 1.8.2 2 204 1.8.3 4 1.9 4 426 PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Wpływy z różnych dochodów Inne zwiększenia KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania ϭϮ ͬ ϭϭ

 TABELA 3 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 2 0 IV -5 760 V 500 1 500 VI -6 260 VII x 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 VIII 9 276 IX 0 X x 1 25 189 1.1 18 078 1.2 6 411 1.2.1 5 577 1.3 700 2 0 3 8 000 Koszty realizacji zadań, tym: PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Lp. Wyszczególnienie WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: 2 ϭϮ ͬ ϭϮ

 TABELA 3 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 31 256 II 120 779 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 2 120 779 2.1 924 2.1.1 0 2.2 9 225 2.3 93 129 2.4 3 406 2.5 13 942 2.6 153 III 133 957 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 122 548 1.1 34 102 1.2 19 929 1.3 44 597 Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z innych dochodów WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: ϭϮ ͬ ϭϯ

 TABELA 3 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.3.1 43 469 1.3.2 1 128 1.4 614 1.5 8 892 1.5.1 7 483 1.5.2 1 083 1.5.3 326 1.6 15 1.7 10 830 1.7.1 7 985 1.7.2 500 1.7.3 137 1.7.4 2 204 1.7.5 4 1.8 3 569 2 11 409 3 0 IV 0 V 0 VI 18 078 VII 410 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 4 000 1.1 4 000 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 18 052 1.1 2 000 1.2 16 052 2 2.1 wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Lp. Wyszczególnienie ϭϮ ͬ ϭϰ

 TABELA 4 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 128 833 1.1 107 823 1.2 20 910 1.2.1 0 1.2.2 20 910 1.3 100 2 0 2.1 0 2.2 0 3 49 849 3.1 0 3.2 0 4 0 II 818 727 1 817 069 1.1 817 069 1.1.1 668 134 1.1.2 148 935 2 657 3 1 001 3.1 1 001 3.1.1 1 001 III 818 627 1 632 686 1.1 15 992 1.2 2 327 1.3 183 590 1.4 350 851 1.4.1 350 736 1.4.2 115 1.5 2 532 1.6 64 313 1.6.1 52 111 1.6.2 8 591 1.6.3 0 1.6.4 3 611 1.7 13 081 2 0 3 185 941 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody netto z prowadzonej działalności Środki budżetu państwa Środki na finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: Pozostałe koszty, tym: ϭϮ ͬ ϭϱ

 TABELA 4 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 IV 100 V 19 1 19 VI 81 VII x 1 657 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 657 1.4.1 329 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 VIII 33 045 IX 0 X x 1 133 821 1.1 104 724 1.2 28 997 1.2.1 0 1.2.2 28 997 1.3 100 2 0 3 51 808 WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϭϲ

 TABELA 4 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 107 823 II 996 856 1 657 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 657 1.4.1 329 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 2 996 199 2.1 1 001 2.1.1 1 001 2.2 995 198 III 999 955 149 592 III.A 328 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 148 935 III.F 329 III.G 0 III.H 0 1 732 562 1.1 2 862 1.2 225 816 1.3 350 851 1.3.1 350 736 1.3.2 115 1.3.3 0 1.3.4 0 Lp. Wyszczególnienie PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Dochody z prowadzonej działalności WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia pozostałe ϭϮ ͬ ϭϳ

 TABELA 4 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4 2 532 1.5 64 313 1.5.1 52 111 1.5.2 8 591 1.5.3 0 1.5.4 3 611 1.5.5 0 1.6 0 1.7 70 099 1.7.1 0 1.7.2 68 599 1.7.3 1 500 1.7.4 0 1.7.5 0 1.7.6 0 1.8 16 089 2 40 645 3 226 748 IV V VI 104 724 VII 1 772 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 51 808 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 104 724 1.1 104 724 2 2.1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI Lp. Wyszczególnienie podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody 2 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) ϭϮ ͬ ϭϴ

 TABELA 5 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 11 865 1.1 9 365 1.2 2 200 1.2.1 600 1.3 300 2 0 3 5 200 II 84 022 1 83 000 1.1 83 000 2 0 3 1 022 3.1 550 3.1.1 530 3.2 167 3.3 300 3.4 5 III 83 438 1 83 438 1.1 2 600 1.2 26 797 1.3 12 310 1.4 30 338 1.4.1 20 672 1.4.2 9 666 1.5 137 1.6 6 009 1.6.1 5 157 1.6.2 743 1.6.3 9 1.6.4 100 1.7 50 1.8 3 319 1.8.1 0 1.8.2 10 1.8.3 87 1.8.4 2 578 1.8.5 89 1.8.6 555 1.8.7 0 1.9 1 878 PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody ze sprzedaży towarów i usług Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Wpływy z dochodów różnych Różnice kursowe KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa różne opłaty i składki wpłaty na PFRON Pozostałe koszty funkcjonowania ϭϮ ͬ ϭϵ

 TABELA 5 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 2 0 IV 584 V 111 1 111 VI 473 VII x 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 VIII 3 500 IX 0 X x 1 10 182 1.1 7 882 1.2 2 000 1.2.1 600 1.3 300 2 0 3 4 000 Koszty realizacji zadań, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania: Należności długoterminowe: - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ϭϮ ͬ ϮϬ

 TABELA 5 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 9 365 II 84 055 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 1.10 0 2 0 3 0 4 84 055 4.1 550 4.1.1 530 4.2 83 200 4.3 300 4.4 5 III 85 538 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 82 038 1.1 26 797 1.2 12 310 Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na pierwsze wyposażenie środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Przychody ze sprzedaży towarów i usług Wpływy z dochodów różnych Różnice kursowe WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH PLAN FINANSOWY ϭϮ ͬ Ϯϭ

 TABELA 5 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.3 30 338 1.3.1 20 672 1.3.2 9 666 1.4 137 1.5 6 009 1.5.1 5 157 1.5.2 743 1.5.3 9 1.5.4 100 1.6 50 1.7 4 910 1.7.1 1 500 1.7.2 111 1.7.3 87 1.7.4 2 578 1.7.5 89 1.8 1 487 2 3 500 3 0 IV 0 1 0 2 0 V 0 1 0 VI 7 882 VII 280 Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ ϮϮ

 TABELA 5 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 7 882 1.1 7 882 2 2.1 Lp. Wyszczególnienie 2 PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH - otrzymane nieodpłatnie Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, tym: ϭϮ ͬ Ϯϯ

 TABELA 6 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 96 820 1.1 23 680 1.2 72 540 1.3 600 2 0 3 85 000 3.1 15 000 II 316 954 1 126 079 1.1 71 350 1.2 54 729 2 59 329 3 79 670 4 51 876 4.1 1 100 4.1.1 955 4.2 47 550 4.3 3 226 III 352 685 1 273 015 1.1 61 209 1.2 58 136 1.3 36 324 1.4 77 279 1.4.1 72 902 1.4.2 4 377 1.5 850 1.6 15 479 1.6.1 13 136 1.6.2 1 860 1.6.3 0 1.6.4 483 1.7 11 919 1.7.1 151 1.7.2 438 1.7.3 11 267 1.7.4 63 1.8 11 819 2 0 3 79 670 3.1 79 670 PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z działalności podstawowej Przychody z działalności innej niż podstawowa Dotacje i subwencje z budżetu państwa Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: Pozostałe koszty, tym: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ϭϮ ͬ Ϯϰ

 TABELA 6 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 IV -35 731 V 112 1 112 VI -35 843 VII x 1 59 329 1.1 0 1.2 0 1.3 59 329 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 VIII 82 559 1 79 670 IX 0 X x 1 80 081 1.1 24 481 1.2 55 000 1.3 600 2 0 3 82 500 3.1 15 000 WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ Ϯϱ

 TABELA 6 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 23 680 II 321 276 1 59 329 1.1 0 1.2 0 1.3 59 329 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 2 79 670 3 182 277 3.1 1 100 3.1.1 955 3.2 143 983 3.3 37 194 III 320 475 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 218 929 1.1 66 336 1.2 40 491 1.3 77 279 1.3.1 72 902 1.3.2 4 377 Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Dochody z prowadzonej działalności Pozostałe dochody WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe ϭϮ ͬ Ϯϲ

 TABELA 6 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4 926 1.5 15 479 1.5.1 13 136 1.5.2 1 860 1.5.3 483 1.6 12 504 1.6.1 548 1.6.2 192 1.6.3 436 1.6.4 11 267 1.6.5 61 1.7 5 914 2 101 546 IV 0 1 0 V VI 24 481 VII 774 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.1 15 000 15 000 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 24 481 1.1 24 481 2 2.1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Kredyty i pożyczki, tym zaciągnięte od: - pozostałych Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie PLAN FINANSOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ Ϯϳ

 TABELA 7 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 1 127 563 1.1 307 656 1.2 200 1.3 819 707 2 0 3 300 II 478 920 1 6 059 1.1 6 059 2 367 439 3 105 422 3.1 0 3.1.1 0 III 478 870 1 26 706 1.1 250 1.2 861 1.3 1 191 1.4 18 827 1.4.1 16 937 1.4.2 200 1.4.3 1 690 1.5 60 1.6 3 659 1.6.1 3 066 1.6.2 443 1.6.3 0 1.6.4 150 1.7 1 858 2 0 3 452 164 3.1 452 164 IV 50 V 10 1 10 VI 40 VII x 1 367 439 1.1 20 697 PLAN FINANSOWY ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), tym: od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: Pozostałe koszty, tym: Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa ϭϮ ͬ Ϯϴ

 TABELA 7 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 346 742 VIII 452 564 1 346 742 2 105 422 3 400 IX 0 X x 1 1 564 280 1.1 308 143 1.2 200 1.3 1 255 937 2 0 3 300 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 307 656 II 478 957 1 367 439 1.1 20 697 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO wydatki majątkowe IGB ZIOTP ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Zapasy Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie PLAN FINANSOWY ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO Lp. Wyszczególnienie 2 ϭϮ ͬ Ϯϵ

 TABELA 7 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 346 742 2 111 518 2.1 111 518 III 478 470 0 III.A 0 III.B 0 III.C 0 III.D 0 III.E 0 III.F 0 III.G 0 III.H 0 1 25 906 1.1 747 1.2 1 160 1.3 18 717 1.3.1 16 937 1.3.2 200 1.3.3 1 580 1.4 60 1.5 3 659 1.5.1 3 066 1.5.2 443 1.5.3 150 1.6 11 1.6.1 10 1.6.2 1 1.7 1 552 2 452 564 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące Wyszczególnienie 2 tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe dochody, z tego: NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe WYDATKI tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych - finansowanie z UE pochodzące z BP - finansowanie z UE pochodzące z BŚE - finansowanie z EFTA pochodzące z BP - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE - finansowanie zadań ramach KPO – część grantowa - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów UE - współfinansowanie krajowe z BP ramach projektów EFTA - współfinansowanie krajowe z innych źródeł ramach projektów UE Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe uposażenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe Podatki i opłaty, tym: Lp. podatek CIT opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe PLAN FINANSOWY ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO ϭϮ ͬ ϯϬ

 TABELA 7 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 IV V VI 308 143 VII 131 Część C. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 8 000 1.1 8 000 Część D. Dane uzupełniające Plan na 2026 tys. zł 1 3 1 308 143 1.1 308 143 2 2.1 Kasowo zrealizowane przychody Kasowo zrealizowane rozchody PLAN FINANSOWY ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO Lp. Wyszczególnienie - depozyty overnight (O/N) STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V) Zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty Lp. Wyszczególnienie 2 Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę Lp. Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 2 Skarbowe papiery wartościowe, tym: - otrzymane nieodpłatnie ϭϮ ͬ ϯϭ

 TABELA 8 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I x 1 600 1.1 600 1.2 0 2 0 3 100 II 3 260 1 3 160 2 0 3 100 III 3 240 1 2 660 1.1 10 1.2 550 1.3 400 1.4 1 200 1.4.1 550 1.4.2 650 1.5 220 1.5.1 200 1.5.2 20 1.5.3 0 1.6 180 1.6.1 105 1.6.2 75 1.7 100 2 0 3 580 IV 20 V 9 1 2 2 7 2.1 7 VI 11 VII x 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 PLAN FINANSOWY PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE Lp. Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Należności długoterminowe: Zobowiązania: PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje i subwencje z budżetu państwa Pozostałe przychody, tym: KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia i uposażenia, z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Emerytur Pomostowych Podatki i opłaty, tym: podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, tym: Pozostałe koszty, tym: WYNIK BRUTTO (poz. II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, tym: Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) WYNIK NETTO (poz. IV - V) DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje i subwencje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące ϭϮ ͬ ϯϮ

 TABELA 8 Część A Plan finansowy układzie memoriałowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 VIII 0 IX 0 X x 1 800 1.1 800 1.2 0 2 0 3 100 Część B Plan finansowy układzie kasowym Plan na 2026 tys. zł 1 3 I 600 II 3 260 1 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 1.4.1 0 1.5 0 1.5.1 0 1.6 0 1.6.1 0 1.7 0 1.7.1 0 1.8 0 1.9 0 2 3 260 2.1 3 260 tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe: Należności długoterminowe: Zobowiązania: Lp. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa Pozostałe dochody, z tego: Dochód wypracowany przez IGB - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące tym: na współfinansowanie PLAN FINANSOWY PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE Lp. Wyszczególnienie 2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe tym: na współfinansowanie - subwencje - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ϭϮ ͬ ϯϯ